Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 10.10.2014 N П-14/ОМС-890 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 г. № П-14/ОМС-890

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ТРАНСПОРТНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) строку "Наименование субъекта бюджетного планирования Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы" и строку "Наименование субъекта бюджетного планирования Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
";

2) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 75 586 301,50 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 21 036 301,50 руб.,
в 2015 году - 14 470 000,00 руб.,
в 2016 году - 15 820 000,00 руб.,
в 2017 году - 12 340 000,00 руб.,
в 2018 году - 11 920 000,00 руб.
".

1.2. В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
1) в абзаце 3 цифры "41 490 705,00" заменить цифрами "41 857 006,50";
2) абзацы 6, 7 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 75 586 301,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 21 036 301,50 рублей;".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 1):
1) строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы", строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы" и строку "наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя мероприятия
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области;
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области
";

2) строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Задачи подпрограммы
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ;
реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации муниципального района
";

3) строку "Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" изложить в следующей редакции:

"
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение престижа работников жилищно-коммунального хозяйства;
реализация мероприятий по утилизации и вывозу твердых бытовых отходов
";

4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 857 006,50 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 9 157 006,50 руб.,
в 2015 году - 8 600 000,00 руб.,
в 2016 году - 8 600 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 100 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 400 000,00 руб.
".

1.4. Раздел 3 "Цель и задачи подпрограммы" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;
- формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации и переработки отходов.".
1.5. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 1:
1) в конце абзаца 18 точку заменить на точку с запятой;
2) дополнить новыми абзацами 19 - 21 следующего содержания:
"- Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета 95 188,24 рублей;
- Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета 205 414,26 рублей;
- Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26 с объемом финансирования из районного бюджета 65 699,00 рублей.";
3) абзацы 19 - 31 считать абзацами 22 - 34;
4) абзацы 30 - 31 изложить в новой редакции:
"Наименование мероприятия - Утилизация и переработка ТБО;
Наименование целевого индикатора - обеспечение утилизации и переработки твердых бытовых отходов;".
1.6. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 857 006,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 157 006,50 рублей;
в 2015 году - 8 600 000,00 рублей;
в 2016 году - 8 600 000,00 рублей;
в 2017 году - 8 100 000,00 рублей;
в 2018 году - 7 400 000,00 рублей.".
1.7. В разделе 8 "Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы" Подпрограммы 1:
в абзаце 2 цифры "41 490 705,00" заменить цифрами "41 857 006,50".
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 2):
1) строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы", строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы" и строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия" паспорта подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя мероприятия
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области;
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области
";

"2) строку "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Задачи подпрограммы
Совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;
Совершенствование профилактики среди детей и подростков
";

3) строку "Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ" изложить в следующей редакции:

"
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района;
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков
".

1.9. Раздел 3 "Цель и задачи подпрограммы" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района.
Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- совершенствование дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения;
- совершенствование профилактики безопасности дорожного движения среди детей и подростков.".
1.10. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы 2: по тексту абзацев 2, 3, 8, 9 слова "строительство" заменить словами "реконструкция" в соответствующих падежах.
1.11. В паспорте подпрограммы 3 "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" муниципальной программы:
строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителям муниципальной программы", строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы" и строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия" паспорта подпрограммы 3 "Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя основного мероприятия, исполнителя ведомственной целевой программы
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области
Наименование исполнителя мероприятия
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района Омской области;
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области;
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области
".

1.12. Приложение к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района Р.А. Юртаева.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 10 октября 2014 г. № П-14/ОМС-890

"Приложение
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и
коммунальными услугами, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"

Мероприятия муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"
(наименование муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области)

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 год
по 2018 год
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы: улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низким расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы: снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
1
Задача подпрограммы 1 муниципальной программы: Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Всего, из них расходы за счет:
39 057 006,50
9 057 006,50
8 000 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
39 057 006,50
9 057 006,50
8 000 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 690 705,50
8 690 705,00
8 000 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них:
2014
2018
Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация); Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление)
Всего, из них расходы за счет:
39 057 006,50
9 057 006,50
8 000 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
39 057 006,50
9 057 006,50
8 000 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 690 705,50
8 690 705,00
8 000 000,00
7 500 000,00
7 500 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Строительство подводящего газопровода к с. Андреевка Омского муниципального района
2014
2014
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Омского муниципального района (далее - МКУ "УКС")
Всего, из них расходы за счет:
1 464 267,61
1 464 267,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 464 267,61
1 464 267,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 464 267,61
1 464 267,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к с. Андреевка Омского муниципального района
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Строительство подводящего водопровода к с. Андреевка Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.5
Мероприятие 5: Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.7
Мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.8
Мероприятие 8: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.9
Мероприятие 9: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.10
Мероприятие 10: Строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 500 000,00
0,00
0,00
4 500 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
4 500 000,00
0,00
0,00
4 500 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 500 000,00
0,00
0,00
4 500 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.11
Мероприятие 11: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.12
Мероприятие 12: Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.13
Мероприятие 13: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.14
Мероприятие 14: Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.15
Мероприятие 15: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 890 118,77
2 890 118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 890 118,77
2 890 118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 890 118,77
2 890 118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







1.1.16
Мероприятие 16: Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области"
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.17
Мероприятие 17: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 237 066,00
2 237 066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 237 066,00
2 237 066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 870 764,50
1 870 764,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.18
Мероприятие 18: Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.19
Мероприятие 19: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
205 414,26
205 414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
205 414,26
205 414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
205 414,26
205 414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.20
Мероприятие 20: Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
65 699,0
65 699,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение косметического ремонта квартиры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
65 699,0
65 699,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
65 699,0
65 699,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Повышение престижа работников жилищно-коммунального хозяйства
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Чествование тружеников жилищно-коммунального хозяйства Омского муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Повышение престижа работников ЖКХ, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
%
5,0
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации муниципального района
Всего, из них расходы за счет:
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по утилизации и переработки твердых бытовых отходов
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
Мероприятие 1: Утилизация и переработка ТБО
2014
2018
МУП "Специализированный комбинат бытовых услуг"
Всего, из них расходы за счет:
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
Обеспечение утилизации и переработки твердых бытовых отходов
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 300 000,00
0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
41 857 006,50
9 157 006,50
8 600 000,00
8 600 000,00
8 100 000,00
7 400 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
41 857 006,50
9 157 006,50
8 600 000,00
8 600 000,00
8 100 000,00
7 400 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
41 490 705,00
8 790 705,00
8 600 000,00
8 600 000,00
8 100 000,00
7 400 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2: Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего, из них расходы за счет:
19 409 295,00
10 809 295,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
19 409 295,00
10 809 295,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
19 409 295,00
10 809 295,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них:
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
19 409 295,00
10 809 295,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
19 409 295,00
10 809 295,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
19 409 295,00
10 809 295,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.2
Мероприятие 2: Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.4
Мероприятие 4: Строительство дороги от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.1.5
Мероприятие 5: Строительство участка дороги от п. Крутая Горка до д. Нижняя Ильинка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.8
Мероприятие 8: Содержание дорог, находящихся в собственности муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 699 000,00
99 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
4 699 000,00
99 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 699 000,00
99 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование профилактики среди детей и подростков
Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков



Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации)
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
участие детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Создание информационно-пропагандистской продукции
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Создание информационно-пропагандистской продукции
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
19 759 295,00
10 879 295,00
3 070 000,00
3 070 000,00
1 370 000,00
1 370 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
19 759 295,00
10 879 295,00
3 070 000,00
3 070 000,00
1 370 000,00
1 370 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
19 759 295,00
10 879 295,00
3 070 000,00
3 070 000,00
1 370 000,00
1 370 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3: Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
3
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Всего, из них расходы за счет:
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Основное мероприятие: Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов, проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:
2016
2018

Всего, из них расходы за счет:
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
Мероприятие 1: Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов
2016
2017
Комитет по образованию Администрации; Управление культуры Администрации; Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации; МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
3 800 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
1 400 000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
7
x
x
5
7
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 800 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
1 400 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 800 000,00
0,00
0,00
2 400 000,00
1 400 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.1
в сфере образования
2016
2017
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
3 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
7
x
x
5
7
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








3.1.1.2
в сфере культуры
2016
2017
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
0,00
300 000,00
200 000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
7
x
x
5
7
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
0,00
300 000,00
200 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
0,00
300 000,00
200 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








3.1.1.3
в сфере физической культуры и спорта
2016
2017
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
150 000,00
0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
7
x
x
5
7
x
1. Районный бюджет, в том числе:
150 000,00
0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 000,00
0,00
0,00
100 000,00
50 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00








3.1.1.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2017
2017
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
7
x
x
x
7
x
1. Районный бюджет, в том числе:
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150 000,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе:
2014
2018
Комитет по образованию Администрации; Управление культуры Администрации, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
10 170 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
1 750 000,00
1 470 000,00
3 150 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
10 170 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
1 750 000,00
1 470 000,00
3 150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 170 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
1 750 000,00
1 470 000,00
3 150 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.1
в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
6 540 000,00
660 000,00
1 800 000,00
1 180 000,00
900 000,00
2 000 000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
4
5
7
10
1. Районный бюджет, в том числе:
6 540 000,00
660 000,00
1 800 000,00
1 180 000,00
900 000,00
2 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6 540 000,00
660 000,00
1 800 000,00
1 180 000,00
900 000,00
2 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.2
в сфере культуры
2014
2018
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
2 310 000,00
310 000,00
600 000,00
300 000,00
300 000,00
800 000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
4
5
7
10
1. Районный бюджет, в том числе:
2 310 000,00
310 000,00
600 000,00
300 000,00
300 000,00
800 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 310 000,00
310 000,00
600 000,00
300 000,00
300 000,00
800 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00







2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00














3.1.2.3
в сфере физической культуры и спорта
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
620 000,00
30 000,00
300 000,00
70 000,00
70 000,00
150 000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
4
5
7
10
1. Районный бюджет, в том числе:
620 000,00
30 000,00
300 000,00
70 000,00
70 000,00
150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
620 000,00
30 000,00
300 000,00
70 000,00
70 000,00
150 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2014
2018
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
700 000,00
0,00
100 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
4
5
7
10
1. Районный бюджет, в том числе:
700 000,00
0,00
100 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000,00
0,00
100 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 3
Всего, из них расходы за счет:
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13 970 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
4 150 000,00
2 870 000,00
3 150 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего, из них расходы за счет:
75 586 301,50
21 036 301,50
14 470 000,00
15 820 000,00
12 340 000,00
11 920 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
75 586 301,50
21 036 301,50
14 470 000,00
15 820 000,00
12 340 000,00
11 920 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
75 220 000,00
20 670 000,00
14 470 000,00
15 820 000,00
12 340 000,00
11 920 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,5
366 301,5
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------