Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 27.08.2014 N П-14/ОМС-782 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2116"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строки "Наименование органа Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы", "Наименование органа Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление социальной политики)
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
".

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 42 425 602,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 11 187 196,49 рублей;
- в 2015 году - 6 939 003 рублей;
- в 2016 году - 7 514 143 рублей;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 39 617 280 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 9 474 080 рублей;
- в 2015 году - 6 391 400 рублей;
- в 2016 году - 6 966 540 рублей;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 2 808 322,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 713 116,49 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рублей;
- в 2016 году - 547 603 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей
".

1.2. Раздел 5 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Объем и источники финансирования
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 42 425 602,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 11 187 196,49 рублей;
- в 2015 году - 6 939 003 рублей;
- в 2016 году - 7 514 143 рублей;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 39 617 280 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 9 474 080 рублей;
- в 2015 году - 6 391 400 рублей;
- в 2016 году - 6 966 540 рублей;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей;
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 2 808 322,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 713 116,49 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рублей;
- в 2016 году - 547 603 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.".
1.3. В паспорте подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы:
1.3.1. Строки "Наименование подпрограммы муниципальной программы", "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" изложить в новой редакции:

"
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
"Семья и демография"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры;
Организационно-кадровое управление;
советник Главы муниципального района по информационной политике
".

1.3.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Семья и демография" составит 5 579 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 856 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Семья и демография" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 579 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 856 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей
".

1.4. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Семья и демография"

Общий объем финансирования подпрограммы "Семья и демография" составит 5 579 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 856 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Семья и демография" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 579 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 856 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей.".
1.5. В паспорте подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы:
1.5.1. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию
".

1.5.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" составит 2 164 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 124 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 164 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 124 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.
".

1.6. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской
помощи населению"

Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" составит 2 164 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 124 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 164 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 124 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.".
1.7. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" паспорта подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
".

1.8. В паспорте подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы:
1.8.1. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
".

1.8.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" составит 3 523 914 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 913 608 рублей;
- в 2015 году - 862 603 рублей;
- в 2016 году - 896 103 рублей;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 805 100 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 290 000 рублей;
- в 2015 году - 315 000 рублей;
- в 2016 году - 348 500 рублей;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 718 814 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 623 608 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рублей;
- в 2016 году - 547 603 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей
".

1.9. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Содействие занятости населения"

Общий объем финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" составит 3 523 914 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 913 608 рублей;
- в 2015 году - 862 603 рублей;
- в 2016 году - 896 103 рублей;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 805 100 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 290 000 рублей;
- в 2015 году - 315 000 рублей;
- в 2016 году - 348 500 рублей;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 718 814 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 623 608 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рублей;
- в 2016 году - 547 603 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей.".
1.10. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" паспорта подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
".

1.11. В паспорте подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы:
1.11.1. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
".

1.11.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составит 3 380 500,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 439 500,49 рублей;
- в 2015 году - 405 000 рублей;
- в 2016 году - 455 000 рублей;
- в 2017 году - 510 000 рублей;
- в 2018 году - 571 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 290 992 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 349 992 рублей;
- в 2015 году - 405 000 рублей;
- в 2016 году - 455 000 рублей;
- в 2017 году - 510 000 рублей;
- в 2018 году - 571 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" целевые средства из областного бюджета составят 1 089 508,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 089 508,49 рублей;
- в 2015 году - 0,0 рублей;
- в 2016 году - 0,0 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей
".

1.12. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составит 3 380 500,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 439 500,49 рублей;
- в 2015 году - 405 000 рублей;
- в 2016 году - 455 000 рублей;
- в 2017 году - 510 000 рублей;
- в 2018 году - 571 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 290 992 рубля, в том числе:
- в 2014 году - 349 992 рубля;
- в 2015 году - 405 000 рублей;
- в 2016 году - 455 000 рублей;
- в 2017 году - 510 000 рублей;
- в 2018 году - 571 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" целевые средства из областного бюджета составят 1 089 508,49 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 089 508,49 рублей;
- в 2015 году - 0,0 рублей;
- в 2016 году - 0,0 рублей;
- в 2017 году - 0,0 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей.".
1.13. В паспорте подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы:
1.13.1. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Управление культуры;
Управление по делам молодежи
".

1.13.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Старшее поколение" составит 3 047 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 743 000 рублей;
- в 2015 году - 490 300 рублей;
- в 2016 году - 530 300 рублей;
- в 2017 году - 619 300 рублей;
- в 2018 году - 664 900 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Старшее поколение" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 047 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 743 000 рублей;
- в 2015 году - 490 300 рублей;
- в 2016 году - 530 300 рублей;
- в 2017 году - 619 300 рублей;
- в 2018 году - 664 900 рублей
".

1.14. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Старшее поколение"

Общий объем финансирования подпрограммы "Старшее поколение" составит 3 047 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 743 000 рублей;
- в 2015 году - 490 300 рублей;
- в 2016 году - 530 300 рублей;
- в 2017 году - 619 300 рублей;
- в 2018 году - 664 900 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Старшее поколение" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 047 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 743 000 рублей;
- в 2015 году - 490 300 рублей;
- в 2016 году - 530 300 рублей;
- в 2017 году - 619 300 рублей;
- в 2018 году - 664 900 рублей.".
1.15. Таблицу раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Старшее поколение" подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы дополнить строкой 3 следующего содержания:

"
3.
Количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (далее - И № 22)
человек
100




".

1.16. В паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы:
1.16.1. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики;
Комитет по образованию;
Управление по делам молодежи;
Управление культуры
".

1.16.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 8 306 648 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 501 568 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 8 306 648 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 501 568 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей
".

1.17. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Профилактика правонарушений"

Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 8 306 648 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 501 568 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 8 306 648 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 501 568 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.".
1.18. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" паспорта подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
".

1.19. В столбце "Наименование целевого индикатора" таблицы раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы цифры "15" заменить цифрами "20".
1.20. Строки "Соисполнитель муниципальной программы", "Исполнитель основного мероприятия", "Исполнители мероприятий" паспорта подпрограммы "Получение архивных справок" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Наименование соисполнителя муниципальной программы
Управление социальной политики
Наименование исполнителя основного мероприятия
Управление социальной политики
Наименование исполнителей мероприятий
Управление социальной политики
".

1.21. В столбце "Наименование целевого индикатора" таблицы раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Получение архивных справок" подпрограммы "Получение архивных справок" муниципальной программы цифры "16" заменить цифрами "21".
1.22. В приложении № 1 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" к муниципальной программе (далее - Приложение № 1):
1.22.1. Строку 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.22.2. Строки 2, 2.1, 2.1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
1.22.3. Строки 2.1.6, "Итого по подпрограмме "Семья и демография" муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.22.4. Строки 3, 3.1, 3.1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.22.5. Строки 5, 5.1, 5.1.1, "Итого по подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.22.6. Строки 9, 9.1, 9.1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.22.7. Строку "Итого по подпрограмме "Содействие занятости населению" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.22.8. Строки 11, 11.1, 11.1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.22.9. Строки 11.1.2, 11.1.3 исключить.
1.22.10. Строку "Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.22.11. Строки 12, 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.23. Приложение № 1 дополнить строкой 12.1.6 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.24. В Приложении № 1:
1.24.1. Строку "Итого по подпрограмме "Старшее поколение" изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.24.2. Строки 13, 13.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
1.24.3. Строку 13.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.
1.24.4. Строки 14, 14.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.
1.24.5. Строку 14.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.
1.24.6. В строке 15.1.1 цифры "15" заменить цифрами "20".
1.24.7. В строке 16.1.1 цифры "16" заменить цифрами "21".
1.24.8. Строку "Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений" изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.
1.24.9. Строку "Всего по муниципальной программе" изложить в новой редакции согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение № 1
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
1.1.
Основное мероприятие: "Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи"
Управление социальной политики (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
3849630
626670
666500
754190
844620
957650








1. Районный бюджет, в том числе:
3849630
626670
666500
754190
844620
957650








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3849630
626670
666500
754190
844620
957650








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 2
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
2.
Задача № 2: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
1730000
1230000
60000
110000
165000
165000








1. Районный бюджет, в том числе:
1730000
1230000
60000
110000
165000
165000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1730000
1230000
60000
110000
165000
165000








1.2. Целевые средства из областного бюджета














1.3. Переходящий остаток














2. Иные источники














2.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе"
УСП, Организационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муниципального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
1730000
1230000
60000
110000
165000
165000








1. Районный бюджет, в том числе:
1730000
1230000
60000
110000
165000
165000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1730000
1230000
60000
110000
165000
165000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.1
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2014 - 2018
УСП
Всего:
400000
100000
50000
50000
100000
100000
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 2.1.1 - 2.1.6:
1. Районный бюджет, в том числе:
400000
100000
50000
50000
100000
100000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
400000
100000
50000
50000
100000
100000
И № 4
промилле

18,8
18,8
18,9
18,9
18,95
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 3
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
2.1.6
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
50000
-
10000
10000
15000
15000








1. Районный бюджет, в том числе:
50000
-
10000
10000
15000
15000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50000
-
10000
10000
15000
15000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Семья и демография"
Всего:
5579630
1856670
726500
864190
1009620
1122650








1. Районный бюджет, в том числе:
5579630
1856670
726500
864190
1009620
1122650








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5579630
1856670
726500
864190
1009620
1122650








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 4
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
980000
-
230000
240000
250000
260000








1. Районный бюджет, в том числе:
980000
-
230000
240000
250000
260000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
980000
-
230000
240000
250000
260000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








3.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
УСП, КО
Всего:
980000
-
230000
240000
250000
260000








1. Районный бюджет, в том числе:
980000
-
230000
240000
250000
260000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
980000
-
230000
240000
250000
260000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2014 - 2018
КО
Всего:
980000
-
230000
240000
250000
260000








1. Районный бюджет, в том числе:
980000
-
230000
240000
250000
260000
И № 5
процентов

100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
980000
-
230000
240000
250000
260000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 5
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1. Районный бюджет, в том числе:
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








5.1.
Основное мероприятие "Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров"
УСП
Всего:
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1. Районный бюджет, в том числе:
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2014-2018
УСП
Всего:
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1. Районный бюджет, в том числе:
1019000
99000
215000
225000
235000
245000
И № 8
процентов

41,8
42
42,2
42,4
42,6
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1019000
99000
215000
225000
235000
245000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Всего:
2164000
124000
470000
490000
530000
550000








1. Районный бюджет, в том числе:
2164000
124000
470000
490000
530000
550000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2164000
124000
470000
490000
530000
550000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 6
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
3523914
913608
862603
896103
405500
446100








1. Районный бюджет, в том числе:
3523914
913608
862603
896103
405500
446100








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1805100
290000
315000
348500
405500
446100








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1718814
623608
547603
547603
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








9.1.
Основное мероприятие: "Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы"
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
3523914
913608
862603
896103
405500
446100








1. Районный бюджет, в том числе:
3523914
913608
862603
896103
405500
446100








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1805100
290000
315000
348500
405500
446100








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1718814
623608
547603
547603
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2014 - 2018
УСП
Всего:
169000
-
25000
29500
54500
60000








1. Районный бюджет, в том числе:
169000
-
25000
29500
54500
60000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
169000
-
25000
29500
54500
60000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 7
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
Итого по подпрограмме "Содействие занятости населению"
Всего:
3523914
913608
862603
896103
405500
446100








1. Районный бюджет, в том числе:
3523914
913608
862603
896103
405500
446100








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1805100
290000
315000
348500
405500
446100








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1718814
623608
547603
547603
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 8
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1. Районный бюджет, в том числе:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2290992,00
349992,00
405000
455000
510000
571000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








11.1.
Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья"
УСП
Всего:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1. Районный бюджет, в том числе:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2290992,00
349992,00
405000
455000
510000
571000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2014 - 2018
УСП
Всего:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1. Районный бюджет, в том числе:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000
И № 14
семей
102
17
19
20
22
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2290992,00
349992,00
405000
455000
510000
571000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 9
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
Всего:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1. Районный бюджет, в том числе:
3380500,49
1439500,49
405000
455000
510000
571000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2290992,00
349992,00
405000
455000
510000
571000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 10
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
12
Задача № 1: содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг
Всего:
3047800
743000
490300
530300
619300
664900








1. Районный бюджет, в том числе:
3047800
743000
490300
530300
619300
664900








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3047800
743000
490300
530300
619300
664900








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1
Основное мероприятие "Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества"
УСП
Всего:
2410200
649000
376900
407100
471700
505500








1. Районный бюджет, в том числе:
2410200
649000
376900
407100
471700
505500








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2410200
649000
376900
407100
471700
505500








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 11
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
2014
УСП
Всего:
300000
300000
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
300000
300000
-
-
-
-
И № 22
процентов

80




1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300000
300000
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 12
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
Итого по подпрограмме "Старшее поколение"
Всего:
3047800
743000
490300
530300
619300
664900








1. Районный бюджет, в том числе:
3047800
743000
490300
530300
619300
664900








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3047800
743000
490300
530300
619300
664900








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 13
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
7702048
1410408
1331000
1453000
1668000
1839640








1. Районный бюджет, в том числе:
7702048
1410408
1331000
1453000
1668000
1839640








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7702048
1410408
1331000
1453000
1668000
1839640








1.2. Целевые средства из областного бюджета


-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток


-
-
-
-








2. Иные источники


-
-
-
-








13.1.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
7702048
1410408
1331000
1453000
1668000
1839640








1. Районный бюджет, в том числе:
7702048
1410408
1331000
1453000
1668000
1839640








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7702048
1410408
1331000
1453000
1668000
1839640








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 14
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2014 - 2018
УМП
Всего:
6295408
1190408
1100000
1210000
1331000
1464000








1. Районный бюджет, в том числе:
6295408
1190408
1100000
1210000
1331000
1464000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6295408
1190408
1100000
1210000
1331000
1464000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 15
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
604600
91160
100100
114400
137190
161750








1. Районный бюджет, в том числе:
604600
91160
100100
114400
137190
161750








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
604600
91160
100100
114400
137190
161750








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








14.1.
Основное мероприятие "Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений"
Всего:
604600
91160
100100
114400
137190
161750








1. Районный бюджет, в том числе:
604600
91160
100100
114400
137190
161750








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
604600
91160
100100
114400
137190
161750








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 16
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2014 - 2018
УСП
Всего:
162100
25000
23000
28300
36300
49500








1. Районный бюджет, в том числе:
162100
25000
23000
28300
36300
49500








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
162100
25000
23000
28300
36300
49500








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 17
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений"
Всего:
8306648
1501568
1431100
1567400
1805190
2001390








1. Районный бюджет, в том числе:
8306648
1501568
1431100
1567400
1805190
2001390








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
8306648
1501568
1431100
1567400
1805190
2001390








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"





Приложение № 18
к постановлению Администрации
Омского муниципального района
Омской области
от 27 августа 2014 г. № П-14/ОМС-782

"
Всего по муниципальной программе
Всего:
42 425 602,49
11 187 196,49
6 939 003,00
7 514 143,00
8 033 590,00
8 751 670,00








1. Районный бюджет, в том числе:
42 425 602,49
11 187 196,49
6 939 003,00
7 514 143,00
8 033 590,00
8 751 670,00








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
39 617 280,00
9 474 080,00
6 391 400,00
6 966 540,00
8 033 590,00
8 751 670,00








1.2. Целевые средства из областного бюджета
2 808 322,49
1 713 116,49
547 603,00
547 603,00
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








"


------------------------------------------------------------------