Постановление Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 03.03.2014 N 20 "Об утверждении муниципальных программ Седельниковского муниципального района Омской области"



АДМИНИСТРАЦИЯ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2014 г. № 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74,
от 05.11.2014 № 123, от 04.03.2015 № 25, от 31.07.2015 № 66,
от 20.08.2015 № 71)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Седельниковского муниципального района от 19.07.2013 № 98 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Седельниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации", руководствуясь Уставом Седельниковского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Седельниковского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить муниципальную программу Седельниковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, размещению на официальном сайте Седельниковского муниципального района.

И.о. Главы Седельниковского
муниципального района
Ф.Н.Кальк





Приложение № 1
к постановлению Администрации
Седельниковского муниципального района
от 3 марта 2014 г. № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 05.11.2014 № 123,
от 20.08.2015 № 71)

ПАСПОРТ
муниципальной программы Седельниковского муниципального
района Омской области "Развитие социально-культурной сферы
Седельниковского муниципального района Омской области
на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)
Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району (по согласованию);
КУ "Центр занятости населения Седельниковского района" (по согласованию)
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2019 годы
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для выхода районной системы образования на новый содержательный и организационно-правовой уровень, обеспечивающий возможность получения качественного образования в соответствии с образовательными и социальными требованиями современного общества.
2. Развитие единого культурного пространства Седельниковского района, совершенствование профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных, библиотечных, музейных услуг.
3. Создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры.
4. Осуществление эффективного муниципального управления по формированию и реализации муниципальной социальной политики и совершенствование системы поддержки отдельных категорий граждан, семьи, беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов, других маломобильных групп населения
Подпрограммы муниципальной программы
1. Развитие образования Седельниковского муниципального района.
2. Развитие культуры Седельниковского муниципального района.
3. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Седельниковского муниципального района.
4. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1589865,7 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году - 235694,05 тыс. рублей;
- в 2015 году - 361905,75 тыс. рублей;
- в 2016 году - 239085,65 тыс. рублей;
- в 2017 году - 245798,15 тыс. рублей;
- в 2018 году - 247858,35 тыс. рублей;
- в 2019 году - 259523,75 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Изложены в разделе 4 муниципальной программы


2. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития Седельниковского
муниципального района Омской области

Седельниковский муниципальный район входит в состав северной экономической зоны Омской области и представляет собой агропромышленный комплекс с развитой социальной инфраструктурой.
Район расположен на северо-западе Омской области, граничит с Новосибирской областью, Муромцевским и Тарским районами. Имеет устойчивую дорожную связь с Тарским и Муромцевским районами. Отсутствует устойчивая связь с Новосибирской областью в летний период.
На территории района работают наиболее крупные предприятия: дорожные организации ЗАО ДСПМК "Седельниковская" и ГП "Седельниковское ДРСУ", ЗАО "Маслодельный завод", Седельниковский межхозяйственный лесхоз, Седельниковское транспортное предприятие, семь сельскохозяйственных кооперативов.
В Седельниковском муниципальном районе осуществляют хозяйственную деятельность 326 субъектов, в т.ч. государственных - 25, муниципальных - 57, частных - 223. В течение года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обработке древесины и производству изделий из дерева на сумму 8304,0 тысячи рублей, произведено 577,0 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Объем выполненных работ в строительстве составил 107,9% по сравнению с уровнем 2011 года, введено в действие жилых домов общей площадью 4,9 тыс. кв. метров.
Валовый сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий составил 2369 тонн, производство мяса составило 2288 тонн, молока - 5740 тонн.
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в целом по району к концу 2012 года составила 174,0 км.
Транспортное сообщение с областным центром (г. Омск), расположенным на расстоянии 300 км от районного центра с. Седельниково, осуществляется посредством автобусного парка. В Седельниково находится автовокзал и муниципальное транспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров по областным и районным маршрутам. В районе работает частная служба такси, которая осуществляет перевозку пассажиров внутри района и выполняет заказы по Омской области. В Седельниково функционирует вертолетная площадка, которая занимается перевозками рабочих на вахты в Тюменскую и Томскую области.
В районе имеется 7 средних и 6 основных общеобразовательных школ и одна начальная общеобразовательная школа в д. Юрт-Уйск. Из малых населенных пунктов осуществляется подвоз обучающихся в средние и основные общеобразовательные школы на школьных автобусах. В с. Седельниково работают 4 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД "Седельниковский детско-юношеский центр", МБОУ ДОД "Седельниковская детская спортивная школа", МБОУ ДОД "Седельниковский дом детского творчества", МБУК ДОД "Седельниковская детская школа искусств". Подготовка районных кадров для сельского хозяйства, торговли, дорожного хозяйства и автотранспорта осуществляет БОУ НПО "ПУ-65", которое расположено в с. Седельниково.
Дети дошкольного возраста посещают 9 детских садов и 11 групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных школах.
80% населенных пунктов охвачены учреждениями культуры (дома культуры, сельские клубы и библиотеки).
На территории района функционирует БУЗОО "Седельниковская ЦРБ", в 19 населенных пунктах работают фельдшерско-акушерские пункты.
Отделение скорой помощи больницы работает на весь район. В Кейзесском и Ельничном ФАПах имеются машины скорой помощи.
Во всех населенных пунктах имеются спортивные залы, а в с. Седельниково функционирует многофункциональный спортивный комплекс "Сибиряк".
Район обладает достаточной социально-экономической устойчивостью.
На протяжении последних четырех лет среднемесячная заработная плата работников Седельниковского муниципального района постоянно растет.
В 2012 году она составила 14114,7 рубля, что на 1899,3 рубля больше чем в 2011 году.
Население Седельниковского муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года составляет 11903 человека, что на 62 человека меньше, чем в 2012 году.
В областном рейтинге по плотности населения Седельниковский район занимает 29 место (2,1 чел. на 1 кв.км). Миграционная убыль населения в течение года составила 57 человек.
Распределение населения по возрастным группам: моложе трудоспособного возраста - 2113 человек, в трудоспособном возрасте - 6320 человек, старше трудоспособного возраста - 2401 человек. За последние годы в северной зоне Омской области миграционная составляющая в Седельниковском муниципальном районе наиболее низкая. Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, признанных безработными, составила 219 человек.
Седельниковский муниципальный район находится на стадии развития, поиска привлечения инвестиций в отрасли района.
Разработанная муниципальная программа позволит сконцентрировать финансовые потоки и человеческие ресурсы на наиболее актуальных вопросах социально-культурного развития района, обеспечивая тем самым положительную динамику развития всех отраслей и улучшение благополучия каждого жителя.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание условий для развития социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Создание условий для выхода районной системы образования на новый содержательный и организационно-правовой уровень, обеспечивающий возможность получения качественного образования в соответствии с образовательными и социальными требованиями современного общества.
2) Развитие единого культурного пространства Седельниковского района, совершенствование профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных, библиотечных, музейных услуг.
3) Создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры.
4) Осуществление эффективного муниципального управления по формированию и реализации муниципальной социальной политики и совершенствования системы поддержки отдельных категорий граждан, семьи и беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов, других маломобильных групп населения.

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а именно:
- увеличение на 14% доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет;
- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет составит 100%;
- увеличение на 8% удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет;
- увеличение на 8% удовлетворения потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет;
- 80 созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях образования;
- доля детей, получающих образование по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности детей, подлежащих обучению по данным программам, составит 100%;
- доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, в общей численности образовательных учреждений составит 100%;
- доля общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;
- доля обучающихся, обеспеченных подвозом к образовательным учреждениям, от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, составит 100%;
- увеличение на 9% доли образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений;
- доля обучающихся, для которых организовано обучение на дому, от общего количества обучающихся, которым рекомендовано обучение на дому, составит 100%;
- увеличение на 23% доли общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционную форму обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений;
- увеличение на 7% доли общеобразовательных учреждений, в которых ведется обучение по программам компенсирующего и коррекционного обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений;
- увеличение на 25% доли учреждений, в которых организована работа узких специалистов: педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и т.д., от общего количества образовательных учреждений;
- доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в которых созданы условия соответствующие требованиям ФГОС ООО и ДО, в общей численности образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, составит 100%;
- доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общем количестве учащихся составит 100%;
- доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы основного общего образования, в общей численности общеобразовательных учреждений, в которых реализуется основное общее образование, составит 100%;
- доля средних общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение через сетевое взаимодействие, от общего количества средних общеобразовательных учреждений составит 100%;
- доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по образовательным программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10 - 11 классов составит 100%;
- увеличение на 35% доли средних общеобразовательных учреждений, в учебных планах которых введены элективные курсы, способствующие профессиональному самоопределению и приобретению профессии, от общего количества средних общеобразовательных учреждений;
- увеличение на 25% доли педагогов, участвующих в смотре-конкурсе элективных курсов для старшеклассников, в общем количестве педагогов, реализующих профильное обучение;
- увеличение на 3% доли учащихся, участвующих в реализации целевых проектов, в общей численности учащихся;
- увеличение на 5% доли обучающихся в возрасте 9 - 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы;
- доля образовательных учреждений, на базе которых активно работают детские и молодежные общественные объединения, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;
- доля обучающихся, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений составит 100%;
- доля детей от 6,5 до 14 лет, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, от общего количества детей от 6,5 до 14 лет составит 100%;
- уменьшение на 3% доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей от 0 до 18 лет в районе;
- доля обучающихся, состоящих на учете, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на учете, составит 100%;
- уменьшение на 0,3% доли обучающихся образовательных учреждений, состоящих на учете в ОПДН и КДН, в общей численности обучающихся образовательных учреждений;
- количество детей, оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, их обучению и воспитанию, составит 10 человек;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи, составит 100%;
- доля опекунов (попечителей), получающих меры социальной поддержки на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 100%;
- доля приемных родителей и приемных семей, получающих меры социальной поддержки, составит 100%;
- 48 проведенных консультаций с родителями (законными представителями) и детьми по вопросам соблюдения законодательства в области охраны прав детей и соблюдения социальных гарантий;
- увеличение на 4% доли охвата обучающихся дополнительным образованием от общего числа обучающихся;
- увеличение на 7% доли участников районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
- увеличение на 12% доли участников областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
- увеличение на 10% доли призеров и победителей районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
- увеличение на 11% доли призеров и победителей областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
- увеличение на 20% доли педагогов, подготовивших призеров и победителей конкурсов, конференций, соревнований, от общего количества педагогов образовательных учреждений;
- увеличение на 7% доли обучающихся, внесенных в банк данных одаренных детей, от общего количества обучающихся;
- увеличение на 1,2% доли обучающихся, получивших стипендии Главы муниципального района, от общего количества обучающихся;
- увеличение на 14% доли обучающихся, поощренных другими формами (путевка в лагерь, санаторий, туристическая поездка и др.), от общего количества обучающихся;
- увеличение на 4% доли обучающихся муниципального района, достигших базового уровня по предметам в соответствии с реализуемыми стандартами, в общей численности обучающихся;
- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах с худшими результатами ЕГЭ составит 1,54%;
- увеличение на 15% доли выпускников общеобразовательных учреждений, получивших документ об образовании, от общей численности выпускников;
- увеличение на 2,5% доли обучающихся, получивших основное общее образование и выбывших из образовательных учреждений до получения среднего общего образования, от общего количества обучающихся;
- увеличение на 1,5% доли выпускников, продолживших образование в учреждениях профессионального образования, от общего количество выпускников;
- увеличение на 10% доли выпускников, поступивших в ВУЗы, в общей численности выпускников;
- уменьшение на 10% доли выпускников, поступивших в СУЗы, в общей численности выпускников;
- увеличение на 2% доли выпускников, поступивших в педагогические заведения, от общего количества поступивших в учебные заведения;
- увеличение на 5% доли студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке, от общего количества студентов района, обучающихся в педагогических заведениях;
- увеличение на 49% доли студентов-целевиков, вернувшихся работать в образовательные учреждения района, от общего количества студентов-целевиков;
- доля образовательных учреждений, в которых созданы благоприятные и безопасные условия для работников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;
- доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных соответствующим требованиям транспортом, от общего количества общеобразовательных учреждений составит 100%;
- доля работников образовательных учреждений, прошедших медосмотр, от общего количества работников образовательных учреждений составит 100%;
- доля обучающихся, прошедших медицинский осмотр, от общего количества обучающихся составит 100%;
- доля здоровых обучающихся от общего количества обучающихся составит 100%;
- доля обучающихся и педагогов, прошедших обязательную вакцинацию, от общего количества педагогов и обучающихся, подлежащих вакцинации, составит 100%;
- доля медицинских кабинетов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, от общего количества медицинских кабинетов в образовательных учреждениях составит 100%;
- доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений составит 100%;
- увеличение на 8% доли обучающихся, охваченных двухразовым питанием, от общего количества обучающихся;
- увеличение на 18% доли внебюджетных средств, привлеченных на организацию горячего питания, от общего количества денежных средств, израсходованных на организацию горячего питания;
- доля учреждений, в которых отсутствуют предписания Роспотребнадзора по качеству питания, от общего количества учреждений составит 100%;
- доля пищеблоков образовательных учреждений, полностью обеспеченных современным высокопроизводительным энергосберегающим технологическим и холодильным оборудованием, составит 80%;
- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами составит 100%;
- доля молодых педагогов (до пяти лет) от общей численности педагогических кадров составит 29%;
- обеспеченность системы образования управленческими кадрами составит 100%;
- доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников составит 100%;
- увеличение на 2% доли педагогов и руководителей, имеющих педагогическое образование, от общего количества педагогических и руководящих работников;
- увеличение на 15% доли педагогов с первой и на 5% доли педагогов с высшей квалификационной категорией от общего количества педагогических кадров;
- увеличение на 20% доли педагогов, участвовавших в районных семинарах, педчтениях, НПК, педмарафонах, конкурсах, от общего количества педагогических кадров;
- увеличение на 5% доли педагогов, прошедших подготовку для работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений;
- увеличение на 17% доли педагогов, принявших участие в обобщении и представлении опыта работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений;
- увеличение на 5% доли педагогов, принявших участие в районной спартакиаде работников образования, от общего количества педагогов;
- доля оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества дошкольных образовательных учреждений составит 100%;
- доля оснащенности учреждений дополнительного образования компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества учреждений дополнительного образования составит 100%;
- численность обучающихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях составит 4 человека;
- доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;
- удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;
- доля образовательных учреждений, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;
- количество педагогов, использующих ИКТ как средство обучения, в общей численности педагогов образовательных учреждений составит 100%;
- доля удовлетворенных заявлений по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества заявлений составит 100%;
- увеличение на 8% удовлетворенности населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (процент от числа опрошенных);
- увеличение на 8% удовлетворенности населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных);
- доля образовательных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, к общему количеству образовательных учреждений составит 100%;
- увеличение на 15% доли общеобразовательных учреждений, прошедших оценку качества образования, в общей численности общеобразовательных учреждений;
- доля годового обновления музейных предметов в общем объеме основного музейного фонда Седельниковского района к концу 2019 года составит 30%;
- среднегодовое число посещений муниципальных бюджетных культурных учреждений Седельниковского района к концу 2019 года составит 3000 человек;
- проведенных районных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры к концу 2019 года составит 5400 ед.;
- средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к концу 2019 года составит 23845,0 рублей;
- сумма затраченных денежных средств на обновление материально-технической базы и текущий ремонт учреждений культуры к концу 2019 года составит 1000000 руб.;
- ежегодно количество выданных книг населению в библиотеках поселений составит 182412 экземпляров;
- ежегодно планируется зарегистрировать 7350 пользователей в МБУК "Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека";
- увеличение суммы затраченных денежных средств на подписку периодических изданий к концу 2019 года до 170,0 тыс. руб.;
- стипендий Администрации Седельниковского муниципального района "Одаренным детям" ежегодно будет выплачено 9000,00 рублей;
- планируется ежегодно принять участие в 17 областных, международных мероприятиях, смотрах;
- число посетителей культурно-досуговых мероприятий ежегодно составит 149650 человек;
- доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе к концу 2019 года составит 35%;
- увеличение качества и повышение доступности услуг по оздоровлению населения Седельниковского муниципального района (несовершеннолетние);
- увеличение числа мероприятий по формированию и укреплению здорового образа жизни у населения Седельниковского муниципального района (14 - 30 лет);
- увеличение экономических и организационных условий для поддержки талантливой и одаренной молодежи Седельниковского муниципального района;
- увеличение числа участников мероприятий по формированию и развитию у молодежи гражданственности и патриотизма;
- повышение уровня профессиональной квалификации специалистов органов по делам молодежи Седельниковского муниципального района по вопросам реализации молодежной политики;
- увеличение численности плоскостных спортивных сооружений;
- увеличение численности участников спортивно-массовых мероприятий;
- обеспечение участия команд района в муниципальных и областных, комплексных спортивно-массовых мероприятиях;
- проведение муниципальных и областных соревнований на базе спортивного комплекса "Сибиряк";
- увеличение удельного веса населения Седельниковского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличение доли муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, к общей численности муниципальных служащих - 30%;
- увеличение уровня рождаемости населения на 10%;
- снижение числа разводов семей на 20%;
- снижение уровня общей безработицы на территории района не менее чем на 5 процентов;
- сокращение уровня напряженности на рынке труда не более 2 человек на вакансию (в среднем за год);
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом до 0%;
- увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов до 100%;
- доля работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от списочной численности работников органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении, составит 50%;
- совершенствование форм и методов профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Седельниковского муниципального района;
- обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения в населенных пунктах до 100%.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1589865,7 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: в 2014 году - 235694,05 тыс. рублей; в 2015 году - 361905,75 тыс. рублей; в 2016 году - 239085,65 тыс. рублей; в 2017 году - 245798,15 тыс. рублей; в 2018 году - 247858,35 тыс. рублей; в 2019 году - 259523,75 тыс. рублей.
Распределение средств областного, районного бюджетов и внебюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 6.1

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
3504,5
472,9
496,2
557,6
658,6
659,6
659,6
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
1360978,8
198438,5
323766,4
200788,9
207400,4
209459,6
221125,0
Комитет по культуре и искусству Администрации Калачинского муниципального района Омской области
201112,0
32813,1
33635,3
33665,9
33665,9
33665,9
33665,9
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
6152,4
1025,4
1025,4
1025,4
1025,4
1025,4
1025,4
Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодежью"
17949,9
2776,0
2982,4
3047,8
3047,8
3047,8
3047,8
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
168,1
168,1
0
0
0
0
0

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией программы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации программы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных программой, осуществляют:
- Администрация Седельниковского муниципального района Омской области;
- Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодежью";
- Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограмм составляют отчеты о ходе реализации подпрограмм и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Система управления программой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка программы в части изменения необходимых объемов финансирования программы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка программы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей программы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.



8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие образования Седельниковского
муниципального района" муниципальной программы "Развитие
социально-культурной сферы Седельниковского муниципального
района Омской области на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Развитие образования Седельниковского муниципального района
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для выхода районной системы образования на новый содержательный и организационно-правовой уровень, обеспечивающий возможность получения качественного образования в соответствии с образовательными и социальными требованиями современного общества
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение прав граждан, проживающих в Седельниковском муниципальном районе Омской области, на получение качественного общего и дополнительного образования.
2. Обеспечение необходимых материально-технических и финансово-экономических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями.
3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей, обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми дошкольного и школьного возраста.
5. Создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами.
6. Создание и развитие в Седельниковском районе целостной стабильно функционирующей информационно-образовательной системы на основе единой информационной среды.
7. Создание на территории Седельниковского района единой системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия
Перечень основных мероприятий
1. Развитие эффективной инфраструктуры образовательных учреждений района для организации предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования.
2. Повышение качества общего и дополнительного образования.
3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования.
4. Обеспечение финансово-экономических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями.
5. Обеспечение материально-технических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями.
6. Обеспечение безопасных и благоприятных условий для работников и обучающихся образовательных учреждений.
7. Создание единой образовательно-оздоровительной системы укрепления здоровья детей.
8. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей.
9. Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений Седельниковского района.
10. Создание и развитие единого информационного пространства системы образования района.
11. Защита прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования бюджета составляет 1360978,8 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году - 198438,5 тыс. рублей;
- в 2015 году - 323766,4 тыс. рублей;
- в 2016 году - 200788,9 тыс. рублей;
- в 2017 году - 207400,4 тыс. рублей;
- в 2018 году - 209459,6 тыс. рублей;
- в 2019 году - 221125,0 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1) увеличение на 14% доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет;

2) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет составит 100%;

3) увеличение на 8% удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет;

4) увеличение на 8% удовлетворения потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет;

5) 80 созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях образования;

6) доля детей муниципального района, получающих образование по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности детей, подлежащих обучению по данным программам, составит 100%;

7) доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, в общей численности образовательных учреждений составит 100%;

8) доля общеобразовательных учреждений муниципального района, имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;

9) доля обучающихся, обеспеченных подвозом к образовательным учреждениям, от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, составит 100%;

10) увеличение на 9% доли образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений;

11) доля обучающихся, для которых организовано обучение на дому, от общего количества обучающихся, которым рекомендовано обучение на дому, составит 100%;

12) увеличение на 23% доли общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционную форму обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений;

13) увеличение на 7% доли общеобразовательных учреждений, в которых ведется обучение по программам компенсирующего и коррекционного обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений;

14) увеличение на 25% доли учреждений, в которых организована работа узких специалистов: педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и т.д., от общего количества образовательных учреждений;

15) доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ООО и ДО, в общей численности образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, составит 100%;

16) доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общем количестве учащихся составит 100%;

17) доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы основного общего образования, в общей численности общеобразовательных учреждений, в которых реализуется основное общее образование, составит 100%;

18) доля средних общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение через сетевое взаимодействие, от общего количества средних общеобразовательных учреждений составит 100%;

19) доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по образовательным программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10 - 11 классов составит 100%;

20) увеличение на 35% доли средних общеобразовательных учреждений, в учебных планах которых введены элективные курсы, способствующие профессиональному самоопределению и приобретению профессии, от общего количества средних общеобразовательных учреждений;

21) увеличение на 25% доли педагогов, участвующих в смотре-конкурсе элективных курсов для старшеклассников, в общем количестве педагогов, реализующих профильное обучение;

22) увеличение на 3% доли учащихся, участвующих в реализации целевых проектов, в общей численности учащихся;

23) увеличение на 5% доли обучающихся в возрасте 9 - 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы;

24) доля образовательных учреждений, на базе которых активно работают детские и молодежные общественные объединения, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;

25) доля обучающихся, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений составит 100%;

26) доля детей от 6,5 до 14 лет, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, от общего количества детей от 6,5 до 14 лет составит 100%;

27) уменьшение на 3% доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей от 0 до 18 лет в районе;

28) доля обучающихся, состоящих на учете, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на учете, составит 100%;

29) уменьшение на 0,3% доли обучающихся образовательных учреждений, состоящих на учете в ОПДН и КДН, в общей численности обучающихся образовательных учреждений;

30) количество детей, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, их обучению и воспитанию, составит 10 человек;

31) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи, составит 100%;

32) доля опекунов (попечителей), получающих меры социальной поддержки на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 100%;

33) доля приемных родителей и приемных семей, получающих меры социальной поддержки, составит 100%;

34) 48 проведенных консультаций с родителями (законными представителями) и детьми по вопросам соблюдения законодательства в области охраны прав детей и соблюдения социальных гарантий;

35) увеличение на 4% доли охвата обучающихся дополнительным образованием от общего числа обучающихся;

36) увеличение на 7% доли участников районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;

37) увеличение на 12% доли участников областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;

38) увеличение на 10% доли призеров и победителей районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;

39) увеличение на 11% доли призеров и победителей областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;

40) увеличение на 20% доли педагогов, подготовивших призеров и победителей конкурсов, конференций, соревнований, от общего количества педагогов образовательных учреждений;

41) увеличение на 7% доли обучающихся, внесенных в банк данных одаренных детей, от общего количества обучающихся;

42) увеличение на 1,2% доли обучающихся, получивших стипендии Главы муниципального района, от общего количества обучающихся;

43) увеличение на 14% доли обучающихся, поощренных другими формами (путевка в лагерь, санаторий, туристическая поездка и др.), от общего количества обучающихся;

44) увеличение на 4% доли обучающихся муниципального района, достигших базового уровня по предметам в соответствии с реализуемыми стандартами, в общей численности обучающихся;

45) отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах с худшими результатами ЕГЭ составит 1,54%;

46) увеличение на 15% доли выпускников общеобразовательных учреждений, получивших документ об образовании, от общей численности выпускников;

47) увеличение на 2,5% доли обучающихся, получивших основное общее образование и выбывших из образовательных учреждений до получения среднего общего образования, от общего количества обучающихся;

48) увеличение на 1,5% доли выпускников, продолживших образование в учреждениях профессионального образования, от общего количество выпускников;

49) увеличение на 10% доли выпускников, поступивших в ВУЗы, в общей численности выпускников;

50) уменьшение на 10% доли выпускников, поступивших в СУЗы, в общей численности выпускников;

51) увеличение на 2% доли выпускников, поступивших в педагогические заведения, от общего количества поступивших в учебные заведения;

52) увеличение на 5% доли студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке, от общего количества студентов района, обучающихся в педагогических заведениях;

53) увеличение на 49% доли студентов-целевиков, вернувшихся работать в образовательные учреждения района, от общего количества студентов-целевиков;

54) доля образовательных учреждений, в которых созданы благоприятные и безопасные условия для работников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;

55) доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных соответствующим требованиям транспортом, от общего количества общеобразовательных учреждений составит 100%;

56) доля работников образовательных учреждений, прошедших медосмотр, от общего количества работников образовательных учреждений составит 100%;

57) доля обучающихся, прошедших медицинский осмотр, от общего количества обучающихся составит 100%;

58) доля здоровых обучающихся от общего количества обучающихся составит 100%;

59) доля обучающихся и педагогов, прошедших обязательную вакцинацию, от общего количества педагогов и обучающихся, подлежащих вакцинации, составит 100%;

60) доля медицинских кабинетов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, от общего количества медицинских кабинетов в образовательных учреждениях составит 100%;

61) доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений составит 100%;

62) увеличение на 8% доли обучающихся, охваченных двухразовым питанием, от общего количества обучающихся;

63) увеличение на 18% доли внебюджетных средств, привлеченных на организацию горячего питания, от общего количества денежных средств, израсходованных на организацию горячего питания;

64) доля учреждений, в которых отсутствуют предписания Роспотребнадзора по качеству питания, от общего количества учреждений составит 100%;

65) доля пищеблоков образовательных учреждений, полностью обеспеченных современным высокопроизводительным энергосберегающим технологическим и холодильным оборудованием, составит 80%;

66) укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами составит 100%;

67) доля молодых педагогов (до пяти лет) от общей численности педагогических кадров составит 29%;

68) обеспеченность системы образования управленческими кадрами составит 100%;

69) доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников составит 100%;

70) увеличение на 2% доли педагогов и руководителей, имеющих педагогическое образование, от общего количества педагогических и руководящих работников;

71) увеличение на 15% доли педагогов с первой и на 5% доли педагогов с высшей квалификационной категорией от общего количества педагогических кадров;

72) увеличение на 20% доли педагогов, участвовавших в районных семинарах, педчтениях, НПК, педмарафонах, конкурсах, от общего количества педагогических кадров;

73) увеличение на 5% доли педагогов, прошедших подготовку для работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений;

74) увеличение на 17% доли педагогов, принявших участие в обобщении и представлении опыта работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений;

75) увеличение на 5% доли педагогов, принявших участие в районной спартакиаде работников образования, от общего количества педагогов;

76) доля оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества дошкольных образовательных учреждений составит 100%;

77) доля оснащенности учреждений дополнительного образования компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества учреждений дополнительного образования составит 100%;

78) численность обучающихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях составит 4 человека;

79) доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;

80) удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;

81) доля образовательных учреждений, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;

82) количество педагогов, использующих ИКТ как средство обучения, в общей численности педагогов образовательных учреждений составит 100%;

83) доля удовлетворенных заявлений по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества заявлений составит 100%;

84) увеличение на 8% удовлетворенности населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (процент от числа опрошенных);

85) увеличение на 8% удовлетворенности населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных);

86) доля образовательных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, к общему количеству образовательных учреждений составит 100%;

87) увеличение на 15% доли общеобразовательных учреждений, прошедших оценку качества образования, в общей численности общеобразовательных учреждений


8.1.2. Общие положения

В Седельниковском муниципальном районе Омской области функционируют 25 учреждений, 13 общеобразовательных учреждений реализуют программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (7 средних общеобразовательных учреждений и 6 основных общеобразовательных учреждений); программу дошкольного общего образования реализуют 9 учреждений дошкольного образования и 9 общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты 13 групп кратковременного пребывания; 3 учреждения реализуют программы дополнительного образования детей.
Все учреждения района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, все общеобразовательные учреждения имеют свидетельства о государственной аккредитации. В связи с введением в действие Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), организацией профильного обучения возникает необходимость в перерегистрации образовательных учреждений (изменение наименований), а, следовательно, переоформлении лицензий (получении приложений к лицензиям), переоформлении свидетельств о государственной аккредитации. В 2014, 2015 годах 6 учреждений (МБОУ "Седельниковская СШ № 1", МБОУ "Кейзесская СШ" - 2014 год; МБОУ "Седельниковская СШ № 2", МБОУ "Рагозинская СШ", МБОУ "Евлантьевская ОШ", МБОУ "Бакинская ОШ" - 2015 год) должны пройти государственную аккредитацию в связи с окончанием срока действия свидетельств о государственной аккредитации.
В течение последних двух лет произошли значительные организационные и содержательные изменения в развитии системы дошкольного образования муниципального района:
- увеличение рождаемости детей;
- возрастание потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста;
- увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольного образования для детей до достижения ими 3-летнего возраста.
По состоянию на 1 сентября 2013 года дошкольные учреждения посещают 505 детей, 131 ребенок посещает группы кратковременного пребывания.
Система дошкольного образования муниципального района призвана обеспечивать государственные гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного образования детям дошкольного возраста, сохранение непрерывности образования и создание условий для равного старта детям при поступлении в школу.
Детей в возрасте от рождения до 7 лет в Седельниковском районе насчитывается 998, в систему муниципального дошкольного образования вовлечено 636 детей (64%). На сегодняшний день наполняемость в 2 детских садах муниципальной сети дошкольных образовательных учреждений составила в среднем 182 ребенка на 140 проектных мест, в остальных дошкольных учреждениях наполняемость не превышает проектной мощности учреждений. Очередность составляет 118 детей, из них 101 ребенок до 2 лет.
В муниципальном районе принимаются меры по увеличению охвата детей услугами дошкольного образования. В 2011 - 2013 году открыто дополнительно 10 групп на базе общеобразовательных учреждений на 117 мест.
В июне 2013 года комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области принял участие в отборе муниципальных программ развития дошкольного образования в целях предоставления бюджетам муниципальных районов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках программ повышения доступности дошкольного образования.
Еще одним немаловажным вопросом является приведение условий дошкольных учреждений в соответствие с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. На приведение условий дошкольных учреждений в соответствие с ФГТ и укрепление материально-технической базы в 2013 году из муниципального бюджета было выделено 45 тыс. рублей.
Осуществляется переход к оказанию муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Начиная с 2012 года вводится электронная система постановки детей на учет с использованием сети Интернет. В дальнейшем потребуется расширение спектра инструментов информирования и обратной связи с населением, а также создание условий для реального вовлечения родителей в образовательный процесс, систему управления и оценки качества образования в дошкольных учреждениях.
Система дошкольного образования муниципального района призвана обеспечивать государственные гарантии доступности и равных возможностей получения дошкольного образования детям дошкольного возраста, сохранение непрерывности образования и создание условий для равного старта детям при поступлении в школу.
На 1 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях района обучатся 1118 учащихся (98 классов-комплектов).
В муниципальном районе сложилась система выявления и учета детей школьного возраста. Для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, действует Положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования на территории Седельниковского муниципального района Омской области.
В связи с вступлением в силу Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107, ежегодно приказом комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области с целью учета детей, подлежащих обучению, за образовательными учреждениями закрепляются территории, утверждается план комплектования 1 классов на учебный год, создается комиссия для осуществления контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан на получение общего образования на территории Седельниковского муниципального района.
До 10 сентября в каждом образовательном учреждении уточняются сведения о численности детей в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе по медицинским показаниям. В 2013 - 2014 учебном году 6 детей в возрасте 7 - 18 лет не обучались в образовательных учреждениях района по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). В образовательных учреждениях района ведется работа по созданию необходимых условий для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. детьми-инвалидами. В общеобразовательных учреждениях обучается 27 детей с ОВЗ (2,4% от общего числа обучающихся). В числе обучающихся с ОВЗ 21 ребенок-инвалид, из них по медицинским показаниям обучается на дому 6 человек (двое детей обучались с использованием и дистанционного обучения). Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолого-медико-педагогические консилиумы, которые созданы в 10 школах и 2 дошкольных учреждениях, КУ "ЦПС "Родник", территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.
Перед образовательными учреждениями стоит задача обеспечения условий для обучения детей с ОВЗ. Для чего необходимо:
- обеспечить архитектурную доступность учреждений (оснащение пандусами, подъемниками, расширение входных проемов, оборудование санузлов и другое);
- обеспечить необходимыми учебными материалами и пособиями;
- обеспечить подготовку педагогических кадров и введение ставок узких специалистов.
В целях создания условий для получения гарантированного качественного образования комитетом по образованию совместно с образовательными учреждениями осуществляется работа по созданию безопасных условий по перевозке учащихся. В 2012 - 2013 учебном году в одиннадцати общеобразовательных учреждениях осуществлялся ежедневный подвоз из 18 населенных пунктов по 16 маршрутам общей протяженностью 560 км. Общее количество детей, обеспеченных подвозом в общеобразовательные учреждения, - 118 человек, что составляет 12% от общего количества обучающихся. Так как на территории Седельниковского муниципального района нет возможности открыть учреждения или группы (классы) на базе общеобразовательных учреждений, в которых реализовывались бы программы специального (коррекционного) образования, дети, которым рекомендовано обучение в учреждениях VIII вида, обучаются в ближайшем к району (в Муромцевском районе) учреждении КУ "Петропавловская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида", куда организован регулярный подвоз детей. Для обеспечения подвоза при формировании муниципального бюджета предусматривается выделение денежных средств для приобретения ГСМ и обслуживания школьного автотранспорта. Постепенно обновляется транспортный парк, в рамках проекта модернизации системы общего образования приобретено 6 единиц автотранспортных средств.
С 1 сентября 2011 года все школы перешли на реализацию государственных федеральных образовательных стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО). На год раньше к данной работе в пилотном режиме приступили МКОУ "Седельниковская СОШ № 1" и МКОУ "Кукарская ООШ", став участниками регионального инновационного комплекса. 100% учащихся обеспечено учебниками федерального перечня в соответствии с требованиями ФГОС. В каждом ОУ разработана основная образовательная программа на основе примерной образовательной программы с использованием учебно-методических комплектов, при этом в 85% учреждений предпочтение было отдано программе "Перспективная начальная школа", в остальных учреждениях обучение ведется по программе с элементами развивающего обучения "Школа 21 века".
С 1 сентября 2012 года четыре общеобразовательных учреждения (МКОУ "Седельниковская СОШ № 1", МКОУ "Кукарская ООШ", "Седельниковская СОШ № 2" и МКОУ "Кейзесская СОШ") начали реализацию федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в 5-х классах. С 1 сентября 2013 года еще два учреждения приступили к реализации ФГОС ООО: МКОУ "Голубовская СОШ" и МКОУ "Рагозинская СОШ". Во всех учреждениях были разработаны основные образовательные программы основного общего образования.
Перед образовательными учреждениями стоит задача создания условий по переходу на ФГОС ООО и на ФГОС СОО. В связи с введением и реализацией ФГОС коренным образом меняется и система дополнительного образования. В рамках введения ФГОС общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования заключают договора по реализации направлений внеурочной деятельности и составляют совместные рабочие программы с общеобразовательными учреждениями.
Среднее (полное) общее образование реализовывалась на основе базисного учебного плана для универсального обучения (непрофильного обучения) (Федеральный базисный план, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312), только в двух общеобразовательных учреждениях (МКОУ "Седельниковская СОШ № 1" и МКОУ "Кейзесская СОШ") три предмета изучались на профильном уровне. В 2013 году была поставлена задача организации с 1 сентября профильного обучения. Для реализации данной задачи начата разработка нормативной базы по организации профильного обучения через сетевое взаимодействие и использование форм дистанционного обучения. С 1 сентября 2013 года обучающиеся 10 классов обучаются по индивидуальным учебным планам в рамках сетевого взаимодействия учреждений образования Седельниковского района.
Важным показателем результативности общеобразовательных учреждений являются результаты государственной (итоговой) аттестации. В целях обеспечения подготовки и проведения на территории Седельниковского муниципального района государственной (итоговой) аттестации (далее - ГИА) ежегодно комитетом по образованию утверждаются рабочие группы и планы мероприятий по подготовке и проведению ГИА. Проведенные мероприятия позволили получить ряд положительных моментов по результатам единого государственного экзамена. В 2011 году средний балл был выше среднего балла по области по следующим предметам: русскому языку (на 0,58), математике (на 0,59), истории (на 6,1), физике (на 9,02), информатике и ИКТ (на 14,2), английскому языку (на 18,5), немецкому языку (на 15,4). В 2012 году средний балл был выше среднего балла по области по следующим предметам: русскому языку (на 0,53), физике (на 1,17), информатике и ИКТ (на 9,1), литературе (на 11), английскому языку (на 14,2). В 2013 году средний балл был выше среднего балла по области по следующим предметам: литературе (на 15,3), английскому языку (на 16,9). Но, несмотря на ряд положительных результатов, в 2013 году резко ухудшились результаты по математике, истории, информатике и ИКТ, физике, биологии. Если в 2012 году Седельниковский район по общему среднему баллу по предметам по выбору занимал 17 место, то в 2013 году район находится на 20-м месте; результативность сдачи ЕГЭ с 2010 года по 2012 год составляла 100%, в 2013 году результативность снизилась и составила 94%. Продолжается освоение новой формы ГИА за курс основного общего образования. С 2012 года ГИА с участием территориальной экзаменационной комиссии (далее - ТЭК) проводится не только по обязательным предметам - русскому языку и математике, но и по предметам по выбору. В 2013 году экзамен по русскому языку сдавали 50% обучающихся 9 классов, что на 2% больше, чем в 2012 году. В областном рейтинге по качеству знаний по русскому языку район занял 11 место (в 2012 году район был на 29 месте). Экзамен по математике сдавали 45% обучающихся 9 классов, что на 14% меньше, чем в 2012 году. В областном рейтинге по качеству знаний по математике район занял 26 место (так же, как и в 2012). В 2012 году экзамены по выбору с участием ТЭК сдавали 13 человек: 9 - биологию и 4 - физику. По биологии результативность составила 44,4%, по физике - 100%. В 2013 году экзамены по выбору с участием ТЭК сдавали 4 человека: 3 - биологию и 1 - обществознание. По биологии и обществознанию результативность составила 100%. По результатам ГИА выпускники 11 класса награждаются серебряными и золотыми медалями, а обучающимся 9 класса выдаются аттестаты особого образца - с отличием. Так в 2011 году трое выпускников награждены серебряными медалями, в 2012 году 5 выпускников были награждены золотыми медалями и 5 выпускников награждены серебряными медалями, в 2013 году 3 выпускника награждены серебряными медалями и 2 выпускника награждены золотыми медалями. В 2011 году 2 обучающихся получили аттестаты с отличием, в 2012 году 1 обучающийся получил аттестат с отличием, в 2013 году 4 обучающихся получили аттестаты с отличием.
Одним из важных факторов повышения качества образования является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика социального неблагополучия. За последние 3 года выявилась положительная тенденция снижения общей заболеваемости детей (с 32,6% до 15,8%). Большое значение для здоровья обучающихся имеет правильное питание, поэтому в образовательных учреждениях организовано полноценное горячее питание. В общеобразовательных учреждениях 100% обучающихся охвачены одноразовым горячим питанием, 51,4% - двухразовым горячим питанием. Низкий уровень материального достатка многих семей не позволяет родителям обеспечить детей полноценным питанием дома и оплачивать их питание в образовательных учреждениях. Такое положение дел негативно сказывается на состоянии здоровья обучающихся, воспитанников.
Ежегодно на пищеблоках образовательных учреждений обновляется технологическое и холодильное оборудование, кухонный инвентарь, проводятся ремонты, необходимые для выполнения требований СанПиНа. В рамках проекта модернизации системы общего образования приобретено 11 единиц технологического оборудования для школьных пищеблоков. Тем не менее требуется оснастить некоторые пищеблоки более современным технологическим оборудованием. Для решения проблем, связанных с организацией питания, требуется организация взаимодействия с родителями (законными представителями) и Администрацией района.
Качественное образование предполагает успешную социализацию обучающихся. Одним из направлений деятельности образовательных учреждений является деятельность по профилактике правонарушений и безнадзорности среди детей и подростков, оказание социальной, психологической помощи детям и семье, своевременное выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении. Изменения, происходящие сегодня в районе, выдвинули целый ряд проблем, одной из которых является воспитание трудного подростка. С каждым годом отмечается рост детской безнадзорности и правонарушений, алкоголизма, наркомании, порождающие в свою очередь рост преступности среди несовершеннолетних. Анализируя данные последних лет, отмечается следующая тенденция: растет количество неблагополучных семей (2010 г. - 61 семья, 2011 г. - 62, 2012 г. - 89); уменьшается количество детей, состоящих на учете в ОППН (2010 г. - 13 учащихся, 2011 г. - 8, 2012 г. - 6) и КДНиЗП (2010 г. - 7 учащихся, 2011 г. - 7, 2012 г. - 6); увеличивается количество детей, находящихся в социально опасном положении (в 2010 г. - 76, в 2011 г. - 73, в 2012 г. - 129 детей).
За последние годы увеличилось количество детей, состоящих под опекой и попечительством. В 2013 году на учете в органах опеки и попечительства состоит 73 ребенка, оставшихся без попечения родителя, из них 20 приемных, 40 опекаемых, 13 усыновленных. В районе работает 9 приемных семей, 21 опекун (попечитель). В 2013 году отправлено 5 заключений в суд о лишении родительских прав 8 родителей в отношении 14 детей, одно заключение на ограничение в родительских правах одного родителя в отношении одного ребенка.
В муниципальном районе сложилась определенная система работы с одаренными детьми, накоплен опыт организации мероприятий, направленных на выявление способных и талантливых детей, социальной поддержки обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.
Выявление одаренных детей начинается в образовательных учреждениях с дошкольного возраста, где ведется работа по выявлению увлечений и способностей детей на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.
Для выявления, развития и поддержки одаренных детей образовательные учреждения района располагают материально-технической базой. В работе с одаренными детьми задействовано 145 педагогических работников района: из них 77% педагогов имеют высшее образование, 19% - высшую и 30% - первую квалификационные категории, 1 педагог - звание "Заслуженный учитель", 15 педагогов имеют специальные сертификаты Омского государственного университета по работе с одаренными детьми. Общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования сотрудничают с учреждениями дополнительного образования и культуры. В 9 образовательных учреждениях организована работа научных обществ учащихся с общей численностью 201 обучающийся. Их деятельность осуществляется по следующим направлениям: естественнонаучное, социокультурное, гуманитарное, физико-математическое, историческое, краеведческое, военно-патриотическое.
Выявлению и развитию одаренности детей способствует ежегодное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, число которых ежегодно растет (в 2013 году было проведено 178 мероприятий). В мероприятиях приняли участие: в 2011 году - 5573, 2012 - 5667, в 2013 - 5710 участников. Победителями и призерами стали около 20% участников. Число педагогов, подготовивших победителей и призеров, составило 141.
Ежегодно выделяются финансовые средства на поощрение лучших обучающихся, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, соревнований. Общая сумма средств, выделенная из муниципального бюджета на поощрение одаренных детей составила: в 2011 году - 20000 рублей (36 обучающимся), 2012 - 35600 рублей (32 обучающимся), в 2013 - 12200 рублей (23 обучающимся). Общая сумма денежных средств на проведение мероприятий составила 17764, 72330, 115715 рублей соответственно.
Вместе с тем практика последних лет работы с одаренными детьми в районе показывает, что существуют проблемы и нереализованные возможности в организации работы с одаренными детьми:
- не создана в полном объеме учебно-материальная база для организации работы с одаренными детьми;
- организация работы с детьми, мотивированными на успех, носит локальный характер;
- отсутствие высоких достижений учащихся в олимпиадном движении регионального, всероссийского уровней;
- педагогические работники не всегда готовы осуществлять психолого-педагогическую поддержку одаренных детей;
- работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки педагогов, внедрения современного программного обеспечения;
- недостаточное финансирование из муниципального бюджета организации участия обучающихся в мероприятиях областного и всероссийского уровня.
Воспитательная система муниципального образования интегрирует воспитательные возможности различных субъектов воспитания. Определились векторы взаимодействия: школа - орган управления образованием, школа - семья, школа - социальные партнеры, школа - учреждения дополнительного образования, школа - детские сообщества, школа - учреждения культуры, школа - учреждения здравоохранения, школа - ГИБДД, школа - ПЧ 60 ФПС по охране с. Седельниково. Взаимодействие всех составляющих воспитательной системы на основе социального партнерства по-новому определяет место каждого в гармоничном развитии ребенка.
Важное воспитательное значение имеет деятельность детских и молодежных общественных организаций. В 13 школах действуют детские общественные объединения, входящие в состав ДОО "Содружество", в которые входят 936 человек. Общая проблема, над которой работали координаторы детских объединений, организаций и весь педагогический состав в 2012 - 2013 учебном году, - поддержка инициатив детских и молодежных общественных организаций и объединений в разработке и реализации социально значимых программ и проектов. Удельный вес воспитанников, принимающих активное участие в деятельности общественных объединений, составляет 92,3%.
Формирование гражданского отношения к планете Земля происходит посредством включения детей в активное участие в эколого-патриотическую акцию "Живи, Земля!". По итогам всех конкурсов, а их было 12, победителем стала "Голубовская СОШ", призерами признаны "Седельниковская СОШ № 1", "Кейзесская СОШ". Общее количество детей, которые приняли участие в акции составило 300 человек, из них победителями и призерами стали 85 учащихся (28%). В рамках акции проходил конкурс исследовательских работ "Моя малая Родина". По итогам участия 7 работ были отправлены на участие в областном конкурсе. По итогам участия 1 учащийся стал победителем и 2 учащихся заняли 3 место. В областном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Красота спасет мир" 1 обучающийся занял 3 место. В областном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Народные ремесла" учащийся занял 2 место, получил грамоту и ценный приз.
Ребят, которые всегда в авангарде, уже несколько лет подряд собирает районный конкурс "Лидер 21 века". Конкурс является отборочным для участия в областном конкурсе. В этом году наш район представляла учащаяся МБОУ "Рагозинская СОШ", которая заняла второе место и была награждена путевкой в международный лагерь "Океан", а также денежной премией в размере 3000 рублей.
Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает детям и подросткам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей направлено на создание оптимальных условий для индивидуального личностного развития ребенка.
81 объединение в системе дополнительного образования охватывает следующие направления: художественно-эстетическое (25 объединений), эколого-биологическое (1 объединение), туристско-краеведческое (5 объединений), культурологическое (5 объединений), естественнонаучное (2 объединения), социально-педагогическое (3 объединения), спортивное (39 объединений), гражданско-патриотическое (1 объединение), военно-патриотическое (1 объединение).
25 объединений работают интегрировано, на базе общеобразовательных учреждений. Наиболее развиты спортивные и художественно-эстетические объединения. Требуют дальнейшего развития экологическое и техническое направления.
В районе ежегодно формируется единая база детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в различных организациях, в том числе школьных кружках. В 2012 - 2013 учебном году такие услуги получали 1020 учащихся. Общий охват детей и подростков дополнительным образованием составляет 93% (это на 6% больше по сравнению с 2011 - 2012 учебным годом). В возрасте 5 - 9 лет - 33%, в возрасте - 10 - 14 лет - 42,4%, 15 - 17 лет - 24,2%.
МКОУ ДОД "Седельниковский Дом детского творчества" посещают 289 детей из МКОУ "Седельниковская СОШ № 1" и МКОУ "Седельниковская СОШ № 2", МБДОУ "Седельниковский детский сад № 1", МБДОУ "Седельниковский детский сад № 2" и 258 детей из образовательных учреждений, находящихся в с. Рагозино, с. Кукарка, с. Новоуйка, д. Лебединка, с. Голубовка. Всего МКОУ ДОД "Седельниковский Дом детского творчества" посещают 547 детей. МБОУ ДОД "Седельниковский ДЮЦ" посещают 468 детей, МКОУ ДОД "Седельниковская ДЮСШ" посещают 145 детей. В 2012 - 2013 учебном году в этих учреждениях были открыты новые детские объединения по различным направлениям.
МБОУ ДОД "Седельниковский ДЮЦ" и МКОУ ДОД "Седельниковская ДЮСШ" проводят большую работу по привлечению школьников к массовым видам спорта. Традиционно проводятся физкультурно-массовые мероприятия: лыжные гонки на приз "Деда Мороза", газеты "Сибирский труженик", на приз Х. Сафарметова, Шиповка юных (легкая атлетика), соревнования по волейболу, баскетболу, осенний кросс "Золотая осень", оборонно-спортивный турнир "Орлята России", всероссийские соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в школу".
Таким образом, в последние годы в районе достигнуты значительные позитивные результаты в развитии системы дополнительного образования детей. Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения программными методами:
- укрепление материально-технической базы УДОД муниципального района;
- введение ставок узких специалистов в образовательных учреждениях: педагогов-психологов, логопедов, социальных работников;
- организация системной работы УДОД с детьми-инвалидами;
- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия УДОД с общеобразовательными учреждениями.
В 2012 - 2013 году в образовательных учреждениях Седельниковского муниципального района трудились 483 человека. Из них 9 совместителей и 474 работника, которые имеют основное место работы непосредственно в учреждениях образования. Это около 5% от всего населения района.
Так в средних общеобразовательных учреждениях работают 254 человека, в основных общеобразовательных учреждениях - 105 человек, в учреждениях дошкольного образования - 80 человек, работники учреждений дополнительного образования составляют 35 человек. В целом муниципальная система образования располагает высоким кадровым потенциалом. Из общей численности педагогических работников имеют образование: высшее образование - 120 (71,4%), 8 (26,7%), 9 (75%) педагогов (соответственно); среднее профессиональное образование - 44 (26%), 20 (66,7%), 2 (16,7%) педагогов соответственно. Аттестованы на высшую и первую квалификационные категории - 25 (12%) и 58 (28%) педагогов. 85% педагогов и все руководители образовательных учреждений прошли курсовую подготовку повышения квалификации по реализации ФГОС и ФГТ.
Всего в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования района трудятся 44 руководящих работника (9,3% от всех работников ОУ): директора, заведующие, заместители директоров. Большинство из них совмещают руководство с преподаванием учебных предметов.
Учебно-вспомогательный персонал - 36 работников (7,6% от всех работников ОУ). К ним относятся младшие воспитатели, секретари учебной части, вожатые.
Основное число работников ОУ составляют педагоги - 210 человек (44,3% от всех работников ОУ). 35 педагогов (16,7% от общего числа педагогов) дают знания детям начального звена, 75 (35,7%) педагогов учат детей основной школы, 26 (12,4%) педагогов готовят будущих выпускников и 74 (35,2%) педагога работают воспитателями, преподавателями-организаторами, библиотекарями, социальными педагогами и т.д. В образовательных учреждениях района работает 82% женщин и 18% мужчин. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 97,9%.
Вместе с тем количество педагогов в общеобразовательных учреждениях со стажем работы выше 20 лет уменьшилось на 3,4% и составляет 45,5%, до 20 лет - 30 педагогов - 18%, до 10 лет - 23 педагога - 14%, до 5 лет - 13 педагогов - 8%, до 2 лет - 24 педагога - 14,5%. Доля учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, увеличилась на 0,9%. Сегодня в школах работает 16 педагогов пенсионного возраста - 9,7% (что больше прошлого года на 1,7%). В 2011 - 2013 учебных годах в ряды педагогов района вступило 37 молодых специалистов. В районе реализуется программа "Обеспечение жильем молодых семей", в результате которой в 2012 году 11 педагогов, в том числе 4 молодых специалиста, получили квартиры (1 - по ДЦП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Омской области", 3/1 - по ФЦП "Жилище" "Обеспечение жильем молодых семей", 3 - по ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г.", 4/3 - предоставлено жилье социального найма).
Анализ состава педагогических кадров и их деятельности позволил выделить некоторые общие проблемы:
- в совершенствовании исследовательских умений педагогов, навыков организации и проведения психолого-педагогического мониторинга хода и результатов педагогической деятельности;
- в создании системы методической работы в условиях реализации приоритетных направлений развития образования и обобщение педагогического опыта;
- в управлении развитием профессиональной компетентности педагогов.
В Седельниковском районе прикладываются усилия на сохранение учреждений, независимо от количества обучающихся в них детей. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений происходит и за счет улучшения условий организации образовательного процесса через приобретение нового оборудования, оснащение школьных кабинетов лабораторным оборудованием и приобретение учебной литературы. Средства, выделенные в рамках проекта модернизации системы общего образования, который реализовывался в течение трех лет с 2011 по 2013 годы, позволили значительно обновить учебную базу общеобразовательных учреждений: приобретено 695 единиц учебно-лабораторного оборудования, 625 - учебно-производственного оборудования, 76 - спортивного инвентаря, 109 - компьютерного оборудования, 7772 - учебной литературы.
В общеобразовательных учреждениях установлено 308 компьютеров. Компьютерными классами оснащены все общеобразовательные учреждения. Уровень оснащенности учреждений в 2013 году составил 4 школьника на один персональный компьютер. Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, 13 ОУ подключены по каналам наземной связи (скорость 128 Кбит/сек.), подключение "Юрт-Уйская НОШ" и подключение дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляется по спутниковому каналу со скоростью 562 Кбит/сек., МКОУ "Кейзесская СОШ" подключена к оператору сотовой связи "Мегафон" со скоростью до 10 Мбит/сек. Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет, - 191, что составляет 62% компьютерного парка. Все образовательные учреждения используют в своей практике информационные технологии. Помимо 14 официальных сайтов образовательных учреждений, 8 сайтов детских садов и 3 сайтов учреждений дополнительного образования, созданы 40 собственных информационных сайтов и блогов учителей. Сеть Интернет позволяет удовлетворить профессиональные потребности всех участников учебно-воспитательного процесса, но, к сожалению, его работа и отсутствие у регионального провайдера технической возможности увеличения скорости доступа к Интернет-ресурсам общеобразовательным учреждениям не позволяет работать эффективно и использовать дистанционную форму обучения. Локальные школьные сети с единым сервером, объединяющие два и более компьютеров, есть во всех общеобразовательных учреждениях, а в шести из них функционирует также беспроводная сеть, но, к сожалению, охват компьютеров составляет только 62%, поэтому 38% компьютеров не имеют доступ к выходу в Интернет.
В школах имеется 22 комплекта интерактивного оборудования и 40 комплектов мультимедиа, кроме того все школы оснащены периферийным оборудованием. В двух общеобразовательных учреждениях (МКОУ "Седельниковская СОШ № 1", МКОУ "Седельниковская СОШ № 2") созданы рабочие места дистанционного учителя. В МКОУ "Лебединская ООШ" используется образовательный программный продукт - "КМ Школа".
В образовательных учреждениях создаются безопасные и комфортные условия для обучающихся и работников. Проводятся текущие ремонты и противоаварийные мероприятия, повышается уровень противопожарной, антитеррористической безопасности, внедряются технологии энергосбережения. В рамках проекта модернизации системы общего образования произведен ремонт кровли в 6 образовательных учреждениях, ремонт одного спортивного зала, в двух образовательных учреждениях заменены окна, в 4 образовательных учреждениях заменены двери. Во всех общеобразовательных учреждениях произведен энергоаудит, в 4 образовательных учреждениях оборудованы медицинские кабинеты и приобретены 30 единиц медицинского оборудования. Особое внимание уделяется подготовке учреждений образования к новому учебному году и отопительному сезону. Однако уровень материальной оснащенности значительного количества учреждений общего образования по-прежнему остается недостаточным: в пяти образовательных учреждениях требуется проведение капитального ремонта и в одном - реконструкция; в 11 образовательных учреждениях слабая материально-техническая база пищеблоков, в 10 учреждениях отсутствует современная система вентиляции. Для обеспечения пожарной безопасности необходимо решить вопрос обслуживания автоматической пожарной сигнализации.
Решение выявленных проблем возможно только при консолидации финансовых, материальных и трудовых ресурсов всех уровней с использованием программно-целевого метода.

8.1.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для выхода районной системы образования на новый содержательный и организационно-правовой уровень, обеспечивающий возможность получения качественного образования в соответствии с образовательными и социальными требованиями современного общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
8.1.3.1. Обеспечение прав граждан, проживающих в Седельниковском муниципальном районе Омской области, на получение качественного общего и дополнительного образования.
8.1.3.2. Обеспечение необходимых материально-технических и финансово-экономических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями.
8.1.3.3. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
8.1.3.4. Развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей, обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми дошкольного и школьного возраста.
8.1.3.5. Создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами.
8.1.3.6. Создание и развитие в Седельниковском районе целостной стабильно функционирующей информационно-образовательной системы на основе единой информационной среды.
8.1.3.7. Создание на территории Седельниковского района единой системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

8.1.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.1.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.1.5).

8.1.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
8.1.6.1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 0 до 3 лет.
8.1.6.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет.
8.1.6.3. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет.
8.1.6.4. Удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет.
8.1.6.5. Количество созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях образования.
8.1.6.6. Доля детей муниципального района, получающих образование по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности детей, подлежащих обучению по данным программам.
8.1.6.7. Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, в общей численности образовательных учреждений.
8.1.6.8. Доля общеобразовательных учреждений муниципального района, имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в общей численности общеобразовательных учреждений.
8.1.6.9. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к образовательным учреждениям, от общего количества обучающихся нуждающихся в подвозе.
8.1.6.10. Доля образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений.
8.1.6.11. Доля обучающихся, для которых организовано обучение на дому, от общего количества обучающихся, которым рекомендовано обучение на дому.
8.1.6.12. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционную форму обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений.
8.1.6.13. Доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение по программам компенсирующего и коррекционного обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений.
8.1.6.14. Доля учреждений, в которых организована работа узких специалистов: педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и т.д., от общего количества образовательных учреждений.
8.1.6.15. Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ООО и ДО, в общей численности образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.
8.1.6.16. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общем количестве учащихся.
8.1.6.17. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы основного общего образования, в общей численности общеобразовательных учреждений, в которых реализуется основное общее образование.
8.1.6.18. Доля средних общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение через сетевое взаимодействие, от общего количества средних общеобразовательных учреждений.
8.1.6.19. Доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по образовательным программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10 - 11 классов.
8.1.6.20. Доля средних общеобразовательных учреждений, в учебных планах которых введены элективные курсы, способствующие профессиональному самоопределению и приобретению профессии, от общего количества средних общеобразовательных учреждений.
8.1.6.21. Доля педагогов, участвующих в смотре-конкурсе элективных курсов для старшеклассников, в общем количестве педагогов, реализующих профильное обучение.
8.1.6.22. Доля учащихся, участвующих в реализации целевых проектов, в общей численности учащихся.
8.1.6.23. Доля обучающихся в возрасте 9 - 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы.
8.1.6.24. Доля образовательных учреждений, на базе которых активно работают детские и молодежные общественные объединения, от общего количества образовательных учреждений.
8.1.6.25. Доля обучающихся, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений.
8.1.6.26. Доля детей от 6,5 до 14 лет, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, от общего количества детей от 6,5 до 14 лет.
8.1.6.27. Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей от 0 до 18 лет в районе.
8.1.6.28. Доля обучающихся, состоящих на учете, отдохнувших в оздоровительных лагерях и занятых различными видами трудовой деятельности летом, в общей численности обучающихся, состоящих на учете.
8.1.6.29. Доля обучающихся образовательных учреждений, состоящих на учете ОПДН и КДН, в общей численности обучающихся образовательных учреждений.
8.1.6.30. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, их обучению и воспитанию.
8.1.6.31. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи.
8.1.6.32. Доля опекунов (попечителей), получающих меры социальной поддержки на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8.1.6.33. Доля приемных родителей и приемных семей, получающих меры социальной поддержки.
8.1.6.34. Количество выпущенных изданий по профилактике социального сиротства, изданных публикаций и вышедших передач.
8.1.6.35. Количество межведомственных семинаров с участием структур профилактики.
8.1.6.36. Количество проведенных семинаров с опекунами (попечителями), приемными родителями.
8.1.6.37. Количество изданных публикаций и вышедших передач о замещающих семьях.
8.1.6.38. Количество граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
8.1.6.39. Количество проведенных консультаций с родителями (законными представителями) и детьми по вопросам соблюдения законодательства в области охраны прав детей и соблюдения социальных гарантий.
8.1.6.40. Доля охвата обучающихся дополнительным образованием от общего числа обучающихся.
8.1.6.41. Количество проведенных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований.
8.1.6.42. Доля участников районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся.
8.1.6.43. Доля участников областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся.
8.1.6.44. Доля призеров и победителей районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся.
8.1.6.45. Доля призеров и победителей областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся.
8.1.6.46. Доля педагогов, подготовивших призеров и победителей конкурсов, конференций, соревнований, от общего количества педагогов образовательных учреждений.
8.1.6.47. Доля обучающихся, внесенных в банк данных одаренных детей, от общего количества обучающихся.
8.1.6.48. Доля обучающихся, получивших стипендии Главы муниципального района, от общего количества обучающихся.
8.1.6.49. Доля обучающихся, поощренных другими формами (путевка в лагерь, санаторий, туристическая поездка и др.), от общего количества обучающихся.
8.1.6.50. Доля обучающихся муниципального района, достигших базового уровня по предметам в соответствии с реализуемыми стандартами, в общей численности обучающихся.
8.1.6.51. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах с худшими результатами ЕГЭ.
8.1.6.52. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших документ об образовании, от общей численности выпускников.
8.1.6.53. Доля обучающихся, получивших основное общее образование и выбывших из образовательных учреждений до получения среднего общего образования, от общего количества обучающихся.
8.1.6.54. Доля выпускников, продолживших образование в учреждениях профессионального образования, от общего количество выпускников.
8.1.6.55. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в общей численности выпускников.
8.1.6.56. Доля выпускников, поступивших в СУЗы, в общей численности выпускников.
8.1.6.57. Доля выпускников, поступивших в педагогические заведения, от общего количества поступивших в учебные заведения.
8.1.6.58. Доля студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке, от общего количества студентов района, обучающихся в педагогических заведениях.
8.1.6.59. Доля студентов-целевиков, вернувшихся работать в образовательные учреждения района, от общего количества студентов-целевиков.
8.1.6.60. Доля образовательных учреждений, в которых созданы благоприятные и безопасные условия для работников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений.
8.1.6.61. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных соответствующим требованиям транспортом, от общего количества общеобразовательных учреждений.
8.1.6.62. Доля работников образовательных учреждений, прошедших медосмотр, от общего количества работников образовательных учреждений.
8.1.6.63. Доля обучающихся, прошедших медицинский осмотр, от общего количества обучающихся.
8.1.6.64. Доля здоровых обучающихся от общего количества обучающихся.
8.1.6.65. Доля обучающихся и педагогов, прошедших обязательную вакцинацию, от общего количества педагогов и обучающихся, подлежащих вакцинации.
8.1.6.66. Доля медицинских кабинетов, имеющих лицензию, от общего количества медицинских кабинетов в образовательных учреждениях.
8.1.6.67. Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений.
8.1.6.68. Доля обучающихся, охваченных двухразовым питанием, от общего количества обучающихся.
8.1.6.69. Доля внебюджетных средств, привлеченных на организацию горячего питания, от общего количества денежных средств, израсходованных на организацию горячего питания.
8.1.6.70. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания Роспотребнадзора по качеству питания, от общего количества учреждений.
8.1.6.71. Доля пищеблоков образовательных учреждений, полностью обеспеченных современным высокопроизводительным, энергосберегающим технологическим и холодильным оборудованием.
8.1.6.72. Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами.
8.1.6.73. Доля молодых педагогов (до пяти лет) от общей численности педагогических кадров.
8.1.6.74. Обеспеченность системы образования управленческими кадрами.
8.1.6.75. Доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников.
8.1.6.76. Доля педагогов и руководителей, имеющих педагогическое образование, от общего количества педагогических и руководящих работников.
8.1.6.77. Доля педагогов с первой и высшей квалификационной категорией от общего количества педагогических кадров.
8.1.6.78. Количество педагогов, принимающих участие в районных конкурсах профессионального мастерства ("Учитель года", "Дебют", "Самый классный Классный", "Формула успеха").
8.1.6.79. Количество педагогов, принявших участие в областных конкурсах профессионального мастерства ("Учитель года", "Воспитатель года", "Лидер в образовании", "Дебют").
8.1.6.80. Количество педагогов, принявших участие в конкурсном отборе.
8.1.6.81. Доля педагогов, участвовавших в районных семинарах, педчтениях, НПК, педмарафонах, конкурсах, от общего количества педагогических кадров.
8.1.6.82. Доля педагогов, прошедших подготовку для работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений.
8.1.6.83. Доля педагогов, принявших участие в обобщении и представлении опыта работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений.
8.1.6.84. Количество участников муниципального эксперимента по работе с одаренными детьми.
8.1.6.85. Количество экспериментальных площадок по работе с одаренными детьми.
8.1.6.86. Количество публикаций по работе с одаренными детьми.
8.1.6.87. Доля педагогов, принявших участие в августовском совещании, от общего количества педагогов.
8.1.6.88. Доля педагогов, принявших участие в районной спартакиаде работников образования, от общего количества педагогов.
8.1.6.89. Доля педагогов, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных Международному Дню учителя, от общего количества педагогов.
8.1.6.90. Доля оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества дошкольных образовательных учреждений.
8.1.6.91. Доля оснащенности учреждений дополнительного образования компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества учреждений дополнительного образования.
8.1.6.92. Численность обучающихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях.
8.1.6.93. Доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений.
8.1.6.94. Удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства, в общей численности общеобразовательных учреждений.
8.1.6.95. Доля образовательных учреждений, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах, в общей численности общеобразовательных учреждений.
8.1.6.96. Количество педагогов, использующих ИКТ как средство обучения, в общей численности педагогов образовательных учреждений.
8.1.6.97. Доля удовлетворенных заявлений по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества заявлений.
8.1.6.98. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (процент от числа опрошенных).
8.1.6.99. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных).
8.1.6.100. Доля образовательных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, к общему количеству образовательных учреждений.
8.1.6.101. Доля общеобразовательных учреждений, прошедших оценку качества образования, в общей численности общеобразовательных учреждений.

8.1.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств областного, районного бюджетов и внебюджетных источников составляет 1360978,8 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: в 2014 году - 198438,5 тыс. рублей; в 2015 году - 323766,4 тыс. рублей; в 2016 году - 200788,9 тыс. рублей; в 2017 году - 207400,4 тыс. рублей; в 2018 году - 209459,6 тыс. рублей; в 2019 году - 221125,0 тыс. рублей.
Распределение средств бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.1.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
1360978,8
198438,5
323766,4
200788,9
207400,4
209459,6
221125,0

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию приведено в приложении к настоящей подпрограмме.
Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год.

8.1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий предполагает получение следующих общественно-значимых результатов:
1) увеличение на 14% доли детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет;
2) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет составит 100%;
3) увеличение на 8% удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет;
4) увеличение на 8% удовлетворения потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет;
5) 80 созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях образования;
6) доля детей муниципального района, получающих образование по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности детей, подлежащих обучению по данным программам, составит 100%;
7) доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, в общей численности образовательных учреждений составит 100%;
8) доля общеобразовательных учреждений муниципального района, имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;
9) доля обучающихся, обеспеченных подвозом к образовательным учреждениям, от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе, составит 100%;
10) увеличение на 9% доли образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений;
11) доля обучающихся, для которых организовано обучение на дому, от общего количества обучающихся, которым рекомендовано обучение на дому, составит 100%;
12) увеличение на 23% доли общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционную форму обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений;
13) увеличение на 7% доли общеобразовательных учреждений, в которых ведется обучение по программам компенсирующего и коррекционного обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений;
14) увеличение на 25% доли учреждений, в которых организована работа узких специалистов: педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и т.д., от общего количества образовательных учреждений;
15) доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ООО и ДО, в общей численности образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, составит 100%;
16) доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общем количестве учащихся составит 100%;
17) доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы основного общего образования, в общей численности общеобразовательных учреждений, в которых реализуется основное общее образование, составит 100%;
18) доля средних общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение через сетевое взаимодействие, от общего количества средних общеобразовательных учреждений составит 100%;
19) доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по образовательным программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10 - 11 классов составит 100%;
20) увеличение на 35% доли средних общеобразовательных учреждений, в учебных планах которых введены элективные курсы, способствующие профессиональному самоопределению и приобретению профессии, от общего количества средних общеобразовательных учреждений;
21) увеличение на 25% доли педагогов, участвующих в смотре-конкурсе элективных курсов для старшеклассников, в общем количестве педагогов, реализующих профильное обучение;
22) увеличение на 3% доли учащихся, участвующих в реализации целевых проектов, в общей численности учащихся;
23) увеличение на 5% доли обучающихся в возрасте 9 - 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы;
24) доля образовательных учреждений, на базе которых активно работают детские и молодежные общественные объединения, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;
25) доля обучающихся, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений составит 100%;
26) доля детей от 6,5 до 14 лет, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, от общего количества детей от 6,5 до 14 лет составит 100%;
27) уменьшение на 3% доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей от 0 до 18 лет в районе;
28) доля обучающихся, состоящих на учете, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на учете, составит 100%;
29) уменьшение на 0,3% доли обучающихся образовательных учреждений, состоящих на учете ОПДН и КДН, в общей численности обучающихся образовательных учреждений;
30) количество детей, оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, их обучению и воспитанию, составит 10 человек;
31) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи, составит 100%;
32) доля опекунов (попечителей), получающих меры социальной поддержки на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 100%;
33) доля приемных родителей и приемных семей, получающих меры социальной поддержки, составит 100%;
34) 48 проведенных консультаций с родителями (законными представителями) и детьми по вопросам соблюдения законодательства в области охраны прав детей и соблюдения социальных гарантий;
35) увеличение на 4% доли охвата обучающихся дополнительным образованием от общего числа обучающихся;
36) увеличение на 7% доли участников районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
37) увеличение на 12% доли участников областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
38) увеличение на 10% доли призеров и победителей районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
39) увеличение на 11% доли призеров и победителей областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся;
40) увеличение на 20% доли педагогов, подготовивших призеров и победителей конкурсов, конференций, соревнований, от общего количества педагогов образовательных учреждений;
41) увеличение на 7% доли обучающихся, внесенных в банк данных одаренных детей, от общего количества обучающихся;
42) увеличение на 1,2% доли обучающихся, получивших стипендии Главы муниципального района, от общего количества обучающихся;
43) увеличение на 14% доли обучающихся, поощренных другими формами (путевка в лагерь, санаторий, туристическая поездка и др.), от общего количества обучающихся;
44) увеличение на 4% доли обучающихся муниципального района, достигших базового уровня по предметам в соответствии с реализуемыми стандартами, в общей численности обучающихся;
45) отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах с худшими результатами ЕГЭ составит 1,54%;
46) увеличение на 15% доли выпускников общеобразовательных учреждений, получивших документ об образовании, от общей численности выпускников;
47) увеличение на 2,5% доли обучающихся, получивших основное общее образование и выбывших из образовательных учреждений до получения среднего общего образования, от общего количества обучающихся;
48) увеличение на 1,5% доли выпускников, продолживших образование в учреждениях профессионального образования, от общего количество выпускников;
49) увеличение на 10% доли выпускников, поступивших в ВУЗы, в общей численности выпускников;
50) уменьшение на 10% доли выпускников, поступивших в СУЗы, в общей численности выпускников;
51) увеличение на 2% доли выпускников, поступивших в педагогические заведения, от общего количества поступивших в учебные заведения;
52) увеличение на 5% доли студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке, от общего количества студентов района, обучающихся в педагогических заведениях;
53) увеличение на 49% доли студентов-целевиков, вернувшихся работать в образовательные учреждения района, от общего количества студентов-целевиков;
54) доля образовательных учреждений, в которых созданы благоприятные и безопасные условия для работников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;
55) доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных соответствующим требованиям транспортом, от общего количества общеобразовательных учреждений составит 100%;
56) доля работников образовательных учреждений, прошедших медосмотр, от общего количества работников образовательных учреждений составит 100%;
57) доля обучающихся, прошедших медицинский осмотр, от общего количества обучающихся составит 100%;
58) доля здоровых обучающихся от общего количества обучающихся составит 100%;
59) доля обучающихся и педагогов, прошедших обязательную вакцинацию, от общего количества педагогов и обучающихся, подлежащих вакцинации, составит 100%;
60) доля медицинских кабинетов, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего количества медицинских кабинетов в образовательных учреждениях составит 100%;
61) доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений составит 100%;
62) увеличение на 8% доли обучающихся, охваченных двухразовым питанием, от общего количества обучающихся;
63) увеличение на 18% доли внебюджетных средств, привлеченных на организацию горячего питания, от общего количества денежных средств, израсходованных на организацию горячего питания;
64) доля учреждений, в которых отсутствуют предписания Роспотребнадзора по качеству питания, от общего количества учреждений составит 100%;
65) доля пищеблоков образовательных учреждений, полностью обеспеченных современным высокопроизводительным энергосберегающим технологическим и холодильным оборудованием, составит 80%;
66) укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами составит 100%;
67) доля молодых педагогов (до пяти лет) от общей численности педагогических кадров составит 29%;
68) обеспеченность системы образования управленческими кадрами составит 100%;
69) доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников составит 100%;
70) увеличение на 2% доли педагогов и руководителей, имеющих педагогическое образование, от общего количества педагогических и руководящих работников;
71) увеличение на 15% доли педагогов с первой и на 5% доли педагогов с высшей квалификационной категорией от общего количества педагогических кадров;
72) увеличение на 20% доли педагогов, участвовавших в районных семинарах, педчтениях, НПК, педмарафонах, конкурсах, от общего количества педагогических кадров;
73) увеличение на 5% доли педагогов, прошедших подготовку для работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений;
74) увеличение на 17% доли педагогов, принявших участие в обобщении и представлении опыта работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений;
75) увеличение на 5% доли педагогов, принявших участие в районной спартакиаде работников образования, от общего количества педагогов;
76) доля оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества дошкольных образовательных учреждений составит 100%;
77) доля оснащенности учреждений дополнительного образования компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества учреждений дополнительного образования составит 100%;
78) численность обучающихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях составит 4 человека;
79) доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений составит 100%;
80) удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;
81) доля образовательных учреждений, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100%;
82) количество педагогов, использующих ИКТ как средство обучения, в общей численности педагогов образовательных учреждений составит 100%;
83) доля удовлетворенных заявлений по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества заявлений составит 100%;
84) увеличение на 8% удовлетворенности населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (процент от числа опрошенных);
85) увеличение на 8% удовлетворенности населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных);
86) доля образовательных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, к общему количеству образовательных учреждений составит 100%;
87) увеличение на 15% доли общеобразовательных учреждений, прошедших оценку качества образования, в общей численности общеобразовательных учреждений.

8.1.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Комитет по образованию Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области совместно с подведомственными учреждениями.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к подпрограмме "Развитие системы образования
Седельниковского муниципального района
Омской области" муниципальной программы
"Развитие социально-культурной сферы
Седельниковского муниципального района
Омской области на 2014 - 2019 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 8.1.5

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Организации, участвующие в реализации мероприятия
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. руб.)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
Наименование
Единица измерения
Значение
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
всего
в том числе по годам реализации ПП
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Всего
1360978,8
198438,5
323766,4
200788,9
207400,4
209459,6
221125,0

Муниц.
482987,8
69309,4
78183,4
76431,8
81941,6
83207,5
93914,1
Област.
826349,0
120945,1
237399,0
116173,1
116865,6
117229,2
117737,0
Внебюд.
51642,0
8184,0
8184
8184
8593,2
9022,9
9473,9

Цель ПП: Создание условий для выхода районной системы образования на новый содержательный и организационно-правовой уровень, обеспечивающий возможность получения качественного образования в соответствии с образовательными и социальными требованиями современного общества
Задача 1 ПП. Обеспечение прав граждан, проживающих в Седельниковском муниципальном районе Омской области, на получение качественного общего и дополнительного образования
1.
Основное мероприятие 1 ПП: Развитие эффективной инфраструктуры образовательных учреждений района для организации предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
901475,6
131120,6
253062,2
127822,2
128822,9
129823,5
130824,2









Муниц.
140031,3
20142,4
25826,9
22014,5
23015,2
24015,8
25016,5
Област.
761444,3
110978,2
227235,3
105807,7
105807,7
105807,7
105807,7
1.1.
Реализация образовательных программ общего и дополнительного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
766413,1
129788,4
124986,0
126498,9
127439,4
128379,9
129320,5
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет
%
90
82
85
87
88
89
90
Муниц.
126968,8
18810,2
19750,7
20691,2
21631,7
22572,2
23512,8
Доля охвата обучающихся дополнительным образованием от общего числа обучающихся
%
97
93
93
94
95
96
97
Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (процент от числа опрошенных)
%
90
82
85
87
88
89
90
Област.
639444,3
110978,2
105235,3
105807,7
105807,7
105807,7
105807,7
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования (процент от числа опрошенных)
%
90
82
85
87
88
89
90
1.2.
Формирование и постоянное обновление информационных банков данных:
- по учету численности детей в возрасте 0 - 18 лет, подлежащих обучению;
- по учету численности детей школьного возраста, не подлежащих обучению по состоянию здоровья (необучаемых);
- по обучающимся, систематически пропускающим в ОУ;
- по учащимся, выбывшим из ОУ до получения общего образования;
- детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля детей района, получающих образование по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общей численности детей, подлежащих обучению по данным программам
%
100
100
100
100
100
100
100
Доля обучающихся, получивших основное общее образование и выбывших из образовательных учреждений до получения среднего общего образования, от общего количества обучающихся 9 классов
%
30
45
38
36
35
33
30
1.3.
Ведение учета очередности на получение мест в учреждения, предоставляющие услуги дошкольного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет
%
100
100
100
100
100
100
100
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет
%
80
66
69
72
75
78
80
1.4.
Строительство зданий для размещения муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования
январь 2015
декабрь 2015
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
126800
0
126800
0
0
0
0
Количество созданных дополнительных мест для получения дошкольного образования в учреждениях образования
к-во мест
80
0
80
0
0
0
0
Муниц.
4800
0
4800
0
0
0
0
Област.
122000
0
122000
0
0
0
0
1.5.
Организация подвоза обучающихся в образовательные учреждения, в которых обучающиеся получают образование
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
8120,3
1203
1263,2
1323,3
1383,5
1443,6
1503,7
Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к образовательным учреждениям, от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
8120,3
1203
1263,2
1323,3
1383,5
1443,6
1503,7
1.6.
Совершенствование системы раннего выявления и ранней психолого-педагогической коррекции отклонений в развитии
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0









1.7.
Изучение необходимости открытия специального (коррекционного) класса на базе общеобразовательных учреждений района
январь 2014
декабрь 2015
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
26
13,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0









Муниц.
26
13
13
0
0
0
0
1.8.
Организация индивидуального обучения учащихся на дому по медицинским показаниям
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся, для которых организовано обучение на дому, от общего количества обучающихся, которым рекомендовано обучение на дому
%
100
100
100
100
100
100
100
1.9.
Реализация различных форм получения общего образования, организация дистанционной формы обучения
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционную форму обучения, в общей численности общеобразовательных учреждений
%
46
23
30
30
38
38
46
1.10.
Разработка и совершенствование нормативной базы по организации сетевого взаимодействия для реализации профильного обучения
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля средних общеобразовательных учреждений, реализующих профильное обучение через сетевое взаимодействие, от общего количества средних общеобразовательных учреждений
%
100
85
100
100
100
100
100
1.11.
Введение ставок узких специалистов: педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и т.д.
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля учреждений, в которых организована работа узких специалистов: педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-дефектолога и т.д., от общего количества образовательных учреждений
%
25
5
5
10
10
15
25
документа.
------------------------------------------------------------------
1.13.
Своевременное оформление и переоформление лицензий на осуществление образовательной деятельности
январь 2014
декабрь 2014
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
116,2
116,2
0
0
0
0
0
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, в общей численности образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
116,2
116,2
0
0
0
0
0
1.14.
Повышение открытости деятельности образовательных учреждений, расширение взаимодействия с социальными партнерами
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля общеобразовательных учреждений, прошедших оценку качества образования, в общей численности общеобразовательных учреждений
%
38
0
0
7
15
30
38
2.
Основное мероприятие 2 ПП: Повышение качества общего и дополнительного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
1510,5
223,7
235,1
246,1
257,4
268,5
279,7









Муниц.
1510,5
223,7
235,1
246,1
257,4
268,5
279,7
2.1.
Создание эффективной системы мониторинга уровня предметной подготовки обучающихся образовательных учреждений, мониторинга деятельности образовательных учреждений муниципального района
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
48,0
7,1
7,5
7,8
8,2
8,5
8,9
Доля численности обучающихся муниципального района, достигших базового уровня образовательных достижений по предметам в соответствии с реализуемыми стандартами, в общей численности обучающихся
%
98
94
95
96
96,5
97
98
Муниц.
48
7,1
7,5
7,8
8,2
8,5
8,9
2.2.
Организация государственной (итоговой) аттестации
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
1160,5
172
180,6
189,1
197,7
206,3
214,9









Муниц.
1160,5
172
180,6
189,1
197,7
206,3
214,9
2.3.
Проведение комплекса мероприятий по повышению качества результатов государственной (итоговой) аттестации
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
184,9
27,4
28,8
30,1
31,5
32,9
34,2
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах с худшими результатами ЕГЭ

1,54
1,67
1,65
1,63
1,6
1,58
1,54
Муниц.
184,9
27,4
28,8
30,1
31,5
32,9
34,2
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших документ об образовании, от общей численности выпускников
%
97,5
95
96
96,4
96,8
97
97,5
2.4.
Подготовка образовательных организаций к прохождению государственной аккредитации
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
184,9
27,4
28,8
30,1
31,5
32,9
34,2
Доля общеобразовательных учреждений муниципального района, имеющих свидетельства о государственной аккредитации, в общей численности общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
94,5
14
14,7
15,4
16,1
16,8
17,5
2.5.
Совершенствование муниципальной системы управления качеством образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
22,6
3,3
3,5
3,7
3,9
4
4,2









Муниц.
22,6
3,3
3,5
3,7
3,9
4
4,2
2.6.
Введение в образовательных учреждениях ФГОС основного общего образования
сентябрь 2014
сентябрь 2015
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общем количестве учащихся
%
100
67
100
100
100
100
100
Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются основные образовательные программы основного общего образования, в общей численности общеобразовательных учреждений, в которых реализуется основное общее образование
%
100
46
100
100
100
100
100
2.7.
Организация профильного обучения через сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся 10 - 11 классов, обучающихся по образовательным программам профильного обучения, в общей численности обучающихся 10 - 11 классов
%
80
80
80
80
80
80
80
2.8.
Организация работы в образовательных учреждениях классов компенсирующего и коррекционного обучения
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля общеобразовательных учреждений, в которых организовано обучение по программам компенсирующего и коррекционного обучения, от общего количества общеобразовательных учреждений
%
30
23
23
23
30
30
30
2.9.
Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет
%
90
82
85
87
88
89
90
3
Основное мероприятие 3 ПП: Развитие системы воспитания и дополнительного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
82,5
11,8
12,5
13,0
14,2
14,3
16,7









Муниц.
82,5
11,8
12,5
13,0
14,2
14,3
16,7
3.1.
Разработка и реализация целевых проектов:
- Экспедиция школьников "Уголок России - отчий дом";
- Эколого-патриотическая акция "Живи, Земля";
- Спортивно-оздоровительная программа "Мы за здоровый образ жизни";
- "Я - лидер";
- "Школа классного руководителя"
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля учащихся, участвующих в реализации целевых проектов, в общей численности учащихся
%
94
91
92
93
94
94
94
3.2.
Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию лидерских качеств и дальнейшей успешной социализации в обществе
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района
Всего
16,2
2,4
2,5
2,6
2,8
2,9
3
Доля обучающихся в возрасте 9 - 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы
%
85
80
81
81
83
85
85
Муниц.
16,2
2,4
2,5
2,6
2,8
2,9
3
3.3.
Организация деятельности детских и молодежных общественных организаций
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля образовательных учреждений, на базе которых активно работают детские и молодежные общественные объединения, от общего количества образовательных учреждений
%
100
92
100
100
100
100
100
3.4.
Проведение конкурса программ по организации летней занятости детей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
29,7
4,2
4,5
4,7
5,1
5,1
6,1
Доля обучающихся, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
29,7
4,2
4,5
4,7
5,1
5,1
6,1
3.5.
Совершенствование системы профилактики безнадзорности, детской преступности, трудоустройства и летней занятости трудных подростков
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся, состоящих на учете, занятых различными видами трудовой деятельности и охваченных оздоровлением в летний период, в общей численности обучающихся, состоящих на учете
%
100
100
100
100
100
100
100
3.6.
Организация акции "Милосердие" по оказанию адресной помощи подросткам и их семьям
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0









3.7.
Участие в межведомственных программах "Дети улиц", "Подросток", организация выездных рейдов
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся образовательных учреждений, состоящих на учете ОПДН и КДН, в общей численности обучающихся образовательных учреждений
%
1,3
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
3.8.
Организация работы по профессиональному самоопределению старшеклассников. Организация профинформационных мероприятий
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля выпускников, продолживших образование в учреждениях профессионального образования, от общего количества выпускников
%
99,5
98
98,5
98,7
99
99,2
99,5
3.9.
Введение в учебный план образовательных учреждений элективных курсов, способствующих профессиональному самоопределению и приобретению профессии
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения района

0
0
0
0
0
0
0
Доля средних общеобразовательных учреждений, в учебных планах которых введены элективные курсы, способствующие профессиональному самоопределению и приобретению профессии, от общего количества средних общеобразовательных учреждений
%
50
15
30
43
45
45
50
3.10.
Создание банка данных профильных, элективных курсов. Проведение смотра-конкурса элективных курсов, программ по профильному обучению
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
36,6
5,2
5,5
5,7
6,3
6,3
7,6
Доля педагогов, участвующих в смотре-конкурсе элективных курсов для старшеклассников, в общем количестве педагогов, реализующих профильное обучение
%
55
30
35
40
45
50
55
Муниц.
36,6
5,2
5,5
5,7
6,3
6,3
7,6
Задача 2 ПП. Обеспечение необходимых материально-технических и финансово-экономических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями
1.
Основное мероприятие 4 ПП: Обеспечение финансово-экономических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
336
48
50,4
52,8
57,6
57,6
69,6









Муниц.
336
48
50
53
57,6
57,6
69,6
1.1.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
336
48
50,4
52,8
57,6
57,6
69,6









Муниц.
336
48
50,4
52,8
57,6
57,6
69,6
1.2.
Разработка и реализация муниципальных заданий
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля образовательных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, к общему количеству образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Основное мероприятие 5 ПП: Обеспечение материально-технических условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
148473,1
21503,1
22472,7
23442,4
25391,6
25402,1
30261,2









Муниц.
135746,9
19392,4
20362,0
21331,7
23270,9
23270,9
28119
Област.
11464,2
1910,7
1910,7
1910,7
1910,7
1910,7
1910,7
Внебюд.
1262
200
200
200
210
220,5
231,5
2.1.
Создание условий для предоставления общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
148473,1
21503,1
22472,7
23442,4
25391,6
25402,1
30261,2
Доля образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в которых созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ООО и ДО, в общей численности образовательных учреждений, реализующих программы общего образования
%
100
33
66
58
70
80
100
Муниц.
135746,9
19392,4
20362
21331,7
23270,9
23270,9
28119
Област.
11464,2
1910,7
1910,7
1910,7
1910,7
1910,7
1910,7
Численность обучающихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях
ПК/ чел.
4
4
4
4
4
4
4
Внебюд.
1262,0
200
200
200
210
220,5
231,5
Доля образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей с ОВЗ, от общего количества образовательных учреждений
%
12
3
8
8
8
12
12
Задача 3 ПП. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
1.
Основное мероприятие 6 ПП: Обеспечение безопасных и благоприятных условий для работников и обучающихся в образовательных учреждениях
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
115729,9
16910,7
17564,6
18218,3
19717,7
19919,0
23399,6









Муниц.
91536,9
13076,7
13730,6
14384,3
15692,0
15692,0
18961,3
Внебюд.
24193
3834
3834
3834
4025,7
4227
4438,3









1.1.
Организация и проведение конкурса на лучшую подготовку образовательных учреждений к началу учебного года
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
119
17
17,9
18,7
20,4
20,4
24,6
Доля образовательных учреждений, в которых созданы благоприятные и безопасные условия для работников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
119
17
17,9
18,7
20,4
20,4
24,6
1.2.
Ремонт зданий и сооружений, обеспечение безопасности в образовательных учреждениях
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
4820,1
688,6
723
757,4
826,3
826,3
998,5
Муниц.
4820,1
688,6
723
757,4
826,3
826,3
998,5
1.3.
Обеспечение благоприятных условий в образовательных учреждениях
январь 2014
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
110685,8
16190,1
16807,9
17425,7
18853,0
19054,3
22354,7
Муниц.
86492,8
12356,1
12973,9
13591,7
14827,3
14827,3
17916,4
Внебюд.
24193
3834
3834
3834
4025,7
4227
4438,3
1.4.
Ремонт и обслуживание школьного автотранспорта, проведение смотра-конкурса на лучший школьный транспорт
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
105
15
15,8
16,5
18
18
21,8
Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных соответствующим требованиям транспортом, от общего количества общеобразовательных учреждений
%
100
69
76
84
92
100
100
Муниц.
105
15
15,8
16,5
18,0
18,0
21,8
2.
Основное мероприятие 7 ПП: Создание единой образовательно-оздоровительной системы укрепления здоровья детей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
43877
6552,5
6995,6
6696,6
7563,5
7458,4
8610,6









Муниц.
11196,7
1440,5
1883,6
1584,6
2099,7
1728,6
2459,7
Област.
6494
962
962
962
1106,3
1154,4
1346,8
Внебюд.
26187
4150
4150
4150
4357,5
4575,4
4804,1
2.1.
Организация ежегодного медицинского осмотра работников образовательных учреждений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
969,5
138,5
145,4
152,4
166,2
166,2
200,8
Доля работников образовательных учреждений, прошедших медосмотр, от общего количества работников образовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
969,5
138,5
145,4
152,4
166,2
166,2
200,8
2.2.
Организация ежегодного медицинского осмотра обучающихся образовательных учреждений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся, прошедших медицинский осмотр, от общего количества обучающихся
%
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Анализ состояния здоровья школьников по данным медицинского осмотра
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0
Доля здоровых обучающихся от общего количества обучающихся
%
65
58
60
61
62
65
65
2.4.
Проведение классных часов, круглых столов, бесед с обучающимися и их родителями с привлечением специалистов учреждений здравоохранения по актуализации ценностей здоровья
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0









2.5.
Организация обязательной вакцинации педагогов и обучающихся
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся и педагогов, прошедших обязательную вакцинацию, от общего количества педагогов и обучающихся, подлежащих вакцинации
%
100
100
100
100
100
100
100
2.6.
Лицензирование медицинских кабинетов образовательных учреждений
январь 2014
декабрь 2014
Учреждение здравоохранения района
Комитет по образованию

0
0
0
0
0
0
0
Доля медицинских кабинетов, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения, от общего количества медицинских кабинетов в образовательных учреждениях
%
100
100
100
100
100
100
100
2.7.
Организация горячего питания обучающихся
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
38817,1
5965
6019,7
6074,3
6523,4
6776,8
7457,9
Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
7651
1093
1147,7
1202,3
1311,6
1311,6
1584,8
Доля обучающихся, охваченных двухразовым питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений
%
60
52
55
56
57
58
60
Област.
6493,5
962
962
962
1106,3
1154,4
1346,8
Доля внебюджетных средств, привлеченных на организацию горячего питания, от общего количества денежных средств, израсходованных на организацию горячего питания
%
98
80
82
85
88
90
98
Внебюд.
24672,6
3910
3910
3910
4105,5
4310,8
4526,3
2.8.
Проведение мониторинга и контроля за состоянием организации и качества питания в образовательных учреждениях
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания Роспотребнадзора по качеству питания, от общего количества учреждений
%
80
80
80
80
80
80
80
2.9.
Повышение квалификации работников пищеблоков образовательных учреждений, организация и проведение обучающих семинаров
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0
2.10.
Проведение смотра-конкурса на "Лучший пищеблок" общеобразовательного учреждения
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
2.11.
Замена и установка современного высокопроизводительного энергосберегающего технологического и холодильного оборудования на пищеблоки
январь 2015
декабрь 2019
Администрация СМР
Комитет по образованию
Всего
1113,3
0
371,1
0
371,1
0
371,1
Доля пищеблоков образовательных учреждений, полностью обеспеченных современным высокопроизводительным энергосберегающим технологическим и холодильным оборудованием
%
100
25
46
57
78
89
100
Муниц.
1113,3
0
371,1
0
371,1
0
371,1
2.12.
Организация летнего оздоровительного отдыха детей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
2914,4
440
450
460
492
504,6
567,8
Доля детей от 6,5 до 14 лет, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, от общего количества детей от 6,5 до 14 лет
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
1400
200
210
220
240
240
290
Внебюд.
1514,4
240
240
240
252
264,6
277,8
2.13.
Смотр-конкурс работы лагерей дневного пребывания
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
63
9
9,5
9,9
10,8
10,8
13
Муниц.
63
9
9,5
9,9
10,8
10,8
13,0
Задача 4 ПП. Развитие системы выявления и сопровождения одаренных детей, обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми дошкольного и школьного возраста
4.
Основное мероприятие 8 ПП: Выявление, развитие и поддержка одаренных детей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
1866,5
262,9
276,1
289,1
315,5
341,7
381,2









Муниц.
1866,5
262,9
276,1
289,1
315,5
341,7
381,2
4.1.
Организация и проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, турниров, выставок, конференций, соревнований
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
478,6
67,4
71
74,1
80,9
87,6
97,8
Количество проведенных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований

1103
180
183
185
185
185
185
Муниц.
478,6
67,4
70,8
74,1
80,9
87,6
97,8
Доля участников районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся
%
380
373
375
375
377
377
380
4.2.
Организация участия в областных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, фестивалях, турнирах, конференциях, выставках, соревнованиях
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
1146,5
161,50
169,60
177,60
193,80
209,9
234,10
Доля участников областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся
%
160
148
149
150
155
155
160
Доля призеров и победителей районных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся
%
120
110
110
112
115
115
120
Муниц.
1146,5
161,50
169,60
177,60
193,80
209,9
234,1
Доля призеров и победителей областных, всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований от общего количества обучающихся
%
50
39
40
40
40
45
50
Доля педагогов, подготовивших призеров и победителей конкурсов, конференций, соревнований, от общего количества педагогов образовательных учреждений
%
60
40
45
45
50
55
60
4.3.
Диагностика потенциальных возможностей семей одаренных детей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся, внесенных в банк данных одаренных детей, от общего количества обучающихся
%
37
30
32
35
35
35
37
4.4.
Создание и пополнение базы данных одаренных детей района
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
4.5.
Ежегодные выплаты стипендий (премий) одаренным детям
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
142
20
21
22
24
26
29
Доля обучающихся, получивших стипендии Главы муниципального района, от общего количества обучающихся
%
3,7
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
Муниц.
142
20
21
22
24
26
29
4.6.
Организация участия одаренных детей в профильных отрядах и сменах в оздоровительных лагерях, профильных лагерях, санаториях и др.
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0
Доля обучающихся, поощренных другими формами (путевка в лагерь, санаторий, туристическая поездка и др.), от общего количества обучающихся
%
25
11
12
15
20
20
25
4.7.
Организация адресной поддержки детским творческим коллективам учреждений дополнительного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
28,4
4
4,2
4,4
4,8
5,2
5,8









Муниц.
28,4
4
4,2
4,4
4,8
5,2
5,8
4.8.
Учреждение Гранта Администрации СМР ОО на развитие образовательного учреждения
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
71
10
11
11
12
13
14,5









Муниц.
71
10
11
11
12
13
14,5
5
Информационное, научно-методическое и ресурсное обеспечение работы с одаренными детьми
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
341,9
48,2
50,6
52,8
57,9
62,6
69,8









Муниц.
341,9
48,20
50,6
52,80
57,90
62,60
69,80
5.1.
Информационное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы, в том числе поддержка информационных страниц в сети Интернет
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля педагогов, прошедших подготовку для работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений
%
15
10
11
12
15
15
15
5.2.
Разработка методических рекомендаций по поэтапному выявлению одаренных детей в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0









5.3.
Проведение семинаров-практикумов с педагогами-психологами, социальными педагогами, педагогами и воспитателями по вопросам выявления одаренных детей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0









5.4.
Организация семинаров для педагогов по работе с одаренными детьми, по вопросам организации научно-исследовательской работы с обучающимися
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0









5.5.
Участие в семинарах для педагогов по работе с одаренными детьми
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
106,5
15
15,8
16,5
18
19,5
21,7
Доля педагогов, принявших участие в обобщении и представлении опыта работы с одаренными детьми, от общего количества педагогов образовательных учреждений
%
20
3
4
5
10
15
20
Муниц.
106,5
15
15,8
16,5
18,0
19,5
21,7
5.6.
Участие в научно-практических конференциях для педагогов по вопросам обучения и развития одаренных детей. Издание материалов эффективного опыта работы с одаренными детьми, обобщение опыта работы
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
25,7
3,63
3,8
3,9
4,4
4,7
5,3









Муниц.
25,7
3,6
3,8
3,9
4,4
4,7
5,3
5.7.
Проведение смотров-конкурсов методических материалов по работе с одаренными детьми. Разработка и издание сборника методических материалов по работе с одаренными детьми
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
54,5
7,7
8,1
8,4
9,2
10
11,1









Муниц.
54,5
7,7
8,1
8,4
9,2
10
11,1
5.8.
Конкурс авторских программ по работе с одаренными детьми. Создание банка образовательных программ по работе с одаренными детьми
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
67,3
9,5
10,0
10,4
11,4
12,3
13,7









Муниц.
67,3
9,5
10,0
10,4
11,4
12,3
13,7
5.9.
Организация экспериментальных площадок, методических сообществ по вопросам работы с одаренными детьми. Разработка инновационных моделей по работе с одаренными детьми
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество участников муниципального эксперимента по работе с одаренными детьми

20
1
2
3
4
5
5
Количество экспериментальных площадок по работе с одаренными детьми

12
1
1
2
2
3
3
5.10.
Взаимодействие с кафедрами БОУ ДПО "ИРООО", ВУЗами по работе с одаренными детьми
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество педагогов, сотрудничающих с учеными по работе с одаренными детьми

36
2
3
5
7
9
10
5.11.
Издание районного спецвыпуска "Школьный вестник" ("Одаренные дети")
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
33,2
4,7
4,9
5,1
5,6
6,1
6,8
Количество публикаций по работе с одаренными детьми

28
3
5
5
5
5
5
Муниц.
33,2
4,7
4,9
5,1
5,6
6,1
6,8
5.12.
Издание сборников творческих работ учащихся по итогам научно-практических конференций, конкурсов
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
39,6
5,6
5,9
6,1
6,7
7,2
8,1
Муниц.
39,6
5,60
5,90
6,10
6,70
7,2
8,1
5.13.
Информирование участников ОП, оформление стендов по профориентации
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, в общей численности выпускников
%
70
60
65
70
70
70
70
Доля выпускников, поступивших в СУЗы
%
30
40
35
30
30
30
30
5.14.
Проведение ярмарки учебных заведений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
5.15.
Организация и проведение родительских собраний
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
15,2
2,1
2,2
2,4
2,6
2,8
3,1









Муниц.
15,2
2,1
2,2
2,4
2,6
2,8
3,1
Задача 5 ПП. Создание социально-экономических условий для полного обеспечения системы образования высоко-квалифицированными педагогическими и руководящими кадрами
1.
Основное мероприятие 9 ПП: Обеспечение педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений района
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля выпускников, поступивших в педагогические заведения, от общего количества поступивших в учебные заведения
%
19
17
18
19
19
19
19
Доля студентов, обучающихся по контрактно-целевой подготовке, от общего количества студентов района, обучающихся в педагогических заведениях
%
30
25
30
30
30
30
30
Доля студентов-целевиков, вернувшихся работать в образовательные учреждения района, от общего количества студентов-целевиков
%
50
0
0
50
50
50
50
Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами
%
100
100
100
100
100
100
100
Доля молодых педагогов (до пяти лет) от общей численности педагогических кадров
%
24
27
27,3
27,5
28
28,5
29
Обеспеченность системы образования управленческими кадрами
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Координация деятельности образовательных учреждений по повышению квалификации педагогических кадров образовательных учреждений района
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников
%
100
98
100
100
100
100
100
Доля педагогов и руководителей, имеющих педагогическое образование, от общего количества педагогических и руководящих работников
%
93
95
95,3
95,5
96
96,5
97
Доля педагогов с высшей квалификационной категорией от общего количества педагогических кадров
%
19
14
16
18
18
18
19
Доля педагогов с I квалификационной категорией от общего количества педагогических кадров
%
45
30
35
40
45
45
45
3.
Информационно-методическое сопровождение педагогов
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
97776
14485,3
15209,6
15933,9
16658,1
17382,4
18106,7









Муниц.
97776
14485,3
15209,6
15933,9
16658,1
17382,4
18106,7
4.
Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения уровня образования и квалификации руководящих и педагогических работников учреждений образования муниципального района
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
637,60
62,6
111
99
123
93
149









Муниц.
637,60
62,6
111
99
123
93
149
4.1.
Конкурс "Учитель года"
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
110,2
16,2
17
18
19
20
20
Количество педагогов, принимающих участие в районных конкурсах профессионального мастерства ("Учитель года", "Дебют", "Самый классный Классный", "Формула успеха")
участники
58
8
10
10
10
10
10
Муниц.
110,2
16,2
17
18
19
20
20
4.2.
Конкурс "Дебют"
январь 2015
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
56
0
17
0
19
0
20
Муниц.
56
0
17
0
19

20
4.3.
Конкурс "Формула успеха"
январь 2015
январь 2014
Комитет по образованию

Всего
56
0
17
0
19
0
20
Муниц.
56
0
17
0
19
0
20
документа.
------------------------------------------------------------------
4.5.
Конкурс "Самый классный Классный"
январь 2014
январь 2014
Комитет по образованию

Всего
53,6
15,6
0
18
0
20
0









Муниц.
53,6
15,6
0
18
0
20
0
4.6.
Участие в областном конкурсе "Учитель года"
январь 2014
январь 2014
Комитет по образованию

Всего
87,9
12,9
13
14
15
16
17
Муниц.
87,9
12,9
13
14
15
16
17
Количество педагогов, принявших участие в областных конкурсах профессионального мастерства ("Учитель года", "Воспитатель года", "Лидер в образовании", "Дебют")
участники
18
3
3
3
3
3
3
4.7.
Участие в областном конкурсе "Дебют"
январь 2015
январь 2014
Комитет по образованию

Всего
45
0
13
0
15
0
17
Муниц.
45
0
13

15

17
4.8.
Участие в областном конкурсе "Лидер в образовании"
январь 2016
январь 2014
Комитет по образованию

Всего
31
0
0
14
0
0
17
Муниц.
31


14


17
4.9.
Участие в областном конкурсе "Воспитатель года"
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
87,9
12,9
13
14
15
16
17
Муниц.
87,9
12,9
13
14
15
16
17
4.10.
Участие педагогов в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей в рамках ПНПО "Образование"
январь 2015
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
30
5
5
5
5
5
5
Количество педагогов, принявших участие в конкурсном отборе
участники
6
1
1
1
1
1
1
Муниц.
30
5
5
5
5
5
5
4.11.
Проведение районной научно-практической конференции
январь 2015
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
25
0
5
5
5
5
5
Муниц.
25
0
5
5
5
5
5
Доля педагогов, участвовавших в районных семинарах, педчтениях, НПК, педмарафонах, конкурсах, от общего количества педагогических кадров
%
50
30
40
50
50
50
50
4.12.
Проведение районных педагогических чтений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
25
0
5
5
5
5
5
Муниц.
25
0
5
5
5
5
5
4.13.
Проведение районной ярмарки инновационных проектов
январь 2015
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
25
0
5
5
5
5
5
Муниц.
25
0
5
5
5
5
5
4.14.
Проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя
январь 2015
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
5
0
1
1
1
1
1









Муниц.
5
0
1
1
1
1
1
5.
Повышение социального статуса педагогов и престижа профессионального образования (всего)
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
694,9
104,9
110
115
120
120
125









Муниц.
694,9
104,9
110
115
120
120
125
5.1.
Проведение августовского педагогического совещания
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
694,9
104,9
110
115
120
120
125
Доля педагогов, принявших участие в августовском совещании, от общего количества педагогов
%
85
85
85
85
85
85
85
Муниц.
694,9
104,9
110
115
120
120
125
5.2.
Проведение спартакиады работников образования
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля педагогов, принявших участие в районной спартакиаде работников образования, от общего количества педагогов
%
85
80
85
85
85
85
85
5.3.
Проведение мероприятия, посвященного Дню Учителя
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля педагогов, принявших участие в торжественных мероприятиях, посвященных Международному Дню учителя, от общего количества педагогов
%
85
80
85
85
85
85
85
Задача 6 ПП. Создание и развитие в Седельниковском районе целостной стабильно функционирующей информационно-образовательной системы на основе единой информационной среды
1.
Основное мероприятие 10 ПП: Создание и развитие единого информационного пространства системы образования района
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения
Всего
1230
10
325
315
260
160
160









Муниц.
1230
10
325
315
260
160
160
1.1.
Оснащение дошкольных образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием
январь 2015
декабрь 2017
Комитет по образованию

Всего
300
0
100
100
100
0
0
Доля оснащенности дошкольных образовательных учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества дошкольных образовательных учреждений
%
100
40
60
80
100
100
100
Муниц.
300
0
100
100
100
0
0
1.2.
Оснащение учреждений дополнительного образования компьютерным и мультимедийным оборудованием
январь 2015
декабрь 2016
Комитет по образованию

Всего
100
0
50
50
0
0
0
Доля оснащенности учреждений дополнительного образования компьютерным и мультимедийным оборудованием от общего количества учреждений дополнительного образования
%
100
50
100
100
100
100
100
Муниц.
100
0
50
50
0
0
0
1.3.
Подключение дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети Интернет
январь 2015
декабрь 2015
Комитет по образованию

Всего
10
0
10
0
0
0
0
Доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 256 Кб/с, от общего количества образовательных учреждений
%
100
50
75
100
100
100
100
Муниц.
10
0
10




1.4.
Создание локальных сетей в ОУ с выходом в единую корпоративную сеть учебных заведений
январь 2015
декабрь 2016
Комитет по образованию

Всего
10
0
5
5
0
0
0
Удельный вес школ, имеющих локальную вычислительную сеть для формирования единого информационного пространства общеобразовательного учреждения
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
10
0
5
5



1.5.
Организация и проведение конкурса сайтов образовательных учреждений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
30
5
5
5
5
5
5
Доля образовательных учреждений, использующих ресурсы Интернет в административном и образовательном процессах
%
100
50
70
90
100
100
100
Муниц.
30
5
5
5
5
5
5
1.6.
Организация районных конкурсов для учителей, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
30
5
5
5
5
5
5
Количество педагогов, использующих ИКТ как средство обучения
%
100
30
50
70
100
100
100
Муниц.
30
5
5
5
5
5
5
1.7.
Приобретение лицензионного программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов для образовательных учреждений
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
750
0
150
150
150
150
150
Муниц.
750
0
150
150
150
150
150
1.8.
Предоставление образовательными учреждениями государственных и муниципальных услуг в электронном виде
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию
Образовательные учреждения

0
0
0
0
0
0
0
Доля удовлетворенных заявлений по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего количества заявлений
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 7 ПП. Создание на территории Седельниковского района единой системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.
1.
Основное мероприятие 11 ПП: Защита прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
46947
7094,2
7291
7492,7
8040,9
8356,4
8671,8









Муниц.
46947
7094,2
7291
7492,7
8040,9
8356,4
8671,8
1.1.
Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их обучению и воспитанию
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
4702,2
783,7
783,7
783,7
783,7
783,7
783,7
Количество детей, оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью, их обучению и воспитанию
к-во детей
64
9
10
12
12
11
10
Муниц.
4702,2
783,7
783,7
783,7
783,7
783,7
783,7
1.2.
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека (попечительство), приемная семья
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи
%
100
100
100
100
100
100
100
1.3.
Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
31944,4
4779,6
4911,5
5046,6
5496,6
5735,6
5974,5
Доля опекунов (попечителей), получающих меры социальной поддержки на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
31944,4
4779,6
4911,5
5046,6
5496,6
5735,6
5974,5
1.4.
Предоставление приемным родителям, приемным семьям мер социальной поддержки
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию

Всего
10300,4
1530,9
1595,8
1662,4
1760,6
1837,1
1913,6
Доля приемных родителей и приемных семей, получающих меры социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
Муниц.
10300,4
1530,9
1595,8
1662,4
1760,6
1837,1
1913,6
1.5.
Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им адресной помощи
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детей от 0 до 18 лет в районе
%
4
7
6
5
5
4
4
1.6.
Выпуск сборников, бюллетеней, листовок по профилактике социального сиротства
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество выпущенных изданий по профилактике социального сиротства, изданных публикаций и вышедших передач
к-во
0
6
6
6
6
6
6
1.7.
Освещение положительного опыта семейного воспитания в СМИ: цикл передач о проблемах социального сиротства и семейного неблагополучия на территории Седельниковского района, публикация статей в районной газете "Сибирский труженик" под рубрикой "Мама! Найди меня!"
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
1.8.
Проведение межведомственных семинаров-совещаний с участием структур профилактики
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество межведомственных семинаров с участием структур профилактики
к-во
12
2
2
2
2
2
2
1.9.
Участие (в рамках своей компетенции) в реализации на территории района целевого ведомственного профилактического мероприятия "Подросток"
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0









1.10.
Организация и проведение семинаров-совещаний с опекунами (попечителями), приемными родителями
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество проведенных семинаров с опекунами (попечителями), приемными родителями
к-во
12
2
2
2
2
2
2
1.11.
Освещение положительного опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях в СМИ
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество изданных публикаций и вышедших передач о замещающих семьях
к-во
33
4
5
6
6
6
6
1.12.
Подбор, подготовка и учет граждан, желающих усыновить детей, взять под опеку, в приемную семью
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ч-к
101
12
15
18
18
19
19
1.13.
Консультирование родителей (законных представителей) и детей по вопросам соблюдения законодательства в области охраны прав детей и соблюдения социальных гарантий
январь 2014
декабрь 2019
Комитет по образованию


0
0
0
0
0
0
0
Количество проведенных консультаций с родителями (законными представителями) и детьми по вопросам соблюдения законодательства в области охраны прав детей и соблюдения социальных гарантий
к-во
268
38
42
46
46
48
48



8.2. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие культуры Седельниковского
муниципального района" муниципальной программы "Развитие
социально-культурной сферы Седельниковского муниципального
района Омской области на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Развитие культуры Седельниковского муниципального района
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы
МБУК "Межпоселенческий музей истории Седельниковского района";
МБУК "Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека";
МБУК "МСКДЦ "СВЕТОЧ";
МБОУ ДОД "Седельниковская детская школа искусств";
МКУК "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания"
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Развитие единого культурного пространства Седельниковского района, совершенствование профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных, библиотечных, музейных услуг
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.
2. Организация библиотечного обслуживания населения.
3. Предоставление дополнительного образования детям.
4. Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе.
5. Содержание и обеспечение деятельности учреждения "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания".
6. Исполнение муниципальных функций учреждениями культуры
Перечень основных мероприятий
- сохранение и популяризация объектов наследия и музейного фонда;
- развитие библиотечного дела;
- развитие дополнительного образования детей;
- поддержка и развитие самодеятельного народного творчества;
- административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры;
- развитие системы управления сферой культуры
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств областного и районного бюджетов составляет 201112,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 32813,1 тыс. рублей;
2015 год - 33635,3 тыс. рублей;
2016 год - 33665,9 тыс. рублей;
2017 год - 33665,9 тыс. рублей;
2018 год - 33665,9 тыс. рублей;
2019 год - 33665,9 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- доля годового обновления музейных предметов в общем объеме основного музейного фонда Седельниковского района к концу 2019 года составит 30%;
- среднегодовое число посещений муниципальных бюджетных культурных учреждений Седельниковского района к концу 2019 года составит 3000 человек;
- количество проведенных районных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры к концу 2019 года составит 5400 ед.;
- средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к концу 2019 года составит 23845,0 рублей;
- сумма затраченных денежных средств на обновление материально-технической базы и текущий ремонт учреждений культуры к концу 2019 года составит 1000000 руб.;
- ежегодно количество выданных книг населению в библиотеках поселений составит 182412 экземпляров;
- ежегодно планируется зарегистрировать 7350 пользователей в МБУК "Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека";
- увеличение суммы затраченных денежных средств на подписку периодических изданий к концу 2019 года до 170,0 тыс. руб.;
- стипендий Администрации Седельниковского муниципального района "Одаренным детям" ежегодно будет выплачено 9000,00 рублей;
- планируется ежегодно принять участие в 17 областных, международных мероприятиях, смотрах;
- число посетителей культурно-досуговых мероприятий ежегодно составит 149650 человек;
- доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, к концу 2019 года составит 35%.


8.2.2. Общие положения

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.
На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.
Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики муниципального района: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышение качества культурных услуг.
Сегодня муниципальная сеть учреждений культуры является источником услуг культуры и досуга на селе. Сельская культура во многом определяет социальную стабильность в регионе.
В 2013 году сфера культуры Седельниковского муниципального района была представлена 42 сетевыми единицами, в том числе: 24 культурно-досуговых учреждения, 15 учреждений библиотечной системы, районный музей истории, детская школа искусств. С 01.04.2013 осуществляет деятельность новое муниципальное казенное учреждение культуры "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания".
Общая численность работающих на конец 2013 года составила 155 человек, в том числе основного персонала 102 человека. В последнее время большое внимание уделяется повышению профессионального образования. В 2013 году курсы повышения квалификации прошли 36 специалистов учреждений культуры, 5 человек прошли профессиональную подготовку.
Впервые за многие годы в 2013 году культура Седельниковского муниципального района активно принимала участие в масштабных творческих проектах, представляя не только свой район, но и Омский регион: образцовый ансамбль танца "Жарки" стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля народных культур "Синяя птица", который проходил на Алтае; народный вокальный ансамбль "Балагуры" и участник образцового ансамбля танца "Радуга" Никита Сумин были включены в состав делегации области для участия в XVI фестивале российской культуры во Франции, г. Канны. Хореографическая студия "Выкрутасы" стала лауреатом 2 степени Всероссийского фестиваля народного творчества "Вместе мы - Россия!" в г. Томске. Специалисты Седельниковской центральной библиотеки приняли участие в работе Всероссийского лагеря сельских библиотек, который проходил в Краснодарском крае.
Учащиеся МБОУ ДОД "Седельниковская ДШИ" стали стипендиатами Министерства культуры Омской области, а проект школы по развитию хореографического искусства на конкурсной основе получил грантовую поддержку в размере 25 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Несмотря на положительные тенденции в культурной жизни Седельниковского муниципального района существует ряд актуальных проблем:
- техническое состояние и оснащение учреждений культуры существенно отстает от современных требований;
- в ситуации быстрого распространения современных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с развитием систем обмена информацией с помощью компьютерных сетей, переводом информационных ресурсов музеев, библиотек в цифровую форму, созданием электронного каталога музейных и библиотечных фондов;
- недостаточное количество молодых специалистов в отрасли культуры, необходимость постоянного повышения профессиональной квалификации работников культуры.
Реализация подпрограммы "Развитие культуры Седельниковского муниципального района" позволит закрепить статус культуры как одного из важнейших факторов, определяющих устойчивое духовно-нравственное и социально-экономическое развитие района, его политическую стабильность, инвестиционную привлекательность, повышение качества жизни населения, позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей района, для формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций муниципального района, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

8.2.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: развитие единого культурного пространства Седельниковского района, совершенствование профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных, библиотечных, музейных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- предоставление дополнительного образования детям;
- предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;
- содержание и обеспечение деятельности учреждения "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания";
- качественное предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций учреждениями культуры.

8.2.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.2.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.2.5).

8.2.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
8.2.6.1. Доля годового обновления музейных предметов в общем объеме основного музейного фонда Седельниковского района.
8.2.6.2. Среднегодовое число посещений муниципальных бюджетных культурных учреждений Седельниковского района.
8.2.6.3. Количество проведенных районных культурно-массовых мероприятий.
8.2.6.4. Повышение средней заработной платы работникам культурных учреждений и преподавателям дополнительного образования детей.
8.2.6.5. Оснащение, обновление материально-технической базы учреждений культуры.
8.2.6.6. Количество выданных книг в библиотеках поселений.
8.2.6.7. Число зарегистрированных пользователей МБУК "Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека".
8.2.6.8. Подписка на периодические издания.
8.2.6.9. Стипендии Администрации Седельниковского муниципального района "Одаренным детям", "Результативно работающим преподавателям и результативно работающим специалистам в сфере образования".
8.2.6.10. Участие в областных, международных мероприятиях, смотрах.
8.2.6.11. Сумма затраченных денежных средств на повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений культуры.
8.2.6.12. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий.
8.2.6.13. Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Седельниковского района.

8.2.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств областного и районного бюджетов составит 201112,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 32813,1 тыс. рублей; 2015 год - 33635,3 тыс. рублей; 2016 год - 33665,9 тыс. рублей; 2017 год - 33665,9 тыс. рублей; 2018 год - 33665,9 тыс. рублей; 2019 год - 33665,9 тыс. рублей.
Распределение средств областного и районного бюджетов по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.2.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
201112,0
32813,1
33635,3
33665,9
33665,9
33665,9
33665,9

Предполагается финансирование из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

8.2.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
- доля годового обновления музейных предметов в общем объеме основного музейного фонда Седельниковского района к концу 2019 года составит 30%;
- среднегодовое число посещений муниципальных бюджетных культурных учреждений Седельниковского района к концу 2019 года составит 3000 человек;
- число проведенных районных культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры к концу 2019 года составит 5400 ед.;
- средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к концу 2019 года составит 23845,0 рублей;
- сумма затраченных денежных средств на обновление материально-технической базы и текущий ремонт учреждений культуры к концу 2019 года составит 1000000 руб.;
- ежегодно количество выданных книг населению в библиотеках поселений составит 182412 экземпляров;
- ежегодно планируется зарегистрировать 7350 пользователей в МБУК "Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека";
- увеличение суммы затраченных денежных средств на подписку периодических изданий к концу 2019 года до 170,0 тыс. руб.;
- стипендий Администрации Седельниковского муниципального района "Одаренным детям" ежегодно будет выплачено 9000,00 рублей;
- планируется ежегодно принять участие в 17 областных, международных мероприятиях, смотрах;
- число посетителей культурно-досуговых мероприятий ежегодно составит 149650 человек;
- доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, к концу 2019 года составит 35%.

8.2.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района;
- МБУК "Межпоселенческий музей Седельниковского района";
- МБУК "Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека";
- МБУК "МСКДЦ "СВЕТОЧ";
- МБОУ ДОД "Седельниковская детская школа искусств";
- МКУК "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания".
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к подпрограмме "Развитие культуры
Седельниковского муниципального района"
муниципальной программы "Развитие социально-
культурной сферы Седельниковского муниципального
района Омской области на 2014 - 2019 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 8.2.5

№ п/п
Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы Седельниковского муниципального района (далее - муниципальная подпрограмма)
Срок реализации мероприятия муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
Наименование
Единица измерения
Значение
с (год)
по (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Развитие единого культурного пространства Седельниковского района, совершенствование профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных, библиотечных, музейных услуг
Задача 1 ПП. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям
1.1.
Основное мероприятие: Сохранение и популяризация объектов наследия и музейного фонда
2014
2019
МБУК "ММИ СР"
Всего:
7431,30
1202,30
1245,80
1245,80
1245,80
1245,80
1245,80
x
x
x



x
x
x
1. Районный бюджет
7152,90
1155,90
1199,40
1199,40
1199,40
1199,40
1199,40
2. Областной бюджет
278,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
Доля годового обновления музейных предметов
%
30
5
5
5
5
5
5
1.1.1.
Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в сфере культуры (музеи)
2014
2019
МБУК "ММИ СР"
Всего:
1860,30
273,80
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
Число посещений
чел.
17900
2900
3000
3000
3000
3000
3000
1. Районный бюджет
1860,30
273,80
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
Количество выставок, презентаций
ед.
50200
8300
8350
8350
8400
8400
8400
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Мероприятие 2: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБУК "ММИ СР"
Всего:
5292,60
882,10
882,10
882,10
882,10
882,10
882,10
Повышение средней заработной платы
руб.
121735
15060
18825
20080
21335
22590
23845
1. Районный бюджет
5292,60
882,10
882,10
882,10
882,10
882,10
882,10
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.
Мероприятие 3: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБУК "ММИ СР"
Всего:
278,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
Повышение средней заработной платы
руб.
121735
15060
18825
20080
21335
22590
23845
1. Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Областной бюджет
278,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
46,40
Задача 2 ПП. Организация библиотечного обслуживания населения
2.2.
Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела
2014
2019
МБУК "СМ ЦБ"
Всего:
34067,20
5623,70
5688,70
5688,70
5688,70
5688,70
5688,70
x
x
x



x
x
x
1. Районный бюджет
32617,00
5382,00
5447,00
5447,00
5447,00
5447,00
5447,00
2. Областной бюджет
1450,20
241,70
241,70
241,70
241,70
241,70
241,70
Повышение квалификации
руб.
141000
23500
23500
23500
23500
23500
23500
Оснащение, обновление материально-технической базы
руб.
500000
200000
300000
0
0
0
0
2.2.1.
Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в сфере культуры (библиотеки)
2014
2019
МБУК "СМ ЦБ"
Всего:
5066,20
790,20
855,20
855,20
855,20
855,20
855,20









1. Районный бюджет
5066,20
790,20
855,20
855,20
855,20
855,20
855,20
Количество выданных книг
экз.
1094472
182412
182412
182412
182412
182412
182412
Количество посещений
чел.
486560
82760
82760
82760
72760
82760
82760
Число зарегистрированных пользователей
чел.
44100
7350
7350
7350
7350
7350
7350
Подписка на периодические издания
руб.
870000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









2.2.2.
Мероприятие 2: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБУК "СМ ЦБ"
Всего:
27550,80
4591,80
4591,80
4591,80
4591,80
4591,80
4591,80
Повышение средней заработной платы
руб.
121735
15060
18825
20080
21335
22590
23845
1. Районный бюджет
27550,80
4591,80
4591,80
4591,80
4591,80
4591,80
4591,80
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Мероприятие 3: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБУК "СМ ЦБ"
Всего:
1450,20
241,70
241,70
241,70
241,70
241,70
241,70
Повышение средней заработной платы
руб.
121735
15060
18825
20080
21335
22590
23845
1. Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Областной бюджет
1450,20
241,70
241,70
241,70
241,70
241,70
241,70
Задача 3 ПП. Предоставление дополнительного образования детям
3.3.
Основное мероприятие: Развитие дополнительного образования детей
2014
2019
МБОУ ДОД "Седельниковская ДШИ"
Всего:
36537,60
6089,60
6089,60
6089,60
6089,60
6089,60
6089,60
x
x
x



x
x
x
1. Районный бюджет
34912,80
5818,80
5818,80
5818,80
5818,80
5818,80
5818,80









2. Областной бюджет
1624,80
270,80
270,80
270,80
270,80
270,80
270,80
Повышение квалификации
руб.
88500
8500
16000
16000
16000
16000
16000
Ремонт балетного класса "Жарка"
руб.
500000
500000
0
0
0
0
0
3.3.1.
Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в сфере культуры (школы искусств)
2014
2019
МБОУ ДОД "Седельниковская ДШИ"
Всего:
4039,80
673,30
673,30
673,30
673,30
673,30
673,30









1. Районный бюджет
4039,80
673,30
673,30
673,30
673,30
673,30
673,30
Стипендии "Одаренным детям"
руб.
49500
7000
7500
8000
9000
9000
9000
Участие в областных, международных мероприятиях, смотрах
ед.
100
15
17
17
17
17
17
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









3.3.2.
Мероприятие 2: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБОУ ДОД "Седельниковская ДШИ"
Всего:
30873,00
5145,50
5145,50
5145,50
5145,50
5145,50
5145,50
Повышение средней заработной платы
руб.
138050
20080
21335
22590
23845
25100
25100
1. Районный бюджет
30873,00
5145,50
5145,50
5145,50
5145,50
5145,50
5145,50
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3.
Мероприятие 3: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБОУ ДОД "Седельниковская ДШИ"
Всего:
1624,80
270,80
270,80
270,80
270,80
270,80
270,80
Повышение средней заработной платы
руб.
138050
20080
21335
22590
23845
25100
25100
1. Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Областной бюджет
1624,80
270,80
270,80
270,80
270,80
270,80
270,80
Задача 4 ПП. Предоставление населению возможности для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе
4.4.
Основное мероприятие: Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества
2014
2019
МБУК МСКДЦ "СВЕТОЧ"
Всего:
76251,00
12148,60
12796,00
12826,60
12826,60
12826,60
12826,60
x
x
x



x
x
x
1. Районный бюджет
73062,00
11617,10
12264,50
12295,10
12295,10
12295,10
12295,10
2. Областной бюджет
3189,00
531,50
531,50
531,50
531,50
531,50
531,50
Повышение квалификации
руб.
230000
25000
25000
45000
45000
45000
45000
Ремонт Голубовского ДК
руб.
4025000
525000
3500000
0
0
0
0
4.4.1.
Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в сфере культуры (клубы)
2014
2019
МБУК МСКДЦ "СВЕТОЧ"
Всего:
12468,60
1518,20
2165,60
2196,20
2196,20
2196,20
2196,20









1. Районный бюджет
12468,60
1518,20
2165,60
2196,20
2196,20
2196,20
2196,20
Число культурно-досуговых мероприятий
ед.
32252
5326
5326
5400
5400
5400
5400
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
ед.
897824
149612
149612
149650
149650
149650
149650
Доля населения, занимающегося творческой деятельностью
%
210
35
35
35
35
35
35
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









4.4.2.
Мероприятие 2: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБУК МСКДЦ "СВЕТОЧ"
Всего:
60593,40
10098,90
10098,90
10098,90
10098,90
10098,90
10098,90
Повышение средней заработной платы
руб.
121735
15060
18825
20080
21335
22590
23845
1. Районный бюджет
60593,40
10098,90
10098,90
10098,90
10098,90
10098,90
10098,90
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.3.
Мероприятие 3: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МБУК МСКДЦ "СВЕТОЧ"
Всего:
3189,00
531,50
531,50
531,50
531,50
531,50
531,50
Повышение средней заработной платы
руб.
121735
15060
18825
20080
21335
22590
23845
1. Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Областной бюджет
3189,00
531,50
531,50
531,50
531,50
531,50
531,50
Задача 5 ПП. Содержание и обеспечение деятельности учреждений "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания"
5.5.
Основное мероприятие: Административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры
2014
2019
МКУК "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания"
Всего:
40682,70
6725,20
6791,50
6791,50
6791,50
6791,50
6791,50
x
x
x



x
x
x
1. Районный бюджет
38778,90
6407,90
6474,20
6474,20
6474,20
6474,20
6474,20
2. Областной бюджет
1903,80
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
5.5.1.
Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в сфере культуры
2014
2019
МКУК "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания"
Всего:
2606,10
379,10
445,40
445,40
445,40
445,40
445,40
Количество энергосберегающих ламп
шт.
350
100
50
50
50
50
50
1. Районный бюджет
2606,10
379,10
445,40
445,40
445,40
445,40
445,40
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5.2.
Мероприятие 2: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МКУК "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания"
Всего:
36172,80
6028,80
6028,80
6028,80
6028,80
6028,80
6028,80
Повышение МРОТ
руб.
41061
5554
6387
6706
7041
7463
7910
1. Районный бюджет
36172,80
6028,80
6028,80
6028,80
6028,80
6028,80
6028,80
2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.5.3.
Мероприятие 3: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019
МКУК "Центр финансово-экономической деятельности и хозяйственного обслуживания"
Всего:
1903,80
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
Повышение МРОТ
руб.
41061
5554
6387
6706
7041
7463
7910
1. Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Областной бюджет
1903,80
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
317,30
Задача 6 ПП. Исполнение муниципальных функций органами местных самоуправлений
6.6.
Основное мероприятие: Развитие системы управления сферы культуры
2014
2019
Комитет по культуре
Всего:
6142,20
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
x
x
x



x
x
x
1. Районный бюджет
6142,20
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
6.6.1.
Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций
2014
2019
Комитет по культуре
Всего:
6142,20
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70









1. Районный бюджет
6142,20
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
1023,70
6.6.2.
Мероприятие 2: Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере культуры в части софинансирования выплаты заработной платы
2014
2019

Всего:
36173052,00
6028842,00
6028842,00
6028842,00
6028842,00
6028842,00
6028842,00









ВСЕГО по КУЛЬТУРЕ
201112,00
32813,10
33635,30
33665,90
33665,90
33665,90
33665,90









Районный бюджет
192665,80
31405,40
32227,60
32258,20
32258,20
32258,20
32258,20









Областной бюджет
8446,20
1407,70
1407,70
1407,70
1407,70
1407,70
1407,70












8.3. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики Седельниковского муниципального района"
муниципальной программы "Развитие социально-культурной
сферы Седельниковского муниципального района
Омской области на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Седельниковского муниципального района
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района Омской области,
Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодежью"
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры
Задачи подпрограммы
1. Социально-экономическая поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений, организация реализации проектов, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ЗОЖ и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, а также развитие художественного творчества подростков и молодежи.
2. Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществление дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы с населением Седельниковского района по месту жительства
Перечень основных мероприятий
1. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики.
2. Развитие физической культуры и массового спорта
Целевые индикаторы подпрограммы
- соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий интеллектуального и духовного развития молодежи подпрограммы, к общему количеству молодых людей от 14 до 30 лет;
- количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде;
- соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков от общего количества мероприятий для молодежи от 14 лет до 30 лет;
- соотношение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними и молодежью на улицах и в общественных местах, с общим числом преступлений;
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в гражданско-патриотических мероприятиях подпрограммы;
- количество несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
- соотношение количества участия в мероприятиях туристической направленности от общего числа мероприятий туристической направленности в подпрограмме;
- количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района;
- оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов муниципального района к общему числу объектов муниципального района;
- положительный рост числа участников в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях;
- доля жителей муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств областного и районного бюджетов составляет 24102,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году - 3801,4 тыс. рублей;
- в 2015 году - 4007,8 тыс. рублей;
- в 2016 году - 4073,2 тыс. рублей;
- в 2017 году - 4073,2 тыс. рублей;
- в 2018 году - 4073,2 тыс. рублей;
- в 2019 году - 4073,2 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Осуществление мероприятий программы позволит:
- реализовать комплекс мер, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи;
- содействовать развитию детских и молодежных общественных объединений;
- создать экономические и организационные условия для поддержки талантливых молодых граждан;
- увеличить количество и качество культурно-досуговых мероприятий для молодежи;
- повысить уровень профессиональной квалификации специалистов, работающих в сфере молодежной политики.
Реализация мероприятий программы позволит к 2019 году обеспечить достижение следующих основных результатов:
- увеличение качества и повышение доступности услуг по оздоровлению населения Седельниковского муниципального района (7 - 30 лет);
- увеличение числа мероприятий по формированию и укреплению здорового образа жизни у населения Седельниковского муниципального района (14 - 30 лет);
- увеличение экономических и организационных условий для поддержки талантливой и одаренной молодежи Седельниковского муниципального района;
- увеличение числа участников мероприятий по формированию и развитию у молодежи гражданственности и патриотизма;
- повышение уровня профессиональной квалификации специалистов органов по делам молодежи Седельниковского муниципального района по вопросам реализации молодежной политики;
- увеличение численности плоскостных спортивных сооружений;
- увеличение численности участников спортивно-массовых мероприятий;
- участие команд района в муниципальных и областных, комплексных спортивно-массовых мероприятиях;
- проведение муниципальных и областных соревнований на спортсооружениях спортивного комплекса "Сибиряк";
- увеличение удельного веса населения Седельниковского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом


8.3.2. Общие положения

Молодежь это особая социально-демографическая группа, переживающая становление социальной зрелости, положение которой определено социально-экономическим состоянием общества.
Молодежь всегда являлась активной группой населения, максимально подверженной влиянию разнообразных факторов внешней социальной среды. Как часть социума молодежь подвержена большинству социальных воздействий и испытывает те же трудности, что и взрослое население, в самоопределении, профориентации, трудоустройстве, образовании, обеспечении жильем, социальными гарантиями, медицинском обслуживании и страховании. Исходя из социальных проблем, определяется государственная молодежная политика, приоритетными задачами которой являются:
- развитие системы социально-экономической поддержки и защиты молодежи, в том числе посредством содействия их временной трудовой занятости;
- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
- развитие творческих способностей молодежи;
- развитие молодежного спорта, организация досуга молодежи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- активизация деятельности молодежных общественных объединений;
- поддержка молодой семьи, формирование у подростков и молодежи семейных ценностей, подготовка к семейной жизни, повышение значимости здоровой молодой семьи в обществе.
Решение этих задач позволит сократить негативные явления в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, преступность); создать условия для духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и физического воспитания молодежи.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения нашего общества по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.
Современная молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которые выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере государственной молодежной политики за последние годы, в настоящее время сохраняются проблемы, которые необходимо решать на региональном и муниципальном уровнях.
Достижение поставленной в подпрограмме цели и решение соответствующих задач требуют применения эффективных механизмов и методов преодоления кризисных явлений в молодежной среде. Использование программно-целевого метода для решения проблем молодых граждан направлено на создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления муниципальными финансами в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики и с учетом бюджетных ограничений.
Подпрограмма ориентирована на все социальные слои молодежи, проживающие на территории района, и определяют систему, позволяющую эффективно и целенаправленно решать вопросы молодежной политики в районе, координировать деятельность всех заинтересованных служб и ведомств, добиваться результатов.
Подпрограмма основана на следующих принципах:
- комплексный подход к решению проблем молодежи;
- единство целей и задач учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности, в работе с молодежью;
- индивидуальный подход к личности детей и молодежи.
Физическая культура и спорт - компоненты всестороннего развития личности, они объективно связаны с нравственным, умственным, трудовым, эстетическим воспитанием и содействуют всестороннему развитию молодежи. Одной из основных задач по развитию физической культуры и спорта в районе становится формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики Седельниковского муниципального района, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи. За последние годы в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Правительством Омской области от 28 апреля 2006 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, в Седельниковском муниципальном районе построен многофункциональный спортивный комплекс с универсальным игровым залом.
Развитие материальной базы, кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта, активная работа со средствами массовой информации способствовали увеличению населения Седельниковского муниципального района, систематически занимающегося спортом, за последние три года этот показатель увеличился на 4,13% (с 21,9% до 26,03%).
Вместе с тем есть ряд проблем, требующих комплексных мер и системного подхода в их решении. К ним следует отнести:
1. Большая часть населения Седельниковского муниципального района (73%) не привлечена к систематическим занятиям спортом.
2. Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе современными спортивными объектами.
3. Недостаточно эффективная система физического воспитания в образовательных учреждениях.
Реализация подпрограммы позволит решать указанные проблемы при максимально эффективном управлении финансами, обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории Седельниковского муниципального района. Развитие материальной базы, кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, активная работа со средствами массовой информации по информационной поддержке здорового образа жизни обеспечит привлечение населения Седельниковского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Одной из патриотических задач органов муниципальной власти должно стать формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в физкультурно-спортивных занятиях, здоровом образе жизни. Особую роль здесь должны сыграть средства массовой информации. Недостаточно просто информировать население о результатах тех или иных спортивных соревнований, нужна пропаганда, направленная на повышение у детей, подростков и молодежи интереса к физической культуре и спорту, раскрытию ценности собственного здоровья и здоровья окружающих.
В связи с этим разработана программа мероприятий, направленных на создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи

8.3.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- социально-экономическая поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений, организация реализации проектов, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ЗОЖ и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, а также развитие художественного творчества подростков и молодежи;
- обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;
- осуществление дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы с населением Седельниковского района по месту жительства.

8.3.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.3.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.3.5).

8.3.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
1. Соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий интеллектуального и духовного развития молодежи, к общему количеству молодых людей от 14 до 30 лет.
2. Количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
3. Соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков от общего количества мероприятий для молодежи от 14 лет до 30 лет.
4. Соотношение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними и молодежью на улицах и в общественных местах, с общим числом преступлений.
5. Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях.
6. Количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления.
7. Соотношение количества участий в мероприятиях туристической направленности от общего числа мероприятий туристической направленности в подпрограмме.
8. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района.
9. Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов муниципального района к общему числу объектов муниципального района.
10. Положительный рост числа участников в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях.
11. Доля жителей муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Расчет целевых индикаторов:
1) соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий интеллектуального и духовного развития молодежи подпрограммы, к общему количеству молодых людей от 14 до 30 лет.
Значение целевого индикатора определяется как отношение участников в возрасте 14 - 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий интеллектуального и духовного развития молодежи подпрограммы, к общему количеству молодых людей от 14 до 30 лет (в процентах).
Алгоритм расчета индикатора:

, где:

С - соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий подпрограммы;
К - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий интеллектуального и духовного развития молодежи подпрограммы;
П - общее число молодых людей от 14 до 30 лет;
2) количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
Значение целевого индикатора определяется как количество несовершеннолетних Седельниковского муниципального района, осуществляющих добровольческую деятельность по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде;
3) соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков от общего количества мероприятий для молодежи от 14 лет до 30 лет.
Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков с общим количеством мероприятий (в процентах).
Алгоритм расчета индикатора:

, где:

Дм - доля мероприятий;
КМп - количество мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков;
ОКМ - общее количество мероприятий;
4) соотношение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними и молодежью на улицах и в общественных местах, с общим числом преступлений (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, с общим количеством зарегистрированных преступлений.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения отделения полиции "Седельниковское".
Алгоритм расчета индикатора:

, где:

У - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, молодежью на улицах и в общественных местах;
К - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, молодежью на улицах и в общественных местах;
П - общее число зарегистрированных преступлений;
5) количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях подпрограммы.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа участников в возрасте 14 - 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях подпрограммы, к общему количеству молодых людей от 14 до 30 лет (в процентах).
При расчете значения целевого индикатора используются данные отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Седельниковского муниципального района.
Алгоритм расчета индикатора:

, где:

С - соотношение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях подпрограммы;
К - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в гражданско-патриотических мероприятиях подпрограммы;
П - общее число участников реализации мероприятий подпрограммы;
6) количество несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на территории Седельниковского муниципального района.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, к общей численности несовершеннолетнего населения в Седельниковском муниципальном районе (в процентах).
Алгоритм расчета индикатора:

, где:

З - количество несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
К - количество несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
О - общая численность населения от 7 до 18 лет в Седельниковском муниципальном районе;
7) соотношение количества участия в мероприятиях туристической направленности от общего числа мероприятий туристической направленности в подпрограмме.
Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества участий в мероприятиях туристической направленности от общего числа мероприятий туристической направленности в подпрограмме (в процентах).
Алгоритм расчета индикатора:

, где:

Дм - доля мероприятий;
КМп - количество мероприятий туристической направленности;
ОКм - общее количество мероприятий туристической направленности в подпрограмме;
8) количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района.
Значение целевого индикатора определяется как количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района;
9) положительный рост числа участников в муниципальных спортивно-массовых мероприятиях.
Единица измерения - процент.
Разъяснения по расчету целевого индикатора: при расчете целевого индикатора учитывается население Седельниковского муниципального района, принимающее участие в спортивно-массовых мероприятиях. Определяется в проценте от общей численности населения Седельниковского муниципального района.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

Уф - удельный вес населения Седельниковского муниципального района, принимающего участие в районных спартакиадах "Праздник Севера" и "Королева спорта" (процент);
Нс - численность населения Седельниковского муниципального района, принимающего участие в районных спортивно-массовых мероприятиях;
Чнас - численность населения Седельниковского муниципального района (человек);
10) оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов в муниципальном районе.
Единица измерения - процент.
Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества объектов, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, к общему числу объектов муниципального района;
11) доля жителей муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Единица измерения - процент.
При расчете целевого индикатора учитывается население Седельниковского муниципального района, занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм. Определяется в процентах от общей численности населения Седельниковского муниципального района.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

, где:

Уф - доля жителей Седельниковского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);
Нс - численность населения Седельниковского муниципального района, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм (человек);
Чнас - численность населения (человек).

8.3.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств областного и районного бюджетов составляет 24102,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3801,4 тыс. рублей; 2015 год - 4007,8 тыс. рублей; 2016 год - 4073,2 тыс. рублей; 2017 год - 4073,2 тыс. рублей; 2018 год - 4073,2 тыс. рублей; 2019 год - 4073,2 тыс. рублей.
Распределение средств областного и районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.3.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Отдел по делам молодежи физической культуре и спорту Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
6152,4
1025,4
1025,4
1025,4
1025,4
1025,4
1025,4
Казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодежью"
17949,9
2776,0
2982,4
3047,8
3047,8
3047,8
3047,8
ИТОГО:
24102,3
3801,4
4007,8
4073,2
4073,2
4073,2
4073,2

Предполагается финансирование из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

8.3.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
- реализовать комплекс мер, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи;
- содействовать развитию детских и молодежных общественных объединений;
- создать экономические и организационные условия для поддержки талантливых молодых граждан;
- увеличить количество и качество культурно-досуговых мероприятий для молодежи;
- повысить уровень профессиональной квалификации специалистов, работающих в сфере молодежной политики.
Реализация мероприятий программы позволит к 2019 году обеспечить достижение следующих основных результатов:
- увеличение качества и повышение доступности услуг по оздоровлению населения Седельниковского муниципального района (несовершеннолетние);
- увеличение числа мероприятий по формированию и укреплению здорового образа жизни у населения Седельниковского муниципального района (14 - 30 лет);
- увеличение экономических и организационных условий для поддержки талантливой и одаренной молодежи Седельниковского муниципального района;
- увеличение числа участников мероприятий по формированию и развитию у молодежи гражданственности и патриотизма;
- повышение уровня профессиональной квалификации специалистов органов по делам молодежи Седельниковского муниципального района по вопросам реализации молодежной политики;
- увеличение численности плоскостных спортивных сооружений;
- увеличение численности участников спортивно-массовых мероприятий;
- обеспечение участия команд района в муниципальных и областных комплексных спортивно-массовых мероприятиях;
- увеличение удельного веса населения Седельниковского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

8.3.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района;
- казенное учреждение Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодежью".
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с Администрацией Седельниковского муниципального района.





Приложение
к подпрограмме "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики Седельниковского
муниципального района Омской области
на 2014 - 2019 годы" муниципальной программы
"Развитие социально-культурной сферы
Седельниковского муниципального района
на 2014 - 2019 годы"

Таблица 8.3.5

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия ПП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Создание на территории Седельниковского района условий, способствующих самореализации молодых граждан, организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, формированию здорового образа жизни населения, созданию оптимальных условий для развития спорта, массовой физической культуры
Задача 1 ПП. Социально-экономическое поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений, организация реализации проектов, мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ЗОЖ и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, а также развитие художественного творчества подростков и молодежи
1.
Основное мероприятие 1 ПП: Мероприятия в сфере молодежной политики
2014
2019
ОДМ, КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Седельниковского МР
районный бюджет
2969,70
460,75
488,75
505,05
505,05
505,05
505,05

x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.
Проведение мероприятий для детей и молодежи
2014
2019
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Седельниковского МР
районный бюджет
1165,20
160,00
188,00
204,30
204,30
204,30
204,30
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в реализации мероприятий, к общему количеству молодых людей в возрасте от 14 до 30 дет
%
x
70
72
74
76
80
82
1.2.
Организация оздоровления и отдыха детей и молодежи
2014
2019
ОДМ Седельниковского МР
районный бюджет
1804,50
300,75
300,75
300,75
300,75
300,75
300,75
Количество несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления
чел.
4650
650
700
750
800
850
900
1.3.
Оказание услуг муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики в части софинансирования выплаты заработной
2014
2019
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
12696,00
2116,00
2116,00
2116,00
2116,00
2116,00
2116,00

x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
4443,60
740,60
740,60
740,60
740,60
740,60
740,60
1.4.
Руководство и управление в сфере установленных функций
2014
2019
ОДМ Седельниковского МР
районный бюджет
4348,20
724,70
724,70
724,70
724,70
724,70
724,70

x
x
x
x
x
x
x
x
1.5.
Реализация прочих мероприятий
2014
2019
ОДМ, КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Седельниковского МР
районный бюджет
136,00
6,00
6,00
31,00
31,00
31,00
31,00
Количество участников в мероприятиях туристической направленности от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
x
20
22
24
27
30
32
Задача 2 ПП. Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществление дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы с населением Седельниковского района по месту жительства
2.
Основное мероприятие 2 ПП: Развитие физической культуры и массового спорта
2014
2019

районный бюджет
3952,40
494,00
672,40
696,50
696,50
696,50
696,50









2.1.
Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта
2014
2019
ОДМ, КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Седельниковского МР
районный бюджет
1574,40
170,00
304,40
275,00
275,00
275,00
275,00

x
x
x
x
x
x
x
x
2.2.
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
2014
2019
ОДМ, КУ "Центр по работе с детьми и молодежью" Седельниковского МР
районный бюджет
2378,00
324,00
368,00
421,50
421,50
421,50
421,50
Увеличить удельный вес населения Седельниковского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
x
29
30,5
32
33,5
35
36,5
Итого по ПП
2014
2019

всего, в т.ч.:
24102,30
3801,45
4007,85
4073,25
4073,25
4073,25
4073,25









районный бюджет
15849,90
2426,05
2632,45
2697,85
2697,85
2697,85
2697,85



8.4. ПОДПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН И РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Социальная поддержка граждан и развитие
общественных отношений" муниципальной программы "Развитие
социально-культурной сферы Седельниковского муниципального
района Омской области на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной подпрограммы
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района;
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района;
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району;
Казенное учреждение "Центр занятости населения Седельниковского района"
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Совершенствование муниципальной системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения, охраны труда, охраны общественного порядка
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
2. Формирование системы обеспечения социальной, демографической, семейной политики.
3. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Создание условий для поддержки некоммерческих организаций.
5. Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления.
6. Создание условий для занятости населения Седельниковского района.
7. Создание безопасных условий труда.
8. Совершенствование работы по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории района
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3672,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 641,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 496,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 557,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 658,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 659,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 659,6 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, к общей численности муниципальных служащих - 30%;
- увеличение уровня рождаемости населения на 10%;
- снижение числа разводов семей на 20%;
- снижение уровня общей безработицы на территории района не менее чем на 5%;
- сокращение уровня напряженности на рынке труда не более 2 человек на вакансию (в среднем за год);
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом до 0%;
- увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, до 100%;
- доля работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от списочной численности работников органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении, составит 50%;
- совершенствование форм и методов профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Седельниковского муниципального района;
- совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления в целях решения социально значимых вопросов на самоуправляемых территориях;
- увеличение количества некоммерческих организаций, взаимодействующих с Администрацией Седельниковского муниципального района по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям


8.4.2. Общие положения

В Седельниковском муниципальном районе остаются актуальными проблемы демографического развития, снижение уровня общей безработицы, повышения конкурентоспособности и мобильности рабочей силы на рынке труда, повышения качества жизни населения.
Перед органами местного самоуправления стоят задачи снижения смертности населения от внешних причин, укрепления института семьи, формирования эффективных механизмов регулирования рынка труда и развития социальных институтов, обеспечивающих высокий уровень социальной защищенности граждан и условия для вывода граждан из трудной жизненной ситуации с использованием собственных возможностей.
Демографическая ситуация, сложившаяся в Седельниковском районе, отражает общие тенденции ее развития в Омской области. Сокращение численности населения Седельниковского района обусловлено как превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, так и миграционным оттоком. Начиная с 2004 года наблюдается увеличение числа рождений в расчете на одну женщину и с этого же момента отмечается постепенное увеличение рождаемости.
Продолжают развиваться негативные тенденции изменения семейно-брачных отношений. Почти каждый третий заключенный брак оканчивается расторжением, растет число неполных семей.
Социальное неблагополучие семей зачастую является следствием тяжелого материального положения.
Успешное выполнение предусмотренных в подпрограмме мероприятий позволит создать условия для выхода отдельных категорий граждан из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества, а также для укрепления социального института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания, формирования ориентации населения на расширенное демографическое воспроизводство.
Обеспечение полноценного участия жителей района в экономической и социальной жизни осуществляется, в том числе, через организуемые общественные работы и временное трудоустройство граждан, которые призваны обеспечивать:
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы;
- дополнительную социальную поддержку граждан, ищущих работу.
В Седельниковском муниципальном районе проживает 982 инвалида, из которых 48 дети-инвалиды, 227 человек - инвалиды трудоспособного возраста. Удельный вес полностью реабилитированных инвалидов в Седельниковском муниципальном районе в течение последних трех лет уменьшается.
Значимой социальной проблемой в последнее время остается устранение препятствий доступа для инвалидов во всех сферах жизни. Благодаря межведомственному взаимодействию, сложилась определенная система по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В рамках социальной поддержки инвалидов проводится целый комплекс мероприятий.
Изучение социальных потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения лежит в основе формирования принципов доступности среды в их жизнедеятельности.
Проведение мероприятий, направленных на улучшение социального положения и качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание доступной среды жизнедеятельности является важной задачей органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Социальная эффективность безбарьерной среды заключается в устранении социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, а также возможности ее использования всеми категориями населения. Все это будет способствовать внесению весомого вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального района.
Взаимодействие Администрации Седельниковского муниципального района с некоммерческими организациями носит системный характер и затрагивает различные сферы деятельности, в том числе образование, науку, культуру, искусство, экономическую и социальную политику, физическую культуру и спорт.
Взаимодействие органов местного самоуправления и территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) основано на принципе партнерства в достижении общей цели - повышения уровня и качества жизни населения муниципального района. С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов местного значения достигается эффективное использование ресурсов и потенциала жителей в решении местных проблем.
Несмотря на имеющиеся результаты, выполнение функций, возлагаемых на Администрацию муниципального района по осуществлению поддержки деятельности ТОС и некоммерческих организаций, в частности социально ориентированных некоммерческих организаций, нуждается в модернизации.
Актуальными остаются следующие направления:
- ресурсная поддержка деятельности ТОС и социально ориентированных некоммерческих организаций (предоставление субсидий (грантов), предоставление имущественной поддержки и другое);
- организационная поддержка деятельности ТОС и социально ориентированных некоммерческих организаций (обмен информацией о деятельности, предоставление методической помощи, участие социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации муниципальных программ и другое).
В то же время имеется ряд проблем, препятствующих эффективной реализации потенциала ТОС и некоммерческих организаций:
- нестабильность источников финансирования деятельности некоммерческих организаций;
- разрозненность и слабая активность некоммерческих организаций;
- недостаточный уровень квалификации кадров самих некоммерческих организаций;
- отсутствие массовой общественной поддержки деятельности ТОС и некоммерческих организаций.
Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на оказание поддержки некоммерческим организациям и ТОС, позволит решить им ряд обозначенных проблем.
В Седельниковском муниципальном районе накоплен определенный опыт антитеррористической деятельности. Вместе с тем, как показали проверки и рейды, не везде есть ответственные за антитеррористическую деятельность, недостаточный контроль за проживающими на территории лицами без прописки из стран ближнего зарубежья.
В настоящее время в Седельниковском муниципальном районе наркомания стала угрожающим социальным бедствием, несущим угрозу для жизни людей, оказывающим огромное негативное влияние на здоровье и генофонд нации. Анализ криминогенной ситуации на территории Седельниковского района свидетельствует о дальнейшем обострении проблем, связанных с распространением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В 2013 году по линии незаконного оборота наркотиков было выявлено 2 преступления. Вместе с тем имеется потенциал для реализации мер целевого воздействия на преступность, удержания контроля за незаконным оборотом наркотиков в районе.
Криминальная обстановка остается напряженной. Практика показала, что положительный результат может быть только при объединении усилий всех заинтересованных ведомств в наведении правопорядка на территории района.

8.4.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: совершенствование муниципальной системы поддержки отдельных категорий граждан, поддержка семьи, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, формирование системы сотрудничества с некоммерческими организациями по важнейшим общественно значимым, социально-экономическим и культурным направлениям, развитие территориального общественного самоуправления, реализация мероприятий в области обеспечения занятости населения, охраны труда, охраны общественного порядка.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.
2. Формирование системы обеспечения социальной, демографической, семейной политики.
3. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Создание условий для поддержки некоммерческих организаций.
5. Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления.
6. Создание условий для занятости населения Седельниковского района.
7. Создание безопасных условий труда.
8. Совершенствование работы по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории района.

8.4.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.4.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.4.5).

8.4.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, к общей численности муниципальных служащих;
- уровень рождаемости населения;
- число разводов семей;
- уровень общей безработицы на территории района;
- уровень напряженности на рынке труда;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
- удельный вес зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов;
- доля работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от списочной численности работников органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении;
- совершенствование форм и методов профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Седельниковского муниципального района;
- уровень обеспечения правопорядка в населенных пунктах.

8.4.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы составляет 3672,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 641,0 тыс. рублей; 2015 год - 496,2 тыс. рублей; 2016 год - 557,6 тыс. рублей; 2017 год - 658,6 тыс. рублей; 2018 год - 659,6 тыс. рублей; 2019 год - 659,6 тыс. рублей.
Распределение средств районного и областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.4.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района
3504,5
472,9
496,2
557,6
658,6
659,6
659,6
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
0
0
0
0
0
0
0
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского МР
168,1
168,1
0
0
0
0
0

8.4.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
- доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, к общей численности муниципальных служащих - 30%;
- увеличение уровня рождаемости населения на 10%;
- снижение числа разводов семей на 20%;
- снижение уровня общей безработицы на территории района не менее чем на 5 процентов;
- сокращение уровня напряженности на рынке труда не более 2 человек на вакансию (в среднем за год);
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом до 0%;
- увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, до 100%;
- доля работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от списочной численности работников органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении, составит 50%;
- совершенствование форм и методов профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Седельниковского муниципального района;
- обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения в населенных пунктах до 100%.

8.4.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района;
- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района;
- Управление Министерства труда и социальной защиты населения Омской области в Седельниковском районе;
- КУ "Центр занятости населения Седельниковского района";
- Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к подпрограмме "Социальная поддержка
граждан и развитие общественных отношений"
муниципальной программы "Развитие социально-
культурной сферы Седельниковского муниципального
района Омской области на 2014 - 2019 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 8.4.5

№ п/п
Наименование мероприятия муниципальной подпрограммы
Срок реализации мероприятия муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы
Объем финансирования мероприятия муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП

Наименование
Единица измерения
Значение
с (год)
по (год)
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель муниципальной подпрограммы: Осуществление эффективного муниципального управления по формированию и реализации муниципальной социальной политики и совершенствования системы поддержки отдельных категорий граждан, семьи и беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов
Задача 1 подпрограммы: Дополнительные гарантии муниципальным служащим
1.
Основное мероприятие 1 ПП: Доплата к пенсиям муниципальных служащих
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
2989,5
437,9
461,2
522,6
522,6
522,6
522,6
Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии, к общей численности муниципальных служащих
%
30
30
30
30
30
30
30
Районный бюджет
2989,5
437,9
461,2
522,6
522,6
522,6
522,6
1.1.
Мероприятие 1 ОМ 1 ПП: Доплата к пенсиям муниципальных служащих
2014
2019
Всего, в том числе:
2989,5
437,9
461,2
522,6
522,6
522,6
522,6
Районный бюджет
2989,5
437,9
461,2
522,6
522,6
522,6
522,6
Задача 2 подпрограммы: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
2.
Основное мероприятие 2 ПП: Мероприятия в области социальной политики
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
35
5
5
5
6
7
7

x
x



x
x
x
Районный бюджет
35
5
5
5
6
7
7
2.1.
Мероприятие 1 ОМ 2 ПП: Меры социальной поддержки граждан, имеющих почетное звание "Почетный гражданин Седельниковского района"
2014
2019
Всего, в том числе:
35
5
5
5
6
7
7









Районный бюджет
35
5
5
5
6
7
7
2.2.
Мероприятие 2 ОМ 2 ПП: Мероприятия в области социальной политики, кроме публичных нормативных обязательств
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0









Районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятие 3 ОМ 2 ПП: Субсидии отдельным общественным организациям
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0









Районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Задача 3 подпрограммы: Увеличение спроса на рабочую силу. Сокращение масштабов безработицы среди молодежи
3.
Основное мероприятие 3 ПП: Содействие занятости населения
2014
2019
Комитет финансов и контроля Администрации МР
Всего, в том числе:
168,1
168,1
0
0
0
0
0
Уровень напряженности на рынке труда
чел.
2
2
2
2
2
2
2
Районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Мероприятие 1 ОМ 3 ПП: Организация проведения оплачиваемых общественных работ
2014
2019
Всего, в том числе:
168,1
168,1
0
0
0
0
0
Уровень общей безработицы на территории района
%
5
5
5
5
5
5
5
Районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Задача 4 подпрограммы: Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах деятельности
4.
Основное мероприятие 4 ПП: Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов


Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
240
30
30
30
50
50
50
Удельный вес зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов








2014
2019
Районный бюджет
240
30
30
30
50
50
50
4.1.
Мероприятие 1 ОМ 4 ПП: Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
240
30
30
30
50
50
50
%
100
100
100
100
100
100
100
Районный бюджет
240
30
30
30
50
50
50
Задача 5 подпрограммы: Укрепление в общественном сознании авторитета семьи, уважения и приверженности семейным ценностям
5.
Основное мероприятие 5 ПП: Охрана семьи и детства
2014
2019
Комитет по образованию администрации МР
Всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
Уровень рождаемости населения
%
10



10
10
10
Районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Задача 6 подпрограммы: Совершенствование работы по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на территории района
6.
Основное мероприятие 6 ПП: Работа по улучшению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения района, мест массового пребывания людей
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
90
0
0
0
30
30
30
Уровень обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения в населенных пунктах
%
100



100
100
100
Районный бюджет
90
0
0
0
30
30
30
Задача 7 подпрограммы: Стимулирование проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Седельниковского муниципального района.
7
Основное мероприятие 7 ПП: Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Седельниковского муниципального района
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
Всего, в том числе:
150
0
0
0
50
50
50
Доля работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от списочной численности работников органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении
%
50



50
50
50
Районный бюджет
150
0
0
0
50
50
50
ВСЕГО, в том числе:





3672,6
641
496,2
557,6
658,6
659,6
659,6









Районный бюджет




3504,5
472,9
496,2
557,6
658,6
659,6
659,6












8.5. ПОДПРОГРАММА "ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА,
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
(введен Постановлением Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 05.11.2014 № 123)

8.5.1. ПАСПОРТ
подпрограммы "Охрана общественного порядка, профилактика
правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействие
злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному
обороту на территории Седельниковского района Омской
области на 2015 - 2019 годы" муниципальной программы
"Развитие социально-культурной сферы Седельниковского
муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие социально-культурной сферы Седельниковского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района (далее - подпрограмма)
Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействие злоупотреблениям наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Седельниковского района Омской области на 2015 - 2019 годы
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью";
администрации сельских поселений (по согласованию);
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району (по согласованию);
Отделение полиции "Седельниковское" (по согласованию);
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ" (по согласованию);
УФСИН по Седельниковскому району (по согласованию);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2015 - 2019 годов
Цели подпрограммы
Создание эффективной системы профилактики терроризма, экстремизма и повышение уровня готовности к минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма;
Снижение уровня наркомании среди населения Седельниковского муниципального района;
Создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности
Задачи подпрограммы
Защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;
Повышение эффективности профилактики терроризма;
Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков на территории района;
Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;
Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;
Обеспечение экономической безопасности муниципального образования Седельниковский муниципальный район, создание условий для интенсивного экономического развития субъектов всех форм собственности;
Объединение усилий Администрации муниципального образования Седельниковский муниципальный район, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;
Совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности, привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;
Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
1. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Седельниковского муниципального района на 2015 - 2019 годы.
2. Противодействие злоупотреблениям наркотиками и их незаконному обороту в Седельниковском районе.
3. Профилактика и усиление борьбы с преступностью в Седельниковском районе.
4. Осуществление мер, направленных на усиление профилактического воздействия на население района, усиление защиты жизни, здоровья и достоинства граждан, обеспечение правопорядка и общественной безопасности в населенных пунктах, на транспорте.
5. Выделение направлений работы с лицами из групп риска, обеспечение адаптации лиц, понесших уголовное наказание, особенно несовершеннолетних
Целевые индикаторы подпрограммы
1) обеспечение безопасности граждан на территории Седельниковского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений:
- общее количество зарегистрированных преступлений;
- раскрываемость преступлений;
- удельный вес тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;
- удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- удельный вес тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в жилом секторе;
- количество преступлений, совершаемых в общественных местах;
- удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах;
- количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность;
- количество зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- удельный вес преступлений, совершаемых лицами, находящимися в нетрезвом состоянии;
- увеличение числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в т.ч. общественных организаций;
- увеличение количества граждан, оказывающих помощь в профилактике и раскрытии преступлений и правонарушений;
- повышение и укрепление авторитета полиции и увеличение числа граждан, положительно оценивающих работу правоохранительных органов;

2) формирование на территории Седельниковского муниципального района толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, профилактика экстремизма:
- увеличение доли обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности (от общего количества обучающихся);
- увеличение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в мероприятиях подпрограммы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма (от общего количества обучающихся);

3) совершенствование на территории Седельниковского муниципального района системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения:
- количество объектов социальной сферы, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
- количество спортивных объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;

4) снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Седельниковского муниципального района:
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
- количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных в прошедшем году;
- количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных в прошедшем году
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет ___ тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2015 году - 13,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 13,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 13,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 31,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 31,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- повышение качества межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту их на территории Седельниковского района;
- создание необходимых условий для снижения уровня правонарушений, преступности, потребления наркотиков;
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
- увеличение количества объектов социальной сферы, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
- увеличение количества спортивных объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере;
- снижение количества административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонарушений в данной сфере;
- обеспечение свободной реализации жителями Седельниковского муниципального района своих прав и свобод

8.5.2. Общие положения

Необходимость принятия настоящей подпрограммы обусловлена изменениями, происходящими в стране, регионе, в Седельниковском муниципальном районе, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной преступности, проявлениями экстремизма и террористическими угрозами, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ, а также последствиями кризисных явлений, имевших место в экономике и связанных с ними:
- проблемами, существующими на рынке труда, и сохраняющимися в связи с ними аспектами безработицы;
- социальными проблемами, заключающимися в снижении реальных доходов населения и прежде всего среди малоимущих;
- распространением алкоголизма, ослаблением контроля за детьми, возникновением конфликтов на бытовой почве;
- увеличением числа преступлений, совершаемых гражданами, не имеющими постоянного источника доходов, и ранее судимыми лицами;
- незаконной миграцией и сопутствующими ей различными видами правонарушений, а также общественным резонансом, вызываемым ими.
Исходя из анализа криминогенной обстановки в районе, возможны:
- увеличение количества преступлений, направленных против личности и собственности;
- рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
- распространение беспризорности и безнадзорности, рост преступности несовершеннолетних;
- увеличение числа правонарушений, связанных с контрабандой, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в том числе опасной для здоровья;
- увеличение числа преступлений экономической направленности, в том числе коммерческого подкупа, взяточничества;
- повышение степени опасности и изощренности преступлений, все большее использование в преступных целях профессиональных знаний специалистов различного профиля, усиление технической оснащенности преступников.
Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности являются непременным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и уровня жизни граждан.
Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на силовые методы борьбы с преступностью, ужесточения наказания не дает желаемых результатов. В условиях развития демократического общества важнейшей составной частью противодействия преступности и иным противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.
Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без дальнейшего развития созданной многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений:

Профилактика правонарушений в отношении различных
категорий граждан

Мероприятия данного раздела программы предусматривают предупреждение правонарушений со стороны ранее судимых лиц, несовершеннолетних правонарушителей, выявление бытовых правонарушителей, содержателей притонов, неблагополучных семей, осуществление контроля за соблюдением гражданами и организациями норм, установленных нормативными правовыми актами.

Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и молодежи

С учетом будущего влияния на все параметры криминогенной обстановки особого внимания требует профилактика преступности несовершеннолетних. Многие подростки на момент совершения противоправного действия находятся в состоянии алкогольного опьянения либо имеют криминальное прошлое.
Вследствие различных причин обостряется проблема социального сиротства и детского бродяжничества.
Становится актуальной задача расширения сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в социальной реабилитации. Отсутствие должного количества учреждений такого типа неизбежно приводит к тому, что не получив своевременной помощи со стороны государства, безнадзорные дети пополняют ряды правонарушителей. Нет и специализированных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для подростков, страдающих психическими расстройствами.
Необходимо принять меры по совершенствованию самого учебного процесса в общеобразовательных школах, повышению роли и статуса учителя, расширить сеть внешкольных организаций образования, обеспечить функционирование детских музыкальных, художественных, детско-юношеских спортивных школ. Необходимо также создание механизма адресного финансирования возможности посещения таких школ детьми из малообеспеченных семей.

Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих
экстремизм

Основой составляющей борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма являются меры предупредительного характера, совершенствование единой системы противодействия терроризму, обеспечение должной степени готовности и координации на районном уровне деятельности правоохранительных и других государственных органов по предупреждению и пресечению этих видов преступной деятельности.
"Прозрачность" государственной границы с Республикой Казахстан создает благоприятные условия для проникновения из-за рубежа криминогенного элемента, наркотиков и оружия.

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции

Необходимость обеспечения координации деятельности правоохранительных и других органов по предупреждению и пресечению незаконной миграции выходит на один из основных видов деятельности правоохранительных органов. Для упорядочения миграционных процессов необходимо объединение сил всех правоохранительных органов и органов власти и управления.

Профилактика правонарушений, связанных с распространением
алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков

Не уменьшается общественная опасность пьянства, алкоголизма и наркомании, которые наносят непоправимый вред семье, здоровью населения и ущерб экономике.
Пьянство, особенно в подростковом возрасте, зачастую предшествует злоупотреблению наркотическими средствами. Алкогольная деградация личности является одной из основных причин, приводящих к утрате социальных связей, имущества и жилья. Ситуацию с распространенностью этого явления усугубляет низкая эффективность государственной политики противодействия распространению алкогольной продукции и алкоголизма. Практически свернута работа по разъяснению вредных последствий пьянства в средствах массовой информации, недостаточно осуществляется антиалкогольное воспитание в учебных заведениях. Доступность спиртного, широкая реклама, призывающая к его употреблению, создают благоприятные условия для наркотизации подрастающего поколения. Деятельность правоохранительных органов является одним из факторов, сдерживающих распространение наркотиков, однако путем уголовных репрессий проблему наркомании решить невозможно.
Эффективная борьба с пьянством и наркоманией возможна при консолидации всех здоровых сил общества, скоординированной деятельности центральных и местных органов самоуправления.
Приоритетными направлениями в профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании должны стать пропаганда здорового образа жизни, формирование устойчивого антиалкогольного и антинаркотического иммунитета, прежде всего у подрастающего поколения.

Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся
из мест лишения свободы

Гуманизация уголовно-исполнительной системы и меры по социальной адаптации, осуществляемые в последнее время, в сочетании с ужесточением контроля и усилением ответственности при совершении повторных преступлений привели к определенной стабилизации криминогенной ситуации среди ранее судимых.
В то же время меры, осуществляемые правоохранительными и иными исполнительными органами по профилактике рецидивной преступности, недостаточны. Не решаются должным образом вопросы трудового и бытового устройства этой категории граждан. Необходимо проводить работу по созданию центров социальной адаптации для лиц, не имеющих места жительства.
Важное значение в вопросах обеспечения контроля за состоянием рецидивной преступности должно отводиться организации индивидуально-профилактической работы с ранее судимыми.

Профилактика правонарушений в общественных местах
и на улицах

Задача сокращения уровня правонарушений на улицах и в общественных местах предполагает:
- совершенствование форм и методов несения службы;
- развитие систем технического наблюдения и связи;
- активное использование при патрулировании транспортных средств повышенной маневренности и служебных животных;
- увеличение численности сил, повседневно осуществляющих охрану общественного порядка в населенных пунктах, в т.ч. за счет более активного привлечения общественных объединений и населения;
- разработку действенной системы моральных и материальных стимулов;
- обеспечение правовой и социальной защиты лиц, участвующих в поддержании правопорядка.

Профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений

Одной из основных тенденций современной преступности является высокий уровень насильственной преступности, совершаемой на почве семейно-бытовых отношений. Их отрицательные последствия выходят далеко за рамки семьи и оказывают негативное влияние и на другие сферы социальной жизни.
Система профилактики преступности, в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений, должна базироваться на современных реалиях с учетом экономических, социальных, культурных и правовых отношений и включать в себя более эффективные меры.

Профилактика в сфере экономики, коррупции, борьба
с организованной преступностью

Экономика продолжает оставаться слабо защищенной от проникновения криминальных отношений и возникновения криминальных сфер в различных отраслях хозяйствования. Значительная часть экономических и коррупционных преступлений является латентной.
Действия отдельных преступных групп, приобретая все более организованный характер, представляют повышенную опасность для всей системы социально-экономических отношений в стране.
Борьба с организованной преступностью не может быть успешной без повышения уровня взаимодействия правоохранительных, фискальных и специальных органов, повышения профессионализма их сотрудников. Только в результате скоординированных, согласованных и профессиональных действий правоохранительных и специальных органов возможна реализация комплексных мер по выявлению и ликвидации экономической основы организованных преступных групп, источников их финансирования и каналов легализации денежных средств, добытых преступным путем, а также более эффективная защита от преступных посягательств со стороны криминальных структур.
Не снижающийся рост преступности и качественная ее трансформация за последние годы требуют совершенствования деятельности и взаимодействия, адекватного реагирования на противоправные проявления.
Основными задачами в этой связи являются совершенствование системы государственного контроля в сфере финансово-хозяйственной деятельности с целью недопущения злоупотреблений, повышение результативности работы правоохранительных органов, форм и методов противодействия экономической преступности и коррупции, в том числе и путем объединения усилий правоохранительных, фискальных, финансовых и других государственных структур, органов местного самоуправления.
Требуется принятие дополнительных мер по формированию в Седельниковском муниципальном районе позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, традиций и этнических ценностей различных народов по формированию мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека.
Осуществление указанных мер, направленных на повышение эффективности деятельности по противодействию экстремизму, невозможно без объединения усилий федеральных, областных и местных органов власти, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений. Все это обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.
На территории Седельниковского муниципального района расположены потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения населения. Кроме того, на территории района функционируют социально значимые объекты с массовым пребыванием граждан.
Антитеррористическая деятельность в районе направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических актов, а также на практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий.
Действенным средством профилактики терроризма является работа по оснащению мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения и устройствами экстренного вызова полиции.
Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются конституционным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, что реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей безопасности и борьбы с преступностью не только в районе, но и в целом в Российской Федерации.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной государственной поддержки, объединения и координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и общественных объединений.
Наркологическая ситуация в Седельниковском районе в последние годы остается удовлетворительной. Социальная и медицинская актуальность проблемы обусловлена комплексом причин, к которым следует отнести недостаток специализированных служб и специалистов по первичной профилактике, медико-социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, недостаточность имеющегося материально-технического обеспечения, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Мероприятия программы носят межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с наркоманией затрагивает сферу деятельности органов власти и правоохранительных органов.
Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности медицинских учреждений, активизацию работы по профилактике наркомании.
Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в воспитании здорового образа жизни, разработке и тиражировании учебной и методической литературы, программ и мероприятий, направленных на предотвращение употребления наркотиков молодежью и несовершеннолетними. По данным Министерства образования Российской Федерации, доля приобщенных к потреблению наркотических средств среди учащихся учреждений начального профессионального образования в 5 раз выше, чем среди учащихся школ, и в 2,5 раза выше, чем среди студентов ВУЗов.
Мероприятия по лечению и реабилитации лиц, больных наркоманией, позволят улучшить качество оказания наркологической помощи в Седельниковском муниципальном районе.
Оснащение наркологических кабинетов медицинского освидетельствования для установления состояния наркотического опьянения позволит проводить медицинское освидетельствование на современном оборудовании.
Обучение сотрудников и специалистов, участвующих в профилактических и реабилитационных программах, является важнейшим из компонентов повышения их профессионального уровня. Для внедрения в практику новых здоровьесберегающих программ необходимо подготовить и выпустить методические материалы.
Улучшение качества медицинской помощи, в том числе профилактики наркомании невозможно без этапа экстренной неотложной наркологической помощи, которой в Седельниковском муниципальном районе нет.

8.5.3. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются: создание эффективной системы профилактики терроризма, экстремизма и повышение уровня готовности к минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма; снижение уровня наркомании среди населения Седельниковского муниципального района; создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;
- повышение эффективности профилактики терроризма;
- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков на территории района;
- создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;
- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;
- обеспечение экономической безопасности муниципального образования Седельниковский муниципальный район, создание условий для интенсивного экономического развития субъектов всех форм собственности;
- объединение усилий Администрации Седельниковского муниципального района, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и в профилактике правонарушений;
- совершенствование правовой базы правоохранительной деятельности, привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;
- повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

8.5.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2015 - 2019 годов.

8.5.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение - таблица 8.5.5).

8.5.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
1) обеспечение безопасности граждан на территории Седельниковского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений:
- общее количество зарегистрированных преступлений;
- раскрываемость преступлений;
- удельный вес тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;
- удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- удельный вес тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в жилом секторе;
- количество преступлений, совершаемых в общественных местах;
- удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах;
- количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность;
- количество зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- удельный вес преступлений, совершаемых лицами, находящимися в нетрезвом состоянии;
- увеличение числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в т.ч. общественных организаций;
- увеличение количества граждан, оказывающих помощь в профилактике и раскрытии преступлений и правонарушений;
- повышение и укрепление авторитета полиции и увеличение числа граждан, положительно оценивающих работу правоохранительных органов;
2) формирование на территории Седельниковского муниципального района толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, профилактика экстремизма:
- увеличение доли обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности (от общего количества обучающихся);
- увеличение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в мероприятиях подпрограммы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма (от общего количества обучающихся);
3) совершенствование на территории Седельниковского муниципального района системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения:
- количество объектов социальной сферы, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
- количество спортивных объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
4) снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Седельниковского муниципального района:
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
- количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных в прошедшем году;
- количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных в прошедшем году.

8.5.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составит 101 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 13 000 рублей; 2016 год - 13 000 рублей; 2017 год - 13 000 рублей; 2018 год - 31 000 рублей; 2019 год - 31 000 рублей.
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.5.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
101,00
13,00
13,00
13,00
31,00
31,00

Предполагается финансирование из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

8.5.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
- повышение качества межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту их на территории Седельниковского района;
- создание необходимых условий для снижения уровня правонарушений, преступности, потребления наркотиков;
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
- увеличение количества объектов социальной сферы, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
- увеличение количества спортивных объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности;
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере;
- снижение количества административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонарушений в данной сфере;
- обеспечение свободной реализации жителями Седельниковского муниципального района своих прав и свобод.

8.5.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью";
администрации сельских поселений (по согласованию);
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Седельниковскому району (по согласованию);
Отделение полиции "Седельниковское" (по согласованию);
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ" (по согласованию);
УФСИН по Седельниковскому району (по согласованию).
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

Таблица 8.5.5

№ п/п
Наименование направлений мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
I. Раздел: обеспечение безопасности граждан на территории Седельниковского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений
1.
Поощрение граждан, активно принимающих участие в охране общественного порядка, оказывающих помощь в предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений
Администрация МР
ежегодно
Бюджет района
2015 г. - 10,00
2016 г. - 10,00
2017 г. - 10,00
2018 г. - 10,00
2019 г. - 10,00
2.
Спланировать и провести с заинтересованными ведомствами оперативно-профилактические мероприятия, связанные с недопущением ввоза и распространения алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности
ОП "Седельниковское",
Комиссия Администрации
2015 г. - 2016 г.
Без финансирования
-
3.
Обеспечить заключение соглашений между ОМВД, органами местного самоуправления и частными охранными предприятиями, службами безопасности по привлечению последних к обеспечению общественного порядка
ОП "Седельниковское",
Администрация района
2015 г.
Без финансирования
-
4.
Организовать проведение физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий: спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников, вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью",
Комитет по образованию
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
5.
Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
6.
Продолжить работу "Телефона доверия" с целью повышения доверия населения к сотрудникам полиции района
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
7.
Продолжить совместную работу органов внутренних дел и органов местного самоуправления по поддержанию общественного порядка на территории района
ОП "Седельниковское",
Администрация района,
администрации сельских поселений
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
8.
Возродить движения юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению правил дорожного движения
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
9.
Активизировать проведения мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, ставящих семьи в тяжелое материальное положение, проводить профилактическую работу с такими лицами
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
КДН и ЗП
Ежеквартально
Без финансирования
-
10.
Продолжить практику проведения комплексных межведомственных оперативно-профилактических мероприятий "Подросток", "Полиция и дети", "Без наркотиков"
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
КДН и ЗП
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
11.
Проводить мероприятия по выявлению детей и подростков, не посещающих учебные заведения, принимать меры к устранению причин и условий, способствующих уклонению их от учебного процесса
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
КДН и ЗП
Не реже 1 раза в полугодие в течение 2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
12.
Принять меры к защите законных прав и интересов несовершеннолетних при разводах, лишении родительских прав и других случаях
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
КДН и ЗП
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
13.
Организовать проведение семинаров, лекций в школах, др. учебных заведениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ",
КДН и ЗП
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
14.
Продолжить практику проведения специализированных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористической и экстремистской направленности
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
15.
Продолжить практику контроля за проведением мероприятий антитеррористической устойчивости объектов жизнеобеспечения, особо важных объектов
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
16.
Продолжить практику проведения оперативно-профилактических мероприятий "Мак", "Канал", "Допинг", "Притон"
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
17.
Организовать проведение семинаров-совещаний с правоохранительными органами по проблемам борьбы с алкоголизацией населения и распространения наркотических средств
ОП "Седельниковское",
Администрация МР
2015 г. - 2019 г. Ежеквартально
Без финансирования
-
18.
Поощрение лучших УУП по оперативно-служебной деятельности по итогам года
ОП "Седельниковское",
Администрация района
Декабрь 2015 - 2019 гг.
Бюджет района
2015 г. - 3,00
2016 г. - 3,00
2017 г. - 3,00
2018 г. - 3,00
2019 г. - 3,00
19.
Продолжить практику проведения комплексных профилактических операций по предупреждению имущественных преступлений в жилом секторе ("безопасный дом", "безопасный подъезд", "безопасная квартира")
ОП "Седельниковское",
Администрация района
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
20.
Продолжить работу по созданию банка данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях, без уважительной причины
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
КДН и ЗП
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
21.
Продолжить работу по созданию базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию
КДН и ЗП,
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
22.
Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
Итого по I Разделу:


Бюджет района
2015 г. - 13,0
2016 г. - 13,0
2017 г. - 13,0
2018 г. - 13,0
2019 г. - 13,0
II. Раздел: Формирование на территории Седельниковского муниципального района толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека
1.
Внедрение в практическую деятельность образовательных учреждений района программы по воспитанию толерантности
Комитет по образованию
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
2.
Создание системы дополнительного образования учащихся образовательных учреждений района по изучению культурного наследия народов России при участии национально-культурных центров области
Комитет по образованию,
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
3.
Разработка практических рекомендаций для работников общеобразовательных учреждений, по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию мира и согласия
Комитет по образованию
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
4.
Изучение практики распространения в молодежной среде негативных этнических стереотипов и установок. Разработка и внедрение рекомендаций по их преодолению
Комитет по образованию,
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
5.
Выявление членов неформальных молодежных группировок в образовательных учреждениях. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов националистического религиозного экстремизма
Комитет по образованию,
образовательные учреждения,
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
6.
Подготовка информационно-публицистических материалов, посвященных истории, культуре и традициям народов, проживающих на территории района, информационно-публицистических материалов для детей и подростков, направленных на воспитание культуры толерантности
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
7.
Подготовка экспозиций в выставочном зале МУК МСКДЦ "Светоч", посвященных национальным праздникам
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
8.
Реализация культурно-образовательных программ (в том числе для детей и молодежи), направленных на повышение уровня знаний, представлений об истории и культуре народов России и мира, о многонациональности и многоконфессиональности РФ в целях воспитания уважения к мировым культурным ценностям
Комитет по образованию,
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
9.
Проведение районных этнокультурных межнациональных мероприятий и культурных акций
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
10.
Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального сотрудничества
Администрация района,
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
11.
Подготовка выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
Итого по II Разделу:


Без финансирования

III. Раздел: Совершенствование на территории Седельниковского муниципального района системы профилактики терроризма, экстремизма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения
1.
Обеспечение контроля за проведением защитных мероприятий на потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием людей на территории Седельниковского района
Отделение полиции,
отраслевые (функциональные) отделы Администрации района
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
2.
Организация и проведение "Недели безопасного поведения учащихся"
Комитет по образованию,
образовательные учреждения
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
3.
Реализация установки системы видеонаблюдения на здании Администрации Седельниковского муниципального района, в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях с. Седельниково и на потенциальных опасных объектах
Администрация района,
Комитет по образованию
2015 - 2019 гг.
Бюджет района
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 18,0
2019 г. - 18,0
4.
Осуществлять проверку неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных учреждений, объектов долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильнодействующих ядовитых отравляющих веществ
Отделение полиции
ГО и ЧС Администрации района и структурные отделы Администрации района
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
5.
Организация взаимодействия с населением, общественными и религиозными объединениями по их участию на добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера и недопустимости осуществления экстремистской деятельности
Администрации сельских поселений,
общественные и религиозные объединения (по согласованию)
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
6.
Организация обучения граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами
Отделение полиции,
Комитет по образованию
ГО и ЧС Администрации района
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
7.
Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, объектов социально-культурной сферы, объектов жизнеобеспечения населения
ГО и ЧС Администрации,
Отделение полиции
МЧС (по согласованию)
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
8.
Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
Антитеррористическая комиссия Администрации
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
9.
Организация и проведение проверки деятельности организаций религиозного, национального и политического толка с целью выявления лиц, склонных к экстремистским проявлениям, принятие мер профилактического характера в отношении этих лиц
Отделение полиции с привлечением специалистов Администрации района
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
10.
С целью выявления фактов ввоза литературы экстремистского толка проведение проверки предприятий транспорта и связи, обеспечивающих перемещение грузов и перевозку пассажиров на территории Седельниковского района
Отделение полиции с привлечением специалистов Администрации района
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
11.
Реализация с привлечением представителей религиозных общин и других общественных организаций района совместных мер профилактического воздействия по разобщению групп и снижению уровня активности в случае выявления экстремистски настроенных участников. Информирование населения через средства массовой информации о предпринятых мерах
Отделение полиции с привлечением специалистов Администрации района
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-

Итого по III Разделу:


Бюджет района
2015 г - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 18,00
2019 г. - 18,00
IV. Раздел: Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Седельниковского муниципального района
1.
Организовать и провести комплекс культурно-просветительских и профилактических мероприятий, направленных на выработку у учащихся твердой позиции против наркотиков, алкоголя, табака:
- районный смотр-конкурс рисунков, плакатов "Нет наркотикам!", посвященный Всемирному дню здоровья;
- спортивные соревнования учащихся района (в соответствии с графиком); экскурсии, походы по родному краю, путешествия по стране;
- классные часы, беседы с медработниками, встречи за круглым столом с просмотром видеофильмов с последующим обсуждением;
- акции "Жить - это здорово", посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
Образовательные учреждения,
Комитет по образованию,
Комитет по культуре,
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ",
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
2.
Обновление в образовательных учреждениях уголков, стендов, регулярный выпуск молний, стенгазет о вреде наркотиков, алкоголя, табака на организм детей, подростков, молодежи, о последствиях их употребления;
- приобретение специальной литературы, агитационных материалов, видеофильмов;
- укрепление материальной базы, необходимой для пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, родителей;
- распространение литературы по профилактике употребления наркотических веществ
Образовательные учреждения,
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,
КУ "Центр по работе с детьми и молодежью",
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
3.
Проведение анкетирования старшеклассников по вопросу профилактики употребления наркотических веществ
Образовательные учреждения,
Центр по работе с детьми и молодежью
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
4.
Проведение тестирования педагогов района на предмет владения ими основами первичной профилактики распространения и употребления психоактивных веществ в молодежной среде
Комитет по образованию
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
5.
Рассмотреть на аппаратном совещании при Главе района вопросы состояния работы по противодействию наркопреступности
Руководство ОП "Седельниковское"
Ежегодно
Без финансирования
-
6.
Проведение профилактических мероприятий о вреде наркотиков в школах района
ОП "Седельниковское",
КДН и ЗП,
Центр по работе с детьми и молодежью
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
7.
Проведение цикла бесед работниками ОП "Седельниковское" об ответственности за употребление и распространение наркотических средств
ОП "Седельниковское"
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
8.
Провести рейдовые мероприятия по местам досуга молодежи в целях выявления возможного распространения "курительных смесей", запрещенных к обороту в РФ
ОП "Седельниковское",
Комитет по образованию,
КДН и ЗП
Ежегодно
Без финансирования
-
9.
В целях выявления потребителей наркотиков на ранней стадии заболевания и профилактики наркомании обеспечить постоянный обмен информацией о лицах, замеченных в немедицинском потреблении наркотиков
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ",
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
10.
Организовать постоянное проведение в СМИ районного уровня целенаправленной антинаркотической пропаганды при информационной поддержке отделения полиции
БУЗОО "Седельниковская ЦРБ",
ОП "Седельниковское"
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
11.
Проводить мониторинг, социологические исследования здоровья детей и распространения наркомании в их среде
Образовательные учреждения,
Центр по работе с детьми и молодежью
2015 г. - 2019 г.
Без финансирования
-
12.
Проведение профилактических бесед тренеров-преподавателей спортивных секций о вреде наркотических средств
Тренеры спортивных секций
Весь период
Без финансирования
-
13.
Проведение спартакиад среди учреждений, организаций и предприятий района, а также сельских поселений под антинаркотическими лозунгами
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
14.
Проведение конкурсов, развлекательных мероприятий с целью привлечения молодежи к культурной жизни района
Комитет по культуре
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
15.
Выявлять и ставить на учет подростков, склонных к употреблению или употребляющих наркотические средства
КДН и ЗП,
ОП "Седельниковское"
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
16.
Проведение тематических дискотек по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях
Образовательные учреждения
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
17.
Осуществление совместных рейдов в места молодежного досуга и общественные места с целью выявления лиц, употребляющих наркотики, а также возможных каналов поступления и сбыта наркотических средств
ОП "Седельниковское",
КДН и ЗП,
Центр по работе с детьми и молодежью
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
18.
Оказание помощи учащимся, молодежи, в том числе состоящим на учете в ПДН и КДН, в трудоустройстве в летнее время
КДН и ЗП,
Комитет по образованию,
Центр занятости
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
19.
Изготовление информационных стендов, буклетов и методических пособий по вопросам ранней диагностики потребления ПАВ
КЦСОН
2015 - 2019 гг.
Без финансирования
-
20.
Проведение профилактических мероприятий по борьбе с наркотиками и ПАВ социальными педагогами, психологами, специалистами по работе с семьей в МОУ
УСЗН,
КЦСОН
2014 - 2016 гг.
Без финансирования
-
21.
Осуществление психолого-педагогической реадаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации
УСЗН,
КЦСОН
2014 - 2016 гг.
Без финансирования
-
22.
Участие в реализации федеральных и областных проектов, направленных на пресечение наркомании
УСЗН,
КЦСОН
2014 - 2016 гг.
Без финансирования
-
Итого по IV Разделу:


Бюджет района

Итого по системе мероприятий подпрограммы


Бюджет района
2015 г. - 13,00
2016 г. - 13,00
2017 г. - 13,00
2018 г. - 31,00
2019 г. - 31,00





Приложение № 2
к постановлению Администрации
Седельниковского муниципального района
от 3 марта 2014 г. № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74,
от 04.03.2015 № 25, от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)

ПАСПОРТ
муниципальной программы Седельниковского муниципального
района Омской области "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа)
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование субъекта бюджетного планирования, являющегося соисполнителем муниципальной программы
- отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- отдел строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района;
- ГОЧС Администрации Седельниковского муниципального района;
- Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2019 годы
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области
Задачи муниципальной программы
1. Осуществление эффективного управления муниципальными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района.
2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Седельниковского муниципального района.
3. Создание условий для динамичного развития сельского хозяйства Седельниковского муниципального района.
4. Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса на территории Седельниковского муниципального района.
5. Улучшение состояния автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения.
6. Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий
Подпрограммы муниципальной программы
1. Управление муниципальными финансами и имуществом в Седельниковском муниципальном районе.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе.
3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Седельниковского муниципального района.
4. Обеспечение граждан, проживающих на территории Седельниковского муниципального района, доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на них.
6. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения в Седельниковском муниципальном районе
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 193487,7 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году - 30120,0 тыс. рублей;
- в 2015 году - 34424,6 тыс. рублей;
- в 2016 году - 35384,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 31210,6 тыс. рублей;
- в 2018 году - 31244,6 тыс. рублей;
- в 2019 году - 31103,9 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74, от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Формирование механизмов для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества.

2. Приращение собственности Седельниковского муниципального района Омской области.

3. Исполнение в полном объеме принятых расходных обязательств, предусмотренных в реестре расходных обязательств Седельниковского муниципального района Омской области.

4. Совершенствование межбюджетных отношений в Седельниковском муниципальном районе Омской области.

5. Обеспечение экономии электрической, тепловой энергии, воды в натуральном и стоимостном выражении, в суммарном измерении не менее чем на 9 процентов к уровню прошлого года.

6. Сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 10% к уровню прошлого года.

7. Довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов социальной сферы до 100%.

8. Улучшение экологической обстановки на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

9. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2019 году по отношению к 2012 году на 28,4 процента.

10. Достижение среднего уровня рентабельности СХО 8,6 процента (с учетом субсидий) в 2019 году.

11. Повышение уровня заработной платы работников СХО в 2019 году относительно 2012 года не менее чем на 73 процента.

12. Увеличение поголовья коров в ЛПХ на 1% по годам, начиная с 2013 по 2019 годы.

13. 100-процентный охват населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока, от общего количества населенных пунктов Седельниковского района.

14. Проведение повышения квалификации более 6 руководителей (не менее 1 руководителя в год).

15. Обеспечение в 2014 - 2019 годах жильем 30 молодых семей.

16. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Седельниковском муниципальном районе Омской области.

17. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

18. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

19. Строительство 4,9 км автомобильных дорог местного значения.

20. Снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 80 до 65 процентов.

21. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 15%.

22. Сокращение времени приема и обработки информации, доведения решений до исполнителей, времени на оповещение населения с 20 до 5 минут.

23. Увеличение доли оповещаемого о чрезвычайных ситуациях населения Седельниковского муниципального района на 85%.

24. Увеличение доли спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 50%.

25. Доля обученных способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайной ситуации на 55%


2. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития
Седельниковского муниципального района

Седельниковский муниципальный район расположен в северо-восточной части области и входит в состав северной зоны Омской области.
Площадь муниципального района составляет 5,2 тыс. кв.км, или 3,7 процента от территории Омской области. В состав района входят 11 сельских поселений, 34 населенных пункта. Население района на 01.01.2014 составляет 11,9 тыс. человек, плотность населения - 2,1 чел./кв.км.
Основными природными ресурсами района являются:
- глины - кирпичное сырье (разведано 2 месторождения, суммарные запасы 858 тыс. куб.м глинистого материала), могут служить сырьевой базой для кирпичных заводов;
- подземные воды хозяйственно-питьевого назначения, которые соответствуют всем санитарным нормам. 70 скважин эксплуатируются 26 хозяйствующими субъектами, суммарный годовой отбор воды около 570 тыс. куб.м;
- лесной фонд занимает 59,7% площади района, общий запас древесины - 31,92 млн. куб.м. Использование лесосечного фонда в последние годы составляет около 3 - 7%. Часть заготовленной древесины идет на реализацию круглым лесом, а большая ее часть перерабатывается.
На территории района имеются небольшие запасы торфа и мергеля, имеются разведанные запасы углеводородного сырья (нефти). Администрацией муниципального образования дано принципиальное согласие на отвод земельных участков победителям аукционов на геологическое изучение участков, находящихся, в том числе, и на территории Седельниковского района:
- Орловского - с извлекаемым запасом 3,6 млн. т нефти;
- Муромцевского - с извлекаемым запасом 8,3 млн. т нефти;
- Баклянского - с извлекаемым запасом 8,8 млн. т нефти и газа.
Разработка данных месторождений в будущем обусловит существенные изменения структуры экономики района и доходной части местных бюджетов.
Общая площадь земельных ресурсов составляет 522,1 тыс. га, из них 24,6 тыс. га - сельскохозяйственные угодья. Но в настоящее время значительная часть сельхозугодий выходит из оборота, зарастает лесом.
Район является благоприятным для сельскохозяйственного производства. В структуре товарного сельскохозяйственного производства района работают 10 сельскохозяйственных кооперативов.
Посевные площади в СПК, занятые под сельхозкультурами, составляют более 20,8 тыс. га, в том числе: под зерновыми культурами - 4,6 тыс. га, однолетними травами - 1,2 тыс. га, льном-долгунцом - 0,4 тыс. га, картофелем и овощами - 1,0 тыс. га. Валовой сбор зерна - 3,05 тыс. тонн, средняя урожайность - 9,8 ц/га, заготовлено 15,2 у.е. на условную голову всех видов грубых и сочных кормов. Поголовье КРС в СПК на конец года составило 2165 голов, численность коров - 1163 голов.
Произведено мяса в живом весе 150 тонн, произведено молока 1558 тонн.
Кроме традиционных форм коллективного производства, в отрасли действуют более 2837 личных подсобных хозяйств (ЛПХ), деятельностью которых является производство продуктов для личного использования и частичной их реализации через сферу рыночной торговли. Основные производственные показатели ЛПХ района: численность КРС - 2610 голов, в т.ч. коров - 1171, свиней - 3750 гол., лошадей - 496 гол.
Произведено продукции в ЛПХ: мяса - 2138 тонн, молока - 4182 тонн.
Субсидия на возмещение части затрат по производству и реализации за 1 кг молока для ЛПХ в 2012 году составляла 5 руб. 50 копеек. Из бюджета области выплачено субсидий личным подсобным хозяйствам за молоко 819 тыс. рублей. В рамках реализации национального проекта владельцы личных подсобных хозяйств получили кредиты на сумму 9,5 млн. рублей. В 2012 году из федерального бюджета возвращены затраты на уплату процентной ставки по кредитам, выданным ЛПХ на сумму 397 тыс. рублей.
За 2012 год из областного и федерального бюджетов на поддержку сельскохозяйственного производства получено 11 млн. 792 тыс. рублей субсидий. Из них на техническую и технологическую модернизацию, приобретение техники хозяйствам, занимающимся выращиванием или переработкой льна-долгунца, 5 млн. 170 тыс. рублей.
Основными направлениями производства промышленной продукции, оказанием транспортных услуг в районе являются:
- переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания;
- заготовка и переработка древесины;
- производство строительных материалов;
- грузовые и пассажирские перевозки.
Пищевая и перерабатывающая отрасли района на протяжении последних лет представлены только субъектами малого бизнеса различных организационно-правовых форм собственности. Всего в данном секторе экономики работают 10 малых предприятий.
За 2012 год ОАО маслодельный завод "Седельниковский" произвел 59 тонн сливочного масла, молока жирностью 2,5% - 122,7 тонн, сметаны жирностью 20% - 9 тонн, сырного зерна - 73,5 тонн, творога - 3,2 тонн. Большая часть продукция маслодельного завода реализуется на территории района.
Переработка мяса на территории района представлена цехом ИП Кужелева Е.Т. За 2012 год выпущено 65 тонн мясных полуфабрикатов. Мощности цеха позволяют в дальнейшем увеличить выпуск продукции и расширить ассортимент.
Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий в районе занимаются семь мини-пекарен. За 2012 год ими произведено 577 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Наибольшую долю в общем объеме выпекаемого хлеба составляет продукция ИП Турченюк А.В., ИП Кужелев Е.Т., сельпо "Седельниковское". В расчете на одного жителя в районе ежемесячно выпекается по 4,4 кг хлеба. Кондитерских изделий было произведено 103 тонны.
В сфере заготовки и переработки древесины работают около 40 средних и малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Объем заготовки и переработки древесины, включая заготовку дров для отопления жилых домов, оценивается в 181,4 тыс. куб. метров. Глубокая переработка древесины ведется только на одном предприятии.
Наиболее крупными в районе предприятиями, занимающимися заготовкой и переработкой древесины, являются Седельниковский лесхоз, ГП "Седельниковское ДРСУ", частные предприятия Гаркавенко Ю.Л., Худорожкова И.Я., Воробьева А.Ф., Соковина В.В.
Грузооборот автомобильного транспорта, учтенный по крупным и средним предприятиям, составляет около 11,8 тыс. тонно-километров.
Общая площадь жилищного фонда в районе - 268 тыс. кв.м, средняя обеспеченность на одного жителя составляет 22,37 кв.м жилья. Благодаря большой работе по планомерному обновлению жилищного фонда, уменьшается площадь ветхого и аварийного жилья и количество людей, в нем проживающих.
За три последних года в районе заметно улучшились показатели обеспеченности жилья средствами коммунальной инфраструктуры: центральным водоснабжением - 58,6%; центральным отоплением - 29,7%; канализацией с водоотведением или выгребными ямами - 34,3% квартир, централизованным или баллонным газом для приготовления пищи обеспечено более 89,5% жилья.
Строительство занимает одно из важнейших мест. При этом особое внимание уделяется реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". По программам "Жилище", "Социальное развитие села до 2013 года" и "Развитие индивидуального жилищного строительства" в 2012 году муниципальным районом в виде социальных выплат выделено и получено денежных средств в объеме 33,2 млн. рублей, в том числе:
- на долевое строительство 33-квартирного жилого дома 24,5 млн. рублей;
- по программе "Развитие индивидуального жилищного строительства" - на сумму 5,76 млн. рублей;
- по федеральной целевой программе "Социальное развитие села на период до 2013 года" в объеме 2,9 млн. рублей.
В 2012 году построено и введено в эксплуатацию 4900 кв. метров индивидуальных жилых домов, в результате чего свои жилищные условия улучшили 47 семей жителей района.
По программам обеспечения жильем отдельных категорий граждан в 2012 году из средств федерального бюджета получено 25,3 млн. рублей на улучшение жилищных условий 25 семей участников Великой Отечественной войны и вдов погибших.
На строительство, капитальный ремонт объектов социальной сферы и ремонт автомобильных дорог в 2012 году из средств областного и федерального бюджетов было получено более 170,2 млн. рублей.
Средства государственной и региональной поддержки оказывают решающее влияние на объемы ввода в эксплуатацию не только жилья, но и объектов социальной инфраструктуры. В 2012 году из бюджетов всех уровней получено и освоено денежных средств в объеме 228,7 млн. рублей, что на 135,0 млн. рублей больше, чем в 2011 году.
Муниципальный район выполнил обязательства по софинансированию доли муниципального бюджета в 2012 году, на все программы было обеспечено средств на сумму 3,7 млн. рублей.
В 2012 году от сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда получено 627,8 тыс. рублей, от сдачи в аренду земельных участков 209,9 тыс. рублей, от приватизации имущества 129,7 тыс. рублей, от приватизации земельных участков 93 тыс. рублей. Всего получено доходов от использования муниципального имущества 1060,5 тыс. рублей, что на 16,3% больше 2011 года.
Консолидированный бюджет Седельниковского муниципального района за 2012 год по доходам исполнен в сумме 387,8 млн. руб., по расходам в сумме 385,9 млн. рублей.
Поступление собственных доходов составило 68,2 млн. руб. Удельный вес собственных доходов в общем объеме бюджета составил 17,6 процентов (+ 3% к уровню 2011 года).
Наибольший удельный вес в структуре доходов составляет НДФЛ - 62,6 млн. руб., или 91,9%. Единый налог на вмененный доход - 5166,7 тыс. рублей и доля в собственных доходах - 7,5%. Незначительная доля в объеме собственных средств - земельный налог и налог на имущество - более 1,0 млн. руб., или 1,5%. Безвозмездные поступления в бюджет района - 319,7 млн. руб.
В структуре расходов наибольший удельный вес занимают бюджетные ассигнования на социально-культурную сферу. На образование затраты составили 242,5 млн. рублей (65,4% всех расходов), на общегосударственные вопросы - 39,5 млн. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство - более 30 млн. рублей, на культуру - более 29 млн. рублей.
Более 117 млн. рублей составили расходы на капитальные вложения. Их удельный вес в общем объеме расходов составил более 30 процентов.
Разработанная муниципальная программа позволит сконцентрировать финансовые потоки и человеческие ресурсы на наиболее актуальных вопросах экономического развития района, обеспечивая тем самым положительную динамику в экономике района.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является: создание условий для развития экономического потенциала Седельниковского муниципального района Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Осуществление эффективного управления муниципальными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района.
2) Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Седельниковского муниципального района.
3) Создание условий для динамичного развития сельского хозяйства Седельниковского муниципального района.
4) Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса на территории Седельниковского муниципального района.
5) Улучшение состояния автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения.
6) Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий.

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, а именно:
- формирование механизмов для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества;
- приращение собственности Седельниковского муниципального района Омской области;
- исполнение в полном объеме принятых расходных обязательств, предусмотренных в реестре расходных обязательств Седельниковского муниципального района Омской области;
- совершенствование межбюджетных отношений в Седельниковском муниципальном районе Омской области;
- обеспечение экономии электрической, тепловой энергии, воды в натуральном и стоимостном выражении, в суммарном измерении не менее чем на 9 процентов к уровню прошлого года;
- сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 10% к уровню прошлого года;
- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов социальной сферы до 100%;
- улучшение экологической обстановки на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива;
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2019 году по отношению к 2012 году на 28,4 процента;
- достижение среднего уровня рентабельности СХО 8,6 процента (с учетом субсидий) в 2019 году;
- повышение уровня заработной платы работников СХО в 2019 году относительно 2012 года не менее чем на 73 процента;
- увеличение поголовья коров в ЛПХ на 1% по годам, начиная с 2013 по 2019 годы;
- 100-процентный охват населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока, от общего количества населенных пунктов Седельниковского района;
- проведение повышения квалификации более 6 руководителей (не менее 1 руководителя в год);
- обеспечение в 2014 - 2019 годах жильем 30 молодых семей;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в Седельниковском муниципальном районе Омской области;
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
- строительство 4,9 км автомобильных дорог местного значения;
- снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 80 до 65 процентов;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 15%;
- сокращение времени приема и обработки информации, доведения решений до исполнителей, времени на оповещение населения с 20 до 5 минут;
- увеличение доли оповещаемого о чрезвычайных ситуациях населения Седельниковского муниципального района на 85%;
- увеличение доли спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 50%;
- увеличение доли обученных способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайной ситуации, на 55%.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования программы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет 193487,7 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: в 2014 году - 30120,0 тыс. рублей; в 2015 году - 34424,6 тыс. рублей; в 2016 году - 35384,0 тыс. рублей; в 2017 году - 31210,6 тыс. рублей; в 2018 году - 31244,6 тыс. рублей; в 2019 году - 31103,9 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74, от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 6

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
139186,5
21058,6
25730,7
26690,1
21925,60
21960,6
21820,9
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального района
Омской области от 09.07.2014 № 74, от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
900,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
300,0
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
600,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
20051,8
3286,5
3299,0
3299,0
3390,1
3389,1
3388,1
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
32749,4
5774,9
5394,9
5394,9
5394,9
5394,9
5394,9

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств предполагается в соответствии с действующим законодательством.

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией программы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации программы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных программой, осуществляют:
- Администрация Седельниковского муниципального района Омской области;
- Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района;
- отдел строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района;
- служба ГОЧС Администрации Седельниковского муниципального района.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограмм составляют отчеты о ходе реализации подпрограмм и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Система управления программой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка программы в части изменения необходимых объемов финансирования программы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка программы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей программы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.



8. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. ПОДПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И ИМУЩЕСТВОМ В СЕДЕЛЬНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление муниципальными финансами
и имуществом в Седельниковском муниципальном районе"
муниципальной программы Седельниковского муниципального
района Омской области "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района (далее - подпрограмма)
Управление муниципальными финансами и имуществом в Седельниковского муниципальном районе
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем муниципальной подпрограммы
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Отдел организационно-кадровой работы, информационно-правового обеспечения и делопроизводства Администрации Седельниковского муниципального района;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения" Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Осуществление эффективного муниципального управления муниципальными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Повышение качества управления муниципальными финансами в Седельниковском муниципальном районе.
2. Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района.
3. Эффективное формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Повышение качества управления муниципальными финансами.
2. Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района.
3. Осуществление учета, формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 152970,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 23095,9 тыс. руб.;
2015 год - 24984,9 тыс. руб.;
2016 год - 25740,0 тыс. руб.;
2017 год - 26333,0 тыс. руб.;
2018 год - 26383,0 тыс. руб.;
2019 год - 26433,3 тыс. руб.
Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального и областного бюджетов
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
1. Формирование механизмов для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества.
2. Приращение собственности Седельниковского муниципального района Омской области.
3. Исполнение в полном объеме принятых расходных обязательств, предусмотренных в реестре расходных обязательств Седельниковского муниципального района Омской области.
4. Совершенствование межбюджетных отношений в Седельниковском муниципальном районе Омской области


8.1.2. Общие положения

Социально-экономическое развитие Седельниковского муниципального района в настоящее время происходит в условиях интенсивной конкуренции за финансовые ресурсы. Одной из первоочередных стратегических целей социально-экономического развития района является повышение эффективности системы местного самоуправления. Достижению данной цели способствует организация и проведение мероприятий, ориентированных на повышение качества управления муниципальными финансами и собственностью Седельниковского муниципального района.
В сфере управления муниципальными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района за последние годы достигнуты положительные результаты. Планирование местного бюджета осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам Седельниковского муниципального района с представлением обоснований бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств местного бюджета.
Формирование местного бюджета осуществляется с помощью программно-целевого метода на основе четкой системы целеполагания субъектов бюджетного планирования Седельниковского муниципального района, построенной по принципу иерархии целей и задач с их ориентированием на приоритеты социально-экономического развития района. В настоящее время доля программных расходов районного бюджета составляет 100 процентов.
В Седельниковском муниципальном районе планирование районного бюджета осуществляется в единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом на основе взаимоувязанных механизмов бюджетирования, ориентированного на результат.
В данной системе автоматически осуществляется формирование:
- реестра расходных обязательств Седельниковского муниципального района;
- данных на основе заполняемых в автоматизированной системе справочников целей и задач деятельности субъектов бюджетного планирования, а также перечня государственных услуг Седельниковского муниципального района и муниципального задания на их оказание;
- предложений по уточнению на очередной финансовый год и первый год планового периода и по определению на второй год планового периода объемов бюджетных ассигнований областного бюджета;
- проекта решения о бюджете Седельниковского муниципального района и одновременных документов к нему.
Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества. С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации и паспортизации объектов собственности муниципального района с целью государственной регистрации права собственности на них. За период с 2005 по 2012 годы было паспортизировано 440 объектов муниципальной собственности, что составляло 85% от общего количества объектов недвижимости, числящихся в реестре собственности; зарегистрировано право на 440 объектов недвижимости.
Большое влияние на изменение реестра собственности оказывает работа, проводимая в рамках разграничения полномочий между уровнями публичной власти. Из собственности муниципального района в 2007 - 2012 годах было исключено 318 объектов недвижимости в связи с их безвозмездной передачей в собственность сельских поселений муниципального района.
Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности муниципального района.
Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности муниципального района с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю. Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального района, являются залогом целостности имущества муниципального района.

8.1.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: осуществление эффективного муниципального управления общественными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение качества управления муниципальными финансами в Седельниковском муниципальном районе;
- обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района;
- эффективное формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района.

8.1.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.1.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.1.5.).

8.1.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
8.1.6.1. Удельный вес своевременно исполненных Комитетом финансов и контроля судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета
8.1.6.2. Количество сельских поселений, имеющих сбалансированные бюджеты.
8.1.6.3. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Седельниковского муниципального района к объему муниципального долга Седельниковского муниципального района.
8.1.6.4. Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными сельскими поселениями Седельниковского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности.
8.1.6.5. Степень оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Седельниковском муниципальном районе Омской области.
8.1.6.6. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд казенной организации.
8.1.6.7. Количество составленных протоколов об административно-правовых нарушениях.
8.1.6.8. Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в Администрацию Седельниковского МР.
8.1.6.9. Степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации Седельниковского МР требованиям федерального и регионального законодательства.
8.1.6.10. Доля объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности МР, от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности МР, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда.
8.1.6.11. Доля отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда муниципального района.
8.1.6.12. Количество объектов недвижимости, в отношении которых получены технические планы и кадастровые паспорта.
8.1.6.13. Количество межевых планов на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
8.1.6.14. Количество объектов недвижимости, земельных участков МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы).

8.1.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет 152970,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 23095,90 тыс. руб.; 2015 год - 24984,90 тыс. руб.; 2016 год - 25740,0 тыс. руб.; 2017 год - 26333,0 тыс. руб.; 2018 год - 26383,0 тыс. руб.; 2019 год - 26433,3 тыс. руб.
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.1.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
87611,7
12836,3
14353,3
14773,2
15166,2
15216,2
15266,5
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
32749,4
5774,9
5394,9
5394,9
5394,9
5394,9
5394,9
Муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспечения" Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
32609,0
4484,7
5236,7
5571,9
5771,9
5771,9
5771,9

8.1.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
8.1.8.1. Формирование механизмов для эффективной реализации Главой и органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества.
8.1.8.2. Приращение собственности Седельниковского муниципального района Омской области.
8.1.8.3. Исполнение в полном объеме принятых расходных обязательств, предусмотренных в реестре расходных обязательств Седельниковского муниципального района Омской области.
8.1.8.4. Совершенствование межбюджетных отношений в Седельниковском муниципальном районе Омской области.

8.1.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализация отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Отдел организационно-кадровой работы, информационно-правового обеспечения и делопроизводства Администрации Седельниковского муниципального района;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения" Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с Отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 8.1.5

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия ПП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Седельниковского муниципального района
Задача 1 ПП. Повышение качества управления муниципальными финансами Седельниковского муниципального района
1.
Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами
2014
2019
Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
120008,68
20911,68
19456,6
19910,1
19910,1
19910,1
19910,1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
32749,4
5774,9
5394,9
5394,9
5394,9
5394,9
5394,9
1.1.
Мероприятие 1 ОМ 1 ПП: Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны
2014
2019

всего, в т.ч.:
0
0
0
0
0
0
0









районный бюджет







Удельный вес своевременно исполненных Комитетом судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
1.2.
Мероприятие 2 ОМ 1 ПП: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2014
2019

всего, в т.ч.:
1922,68
1922,68
0
0
0
0
0









районный бюджет







Количество сельских поселений, имеющих сбалансированные бюджеты
единиц
11
11
11
11
11
11
11
1.3.
Мероприятие 3 ОМ 1 ПП: Обслуживание муниципального долга
2014
2019

всего, в т.ч.:
380
380

0
0
0
0









районный бюджет
380
380





Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Седельниковского муниципального района к объему муниципального долга Седельниковского муниципального района
%
0
12,7
0
0
0
0
0
1.4.
Мероприятие 4 ОМ 1 ПП: Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области
2014
2019

всего, в т.ч.:
















районный бюджет
















1.5.
Мероприятие 5 ОМ 1 ПП: Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав Седельниковского муниципального района Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
2014
2019

всего, в т.ч.:
85336,6
13214,1
14061,7
14515,2
14515,2
14515,2
14515,2









районный бюджет







Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными сельскими поселениями Седельниковского муниципального района после выравнивания их бюджетной обеспеченности
единиц
1
1
1
1
1
1
1
1.6.
Мероприятие 6 ОМ 1 ПП: Резервный фонд Администрации Седельниковского муниципального района
2014
2019

всего, в т.ч.:
600
100
100
100
100
100
100









районный бюджет
600
100
100
100
100
100
100









1.7.
Мероприятие 7 ОМ 1 ПП: Руководство и управление в сфере управления муниципальными финансами
2014
2019

всего, в т.ч.:
31769,4
5294,9
5294,9
5294,9
5294,9
5294,9
5294,9









районный бюджет
31769,4
5294,9
5294,9
5294,9
5294,9
5294,9
5294,9
Степень оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Седельниковском муниципальном районе Омской области
%
96
96
96
96
97
97
97
1.8.
Мероприятие 8 ОМ 1 ПП: Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета
2014
2019

всего, в т.ч.:
















районный бюджет
















1.9.
Мероприятие 9 ОМ 1 ПП: Расчет и предоставление иных межбюджетных трансфертов
2014
2019

всего, в т.ч.:
















районный бюджет
















Задача 2 ПП. Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района
2.
Основное мероприятие 2: Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий Администрацией Седельниковского муниципального района
2014
2019
МКУ "Центр АХО", Администрация Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
116835,4
17331,1
19139,6
19866,1
20166,1
20166,1
20166,4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
114590,8
16965,1
18773
19488,1
19788,1
19788,1
19788,4
2.1.
Мероприятие 1 ОМ 2 ПП: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений административно-хозяйственного сопровождения
2014
2019

всего, в т.ч.:
32609
4484,7
5236,7
5571,9
5771,9
5771,9
5771,9









районный бюджет
32609
4484,7
5236,7
5571,9
5771,9
5771,9
5771,9
Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд казенной организации
%
6
5
5
5
7
7
9
2.2.
Мероприятие 2 ОМ 2 ПП: Осуществление государственного полномочия по обеспечению деятельности административных комиссий
2014
2019

всего, в т.ч.:
2244,6
366
366,6
378
378
378
378









районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Количество составленных протоколов об административно-правовых нарушениях
шт.
180
170
170
180
180
190
190
2.3.
Мероприятие 3 ОМ 2 ПП: Руководство и управление Администрации Седельниковского муниципального района
2014
2019

всего, в т.ч.:
75249,4
11983,8
12611,6
12663,5
12663,5
12663,5
12663,5









районный бюджет
75249,4
11983,8
12611,6
12663,5
12663,5
12663,5
12663,5
Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на муниципальную службу в Администрацию Седельниковского МР
%
100
100
100
100
100
100
100
2.4.
Мероприятие 4 ОМ 2 ПП: Реализация прочих мероприятий Администрации Седельниковского муниципального района
2014
2019

всего, в т.ч.:
6732,4
496,6
924,7
1252,7
1352,7
1352,7
1353









районный бюджет
6732,4
496,6
924,7
1252,7
1352,7
1352,7
1353
Степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации Седельниковского МР требованиям федерального и регионального законодательства
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 3 ПП. Осуществление учета, формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района
3.
Основное мероприятие 3: Осуществление учета, формирование и развитие собственности Седельниковского муниципального района
2014
2019
Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
5629,90
355,90
817,00
857,00
1150,00
1200,00
1250,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
5629,90
355,90
817,00
857,00
1150,00
1200,00
1250,00
3.1.
Мероприятие 1 ОМ 3 ПП: Оформление права собственности, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности в хозяйственный оборот
2014
2019

всего, в т.ч.:
150
0
0
0
50
50
50
Доля объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности МР, от общего числа объектов, содержащихся в реестре собственности МР, за исключением земельных участков, объектов жилищного фонда
%




85
87
90
районный бюджет
150
0
0
0
50
50
50
3.2.
Мероприятие 2 ОМ 3 ПП: Приобретение, содержание и обслуживание муниципального имущества
2014
2019

всего, в т.ч.:
1855,9
155,9
300
300
350
350
400
Доля отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда муниципального района
%
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
районный бюджет
1855,9
155,9
300
300
350
350
400
3.3.
Мероприятие 3 ОМ 3 ПП: Осуществление учета объектов недвижимости, находящихся в собственности района
2014
2019

всего, в т.ч.:
2440
110
405
425
500
500
500
Количество объектов недвижимости, в отношении которых получены технические планы и кадастровые паспорта
един.
262
30
40
42
50
50
50
районный бюджет
2440
110
405
425
500
500
500
3.4.
Мероприятие 4 ОМ 3 ПП: Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
2014
2019

всего, в т.ч.:
884
90
112
132
150
200
200
Количество межевых планов на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
един.
57
6
7
8
10
13
13
районный бюджет
884
90
112
132
150
200
200
3.5.
Мероприятие 5 ОМ 3 ПП: Реализация прочих мероприятий в части владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом
2014
2019

всего, в т.ч.:
300
0
0
0
100
100
100
Количество объектов недвижимости, земельных участков МР, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости права собственности (арендной платы)
един.
75



25
25
25
районный бюджет
300
0
0
0
100
100
100
Итого по ПП
2014
2019

всего, в т.ч.:
242473,98
38598,68
39413,20
40633,20
41226,20
41276,20
41326,50

x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
152970,10
23095,90
24984,90
25740,00
26333,00
26383,00
26433,30




8.2. ПОДПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕДЕЛЬНИКОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Седельниковском муниципальном районе"
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района (далее - подпрограмма)
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Седельниковском муниципальном районе
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем муниципальной подпрограммы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Седельниковского муниципального района
Задачи подпрограммы
Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Седельниковского муниципального района
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 1993,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году - 31,0 тыс. рублей;
- в 2015 году - 31,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 31,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 710,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 690,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 500,0 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение экономии электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении в суммарном измерении не менее чем на 9 процентов к уровню прошлого года.
2. Сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 10% к уровню прошлого года.
3. Уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов социальной сферы до 100%.
4. Улучшение экологической обстановки на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива


8.2.2. Общие положения

По годовому топливному балансу в Седельниковском районе потребление тепловой энергии в бюджетной сфере и жилищном фонде с централизованным отоплением составляет более 31 тыс. Гкал. Годовое потребление топлива на выработку этого количества тепловой энергии составляет: уголь - 10,2 тыс. тонн, дрова - 977,2 куб.м.
Кроме названных объектов, хозяйствующие предприятия и организации производят и потребляют тепловой энергии около 19 тыс. Гкал, население, отапливающее жилье от автономных теплоисточников, более 81 тыс. Гкал.
В качестве топлива на территории района используется: уголь - около 17 тыс. т, дрова - более 50 тыс. куб.м, диз. топливо - около 100 т. Администрация Седельниковского муниципального района связывает большие надежды с разработкой Баклянского месторождения. Возможное строительство газопровода позволит изменить структуру потребляемого на территории района топлива, добавив в число его видов природный газ.
На территории района имеются большие запасы торфа. При наличии инвесторов вполне возможно было бы вести разработку и добычу торфа, его брикетирование и использование вместо угля и дров. Это также позволило бы уменьшить расходы бюджета на отопление.
Потенциал энергосбережения на территории района велик и складывается из многих составляющих.
Первое направление - это замена дорогих видов топлива на более дешевые, местные или более энергоемкие и удобные для доставки к потребителям, каким является природный газ.
Второе направление - это снижение потерь на всех этапах производства и транспортировки до потребления энергетических ресурсов и воды.
Третье направление - это выполнение мероприятий по усилению теплозащиты стен и перекрытий зданий объектов социальной сферы и жилых помещений (замена старых окон на стеклопакеты, остекление тамбуров, лоджий и балконов, утепление входных дверей, замена старых приборов отопления на современные и др.)
Четвертое направление энергосбережения - это установка приборов учета энергетических ресурсов и воды всеми их потребителями.
Экономической и социальной предпосылкой для разработки подпрограммы послужил детальный анализ сегодняшнего состояния энергопроизводства и энергопотребления.
Сегодня низким является коэффициент использования установленной мощности теплоисточников, который не превышает 25%. Это обусловлено наличием в каждой котельной запасных котлов и другого оборудования на случай аварийных ситуаций. В то же время отсутствие такого резерва в условиях сибирской зимы - это заведомо большие затраты на восстановление объектов в случае аварии.
Необходимость в разработке подпрограммы состоит и в том, что велик износ основных фондов (котельного оборудования), очень велика протяженность тепловых сетей (17,2 км), а следовательно, и фактических потерь в них.
Все это ведет к увеличению расхода топлива и себестоимости 1 Гкал и в конечном итоге ложится тяжелым бременем на районный бюджет.
Так, в 2012 году при общем исполнении бюджета района на сумму 385,8 млн. рублей, затраты на оплату расходов за тепло и электроэнергию по отраслям бюджетной сферы составили 31,5 млн. руб. рублей (около 8,2% бюджета).
Следующей из предпосылок для разработки подпрограммы явилось частичное отсутствие в настоящее время на объектах бюджетной сферы приборов учета тепловой энергии и воды.
Расчеты за тепло и воду по нормативам, а не по фактическому потреблению, не позволяют экономить средства бюджета.
Проводимая в последние годы Администрацией района целенаправленная работа по введению лимитов, налаживанию учета потребляемой электрической энергии дала ощутимые результаты. Объем потребляемой учреждениями бюджетной сферы (и оплачиваемой из бюджета) электроэнергии уменьшился с 2150 тыс. кВт.час. в 2012 году и в последние три года составляет около 2000 тыс. кВт.часов.
Уменьшилось и количество твердого топлива (угля), расходуемого на отопление объектов муниципального района и сельских поселений.
Резервы повышения энергоэффективности теплоисточников и объектов потребления энергоресурсов и воды еще не исчерпаны, их реализация позволит уменьшить ресурсные и материальные затраты на обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий функционирования объектов социальной сферы.
Таким образом, настоящая подпрограмма призвана обеспечить решение следующих проблем:
1. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, занимаемых учреждениями бюджетной сферы.
2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и воды всеми категориями потребителей и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов и воды при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.
3. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

8.2.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Седельниковского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Седельниковского муниципального района.

8.2.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.2.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.2.5).

8.2.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- доля бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

8.2.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет 1993,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: в 2014 году - 31,0 тыс. рублей; в 2015 году - 31,0 тыс. рублей; в 2016 году - 31,0 тыс. рублей; в 2017 году - 710,0 тыс. рублей; в 2018 году - 690,0 тыс. рублей; в 2019 году - 500,0 тыс. рублей.
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.2.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
493,0
31,0
31,0
31,0
210,0
190,0
0,00
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
900,0
0,00
0,00
0,00
300,0
300,0
300,0
Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
600,0
0,00
0,00
0,00
200,0
200,0
200,0

8.2.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить снижение учреждениями бюджетной сферы Седельниковского муниципального района Омской области потребления электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 9% к уровню прошлого года;
- сократить расходы местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 10% к уровню прошлого года;
- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды по объектам жилищного фонда и социальной сферы до 100%, за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/час;
- изменить традиционно сложившиеся в сознании населения ложные представления о неограниченности запасов природных ресурсов, их доступности и относительной дешевизне;
- улучшить экологическую обстановку на территории Седельниковского муниципального района за счет снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива.

8.2.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- Администрация Седельниковского муниципального района Омской области;
- Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Комитет по культуре Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к подпрограмме "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Седельниковском
муниципальном районе" муниципальной программы
"Развитие экономического потенциала Седельниковского
муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Таблица 8.2.5

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия ПП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Седельниковского муниципального района
Задача 1 ПП. Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Седельниковского муниципального района
1.
Основное мероприятие 1 ПП: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
2015
2019

всего, в т.ч.:
1993,00
31,00
31,00
31,00
710,00
690,00
500,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
1993,00
31,00
31,00
31,00
710,00
690,00
500,00
1.1.
Мероприятие 1 ОМ 1 ПП: Проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности Седельниковского муниципального района, в т.ч.:
2017
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
518,00
16,00
16,00
16,00
170,00
150,00
150,00
Доля бюджетных учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование
%
100
20


40
20
20
районный бюджет
518,00
16,00
16,00
16,00
170,00
150,00
150,00
1.1.1.
объектов учреждений образования
2017
2019
Комитет по образованию
всего, в т.ч.:
300,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
300,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
1.1.2.
объектов учреждений культуры
2017
2019
Комитет по культуре
всего, в т.ч.:
150,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
150,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
1.1.3.
объектов, занимаемых органами исполнительной власти Седельниковского муниципального района
2017
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
68,00
16,00
16,00
16,00
20,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
68,00
16,00
16,00
16,00
20,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие 2 ОМ 1 ПП: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов муниципальной собственности Седельниковского муниципального района за счет:
- повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций);
- внедрения экономичных источников освещения с использованием автоматически отключаемых и энергосберегающих осветительных приборов;
- внедрения приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, в т.ч.:
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
1475,00
15,00
15,00
15,00
540,00
540,00
350,00
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
%
x
10
10
10
50
70
100
районный бюджет
1475,00
15,00
15,00
15,00
540,00
540,00
350,00
1.2.1.
объектов учреждений образования
2017
2019
Комитет по образованию
всего, в т.ч.:
600,00



200,00
200,00
200,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
600,00



200,00
200,00
200,00
1.2.2.
объектов учреждений культуры
2017
2019
Комитет по культуре
всего, в т.ч.:
450,00



150,00
150,00
150,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
450,00



150,00
150,00
150,00
1.2.3.
объектов, занимаемых органами исполнительной власти Седельниковского муниципального района
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
425,00
15,00
15,00
15,00
190,00
190,00

x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
425,00
15,00
15,00
15,00
190,00
190,00

Итого по ПП
2014
2019

всего, в т.ч.:
1993,00
31,00
31,00
31,00
710,00
690,00
500,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
1993,00
31,00
31,00
31,00
710,00
690,00
500,00



8.3. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Седельниковского муниципального
района Омской области" муниципальной программы
"Развитие экономического потенциала Седельниковского
муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района (далее - подпрограмма)
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для динамичного развития сельского хозяйства Седельниковского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие перерабатывающих производств, создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Седельниковском районе.
2. Обеспечение устойчивости финансовой и хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса, обеспечение выполнения федеральных, областных и районных программ развития сельскохозяйственного производства
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия.
Развитие системы управления в сфере сельского хозяйства
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 20051,9 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году - 3286,6 тыс. рублей;
- в 2015 году - 3299,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 3299,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 3390,1 тыс. рублей;
- в 2018 году - 3389,1 тыс. рублей;
- в 2019 году - 3388,1 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2019 году по отношению к 2012 году на 28,4 процента;
- достижение среднего уровня рентабельности СХО 8,6 процента (с учетом субсидий) в 2019 году;
- повышение уровня заработной платы работников СХО в 2019 году относительно 2012 года не менее чем на 73 процента;
- увеличение поголовья коров в ЛПХ на 1% по годам, начиная с 2013 по 2019 годы;
- 100-процентный охват населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов Седельниковского района;
- проведение повышения квалификации более 6 руководителей (не менее 1 руководителя в год);
- качественное и оперативное автоматизированное управление процессами, реализующими условия для равного доступа органов управления АПК и СХТП к информации о состоянии АПК, для формирования необходимого уровня продовольственной безопасности Омской области


8.3.2. Общие положения

Агропромышленный комплекс - один из секторов экономики Седельниковского муниципального района.
По итогам 2013 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 340000 тыс. рублей, в том числе в хозяйствах населения - 253700 тыс. рублей. В хозяйствах всех категорий произведено 2288 тонн мяса скота в живом весе, молока - 5740 тонн, зерна - 7015 тонн.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.
Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства Седельниковского муниципального района являются:
- низкие темпы технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ СХТП к рынкам готовой продукции;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, отсутствие притока частных инвестиций на развитие отрасли;
- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.
Реализация мероприятий подпрограммы также направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, граждане, ведущие ЛПХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные предприятия (включая микропредприятия с численностью занятых до 15 человек).
Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования являются невысокий уровень технического и технологического оснащения хозяйств, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокая эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.
В целях получения положительного социального эффекта и обеспечения более высокой результативности бюджетной поддержки граждан, ведущих ЛПХ, необходимо стимулировать желание сельских жителей иметь больше коров на подворье и сдавать произведенное молоко заготовительным и перерабатывающим предприятиям.
Решение проблем развития сельского хозяйства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке СХТП Седельниковского района. Данный метод позволит обеспечить целевое использование необходимых для этого ресурсов и контроль выполнения мероприятий подпрограммы.
К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- ухудшение экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на корма и оборудование, которые могут привести к существенному удорожанию содержания поголовья сельскохозяйственных животных и трудностям с его реализацией.

8.3.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для динамичного развития сельского хозяйства Седельниковского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие перерабатывающих производств, создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Седельниковском районе;
- обеспечение устойчивости финансовой и хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса, обеспечение выполнения федеральных, областных и районных программ развития сельскохозяйственного производства.

8.3.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.3.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.3.5).

8.3.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- степень соблюдения уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидий;
- коэффициент качества представленной бухгалтерской и финансовой отчетности в Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области, Министерство сельского хозяйства Омской области;
- темп роста поголовья коров в личных подсобных хозяйствах по северной зоне;
- доля населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов Седельниковского района;
- количество специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омской области, прошедших повышение квалификации;
- количество руководителей СХО и КФХ, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

8.3.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет 20051,9 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: в 2014 году - 3286,6 тыс. рублей; в 2015 году - 3299,0 тыс. рублей; в 2016 году - 3299,0 тыс. рублей; в 2017 году - 3390,1 тыс. рублей; в 2018 году - 3389,1 тыс. рублей; в 2019 году - 3388,1 тыс. рублей.
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.3.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
20051,9
3286,6
3299,0
3299,0
3390,1
3389,1
3388,1

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме бюджетных ассигнований на:
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление межбюджетных трансфертов.
Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении Администрацией Седельниковского муниципального района условий софинансирования, предусмотренных областным законодательством.
Привлечение средств муниципального района предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

8.3.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение установленных значений по основным показателям социально-экономического развития Седельниковского муниципального района до 2019 года.
Выполнение подпрограммы позволит: обеспечить устойчивость финансовой и хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса, увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, устойчивую продовольственную безопасность Седельниковского муниципального района Омской области, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, финансовую устойчивость предприятий АПК.
За период реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2019 году по отношению к 2012 году на 28,4 процента;
- достижение среднего уровня рентабельности СХО 8,6 процента (с учетом субсидий) в 2019 году;
- повышение уровня заработной платы работников СХО в 2019 году относительно 2012 года не менее чем на 73 процента;
- увеличение поголовья коров в ЛПХ ежегодно на 1%, начиная с 2013 по 2019 годы;
- 100-процентный охват населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов Седельниковского района;
- проведение повышения квалификации более 6 руководителей (не менее 1 руководителя в год);
- повышение качественного и оперативного автоматизированного управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов управления АПК и СХТП к информации о состоянии АПК, для формирования необходимого уровня продовольственной безопасности Омской области.

8.3.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляет Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы составляет отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.

8.3.10. Условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из районного бюджета

Субсидии из местного бюджета в рамках реализации данной подпрограммы предоставляются в соответствии с порядком предоставления из районного бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям Седельниковского муниципального района.





Приложение
к подпрограмме "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Седельниковского муниципального
района Омской области" муниципальной программы
"Развитие экономического потенциала Седельниковского
муниципального района на 2014 - 2019 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 8.3.5

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия ПП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации муниципальной ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Создание условий для динамичного развития сельского хозяйства Седельниковского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
Задача 1 ПП. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие перерабатывающих производств, создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Седельниковском районе
1.
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, всего
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
1889
236,8
326,8
383,1
315,1
314,1
313,1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
1564,9
174,6
224
224
315,1
314,1
313,1
1.1.
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
324,1
62,2
102,8
159,1
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
11,6
1,6
2
2
2
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
11,6
1,6
2
2
2
2
2
1.3.
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
4,2
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Доля населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов Седельниковского района
%
100
100
100
100
100
100
100
районный бюджет
4,2
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1.4.
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на содержание коров
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
420
70
70
70
70
70
70
Темп роста поголовья коров в личных подсобных хозяйствах по северной зоне
%
x
101
101
101
101
101
101
районный бюджет
420
70
70
70
70
70
70
1.5.
Субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
6
1
1
1
1
1
1
Количество руководителей
человек
6
1
1
1
1
1
1
районный бюджет
6
1
1
1
1
1
1
Количество специалистов и рабочих массовых профессий
человек
72
12
12
12
12
12
12
1.6.
Проведение соревнований по достижению высоких производственных показателей работы за год (среди работников, занятых сельскохозяйственным производством)
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
1123,1
101,3
150,3
150,3
241,4
240,4
239,4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
1123,1
101,3
150,3
150,3
241,4
240,4
239,4
Справочно:
Задача 2 ПП. Обеспечение устойчивости финансовой и хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса, обеспечение выполнения федеральных, областных и районных программ развития сельскохозяйственного производства
2.
Развитие системы управления в сфере сельского хозяйства
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
районный бюджет
18487
3112
3075
3075
3075
3075
3075
Коэффициент качества представленной бухгалтерской и финансовой отчетности в Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области, Министерство сельского хозяйства Омской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.1.
Руководство и управление в сфере сельского хозяйства
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
районный бюджет
18487
3112
3075
3075
3075
3075
3075
Итого по муниципальной программе
2014
2019
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Седельниковского муниципального района
всего, в т.ч.:
20376,00
3348,80
3401,80
3458,10
3390,10
3389,10
3388,10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
20051,90
3286,60
3299,00
3299,00
3390,10
3389,10
3388,10



8.4. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального
района Омской области от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение граждан, проживающих
на территории Седельниковского муниципального района,
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами"
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района (далее - подпрограмма)
Обеспечение граждан, проживающих на территории Седельниковского муниципального района, доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
Отдел строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для развития жилищной сферы и коммунального комплекса на территории Седельниковского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Стимулирование и развитие жилищного строительства.
2. Предоставление государственной поддержки молодым семьям для решения жилищных проблем.
3. Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
4. Развитие коммунальной инфраструктуры.
5. Создание безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 11590,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2727,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 44395,8 тыс. рублей;
2016 год - 3454,20 тыс. рублей;
2017 год - 337,50 тыс. рублей;
2018 год - 337,50 тыс. рублей;
2019 год - 337,50 тыс. рублей
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Обеспечение в 2014 - 2019 годах жильем 30 молодых семей.
2. Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства.
3. Создание условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению


8.4.2. Общие положения

Главной целью Стратегии социально-экономического развития Седельниковского муниципального района на период до 2020 года является обеспечение повышения качества жизни муниципального района.
Одной из основных задач, решаемой как в регионе, так и в районе, остается улучшение жилищных условий населения, предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, надлежащее содержание и ремонт жилья, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района, благоустройство дворовых территорий.
К полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений такого фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.
В 2010 - 2013 годах в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, в Седельниковском муниципальном районе улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов 19 молодых семей.
Остается низким процент молодых семей, приобретающих жилые помещения с использованием ипотечных жилищных кредитов. Основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.
В настоящее время на территории Седельниковского муниципального района число состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий - 12 молодых семей, которые включены в список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в порядке и по форме, которые установлены Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
Возможность использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, предоставляемого за счет средств федерального и областного бюджетов, в качестве дополнительных средств молодой семье позволит значительно расширить состав участников подпрограммы.
Число граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание получить социальную выплату на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в порядке и по форме, которые установлены Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, составляет 64.
Поддержка граждан и молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе, в области, в стране. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и по эксплуатации жилищного фонда на сегодняшний день не достигнуты.

8.4.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития жилищной сферы и коммунального комплекса на территории Седельниковского муниципального района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- стимулирование и развитие жилищного строительства;
- предоставление государственной поддержки молодым семьям для решения жилищных проблем;
- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- создание безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека.

8.4.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.4.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.4.5).

8.4.6. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет 11590,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2727,5 тыс. рублей; в 2015 году - 4395,8 тыс. рублей; в 2016 году - 3454,20 тыс. рублей; в 2017 году - 337,50 тыс. рублей; в 2018 году - 337,50 тыс. рублей; в 2019 году - 337,50 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.4.6

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
11590,0
2727,5
4395,8
3454,2
337,5
337,5
337,5
(в ред. Постановлений Администрации Седельниковского муниципального района
Омской области от 31.07.2015 № 66, от 20.08.2015 № 71)

8.4.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в таблице 8.4.5, а также в соответствующих разделах подпрограмм.

8.4.8. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляют:
- Отдел строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района Омской области;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнители подпрограммы составляют отчеты о ходе реализации подпрограммы и направляют их в отдел экономики муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к подпрограмме "Обеспечение граждан,
проживающих на территории Седельниковского
муниципального района доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами" муниципальной
программы "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района
на 2014 - 2019 годы"

Таблица 8.4.5

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Седельниковского муниципального
района Омской области от 20.08.2015 № 71)

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия ПП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории Седельниковского муниципального района
Задача 1 ПП: Предоставление государственной поддержки молодым семьям в целях улучшения жилищных условий
1.
Основное мероприятие 1 ПП:
Мероприятия в области социальной политики
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
1543,70
13,70
180,00
337,50
337,50
337,50
337,50
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
1543,70
13,70
180,00
337,50
337,50
337,50
337,50
1.1.
Мероприятие 1 ОМ 1 ПП:
Обеспечение жильем молодых семей
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
493,70
13,70
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья, нарастающим итогом
семей
17
2
3
3
3
3
3
районный бюджет
493,70
13,70
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.2.
Мероприятие 2 ОМ 1 ПП:
Развитие индивидуального жилищного строительства
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
990,00
0,00
100,00
237,50
217,50
217,50
217,50
Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов
семей
23
3
4
4
4
4
4
районный бюджет
990,00
0,00
100,00
237,50
217,50
217,50
217,50
1.3.
Мероприятие 3 ОМ 1 ПП:
Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территорий
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
60,00



20,00
20,00
20,00









районный бюджет
60,00



20,00
20,00
20,00
Задача 2 ПП: Снижение уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры
2.
Основное мероприятие 2 ПП:
Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Седельниковского муниципального района
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
8325,90
2713,80
2495,40
3116,70
0,00
0,00
0,00









районный бюджет
8325,90
2713,80
2495,40
3116,70
0,00
0,00
0,00









2.1.
Мероприятие 1 ОМ 2 ПП:
Реконструкция котельной Кейзесского детского сада Седельниковского МР
2014
2015
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
3316,70
0,00
0,00
3116,70
0,00
0,00
0,00
Количество объектов коммунальной инфраструктуры
шт.
1

1




районный бюджет
3116,70
0,00
0,00
3116,70
0,00
0,00
0,00
2.2.
Мероприятие 2 ОМ 2 ПП: Строительство котельной к инфекционному отделению в с. Седельниково Омской области
2014
2014
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
289,40
289,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









районный бюджет
289,40
289,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Мероприятие 3 ОМ 2 ПП: Строительство 33-квартирного жилого дома ул. Кроопотова, 34, с. Седельниково
2014
2014
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
2109,00
2109,00














районный бюджет
2109,00
2109,00





2.4.
Мероприятие 4 ОМ 2 ПП:
Реализация прочих мероприятий
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
1880,80
315,40
1565,40
0,00
0,00
0,00
0,00









районный бюджет
1880,80
315,40
1565,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.
Мероприятие 5 ОМ 2 ПП:
Реконструкция котельной № 1 в с. Седельниково Седельниковского района Омской области
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество объектов коммунальной инфраструктуры
шт.







районный бюджет
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.
Мероприятие 6 ОМ 2 ПП:
Приобретение и установка резервных источников электроснабжения
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
210,00
0,00
210,00













районный бюджет
210,00
0,00
210,00




Задача 3 ПП: Передача части своих полномочий по вопросам местного значения сельским поселениям
3.
Основное мероприятие 3 ПП:
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на исполнение передаваемых полномочий из бюджета муниципального района
2015
2015
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
1720,40
0,00
1720,40
0,00
0,00
0,00
0,00









районный бюджет
1720,40
0,00
1720,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по ПП
2014
2019

всего, в т.ч.:
11590,00
2727,50
4395,80
3454,20
337,50
337,50
337,50
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
11590,00
2727,50
4395,80
3454,20
337,50
337,50
337,50





8.5. ПОДПРОГРАММА "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА НИХ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
(в ред. Постановления Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог, обеспечение безопасности
дорожного движения на них" муниципальной программы
"Развитие экономического потенциала Седельниковского
муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на них
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной подпрограммы
Отдел строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог на территории муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения на них
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог на территории муниципального района.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района.
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 6582,80 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году - 979,10 тыс. рублей;
- в 2015 году - 1713,90 тыс. рублей;
- в 2016 году - 2859,80 тыс. рублей;
- в 2017 году - 340,00 тыс. рублей;
- в 2018 году - 345,00 тыс. рублей;
- в 2019 году - 345,00 тыс. рублей
(в ред. Постановления Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74)
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- строительство 4,7 км автомобильных дорог местного значения;
- снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 80 до 65 процентов;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 15%


8.5.2. Общие положения

Бесперебойное и безопасное транспортное сообщение со всеми населенными пунктами Седельниковского муниципального района является основополагающим фактором его социально-экономического развития.
Протяженность автомобильных дорог в целом по району составляет 174,0 км (с учетом улиц и проездов внутри населенных пунктов).
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Седельниковского муниципального района являются:
- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, в том числе дорог, обеспечивающих кратчайшее соединение центров поселений с районным центром;
- наличие значительной части грунтовых дорог с затрудненным проездом по ним. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог по итогам 2012 года составляет 59,7%;
- низкий уровень обустройства автомобильных дорог;
- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.
По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками, создает угрозу безопасности перевозок.
Аварийность на дорогах Седельниковского муниципального района является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. В последнее время проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.
С 2008 года по 2013 год в районе произошло более 419 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли и свыше 90 человек получили ранение. Экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий составил за указанный период более 1,013 тыс. рублей. В связи с этим сокращение аварийности на дорогах непосредственно связано с приоритетами социально-экономического развития Седельниковского муниципального района.

8.5.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог на территории муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог на территории муниципального района;
- обеспечение безопасности дорожного движения.

8.5.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.5.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.5.5).

8.5.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
8.5.6.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием (км/год).
8.5.6.2. Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (кв.м).
8.5.6.3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в % к уровню 2013 года.

8.5.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет - 6582,80 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 979,10 тыс. рублей; в 2015 году - 1713,90 тыс. рублей; в 2016 году - 2859,80 тыс. рублей; в 2017 году - 340,00 тыс. рублей; в 2018 году - 345,00 тыс. рублей; в 2019 году - 345,00 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74)
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.5.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района
6582,80
979,10
1713,90
2859,80
340,00
345,00
345,00
(в ред. Постановления Администрации Седельниковского муниципального
района Омской области от 09.07.2014 № 74)

8.5.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными результатами реализации подпрограммы будут являться:
- строительство 4,7 км автомобильных дорог местного значения;
- круглогодичное бесперебойное автомобильное сообщение с населенными пунктами муниципального района;
- снижение к 2019 году доли автомобильных дорог с твердым покрытием, не отвечающих нормативным требованиям, с 80 до 65 процентов;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 15%.

8.5.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляет отдел строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы составляет отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет их в отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом строительства и архитектуры Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к Подпрограмме "Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог, обеспечение безопасности
дорожного движения" муниципальной программы
"Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района
на 2014 - 2019 годы"

Таблица 8.5.5

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 09.07.2014 № 74)

№ п/п
наименование мероприятия ПП
срок реализации мероприятия ПП
ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП - Обеспечение модернизации и развития автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения
Задача 1 ПП - Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием
1
Основное мероприятие 1 ПП - Содержание, текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений, и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожной деятельностью
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:







Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием (км/год)
км







районный бюджет







1.1.
мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Седельниковского муниципального района
2014
2019
всего, в т.ч.:







x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет







2.
Основное мероприятие 2 ПП - Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения относящихся к собственности муниципального района, включая разработку проектно-сметной документации
2014
2019
всего, в т.ч.:
6452,80
979,10
1713,90
2859,80
300,00
300,00
300,00
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (кв.м)
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
6452,80
979,10
1713,90
2859,80
300,00
300,00
300,00
2.1.
мероприятие 1 ОМ 2 ПП - Комплексная застройка микрорайона "Южный" (строительство автодороги)
2014
2019
всего, в т.ч.:
4588,50
614,80
1413,90
2559,80
0,00
0,00
0,00
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием (км/год)
км
4700
800
1300
2600
x
x
x
районный бюджет
4588,50
614,80
1413,90
2559,80
0,00
0,00
0,00
Постановлением Администрации Седельниковского муниципального района
Омской области от 09.07.2014 № 74.
------------------------------------------------------------------
2.1.
мероприятие 2 ОМ 2 ПП - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
2014
2019

всего, в т.ч.:
1364,30
364,30
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (кв.м)
кв.м
2760
960
120
420
420
420
420
районный бюджет
1364,30
364,30
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2.2.
мероприятие 3 ОМ 2 ПП - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2014
2019
всего, в т.ч.:
500,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Площадь дворовых территорий с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (кв.м)
кв.м
1680
740
100
210
210
210
210
районный бюджет
500,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Задача 2 ПП - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
2.1.
Основное мероприятие 3 ПП - Проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности
2014
2019

всего, в т.ч.:
130,00



40,00
45,00
45,00
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в % к уровню 2013 года
%
15
5
7
9
11
13
15
районный бюджет
130,00



40,00
45,00
45,00
2.2
мероприятие 1 ОМ 3 ПП - Обеспечение участия детей в областных массовых мероприятиях по профилактике дорожного движения
2014
2019
всего, в т.ч.:
55,00



15,00
20,00
20,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
55,00



15,00
20,00
20,00
2.3
мероприятие 2 ОМ 3 ПП - приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также литературы по вопросам безопасности дорожного движения
2014
2019
всего, в т.ч.:
75,00



25,00
25,00
25,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
75,00



25,00
25,00
25,00
Итого по ПП
2014
2019

всего, в т.ч.:
6582,80
979,10
1713,90
2859,80
340,00
345,00
345,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
6582,80
979,10
1713,90
2859,80
340,00
345,00
345,00



8.6. ПОДПРОГРАММА "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В СЕДЕЛЬНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности
населения в Седельниковском муниципальном районе"
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование муниципальной программы Седельниковского муниципального района Омской области
Развитие экономического потенциала Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы Седельниковского муниципального района (далее - подпрограмма)
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения в Седельниковском муниципальном районе
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
Наименование исполнительно-распорядительного органа Седельниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы
ГОЧС Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий
Задачи подпрограммы
1. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики Седельниковского района Омской области и выживания населения Седельниковского района в военное время.
2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий
Перечень основных мероприятий подпрограммы
1. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны на территории Седельниковского района Омской области.
2. Оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Приобретение учебно-материальных пособий в целях обучения населения Седельниковского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 300,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 00,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 100,00 тыс. рублей;
2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 100,0 тыс. рублей
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Сокращение времени приема и обработки информации, доведения решений до исполнителей, времени на оповещение населения с 20 до 5 минут.
2. Увеличение доли оповещаемого о чрезвычайных ситуациях населения Седельниковского муниципального района на 85%.
3. Увеличение доли спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 50%.
4. Увеличение доли обученных способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайной ситуации, на 55%


8.6.2. Общие положения

Защита населения и территорий Седельниковского района Омской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечение сохранности материальных ценностей являются приоритетными задачами Седельниковского района.
Существенными проблемами в сфере защиты населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций или от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, являются:
- отсутствие возможности своевременного оповещения как можно большей части населения об опасности угрозы, так как созданная более 40 лет назад районная система автоматизированного оповещения населения устарела и не способна работать по современным линиям связи, а зона покрытия существующей системы оповещения не соответствует существующим требованиям, поскольку она в настоящее время дает возможность оповестить только 15 процентов населения, что является неприемлемым в современных условиях;
- затруднена координация действий органов местного самоуправления из-за отсутствия необходимого инженерно-технического оборудования, а также средств связи и оповещения пункта управления (здание Администрации МР с. Седельниково), необходимых при ликвидации чрезвычайных ситуаций, опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, что снижает возможность поддержания в состоянии постоянной готовности к функционированию по предназначению пункта управления;
- невозможность осуществления наблюдения и лабораторного контроля при чрезвычайных ситуациях и при ведении боевых действий или вследствие этих действий ввиду недостаточного материально-технического оснащения системы лабораторного наблюдения и контроля гражданской обороны специальным оборудованием для проведения экстренных исследований химически опасных веществ и биологических средств в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций;
- низкий уровень знания элементарных способов защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при ведении боевых действий или вследствие этих действий, у населения;
- сложность организации и проведения неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера из-за отсутствия специального оборудования, необходимого для экстренного реагирования.
Решение указанных проблем является одним из факторов, способствующих развитию экономики и социальной сферы Седельниковского района Омской области, предусмотренному Стратегией социально-экономического развития Седельниковского района Омской области до 2020 года, в связи с обеспечением эффективной координации действий органов местного самоуправления и населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и формированием у населения состояний защищенности и безопасности.
Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду износа оборудования и недостатка материальных ресурсов Седельниковского района Омской области и требует значительных бюджетных расходов, применения комплексного подхода по всем направлениям системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.
Сосредоточение усилий исключительно на одном из этих направлений не позволит получить устойчивого положительного эффекта, на который рассчитана программа. При этом реализация каждого отдельно взятого направления окажется более затратной по сравнению с комплексным решением проблемы.
Кроме того, основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
Основными рисками на территории Седельниковского района Омской области, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации на территории муниципального района;
- крупные стихийные бедствия, техногенные аварии и экологические катастрофы на территории муниципального района;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;
- неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей подпрограммы.
Указанные риски могут привести к значительному ухудшению существующей системы защиты населения, а именно в части возможного увеличения человеческих потерь, а также к разрушению объектов, необходимых для обеспечения координации действий органов местного самоуправления Седельниковского района Омской области в случае чрезвычайных ситуаций.

8.6.3. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
8.6.3.1. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики Седельниковского района Омской области и выживания населения Седельниковского района в военное время.
8.6.3.2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8.6.3.3. Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий.

8.6.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2019 годов.

8.6.5. Основные мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий приведен в приложении к настоящей подпрограмме (приложение, таблица 8.6.5).

8.6.6. Целевые индикаторы подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
8.6.6.1. Доля времени оповещения населения Седельниковского МР Омской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (в процентах).
8.6.6.2. Доля оповещаемого населения Седельниковского МР Омской области о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий (в процентах).
8.6.6.3. Доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций (в процентах).
8.6.6.4. Доля качественно проводимых исследований отравляющих, аварийно химически опасных веществ (в процентах)
8.6.6.5. Доля всех категорий обучаемых, проживающих на территории Седельниковского МР Омской области (в процентах).

8.6.7. Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств районного бюджета составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 0,00 тыс. рублей; в 2015 году - 0,00 тыс. рублей; в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; в 2017 году - 100,0 тыс. рублей; в 2018 году - 100,0 тыс. рублей; в 2019 году - 100,0 тыс. рублей.
Распределение средств районного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств:

Таблица 8.6.7

наименование
тыс. рублей
всего
в т.ч. по годам реализации подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области
300,0
0,00
0,00
0,00
100,0
100,0
100,0

8.6.8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается повысить уровень безопасности населения в сравнении с показателями 2013 года, а также создать условия, способствующие поддержанию устойчивого социально-экономического развития Седельниковского района Омской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий.
Модернизация существующей территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на базе аппаратуры нового поколения позволит создать на территории Седельниковского района Омской области условия для максимального снижения возможных людских потерь и экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных действий, организовать единое информационное пространство оповещения населения на территории Седельниковского района Омской области, а также улучшить качество связи при решении вопросов оперативного управления силами и средствами, предназначенными и выделяемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оснащение органа повседневного управления гражданской обороны современной аппаратурой позволит сократить время приема и обработки информации, доведения решений до исполнителей, время на оповещение населения сократится с 20 до 5 минут (на 75 процентов). Доля оповещаемого о чрезвычайных ситуациях населения Седельниковского Омской области увеличится с 15 до 100 процентов (на 85 процентов).
В результате перевооружения и приобретения современной техники, передовых средств спасения людей сократится общее время реагирования сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оперативность и эффективность совместных действий сил и средств, указанных выше, возрастут минимум в 2 раза, благодаря чему доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличится на 50 процентов. Исходя из зависимости летальных исходов от времени оказания медицинской помощи и учитывая, что время реагирования сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, составляет до 1 часа, можно ожидать, что безвозвратные потери, обратно зависимые от процента спасенных жизней, будут снижены на 50 - 60 процентов.
Реализация мероприятий подпрограммы по совершенствованию системы лабораторного наблюдения и контроля гражданской обороны позволит эффективно локализовать очаги возбудителей особо опасных инфекций, распространение инфекций и сохранить здоровье и жизнь жителям Седельниковского района Омской области, попадающим в зоны возможного химического и биологического заражения, в случае возникновения техногенных аварий, связанных с выбросом аварийных химически опасных веществ и распространением особо опасных инфекций.
Создание системы для эффективного обучения населения Седельниковского района Омской области способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, улучшит подготовку населения и увеличит долю обученных способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, с 45 процентов до 100 процентов, что поможет избежать паники среди населения в случае чрезвычайных ситуаций.
Использование общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей позволит к концу 2014 года сократить сроки доведения до населения необходимой в случае чрезвычайной ситуации информации в 1,6 раза и уменьшить затраты из бюджета Седельниковского района Омской области на ликвидацию чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в 3 раза.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы - совершенствование и оптимизация к 2018 году структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области, способной обеспечить готовность к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Седельниковского района Омской области.

8.6.9. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы построено по принципу единой вертикальной управляемости.
Общий контроль над ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Реализацию отдельных задач, предусмотренных подпрограммой, осуществляет ГОЧС Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, исполнитель подпрограммы составляет отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет их в отдел экономики муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области для проведения ежегодной оценки эффективности реализации подпрограммы.
Система управления подпрограммой предполагает возможность ее корректировки.
Корректировка подпрограммы в части изменения необходимых объемов финансирования подпрограммы осуществляется по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.
Корректировка подпрограммы в части изменения перечня мероприятий, целевых индикаторов, уточнения исполнителей подпрограммы осуществляется по согласованию с отделом экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района Омской области.





Приложение
к подпрограмме "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности
населения в Седельниковском муниципальном районе"
муниципальной программы "Развитие экономического
потенциала Седельниковского муниципального района
на 2014 - 2019 годы"

Таблица 8.6.5

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 6 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование мероприятия ПП
Срок реализации мероприятия ПП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП
Объем финансирования мероприятий ПП (тыс. рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
наименование
единица измерения
значение
источники финансирования
всего
в том числе по годам реализации ПП
всего
в том числе по годам реализации ПП
с (год)
по (год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Цель ПП: Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Седельниковского района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий
Задача 1 ПП. Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики Седельниковского района Омской области и выживания населения Седельниковского района в военное время
1.
Основное мероприятие 1 ПП: Совершенствование и поддержание в состоянии постоянной готовности системы управления и связи гражданской обороны на территории Седельниковского района омской области
2014
2019
Администрация Седельниковского МР
всего, в т.ч.:
120,00



40,00
40,00
40,00
Доля времени оповещения населения Седельниковского МР Омской области об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации
%
75



75%


районный бюджет
120,00



40,00
40,00
40,00
1.1.
Мероприятие 1 ОМ 1 ПП. Модернизация территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Седельниковского района на базе аппаратуры П-166
2014
2019
всего, в т.ч.:
60,00



20,00
20,00
20,00
Доля оповещаемого населения Седельниковского МР Омской области о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий
%
85



85


районный бюджет
60,00



20,00
20,00
20,00
1.2.
Мероприятие 1 ОМ 1 ПП: Поддержание в состоянии постоянной готовности к функционированию по предназначению пункта управления Администрации МР в с. Седельниково
2014
2019
всего, в т.ч.:
60,00



20,00
20,00
20,00









районный бюджет
60,00



20,00
20,00
20,00
Задача 2 ПП. Обеспечение готовности органов местного самоуправления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для принуждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях
2.
Основное мероприятие 2 ПП: Оснащение сил гражданской обороны средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2014
2019

всего, в т.ч.:
150,00



50,00
50,00
50,00
Доля спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций
%
50



50


районный бюджет
150,00



50,00
50,00
50,00
2.1.
Мероприятие 1 ОМ 2 ПП: Приобретение специального оборудования и иных средств для проведения неотложных работ, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Седельниковского района
2014
2019
всего, в т.ч.:
150,00



50,00
50,00
50,00
районный бюджет
150,00



50,00
50,00
50,00
Задача 3 ПП. Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий
3.
Основное мероприятие 3 ПП: Приобретение учебно-материальных пособий в целях обучения населения Седельниковского муниципального района первичным способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях
2014
2019

всего, в т.ч.:
30,00



10,00
10,00
10,00
Доля всех категорий обучаемых, проживающих на территории Седельниковского МР Омской области
%
100



45
25
30
районный бюджет
30,00



10,00
10,00
10,00
Итого по ПП
2014
2019

всего, в т.ч.:
300,00



100,00
100,00
100,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
районный бюджет
300,00



100,00
100,00
100,00



8.7. Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах Седельниковского района (2015 - 2018 годы)"
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"
(введен Постановлением Администрации Седельниковского
муниципального района Омской области от 04.03.2015 № 25)

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на водных
объектах Седельниковского района (2015 - 2018 годы)"
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала
Седельниковского муниципального района на 2014 - 2019 годы"

Наименование подпрограммы
"Обеспечение безопасности людей на водных объектах Седельниковского района (2015 - 2018 годы)" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке подпрограммы
Решение совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области от 23 декабря 2014 года № 51-СГ о принятии муниципальных программ, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах
Дата утверждения подпрограммы
Постановление Администрации Седельниковского муниципального района Омской области от 04.03.2015 № 25
Заказчик подпрограммы
Администрация Седельниковского муниципального района
Основные разработчики подпрограммы
Отдел экономики, муниципального имущества и тарифного регулирования Администрации Седельниковского муниципального района;
Комитет по образованию Администрации Седельниковского муниципального района;
Специалист по ГО Администрации Седельниковского муниципального района
Цель и задачи подпрограммы
Цель: организация выполнения комплекса мер, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Седельниковского района, ускорение реагирования и улучшение взаимодействия спасателей и экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях на водоемах Седельниковского района) и уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах

Задачи:
- разработка системы мероприятий, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах Седельниковского района;
- обеспечение предупреждения и оперативной ликвидации происшествий на водных объектах;
- организация создания общественных спасательных постов;
- организация обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде;
- обеспечение осуществления профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде, а также пропаганды здорового образа жизни
Важнейшие целевые индикаторы подпрограммы
- увеличение доли населения района, охваченного мероприятиями подпрограммы;
- сокращение числа погибших и пострадавших людей на водных объектах Седельниковского района на 25 - 30%;
- сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на вызовы при происшествиях;
- увеличение численности специально обученного населения по спасению на воде
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Потребность в финансировании подпрограммы
Потребность в финансировании мероприятий подпрограммы за счет средств муниципального бюджета составляет 70,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17,5 тыс. руб.;
2016 год - 17,5 тыс. руб.;
2017 год - 17,5 тыс. руб.;
2018 год - 17,5 тыс. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- увеличить долю населения района, охваченного мероприятиями подпрограммы, на 60 - 70%;
- сократить время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы при происшествиях на 11 - 12%;
- увеличить численность специально обученного населения по спасению на воде на 40 - 45%;
- увеличить число людей, спасенных на водоемах Седельниковского района на 50%


8.7.2. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом

Мониторинг и прогнозирование происшествий на водных объектах Седельниковского района показывает, что только за прошедшие 5 лет на территории района зарегистрировано 10 происшествий, в которых погибло 10 чел.

Статистические данные о происшествиях
на водных объектах Седельниковского района

№ п/п
Годы
При происшествиях на воде


погибло
пострадало
спасено
1
2010
2
0
0
2
2011
2
0
0
3
2012
2
0
0
4
2013
1
0
0
5
2014
3
0
0
Всего:
10
0
0

Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью более эффективного решения задач по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах, в местах массового отдыха населения Седельниковского муниципального района при организации купания, отдыха на водных объектах, а также экстренного оказания медицинской помощи при возникновении несчастных случаев.
Основными причинами гибели людей на воде являются: личная беспечность самих отдыхающих; несоблюдение элементарных мер предосторожности при купании; купание в нетрезвом состоянии; купание детей без присмотра взрослых; неумение плавать и излишняя самоуверенность.
В среднем ежегодно в Седельниковском районе погибает на водных объектах от 2 до 3 человек. В этой связи обеспечение безопасности при пользовании водоемами, предупреждение и оперативная ликвидация происшествий на водных объектах, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни являются приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления Седельниковского муниципального района.
Кроме того, реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный с ростом доверия к органам муниципальной власти Седельниковского муниципального района со стороны населения, основанный на наличии системы безопасности, ориентированной на спасение людей, попавших в экстремальную ситуацию.

8.7.3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью создания подпрограммы является организация выполнения комплекса мер, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Седельниковского муниципального района, ускорение реагирования и улучшение взаимодействия спасателей и экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях на водоемах Седельниковского района) и уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание и оборудование зон отдыха на водных объектах и иных местах купания населения на территории Седельниковского района;
- развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории Седельниковского района;
- совершенствование системы подготовки населения в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- организация обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам оказания помощи и спасения на воде;
- обеспечение осуществления профилактики по предупреждению несчастных случаев на воде, а также пропаганды здорового образа жизни.

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Планируемые значения целевых индикаторов по годам (нарастающим итогом)



2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
1
Доля населения, охваченного мероприятиями программы
% от общего количества населения
20,0
35,0
60,0
70,0
2
Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб
% от времени реагирования дежурных диспетчерских служб
5,0
7,0
10,0
12,0
3
Доля специально обученного населения приемам спасения на воде
% от общего количества населения
10,0
20,0
30,0
40,0
4
Увеличение числа спасенных людей на водоемах Седельниковского района
% к оценочным данным 2014 года
33,3
66,6
66,6
66,6

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2018 годы.

8.7.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Седельниковского муниципального района.
Потребность в финансировании подпрограммы за счет средств бюджета Седельниковского района составляет 70,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17,5 тыс. рублей;
2016 год - 17,5 тыс. рублей;
2017 год - 17,5 тыс. рублей;
2018 год - 17,5 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит дополнительно привлечь средства местных бюджетов сельских поселений, а также внебюджетных источников.
Средства местных бюджетов сельских поселений планируется привлекать в рамках реализации подпрограммы и направлять на организацию мест массового отдыха людей на водных объектах на территориях поселений.
Источниками внебюджетных средств будут служить средства организаций, направляемые на оказание спонсорской помощи обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха людей на водных объектах Седельниковского района.

8.7.5. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация Седельниковского муниципального района Омской области.
Заказчик подпрограммы:
- осуществляет координацию деятельности участников подпрограммы и мониторинг результатов их реализации, выявляет отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, устанавливает причины и разрабатывает меры по устранению отклонений;
- ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов и показателей;
- организует работу по привлечению средств бюджетов сельских поселений, а также средств из внебюджетных источников;
- ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся подпрограммы (заключения, соглашения, договоры, контракты, постановления, распоряжения, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты анализа хода выполнения мероприятий и т.д.);
- при необходимости, с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняет значения целевых индикаторов и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммных мероприятий; вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации подпрограммных мероприятий;
- в установленные сроки готовит отчет об исполнении мероприятий подпрограммы;
- в целях обеспечения публичности (открытости) информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за выполнением мероприятий размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Седельниковского муниципального района отчеты о результатах выполнения подпрограммных мероприятий.

8.7.6. Оценка социально-экономической
и экологической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект.
Экономическая эффективность будет выражаться в том, что реализация мероприятий подпрограммы позволит подготовить места массового отдыха людей на водных объектах, снизить количество людей, пострадавших и погибших на водных объектах.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы обеспечит защиту здоровья людей от негативного воздействия окружающей среды, окажет непосредственное влияние на снижение смертности в районе и увеличение продолжительности жизни населения Седельниковского района.
Экологическая эффективность реализации подпрограммы будет выражаться в снижении в местах отдыха людей отрицательного воздействия на окружающую среду и на жизнедеятельность человека.

8.7.7. Перечень мероприятий подпрограммы
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки реализации, годы
Потребность в финансовых ресурсах



всего
в том числе по годам




2015
2016
2017
2018
1
Организация проведения информационной и разъяснительной работы по освещению целей и задач подпрограммы
2015 - 2018

За счет сметы на текущее содержание исполнителей подпрограммы
2
Мониторинг состояния мест массового отдыха населения на водных объектах и их очистки
2015 - 2018

За счет сметы на текущее содержание исполнителей подпрограммы
3
Оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде
2015 - 2018
6,0
1,5
1,5
1,5
1,5
4
Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде
2015 - 2018

За счет сметы на текущее содержание исполнителей подпрограммы
5
Обозначение мест заплыва буями
2015 - 2018
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6
Установка знаков, запрещающих купание в необорудованных местах
2015 - 2018
6,0
1,5
1,5
1,5
1,5
7
Изготовление стендов для пропаганды здорового образа жизни населения
2015 - 2018
6,0
1,5
1,5
1,5
1,5
8
Обеспечение работы общественных спасателей в местах отдыха населения на водных объектах
2015 - 2018
32,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Итого по подпрограмме
2015 - 2018
70,0
17,5
17,5
17,5
17,5


------------------------------------------------------------------