Решение Совета Одесского муниципального района Омской области от 28.07.2014 N 43 "Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области на 2014 - 2016 годы"



СОВЕТ ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2014 г. № 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ

В целях улучшения качества жизни населения, развития экономического потенциала и повышения эффективности системы муниципального управления, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Одесского муниципального района Омской области, Совет Одесского муниципального района Омской области решил:
1. Утвердить программу комплексного социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области на 2014 - 2016 годы.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района
В.Н.Корнейчик





Приложение
к Решению Совета Одесского
муниципального района Омской области
от 28 июля 2014 г. № 43

ПРОГРАММА
комплексного социально-экономического развития Одесского
муниципального района Омской области на 2014 - 2016 годы

Раздел 1. Паспорт программы комплексного социально-
экономического развития Одесского муниципального
района Омской области на 2014 - 2016 годы
(далее - Программа)

Наименование программы
Программа комплексного социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области на 2014 - 2016 годы
Наименование органа местного самоуправления Одесского района Омской области, являющегося ответственным исполнителем Программы
Администрация Одесского муниципального района Омской области (далее - Одесский район)
Наименование органов местного самоуправления Омской области, являющихся соисполнителями Программы
Администрация Белостокского сельского поселения;
администрация Благодаровского сельского поселения;
администрация Буняковского сельского поселения;
администрация Ганновского сельского поселения;
администрация Желанновского сельского поселения;
администрация Лукьяновского сельского поселения;
администрация Одесского сельского поселения;
администрация Ореховского сельского поселения;
администрация Побочинского сельского поселения
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Цель Программы
Улучшение качества жизни населения Одесского района на основе динамичного экономического роста на базе имеющихся природных, трудовых и производственных ресурсов, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, развития малого бизнеса, увеличения собственных доходов бюджета и их рационального использования
Задачи Программы
- устойчивое развитие сельского хозяйства, повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
- обеспечение роста объемов промышленного производства за счет модернизации и технологического обновления промышленных предприятий;
- создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение инвестиционной активности Одесского района, создание новых и модернизация существующих производств;
- сохранение доступности для сельского населения банковских услуг кредитных организаций;
- создание условий эффективной занятости населения Одесского района;
- улучшение демографической ситуации;
- повышение качества жизни населения за счет развития охраны здоровья, образования, культуры, физической культуры и спорта для различных категорий населения;
- создание развитой инженерной инфраструктуры в рамках комплексного освоения сельских территорий, повышение комфортности проживания граждан на территории района;
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение системы оперативной оценки гражданами и организациями качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Одесского района
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 391336,5 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 183546,5 тыс. руб.;
2015 год - 92120 тыс. руб.;
2016 год - 115670 тыс. руб.
1. За счет бюджетных средств - 98684 тыс. руб.
Местный бюджет:
2014 год - 5990 тыс. руб.;
2015 год - 3550 тыс. руб.;
2016 год - 3250 тыс. руб.
Областной бюджет:
2014 год - 6647,5 тыс. руб.;
2015 год - 15600 тыс. руб.;
2016 год - 8800 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
2014 год - 2430,1 тыс. руб.;
2015 год - 28800 тыс. руб.;
2016 год - 29800 тыс. руб.
2. Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы за счет привлечения внебюджетных источников составит 286468,9 тыс. руб.:
2014 год - 168478,9 тыс. руб.;
2015 год - 44170,0 тыс. руб.;
2016 год - 73820,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы (по годам и по итогам реализации)
1. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (в процентах к предыдущему году):
2014 год - 105 процентов;
2015 год - 105 процентов;
2016 год - 105 процентов.

2. Увеличение числа замещенных рабочих мест в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района (сальдо показателей количества вновь созданных и ликвидированных рабочих мест):
2014 год - 39 единиц;
2015 год - 40 единиц;
2016 год - 52 единицы.

3. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения:
2014 год - 238,64 единицы;
2015 год - 250,00 единицы;
2016 год - 261,36 единицы.

4. Миграционной прирост (снижение миграционной убыли) населения:
2014 год - 20 человек;
2015 год - 30 человек;
2016 год - 40 человек.

5. Снижение уровня общей безработицы, в % к экономически активному населению, до:
2014 год - 10,5 процента;
2015 год - 10,4 процента;
2016 год - 10,3 процента.

6. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в % к предыдущему году:
2014 год - 102,6 процента;
2015 год - 114,0 процента;
2016 год - 102,2 процента.

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам:
2014 год - 98,5 процента;
2015 год - 98,5 процента;
2016 год - 98,5 процента.

8. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:
2014 год - 29,00 процента;
2015 год - 32,30 процента;
2016 год - 35,30 процента.

9. Ввод в действие общей площади жилых домов, кв.м:
2014 год - 2,3 тыс. кв.м;
2015 год - 2,4 тыс. кв.м;
2016 год - 2,5 тыс. кв.м.

10. Коэффициент вовлечения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в хозяйственный оборот:
2014 год - 97 процентов;
2015 год - 97,5 процента;
2016 год - 98 процентов.

11. Смертность населения в трудоспособном возрасте:
2014 год - 5,5 умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте;
2015 год - 5,3 умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте;
2016 год - 5,0 умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте.

12. Младенческая смертность:
2014 год - 7,1 умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тыс. детей;
2015 год - 6,0 умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тыс. детей;
2016 год - 5,5 умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тыс. детей.

13. Смертность населения в трудоспособном возрасте от новообразований:
2014 год - 130,0 умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте;
2015 год - 125,0 умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте;
2016 год - 123,0 умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте

Раздел 2. Текущее социально-экономическое положение
Одесского района
(Специализация экономики муниципального района.
Оценка сильных и слабых сторон социально-экономического
положения муниципального района, возможности и угрозы
развития. Цели и задачи социально-экономического
развития муниципального района)

2.1. Общая характеристика муниципального района

Одесский район расположен на юге Омской области в степной зоне, входит в состав южного экономического района. Район граничит с Павлоградским, Таврическим, Азовским немецким национальным, Шербакульским и Полтавским муниципальными районами Омской области. Южная часть района на десятки километров граничит с севером республики Казахстан.
Площадь района составляет 1,8 тыс. кв.км, или 1,3% от территории Омской области.
Численность населения по состоянию на 01.01.2014 - 17534 человека, плотность - 9,7 чел./кв.км, населенных пунктов - 19, администраций сельских поселений - 9. Удаленность райцентра с. Одесское от областного центра составляет 101 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, на конец 2013 года составляет 154,0 км, из них дорог с твердым покрытием - 109,4 км (69,5%).
Общая площадь земель района составляет 183,9 тыс. га, из них 175,8 тыс. га - сельскохозяйственные угодья, 3,5 тыс. га занято лесом.
Национальный состав населения по основным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года Одесского района:
Русские - 63,9%;
Украинцы - 21,6%;
Немцы - 6,4%;
Казахи - 5,0%;
Другие - 3,1%.

2.2. Анализ социально-экономического положения Одесского
района за период 2009 - 2013 годов

Динамика основных показателей социально-экономического развития Одесского муниципального района в 2009 - 2013 годах приведена в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития
Одесского района в 2009 - 2013 годах

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
Темп роста к 2008 году, процентов
2010 год
Темп роста к 2009 году, процентов
2011 год
Темп роста к 2010 году, процентов
2012 год
Темп роста к 2011 году, процентов
2013 год
Темп роста к 2012 году, процентов
1
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактически действовавших ценах по фактическим видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб.
42075,5
107,6
38588,8
91,7
44023,9
114,1
45275,2
102,8
46686
103,1
2
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), тыс. руб.
2005165
116,5
1608868
80,2
2269355
141,1
1477951
65,1
1705300
115,4
3
Поголовье КРС, голов
9434
99,5
9263
98,2
9299
100,4
9195
98,9
9019
98,1
4
Производство основных продуктов животноводства, тонн, в том числе:











мяса
7192
71,3
6677
92,8
6727
100,7
6728
100,0
5916
87,9

молока
26139
93,0
24069
92,1
24315
101,0
24241
99,7
18525
76,4
5
Оборот розничной торговли, тыс. руб.
524740
107,1
558980
106,5
610891
109,3
667633
109,3
707690,9 (оценка)
106,0
6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.
12064,5
130,4
11511,4
95,4
13612,3
118,3
15593,2
114,6
17894,4
114,8
7
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м
4,0
57,1
5,1
127,5
8,5
166,7
4,2
49,4
5,1
121,4

2.2.1. Отраслевая структура экономики

Основой экономики района традиционно является сельскохозяйственное производство, которое занимает в структуре экономики 24,6%.
Преобладающими видами деятельности, определяющими структуру экономики Одесского района, кроме сельского хозяйства, являются: торговля - 23,2%, транспорт и связь - 8,7%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 8,7%. За период с 2009 по 2013 годы структура экономики района изменилась незначительно, в основном произошло снижение доли оптовой и розничной торговли на 25,1%, доля строительства увеличилась почти в 2 раза.
Производство сельскохозяйственной продукции в Одесском муниципальном районе в 2013 г. осуществляли 9 сельскохозяйственных организаций, из них крупных 2 - колхозы "Ганновский" и "Комсомольский", занимающиеся производством зерна и молока, и 7 малых - ООО "Белосток", ООО "Благодаровское", ООО "Агрохолдинг "Сибирь", ООО "Заря", ООО "КФХ Шохин", "ООО "Колос" и ООО "Русь-Агро", занимающиеся производством зерна; 95 крестьянско-фермерских хозяйств, из них занимающихся животноводством 13 КФХ; 2 индивидуальных предпринимателя, занимающихся производством зерна; 5690 личных подсобных хозяйств, из них 3404 занимающихся производством продукции животноводства. Из КФХ 12 хозяйств имеют площадь пашни более 3000 га, специализируются на производстве зерна.
Основные культуры, которые выращиваются в районе - это пшеница, ячмень, овес и масличные культуры. Производство сельскохозяйственной продукции напрямую зависит от природно-климатических условий. Валовой сбор зерна в 2013 году составил 234,3 тыс. тонн (224,5 тыс. тонн в весе после доработки), при урожайности зерновых 17,2 ц/га, что выше уровня 2012 года в 3,5 раза.
За 2013 год в хозяйствах всех категорий произведено 5,9 тыс. тонн мяса. Основными производителями мяса в районе являются личные подсобные хозяйства (94,5% от общего объема производства).
Объем производства молока за 2013 год составил 18525 тонн (76,4% к уровню 2012 года). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 19% от общего объема производства молока в районе.
За период с 2009 по 2013 годы произошло снижение производства основных видов продукции животноводства соответственно на 17,7% по мясу, на 29,1% по молоку. Причина снижения - сокращение поголовья сельскохозяйственных животных. По состоянию на 1 января 2014 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 9019 голов (98,1% к уровню 2013 года), в том числе 4300 голов коров (63,2% к уровню 2013 года).
За период с 2009 по 2013 годы поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4%, коров - на 24,6%. В основном сокращение произошло в 2012 году в личных подсобных хозяйствах в связи с недобором кормов в результате засухи.
За период с 2010 по 2013 годы сельскохозяйственными производителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района приобретено 128 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 260 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 30 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 86 млн. рублей, в том числе приобретено 7 зерноуборочных комбайнов.
В 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 46,6 млн. рублей, или 103,1% к аналогичному периоду 2012 года. Рост по сравнению с 2009 годом составил 10%.
Перерабатывающая промышленность представлена 5 предприятиями, из них 2 предприятия занимаются переработкой мяса и производством мясных продуктов, 2 мини-пекарни производят хлеб и хлебобулочные изделия, 1 предприятие перерабатывает молоко. Все предприятия являются субъектами малого предпринимательства.
Производство мясных продуктов осуществляет ООО "Лукьяновско-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие".
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на территории района осуществляют такие предприятия как ООО "Общепит", индивидуальный предприниматель Курико Ю.А., Одесское РайПО.
Переработкой сырого молока и производством молочных продуктов занято ООО "ТПК Молпродукт".
Промышленность строительных материалов района представлена производством кирпича, тротуарной плитки, бордюров и изделий из древесины организациями и индивидуальными предприятиями: ООО "Камспеццентр", осуществляющим производство кирпича на заводе сезонного действия, индивидуальным предпринимателем Гардер Д.Н., осуществляющим производство бордюрной плитки, бордюрного камня и декоративных вазонов, индивидуальным предпринимателем Вдовенко А.В., осуществляющим производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, распиловку и строгание древесины, пропитку древесины.

2.2.2. Инвестиции

За последние пять лет отмечается рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
В 2009 году объем инвестиций на душу населения составил 1,9 тыс. рублей, в 2013 году - 5,4 тыс. рублей.
По итогам 2013 года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Одесского района увеличился в 2,7 раза к соответствующему периоду 2009 года и составил 94,9 млн. рублей.
Рейтинг района по объему инвестиций в основной капитал по области: 2009 год - 29 место, 2013 год - 26 место.

Таблица 2

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства)
в 2009 - 2013 годах

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
Инвестиции в основной капитал, всего, тыс. руб.
35544
46847
82061
78987
94942
2
Динамика объема инвестиций к предыдущему году, %
39,1
131,8
175,2
96,3
120,2

2.2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства
и потребительский рынок

Значимую часть экономики района занимает малое предпринимательство, которое является внутренним резервом развития экономики Одесского района.
В районе на 01.01.2014 зарегистрировано 395 субъектов малого бизнеса, в том числе 318 индивидуальных предпринимателей.
В структуре распределения субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности 37,7% занимает торговля, 27% - сельское хозяйство, 6,8% - промышленность, 11,2% - транспорт и связь, 2,0% - оказание бытовых услуг, 3,8% - жилищно-коммунальные услуги, 11,5% - другие виды деятельности.
В течение 5 лет количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства до 2012 года увеличивалось до 467 субъектов, далее наблюдается снижение до 395 субъектов в 2013 году.

Таблица 3

Основные показатели деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2009 - 2013 годах

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
Темп роста к 2008 году, процентов
2010 год
Темп роста к 2009 году, процентов
2011 год
Темп роста к 2010 году, процентов
2012 год
Темп роста к 2011 году, процентов
2013 год
Темп роста к 2012 году, процентов
1
Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, единиц
379
90,9
444
117,2
467
105,2
451
96,6
395
87,6

В том числе:











Индивидуальные предприниматели
258
107,1
332
128,7
373
112,3
373
100
318
85,3
2
Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, человек
691
122,1
867
125,5
981
113,1
2017
205,6
1999
99,1
3
Доля занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения, процентов
8,1
102,5
10,0
123,5
11,2
112
22,9
204,5
23,0
100,4
4
Объем отгруженной продукции собственного производства, тыс. руб.
168739
90,7
295831,4
175,3
314464
106,3
323836,8
102,9
564018,7
174,2

В сфере малого предпринимательства трудится 1999 человек, что составляет 23,0% от численности экономически активного населения района и более 45% общей численности работающих в районе. Относительно 2009 года доля работников, занятых в сфере малого бизнеса увеличилась в 2,8 раза.
В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого предпринимательства составил 564,0 млн. руб., по сравнению с 2009 годом этот показатель увеличился более чем в 3 раза.
В районе практически все бытовые услуги оказываются индивидуальными предпринимателями.
Малый бизнес представлен предприятиями, занимающимися производством и переработкой молока, мяса, зерна, обработкой древесины, выпускающих муку, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.
За период с 2009 по 2013 годы в районе реализованы инвестиционные проекты по открытию 4 предприятий общественного питания, 2 швейных цехов, 2 гостиниц, 1 салона красоты, 2 цехов по производству полуфабрикатов, 2 консалтинговых фирм, 1 пункта по приему вторсырья, 1 комнаты для дневного пребывания детей.
В 2013 году началась реализация проекта по переработке зерна на крупу ООО "Русь - Агро".
За период с 2009 по 2013 год субъектами малого и среднего предпринимательства района в рамках программ развития предпринимательства получено 14,9 млн. руб.
Государственная поддержка малых форм хозяйствования района в сфере АПК за 2009 - 2013 годы из всех уровней бюджета составила 269,1 млн. руб., предоставляемая Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" - 70,6 млн. руб., в рамках региональных целевых программ по развитию сельского хозяйства (в том числе на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм) всего 10 млн. руб. (субсидии, гранты), в том числе из средств областного бюджета - 3,9 млн. руб., федерального бюджета - 6,1 млн. руб.
За 2012 - 2013 годы крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района получено 5 грантов, в том числе 3 гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 4,5 млн. руб., 2 гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму 5,5 млн. руб.
Оборот розничной торговли в 2013 году по оценочным данным по сравнению с 2009 годом увеличится на 34,9% и составит 707,6 млн. руб.

2.2.4. Оценка финансового состояния
и уровень жизни населения

Фактические доходы консолидированного бюджета Одесского района за 2013 год составили 443,9 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 128,6 млн. руб. (28,93%).
Основная часть налоговых поступлений приходится на налог на доходы физических лиц - 83,1 млн. руб. (64,6%), налог на имущество - 0,9 млн. руб., единый налог на вмененный доход - 6 млн. руб., земельный налог - 15,5 млн. руб., единый сельскохозяйственный налог - 2,6 млн. руб.
На долю безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет (дотации из бюджетов других уровней, межбюджетные субсидии, субвенции) приходится 71,02% (315,2 млн. руб.). Доля собственных доходов бюджета в общем объеме консолидированного бюджета снизилась с 32,53% в 2009 году до 28,93% в 2013 году.
Крупными налогоплательщиками Одесского района являются сельскохозяйственные предприятия Колхоз "Ганновский", СПК Колхоз "Комсомольский", ООО "Благодаровское", ООО "Агрохолдинг-Сибирь", которые в 2013 году перечислили в бюджет района 12,7 млн. руб.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2013 году составила 100 процентов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2013 год составила 17894,4 рубля и выросла за последние пять лет на 48,3%, в основном за счет увеличения заработной платы работников бюджетной социальной сферы - образования, здравоохранения, культуры, где заняты более половины всей численности работников.
Рейтинг района по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате: в 2009 году - 1 место, 2013 год - 9 место.

2.2.5. Демографическая ситуация
и потенциал трудовых ресурсов

По состоянию на 1 января 2014 года в районе проживает 17534 человека. На протяжении 2009 - 2013 годов наблюдается постепенное снижение численности населения, которое обусловлено периодической миграционной убылью.

Таблица 4

Основные показатели демографической ситуации
в 2009 - 2013 годах

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
Численность населения на конец года, человек, в том числе:
18128
17418
17377
17527
17534

- мужчины
8527
8217
8217
8259
-
- женщины
9601
9201
9160
9268
-
2
Из общей численности населения, человек:






- моложе трудоспособного возраста
3632
3612
3672
3810
-
- в трудоспособном возрасте
11368
10673
10523
10418
-
- старше трудоспособного возраста
3128
3133
3182
3299
-
3
Общий коэффициент рождаемости, промилле
13,1
14,3
16,0
17,8
15,9
4
Общий коэффициент смертности, промилле
11,9
11,3
12,1
12,6
11,9
5
Общий коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек, промилле
1,2
3,0
3,9
5,2
4,0
6
Миграционный прирост (убыль) населения на 1000 человек, промилле
-0,5
1,7
-6,2
3,4
-3,7
7
Численность экономически активного населения, человек
8521
8697
8738
8731
8674
8
Численность занятых в экономике, человек
7013
7260
7290
7607
7668
9
Уровень общей безработицы, %
17,7
16,5
16,6
12,9
11,6
10
Уровень зарегистрированной безработицы, %
5,6
5,2
4,6
4,5
4,2

В 2009 году в районе наблюдалась миграционная убыль 0,5 промилле, а в 2013 году отмечается миграционная убыль 3,7 промилле.
Характеризуя трудовые ресурсы, следует отметить положительные тенденции. По состоянию на 1 января 2014 года численность экономически активного населения составила 8674 человека (в том числе АПК), что на 153 человека больше, чем на 1 января 2010 года (8521 человек). Уровень общей безработицы за период 2009 - 2013 годов снизился на 34,4% и по состоянию на 1 января 2014 года составил 11,6%. Отмечается снижение уровня официально регистрируемой безработицы с 5,6% на 1 января 2010 года до 4,2% на 1 января 2014 года.
Рейтинг района по зарегистрированной безработице: в 2009 году - 29 место, 2013 год - 32 место.

2.2.6. Социальная среда

Образование

Сеть образовательных учреждений на территории Одесского района на 1 января 2014 года представлена 7 дошкольными образовательными учреждениями, 4 общеобразовательными учреждениями, реализующими общеобразовательную программу дошкольного образования; 12 общеобразовательными учреждениями, из них 10 являются малокомплектными. Общая численность обучающихся - 1947 человек. Из четырех учреждений дополнительного образования три относятся к отрасли образования, одно учреждение - к отрасли культуры. Обучаются в данных учреждениях 1499 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
За период с 2009 по 2013 год численность обучающихся снизилась на 6,7%.

Таблица 5

Показатели системы образования

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
Темп роста к 2008 году, процентов
2010 год
Темп роста к 2009 году, процентов
2011 год
Темп роста к 2010 году, процентов
2012 год
Темп роста к 2011 году, процентов
2013 год
Темп роста к 2012 году, процентов
1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам, процентов
97,9
97,9
98,6
100,7
99,15
100,6
96,08
96,9
98,83
102,9
2
Уровень обеспеченности педагогическими кадрами, процентов
98,0
100,00
99,0
101,0
100
101,0
100
100,0
100
100,0
3
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, человек
103
132,1
104
100,9
156
150,0
170
108,9
148
87,1
4
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов
7,6
135,7
7,5
98,7
8,8
117,3
8,6
97,7
7,4
86,0
5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, процентов
41,94
132,1
38,1
91
45,1
118
50,2
111
59,36
118,2

Очередность в детские дошкольные учреждения по состоянию на 1 января 2014 года в возрасте до 3 лет составляет 148 детей. В 2013 году очередность частично ликвидирована за счет открытия дополнительных групп в Лукьяновском детском саду на 20 мест, а также за счет реконструкции здания дома детского творчества в с. Одесское под детский сад "Сказка". За период с 2009 по 2013 годы доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, снизилась на 2,6%. Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.

Культура

Основными направлениями деятельности отрасли культуры Одесского муниципального района являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; развитие самодеятельного художественного творчества, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений.
По состоянию на 1 января 2014 года отрасль культуры Одесского района включает 18 культурно-досуговых учреждений, 16 библиотек, 2 музея, 1 учреждение дополнительного образования.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 2013 году по сравнению с 2009 годом не изменился и составил: клубами и учреждениями клубного типа - 110%, библиотеками 57%.
В отрасли культуры работает около 180 человек. Из них руководителей и специалистов 74%, 68% имеют высшее и среднее специальное образование. Но несмотря на это, остро становится проблема дефицита квалифицированных кадров в отрасли культуры. В школе искусств наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров.
Показатель "Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе в составе клубных формирований" увеличилась на 6,1% с 14,7% в 2009 году до 15,6% в 2013 году.
В сфере культуры за анализируемый период достигнуты положительные изменения. Заметно укрепилась материально-техническая база учреждений: все библиотеки и музеи оснащены компьютерным оборудованием, подключены к сети Интернет по федеральной программе компьютеризации информационных услуг в сфере культуры. В культурно-досуговые учреждения приобретена звуковая аппаратура, сценические костюмы, оргтехника. В библиотеки района ежегодно приобретается более 4000 тысяч экземпляров книг, осуществляется подписка на периодические издания не менее 110 единиц. Ежегодно увеличивается доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской), - в 2012 году составляет 15,5%, в 2013 году составила 15,6%.
В зданиях учреждений культуры выполнен большой объем ремонтных работ, все учреждения культуры обеспечены пожарной сигнализацией, ведется работа по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям культуры людей с ограниченными возможностями. Общее число зданий учреждений культуры составляет 17 единиц, из них 35,3% нуждаются в капитальном ремонте. Потребность в текущем ремонте помещений испытывают более 65% учреждений.
Согласно программе Омской области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы" Одесский район входит в туристическо-рекреационный кластер Омской области.
Туристская инфраструктура на территории района представлена 2 гостиницами в районном центре, 3 гостевыми домиками на территории казачьего поселения, 1 базой отдыха (детский оздоровительный лагерь "Солнечная поляна"), 6 объектами общественного питания.
Развитие казачества в районе вызывает активный туристический интерес не только у местного населения, но и у иногородних и зарубежных туристов. Это позволяет развивать на территории района несколько видов туристической деятельности, в первую очередь это культурно-познавательный, этнографический, природный, а также событийный туризм.
На сегодняшний день на территории станицы "Генераловская" Лукьяновского казачьего сельского поселения работает туристический комплекс "Казачий рубеж". Комплекс включает в себя центр спортивной подготовки казачьей молодежи палаточный лагерь "Рубеж", клуб "Генераловская охота", в составе которого питомник по разведению русской псовой борзой, комплекс по разведению товарной рыбы и спортивного рыболовства, станичный культурно-этнографический центр, база отдыха для взрослых и детей.
Работает комплекс "Одесская жемчужина" на базе лагеря "Солнечная поляна", предназначенный для организации туров выходного дня и семейного отдыха. Оборудован корпус для размещения посетителей, работает пейнтбольный клуб, предоставляется спортивный инвентарь.
Чистая экологическая обстановка, богатый природный потенциал территории позволяет говорить о развитии сельского туризма. Для реализации данного вида туризма в Лукьяновском казачьем поселении в деревнях Песчанка и Генераловка имеются гостевые домики, где туристы могут приобщиться к традиционному укладу казаков. Очевидным преимуществом данных видов туризма является то, что они могут стать источником дополнительных доходов населения Одесского района.

Охрана здоровья

С 1 января 2012 года находившиеся в собственности Одесского муниципального района объекты здравоохранения были переданы в государственную собственность Омской области. На настоящее время медицинскую помощь жители района получают в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области "Одесская центральная районная больница", в структуру которой входят поликлиника, стационар, 1 участковая больница, 4 амбулатории, 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 здравпункта общеобразовательных школ, здравпункт профессионального училища № 18 и здравпункт летнего оздоровительного лагеря. На начало июня 2014 г. в ЦРБ развернуто 49 коек круглосуточного пребывания и 27 мест дневного пребывания. Мощность поликлиники составляет 650 посещений в смену. Обеспеченность населения койками круглосуточного пребывания на 10 000 человек населения составляет 27,9, дневного пребывания - 15,4. Лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность имеется на все территориально обособленные структурные подразделения БУЗОО "Одесская ЦРБ". Непосредственно в районе жители могут получать и первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях, условиях дневного стационара, а также скорую помощь, в том числе вне медицинской организации, согласно лицензии на медицинскую деятельность.

В Одесской ЦРБ работают 31 врач и 128 средних медицинских работника. Укомплектованность штатных должностей врачей составляет 65,6%, средних медицинских работников. Остро необходимо привлечь в район следующих специалистов: хирурга, терапевта, отоларинголога, врача общей практики, а также педиатра и фельдшера на ФАП. В 2014 году ожидается прибытие после окончания обучения в интернатуре врачей: хирурга, терапевта, отоларинголога. В целях закрепления специалистов здравоохранения органы местного самоуправления Одесского района создают необходимые условия за счет местного бюджета: предоставляется муниципальное жилье (в 2013 году построены 3 квартиры для врачей), компенсируется аренда жилья врачам до предоставления жилья, выплачиваются подъемные молодым специалистам - медицинским работникам. В Омской государственной медицинской академии обучаются по целевым направлениям 7 студентов, в медицинском колледже 20 студентов.
Система обязательного медицинского страхования функционирует на территории района более 20 лет. Имеется представительство страховой медицинской организации ООО "МСК "Аско-Забота". Численность застрахованного населения - 17118 чел., из них 16495 застраховано в ООО "МСК "Аско-Забота", 191 - Филиал ООО "РГС-Медицина" - "Росгосстрах-Омск-Медицина", 432 - Филиал ОАО "РОСНО-МС".
Негосударственный сектор частных услуг в сфере оказания медицинской помощи населению представлен 2-мя организациями, оказывающими платные услуги по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам, не участвующими в реализации программы государственных гарантий.
В районе имеется 1 аптека ОАО "Омское лекарство" с аптечными пунктами в 2-х населенных пунктах и еще 3 частных аптечных пункта в районном центре, в которых имеется необходимый ассортимент жизненно важных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Согласно лицензии на фармацевтическую деятельность, реализация медикаментов и изделий медицинского назначения производится во всех территориальных структурных подразделениях БУЗОО "Одесская ЦРБ" (1 аптечный пункт в поликлинике ЦРБ, 15 - в территориальных структурных подразделениях БУЗОО "Одесская ЦРБ" сел, не имеющих аптечных организаций). Средний размер реализации населению медикаментов в селах, не имеющих аптечных организаций, за 2013 год составил 36 руб. на 1 жителя в месяц, что значительно выше среднеобластного показателя. Общая заболеваемость населения - 1507,1 на 1000 населения. Лидируют болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни глаз и придаточного аппарата. Регистрируется рост заболеваемости онкологическими болезнями, сохраняется напряженная обстановка по туберкулезу, с чем сопряжены и показатели смертности.

Таблица 6

Показатели смертности населения от болезней

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
Темп убыли к 2008 году, процентов
2010 год
Темп роста к 2009 году, процентов
2011 год
Темп роста к 2010 году, процентов
2012 год
Темп убыли к 2011 году, процентов
2013 год
Темп убыли к 2012 году, процентов
1
Показатель смертности населения от болезней кровообращения на 100 тыс. человек населения
579,6
81,5
667,5
115,2
716,7
107,3
654,5
91,3
542,0
82,8
2
Показатель смертности населения от туберкулеза на 100 тыс. человек населения
0
100,0
22,1
100,0
34,7
157,0
5,7
16,4
5,7
0
3
Показатель смертности населения от новообразования на 100 тыс. человек населения
215,3
186,0
115,8
53,7
150,3
129,8
114,8
76,3
194,0
168,9

2.2.7. Жилищное строительство и инженерная инфраструктура

По состоянию на 1 января 2014 года площадь жилищного фонда Одесского района составила 391,2 тыс. кв.м, рост на 13,3% к уровню 2009 года. В среднем на 1 жителя района по итогам 2013 года приходится 22,5 кв.м, в 2009 году - 19,9 кв.м. За период с 2009 по 2013 годы введено в действие 26,9 тыс. кв.м общей площади жилых домов.
Рейтинг района по вводу жилья: в 2009 году - 18 место, в 2013 году - 17 место.

Таблица 7

Показатели по вводу жилья и благоустройству жилищного фонда

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
Темп роста к 2008 году, процентов
2010 год
Темп роста к 2009 году, процентов
2011 год
Темп роста к 2010 году, процентов
2012 год
Темп роста к 2011 году, процентов
2013 год
Темп роста к 2012 году, процентов
1
Жилищный фонд, всего, тыс. кв.м
345,1
107,4
364,4
105,6
371,9
102,1
376,9
101,3
391,2
103,8
2
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади
4,0
57,1
5,1
127,5
8,5
166,7
4,2
49,4
5,1
121,4
3
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на конец года, всего, кв.м
19,9
111,8
20,9
105,0
21,4
102,4
21,5
100,5
22,5
104,7
4
Число квартир, всего, ед.
5320
104,0
5593
105,1
5702
101,9
5726
100,4
5950
103,9
5
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, семей
31
101,3
44
141,9
30
68,2
42
140,0
39
92,9
6
Благоустройство жилищного фонда:











Водопроводом
30,6
131,3
34,8
113,7
38,7
111,2
40,7
105,2
45,1
110,9

Водоотведением (канализацией)
27,8
126,9
29,1
104,7
31,1
106,9
32,8
105,5
35,3
107,7

Отоплением
82,8
93,1
80,7
97,5
82,3
101,9
82,9
100,7
77,5
93,5

Газом
97,7
97,7
97,5
99,8
96,8
99,3
95,8
98,9
93,9
98,0

В рамках реализации программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за период с 2009 по 2013 годы проведен капитальный ремонт 20 многоквартирных домов, в том числе 7 двухквартирных. В 2009 - 2013 годах в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 92 человека из 16 ветхих двухквартирных домов общей площадью 1,5 тыс. кв.м, объем финансирования из бюджетов всех уровней составил 39,7 млн. руб. В 2013 году сумма субсидии району составила 14,4 млн. рублей - средства Фонда софинансирования ЖКК и областного бюджета (построено 4 двухквартирных дома общей площадью 540 кв.м).
Протяженность водопроводных сетей на 1 января 2014 года составляет 246,7 км, в том числе одиночное протяжение уличных водопроводных сетей 121,7 км (по сравнению с 2009 годом не изменился).
Протяженность сетей канализации - 1,3 км.
На территории района действуют 25 котельных. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составила 15,5 км, снижение на 18,4% к 2009 году.
Газификация Одесского района начата в 2004 году. По состоянию на 1 января 2014 года построено 107 км газопроводных сетей, газифицировано 1629 квартир, в том числе за последние 5 лет газифицирована 1381 квартира.
За период с 2009 по 2013 год 2075 квартир благоустроили жилищный фонд водопроводом.
В 2010 году построена дорога в с. Генераловка протяженностью 13 км, за период 2009 - 2013 годов отремонтированы дороги в с. Лукьяновка, с. Одесское, с. Ганновка, с. Буняковка, с. Благодаровка, с. Белосток протяженностью 12,6 км.
В 2013 году разработана и утверждена Схема территориального планирования Одесского муниципального района Омской области.
В 2013 году утверждены три генеральных плана сельских поселений: Одесского (утвержден решением Совета депутатов Одесского сельского поселения № 6 от 01.07.2013), Лукьяновского (утвержден решением Совета депутатов Лукьяновского сельского поселения № 1 от 09.07.2013) и Желанновского (утвержден решением Совета депутатов Желанновского сельского поселения № 4 от 16.12.2013).
В 2010 году утвержден проект планировки микрорайона "Дачный" в с. Одесское.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" в муниципальном районе с 2009 по 2013 годы введено в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью 3,3 тыс. кв.м, 9,6 км поселковых водопроводов, 26,7 км распределительных газовых сетей, фельдшерско-акушерский пункт в д. Генераловка.

2.2.8. Экологическая ситуация

По состоянию на 1 января 2014 года в Одесском районе расположено 32 объекта, которые производят выбросы загрязняющих веществ. Это в основном котельные, работающие на твердом топливе (уголь). Годовой объем выбросов загрязняющих веществ составляет 350,8 тонн.
На территории района расположено 35 водных объектов, в основном это искусственные водоемы, водоохранных зон нет. Выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты нет.
На территории района имеется 10 свалок, 4 из которых переведены из земель сельхозназначения в земли промышленности, объем образования отходов производства и потребления за 2013 год составил 1427 тонн.
Организацией сбора и вывоза ТБО и ЖБО от населения, предприятий и организаций района занимается ООО "Прогресс" согласно заключенным договорам. В распоряжении организации имеется 4 единицы автотракторной техники. Также ООО "Прогресс" осуществляет сбор и передачу специализированной организации г. Омска ртутьсодержащих ламп согласно заключенным договорам. Несанкционированных свалок на территории района нет.
Если появляются, то незамедлительно принимаются меры по выявлению нарушителей природоохранного законодательства и ликвидации этих свалок.
Всего за 2013 - 2014 годы ликвидировано 4 несанкционированные свалки, объем отходов составил 3,5 тонны. В 2013 году на территории района индивидуальным предпринимателем Горбенко И.А. открыт пункт приема вторичного сырья, который успешно работает, планируется его расширение для установки линии сортировки ТБО.
В начале года разрабатывается и утверждается план мероприятий экологической направленности, проводимых на территории муниципального района. Ежегодно согласно распоряжению Главы Одесского муниципального района проводятся месячники по благоустройству населенных пунктов, субботники по уборке территорий, озеленению, где активное участие принимают жители района, учащиеся школ, общественные организации и т.д. На базе общеобразовательных школ района, Одесского дома детского творчества проводится большое количество конкурсов, соревнований, викторин, семинаров экологической направленности.

2.2.9. Система муниципального управления

В Одесском районе осуществляется деятельность по оказанию 117 муниципальных услуг, из них 53 муниципальные услуги предоставляются Администрацией района, 64 - администрациями сельских поселений. Объем расходов бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2013 году составил 1414,23 рубля, снижение к 2009 году на 14,6%. В соответствии с результатами опросов населения, проводимыми за 2013 год в рамках оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, удовлетворенность населения деятельностью Администрации Одесского района составила 59%.

Таблица 8

Показатели системы муниципального управления

№ п/п
Наименование показателя
2009 год
Темп роста к 2008 году, процентов
2010 год
Темп роста к 2009 году, процентов
2011 год
Темп роста к 2010 году, процентов
2012 год
Темп роста к 2011 году, процентов
2013 год
Темп роста к 2012 году, процентов
1
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета, тыс. руб.
33,9
122,4
33,3
98,2
27,87
83,7
30,13
108,1
28,93
96,0
2
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, процентов
94,0
100,0
94,3
100,3
95,13
100,9
95,44
100,3
95,71
100,3
3
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей
1656
93,6
1112,93
67,2
1112,34
99,9
1288,67
115,8
1414,23
109,7

В связи с уменьшением дополнительного норматива доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета за период с 2009 по 2013 годы снизилась на 14,7%.

2.3. Специализация экономики Одесского района

Одесский район является территорией со сложившейся сельскохозяйственной отраслью преимущественно зернового и мясо-молочного производства, входит в состав южной экономической зоны Омской области.
В районе основными выращиваемыми сельскохозяйственными культурами являются зерновые.

2.4. Оценка сильных и слабых сторон социально-
экономического положения Одесского района,
возможности и угрозы развития

На основе анализа исторических, социальных, экономических предпосылок развития района, динамики основных социально-экономических показателей за 2009 - 2013 годы выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития Одесского муниципального района.
К сильным сторонам социально-экономического положения Омской области относятся:
- все земли сельскохозяйственного назначения вовлечены в хозяйственный оборот;
- стабильная демографическая ситуация в районе;
- резерв трудовых ресурсов;
- выгодное географическое приграничное расположение с Республикой Казахстан;
- благоприятные климатические условия для выращивания основных сельскохозяйственных культур, наличие плодородных земель.
Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие устойчивое развитие территории района:
- недостаточное количество действующих организаций сельскохозяйственного и промышленного производства;
- неравномерный уровень развития сельских поселений;
- несбалансированность доходной базы и расходных обязательств консолидированного бюджета Одесского района;
- высокий износ производственной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
- высокий уровень общей безработицы.
К возможностям социально-экономического развития Одесского района относятся:
- расширение перерабатывающих отраслей сельского хозяйства;
- развитие малого и среднего бизнеса в сфере бытовых услуг;
- рост объемов производства за счет модернизации и реконструкции действующих мощностей.
К потенциальным угрозам социально-экономического развития Одесского района относятся:
- миграционный отток населения, сокращение количества квалифицированных кадров;
- низкий уровень цен на сельскохозяйственную продукцию.

2.5. Цели и задачи социально-экономического развития
Одесского района

Цель - улучшение качества жизни населения Одесского района на основе динамичного экономического роста на базе имеющихся природных, трудовых и производственных ресурсов, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, развития малого бизнеса, увеличения собственных доходов бюджета и их рационального использования.
Достижение цели будет обеспечено путем решения следующих задач:
- устойчивое развитие сельского хозяйства, повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
- обеспечение роста объемов промышленного производства за счет модернизации и технологического обновления промышленных предприятий;
- создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение инвестиционной активности Одесского района, создание новых и модернизация существующих производств;
- сохранение доступности для сельского населения банковских услуг кредитных организаций;
- создание условий эффективной занятости населения Одесского района;
- улучшение демографической ситуации;
- повышение качества жизни населения за счет развития охраны здоровья, образования, культуры, физической культуры и спорта для различных категорий населения;
- создание развитой инженерной инфраструктуры в рамках комплексного освоения сельских территорий, повышение комфортности проживания граждан на территории района;
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение системы оперативной оценки гражданами и организациями качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Одесского района.

Раздел 3. Основные направления роста
конкурентоспособности экономики Одесского района

3.1. Модель социально-экономического развития района

В целях развития экономической основы местного самоуправления и концентрации ресурсов в сельских поселениях определена "кустовая модель" социально-экономического развития района.
"Кустовая модель" предполагает выделение и развитие конкретной специализации поселений района с учетом уже имеющихся производств, а также перспективных направлений и возможностей их развития.
В Одесском сельском поселении будет продолжено развитие сельского хозяйства, в том числе в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, деревоперерабатывающей промышленности, торговли.
В Ганновском сельском поселении, учитывая наличие крупного предприятия по производству зерновых и развитию животноводства - Колхоза "Ганновский", определена сельскохозяйственная специализация.
В Лукьяновском сельском поселении наличие крупного предприятия СПК "Колхоз Комсомольский" предполагает развитие производства зерновых и животноводческой отрасли.
Для остальных поселений - Белостокского, Буняковского, Благодаровского, Желанновского, Ореховского, Побочинского сельских поселений определена сельскохозяйственная специализация.

3.2. "Точки роста" и инвестиционные проекты
Одесского района

В Одесском районе имеются следующие базовые "точки роста" экономики:
- развитие зернового производства;
- развитие животноводства;
- развитие пищевой промышленности;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие деревообрабатывающей промышленности.
Инвестиционные проекты и инвестиции в экономику района, реализуемые и предполагаемые к реализации на территории района в 2014 - 2016 годах в сфере экономики, представлены в таблице 9.

Таблица 9

Инвестиции в экономику Одесского района

№ п/п
Наименование поселения
Возможные "точки роста"
Инвестиционные проекты, инвестиции (наименование, держатель)
Краткая характеристика инвестиционного проекта, инвестиций
Мощность инвестиционного проекта
Срок реализации
Объем финансовых вложений, тыс. руб.
1
Белостокское
Развитие зернового производства
Приобретение зернотока,
ООО "Белосток"
4800 тонн в сутки
2014 год
15000
2
Благодаровское
Модернизация зернового производства
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайна),
ООО "Благодаровское"
1 единица
2014 год
6300
3
Буняковское
Модернизация зернового производства
Приобретение зернотока,
ИП глава КФХ Никифоров И.И.
960 тонн в сутки
2014 год
6000
Приобретение сельскохозяйственной техники (сушилок),
ИП глава КФХ Никифоров И.И.
1 единица
2015 год
3200
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайна Агрос 580),
ИП глава КФХ Никифоров И.И.
1 единица
2014 год
6300
Приобретение машинно-тракторной мастерской, гаража,
ИП глава КФХ Орлов

2014 год
3000
Приобретение машино-тракторной мастерской, зернотока,
ИП глава КФХ Лебедь С.А.

2014 год
3000
4
Ганновское
Развитие животноводства
Реконструкция животноводческого помещения,
колхоз "Ганновский"
280 скотомест
2014 год
1800
Приобретение доильного зала,
колхоз "Ганновский"
500 скотомест
2014 - 2015 годы
3000
Реконструкция родильного отделения, профилактория, помещения для содержания нетелей,
колхоз "Ганновский"
450 скотомест
2014 год
3500
Модернизация зернового производства
Приобретение сельскохозяйственной техники (кормоуборочного комбайна),
колхоз "Ганновский"
1 единица
2014 год
5000
5
Желанновское
Модернизация зернового производства
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайны, бороны),
ООО "Агрохолдинг-Сибирь"
9 единиц
2014 год
50000
2 единицы
2015 год
12000
Развитие животноводства
Приобретение нетелей и телок,
приобретение оборудования для охлаждения молока,
приобретение сельскохозяйственной техники (трактор, пресс-подборщик),
ИП глава КФХ Наумов А.В.
30 голов,
1 единица,
2 единицы
2014
3762,6
Развитие торговли
Строительство газовой заправки,
ИП Косицин В.И.

2015 год
2000
6
Лукьяновское
Развитие пищевой промышленности
Расширение и модернизация забойного цеха (увеличение забоя свиней на 50 голов в смену, КРС на 10 голов в смену),
ООО "Лукьяновско-пуровское мясоперерабатывающее предприятие"
70 голов в смену свиней, 20 голов в смену КРС
2014 год
2000
2015 год
2500
Расширение и модернизация колбасного цеха (увеличение выработки колбасных изделий на 1 тонну в смену),
ООО "Лукьяновско-пуровское мясоперерабатывающее предприятие"
1,5 тонны в смену
2015 год
2500
2016 год
3000
Модернизация зернового производства
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайн, протравитель семян),
КФХ Котенко Г.И.
2 единицы
2014 год
4252
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайн),
ИП глава КФХ Обертюк В.И.
1 единица
2014 год
4500
Приобретение сельскохозяйственной техники (трактор),
КФХ Кириллов Н.В.
2 единицы
2014 год
1191,9
7
Одесское
Развитие пищевой промышленности
Открытие цеха по переработке крупы,
ООО "Русь-Агро"
5 тонн в сутки
2014 год
2100
Строительство цеха по переработке зерна и бобовых на крупу,
ИП глава КФХ Зубко Д.И.
2 тонны в сутки
2016 год
1000
Реконструкция цеха по переработке мяса и мясопродуктов, производство колбасных изделий,
Одесское РайПО
100 кг в сутки
2014 - 2015 годы
300
350
Газификация производственных цехов и торговых точек,
Одесское РайПО

2015 год
1200
Модернизация зернового производства
Модернизация бывшего ХПП под элеватор,
ИП глава КФХ Гольцман С.В.
18000 тонн зерна
2015 год
5000
Приобретение сельскохозяйственной техники (трактора),
ИП глава КФХ Гольцман С.В.
1 единица
2014 год
2500
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайна Агрос 580),
ИП глава КФХ Леонов С.А.
1 единица
2014 год
6300
Газификация производственных помещений,
ИП глава КФХ Зубко Д.И.

2015 год
1500
Установка подрабатывающей машины на зерноток (Пектус У115),
ООО "Шохин"
1 единица
2014 год
3100
Установка подрабатывающей машины на зерноток (Пектус У115),
ИП глава КФХ Леонов С.А.
1 единица
2014 год
3100
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайн Вектор 580),
ИП глава КФХ Леонов С.А.
1 единица
2014 год
5000
Развитие обрабатывающей промышленности
Строительство здание-склада для готовой продукции,
ИП Вдовенко А.В.

2015 год
700
Приобретение ленточной пилорамы Авангард ЛП-80,
ИП Вдовенко А.В.
6 - 8 куб.м в смену
2014 год
230
Приобретение Камаза б/у,
ИП Вдовенко А.В.
1 единица
2014 год
600
Модернизация сортировки твердых бытовых отходов
Приобретение оборудования для сортировки твердых бытовых отходов,
ИП Горбенко М.А.
10 - 15 тонн в сутки
2014 - 2015 годы
800
400
Развитие торговли
Строительство газовой заправки,
ОАО Сибирь газ

2016
2000
8
Ореховское
Модернизация зернового производства
Приобретение сельскохозяйственной техники (сушилок),
ИП Коноплев В.Д.
2 единицы
2015
3200
2016
4000
Приобретение сельскохозяйственной техники (трактора К-700),
ИП глава КФХ Григорьев А.В.
1 единица
2016 год
5200
Развитие пищевой промышленности
Строительство цеха по переработке мяса и мясопродуктов,
ИП глава КФХ Зубко Д.И.
0,3 тонны в сутки
2014 - 2016 годы
1000
1000
500
Развитие тепличного хозяйства
Строительство теплицы для выращивания овощей,
ИП глава КФХ Зубко Д.И.
0,3 тонны в сутки
2014 - 2015 годы
1000
500
9
Побочинское
Модернизация зернового производства
Приобретение сельскохозяйственной техники (погрузчика),
ИП глава КФХ Гольцман В.Р.
1 единица
2014 год
4000

В 2014 - 2016 годах планируется использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, продуктивности животных и ускоренного создания соответствующей кормовой базы, увеличение объемов финансирования на приобретение техники и оборудования, в частности обновление парка тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, расширение мер поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности.
Реализация инвестиционных проектов на территории Одесского района позволит в 2014 - 2016 годах создать 136 новых рабочих мест, получить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней в форме налоговых отчислений в сумме порядка 3,2 млн. руб., в том числе в бюджет района 2,1 млн. руб., а также привлечь внебюджетные средства в сумме 286,5 млн. руб.
Кураторами инвестиционных проектов являются Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского района и Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Одесского района.
Оценка вклада в экономику Одесского района от реализации инвестиционных проектов представлена в приложении № 2 к Программе.

3.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства

Развитие малого предпринимательства - одно из ключевых направлений стимулирования экономического развития Одесского района - будет обеспечено за счет реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском районе" на 2014 - 2020 годы муниципальной программы "Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы. Общий объем финансирования указанной подпрограммы в 2014 - 2016 годах составит 450 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на развитие социального предпринимательства на сумму 150 тыс. руб. Планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов в сумме 3 млн. руб.
Приоритеты развития малого предпринимательства:
- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям;
- поддержка развития малого предпринимательства за счет содействия в подготовке бизнес-планов и привлечения инвестиций в новые проекты.
За счет предоставления грантовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы по развитию экономики ежегодно в районе будет реализовано не менее 1 нового инвестиционного проекта с привлечением не менее 120 тыс. рублей внебюджетных инвестиций в год.
Продолжится работа по информационной, методической и организационной поддержке малого предпринимательства, в частности проведение семинаров, совещаний, "круглых столов" по проблемам развития субъектов малого предпринимательства в районе.
Важным направлением деятельности в среднесрочной перспективе станет развитие и поддержка социального предпринимательства, планируется консультативная и информационная поддержка населения о социальном предпринимательстве, а также обучение в Школе социального предпринимательства 2 человек ежегодно на общую сумму 50 тыс. руб.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, предусматривается привлечение государственной поддержки для развития малых форм хозяйствования - крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов района из федерального и областного бюджетов.

3.4. Участие в становлении приоритетных кластеров

Сферой особого внимания в экономике района является развитие агропромышленного комплекса. Основополагающими факторами для участия в развитии агрокластера являются:
- значительные земельные ресурсы, пригодные для сельскохозяйственного использования;
- функционирование на территории района организаций сельскохозяйственного производства: СПК Колхоз "Комсомольский", Колхоз "Ганновский", ООО "Благодаровское", ООО "Агрохолдинг-Сибирь".
Направления деятельности Администрации МР по содействию в развитии агрокластера на территории района:
- проведение эффективной политики, направленной на поддержку программ развития сельскохозяйственных предприятий и формирование привлекательного инвестиционного климата в сельском хозяйстве;
- содействие развитию личных подсобных хозяйств, различных форм мелкотоварного производства путем предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства;
- использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм;
- содействие повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения за счет обновления мелиоративных технологий и увеличения объема вносимых удобрений;
- привлечение сельхозтоваропроизводителей района и предприятий переработки в состав участников агрокластера;
- обеспечение условий предоставления субсидий, грантов хозяйствующим субъектам, являющимся участниками аграрного сектора, в соответствии с приоритетами его развития и их информирование о существующих мерах поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
В целях координации действий муниципальной и региональной власти в сфере развития агропромышленного комплекса предусматривается выполнение заключенных Администрацией Одесского района соглашений, в том числе Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией Одесского муниципального района от 29.03.2013 № 3/2.
В соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией Одесского муниципального района от 29.03.2013 № 3/2 предусматривается рост производства скота и птицы ежегодно на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2015 году на 1,9% по сравнению с 2014 годом, в 2016 году на 2,2% по сравнению с 2015 годом.
Рост производства молока в хозяйствах всех категорий предусмотрен на 2014 - 2016 годы на 100,5% ежегодно.
Рост производства зерновых и зернобобовых культур на 2014 - 2016 годы запланирован соответственно на 100,9%, 101,0% и 100,9%.
Развитие АПК на период 2014 - 2016 годов предполагается в основном за счет средств внебюджетных источников в сумме 2921 млн. руб., а также за счет привлеченных средств из местного бюджета в сумме 10 млн. руб., областного бюджета в сумме 164,9 млн. руб. и федерального бюджета в сумме 180,6 млн. руб.

3.5. Развитие финансового потенциала,
самодостаточности муниципального района

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития района является проведение сбалансированной финансовой и бюджетной политики муниципального района.
Бюджетная и налоговая политика Одесского района на 2014 - 2016 годы нацелена на:
- обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета;
- создание условий для наращивания налогового потенциала Одесского района, сокращение объемов задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет;
- оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского района;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для общества и средств массовой информации, повышение степени информированности населения Одесского района о проводимой бюджетной политике и достигнутых результатах деятельности органов муниципальной власти Одесского района.
Приоритетным вопросом является повышение собираемости налогов, в том числе за счет привлечения новых налогоплательщиков, а также проведение работы с должниками.
Общий объем доходов районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов составляет на 2014 год - 312,5 млн. руб., в 2015 году - 315,5 млн. руб., в 2016 году - 322,3 млн. руб.
Консолидированный бюджет Одесского района на 2014 - 2015 годы планируется со снижением налоговых и неналоговых доходов к уровню 2013 года. Основной причиной стало снижение норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 81,7% до 64,1%. В 2016 году планируется рост к 2013 году на 1,4%.
В структуре налоговых доходов бюджета района 88,1% приходится на налог на доходы физических лиц. Прогноз налога на доходы физических лиц на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы рассчитан в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Расчет доходов от поступления налогов на совокупный доход в бюджет муниципального района в 2014 году и плановых периодах 2015 и 2016 годов произведен с учетом ожидаемого поступления единого налога на вмененный доход и единого сельскохозяйственного налога за 2013 год. Данные налоги прогнозируются на уровне ожидаемого исполнения за 2013 год.
Доходы от поступления государственной пошлины в бюджет муниципального района в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов прогнозируются на 133,3% выше уровня ожидаемого исполнения за 2013 год.
Доходы от поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального района в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 годов определены в соответствии с прогнозом поступлений, представленным главными администраторами доходов бюджета муниципального района, что выше ожидаемого за 2013 год:
- на 130,5%, или на 14386,5 тыс. руб. в 2014 году;
- на 134,4%, или на 14817,7 тыс. руб. в 2015 году;
- на 134,6%, или на 14842,3 тыс. руб. в 2016 году.
Безвозмездные поступления в районный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в районный бюджет запланированы в 2014 году - 222671,1 тыс. руб., в 2015 году - 213043,2 тыс. руб., в 2016 году - 217500,6 тыс. руб.
Рост бюджетного потенциала Одесского района будет осуществляться посредством реализации на территории района инвестиционных проектов, создания новых рабочих мест.
В результате бюджетный эффект в форме поступлений налоговых доходов в местный бюджет составит в 2014 году 65,25 тыс. руб., в 2015 году - 299,50 тыс. руб., в 2016 году - 597,10 тыс. руб.
Показатели консолидированного бюджета Одесского района в 2014 - 2016 годах представлены в таблице 10.

Таблица 10

Показатели консолидированного бюджета Одесского района
в 2014 - 2016 годах

№ п/п
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
1
Налоговые и неналоговые доходы всего, млн. руб., в том числе:
89,9
102,5
104,8
1.1
- налоговые доходы
75,5
87,7
89,9
1.2
- неналоговые доходы
14,4
14,8
14,9
2
Безвозмездные поступления из других бюджетов всех уровней всего, млн. руб., в том числе:
222,6
213,0
217,5
2.1
- средства областного бюджета всего, млн. руб., в том числе:
222,6
213,0
217,5
2.1.1
- дотации
35,0
36,3
39,3
2.1.2
- субсидии
36,3
35,9
35,9
2.1.3
- субвенции
151,3
140,8
142,3
2.2
- средства федерального бюджета всего, млн. руб., в том числе:
0
0
0
2.2.1
- субвенции
0
0
0
3
Всего доходов консолидированного бюджета, млн. руб.
312,5
315,5
322,3

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме бюджета составит в 2014 году 28,8%, в 2015 и 2016 годах - 32,5%.
На территории Одесского муниципального района приняты две муниципальные программы - в социальной сфере и в сфере экономики.

Раздел 4. Основные направления улучшения качества жизни
населения Одесского района

4.1. Развитие социальной среды (демография, труд
и занятость, образование, здоровье населения, спорт)

4.1.1. Трудовой, демографический и миграционный потенциал
населения, социальная поддержка населения

В целях сохранения стабильной демографической ситуации, обеспечения развития социальной сферы района будут реализованы мероприятия в рамках принятых соответствующих муниципальных программ.
Приоритетом демографического развития является создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, проведение социально значимых мероприятий по вопросу семьи и демографии, пропаганда семейных ценностей.
В среднесрочном периоде планируется решение следующих задач:
- привлечение инвестиционных проектов в сельские поселения района;
- повышение престижности рабочих профессий, в том числе в сфере сельского хозяйства, повышение мотивации к труду;
- стимулирование притока инвестиций в социальную сферу, поддержка социального предпринимательства, использование механизма субсидирования наиболее важных социальных проектов;
- содействие в организации на территории района частных учреждений социального обслуживания стационарного типа;
- снижение уровня общей безработицы;
- повышение качества предоставляемых социальных услуг.
Для решения поставленных целей и задач будут выполнены следующие мероприятия:
- организация профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями рынка труда, исходя из потребности в кадрах по отраслям экономики организаций района;
- проведение специальной оценки условий труда в организациях района;
- создание дополнительных рабочих мест на условиях постоянной занятости, организации рабочих мест по программе общественных работ, в том числе в организациях социальной сферы;
- осуществление мер по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения и инвалидов;
- оказание профориентационных и консультационных услуг по вопросам трудоустройства;
- предоставление консультационных услуг в сфере предпринимательской деятельности в бизнес-консультационном пункте муниципального района.
Объем финансовых средств из бюджета района на перечисленные мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 75 тыс. руб.
В целях предотвращения роста напряженности на рынке труда, снижения уровня зарегистрированной безработицы будут организованы мероприятия по занятости:
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ.
Объем финансовых средств из бюджета района на перечисленные мероприятия в 2014 - 2016 годах составит 1,8 млн. руб.

4.1.2. Развитие сферы образования

Приоритеты развития сферы образования в Одесском районе в 2014 - 2016 годах:
1) обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
2) кадровое обеспечение образовательных организаций;
3) создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками образовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;
4) внедрение эффективного контракта в образовательных организациях в соответствии с федеральным законодательством, в том числе:
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях;
5) развитие сети профильного обучения, обеспечивающей взаимодействие между школами района и позволяющей подготовить выпускников к ЕГЭ с использованием ресурсов наиболее сильных педагогических кадров;
6) создание современных безопасных условий пребывания детей в дошкольных, школьных образовательных учреждениях;
7) реализация мероприятий по оздоровлению детей;
8) организация финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения;
9) развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования района.
В период 2014 - 2016 годов за счет средств местного бюджета в сумме 6734 тыс. руб. планируется:
- капитальный ремонт кровли на зданиях: МКОУ "Побочинская СОШ", МКОУ "Белостокская СОШ", МКОУ "Буняковская СОШ", МКОУ "Одесская СОШ № 2", производственного комплекса МКОУ "Побочинская СОШ";
- ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в МКОУ "Побочинская СОШ", МКОУ "Буняковская СОШ", МКОУ "Комсомольская СОШ", МБДОУ "Лукьяновский детский сад", МКОУ "Одесская СОШ № 2", медицинский кабинет МБДОУ "Побочинский детский сад";
- ремонт спортивных залов в МКОУ "Ореховская СОШ", МКОУ "Благодаровская СОШ";
- устройство теневых навесов в МБДОУ "Одесский детский сад", МБДОУ "Желанновский детский сад", в МБДОУ "Буняковский детский сад";
- установка ограждения МКОУ "Белостокская СОШ", МКОУ "Побочинская СОШ".

4.1.3. Охрана здоровья

Комплекс мероприятий, направленных на развитие охраны здоровья населения района:
- содействие в укомплектовании врачебными и фельдшерскими кадрами, предоставление целевых направлений выпускникам школ для поступления в ВУЗ и среднеспециальные медицинские учреждения;
- оказание содействия в проведении диспансеризации детского и отдельных контингентов взрослого населения;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Одесского района, развитие системы медицинской профилактики;
- обеспечение врачебных кадров жильем;
- информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
- участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
- участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
- информирование населения о масштабах потребления табака на территории соответствующего муниципального образования, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.
В целях развития сферы физической культуры и спорта в районе в 2014 - 2016 годах будут созданы условия, обеспечивающие возможность для населения района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Объем финансовых средств из бюджета района на деятельность в сфере физической культуры и спорта, участие в спортивно-массовых мероприятиях в 2014 - 2016 годах составит 3,7 млн. руб.

4.1.4. Поддержка социального предпринимательства

Для организации и развития социально ориентированного бизнеса необходимо обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на поддержку социального предпринимательства:
- выявление лидеров, у которых есть интересные идеи и конкретные проекты, касающиеся развития социальной сферы;
- оказание консультационных услуг по существующим мерам государственной поддержки в рамках деятельности бизнес-консультационного пункта;
- содействие направлению на обучение в Школу Социального Предпринимательства инициативных людей, желающих создать свое предпринимательское дело или открыть новое направление в действующем бизнесе.

4.2. Культура, туризм и молодежная политика

Основной целью муниципальной политики в области культуры и туризма является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, развития туризма и сохранения культурного наследия многонационального Одесского района.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание комфортных и безопасных условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам;
- создание условий для развития сферы туризма;
- развитие кадрового потенциала отрасли культуры.
Для достижения целей и решения поставленных задач будет способствовать реализация комплекса мероприятий.
В 2014 году планируется проведение ремонтных работ в Одесском районном центре культуры и досуга на общую сумму 1400 тыс. руб. Ремонт фасада планируется провести за счет средств областного бюджета в сумме 800 тыс. руб. и средств местного бюджета в сумме 600 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов за счет участия в реализации государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2016 годы и участия в федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)" в 2015 - 2016 годах.
В 2014 - 2016 годы будет продолжена работа по проведению различного рода фестивалей, участие в областных культурных праздниках, пополнение фондов библиотек и музеев, организация обменных выставочных проектов, продолжена работа по внедрению систем электронных каталогов.
Особое внимание будет уделено укреплению межкультурных и межнациональных отношений (проведение совместных мероприятий и фестивалей с приграничным государством Казахстан); разработке туристских и экскурсионных маршрутов; участию в конкурсах на предоставление субсидий из областного бюджета на создание и модернизацию туристских объектов, расположенных в Одесском районе, обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов; производству сувенирной продукции; повышению профессионального мастерства специалистов, задействованных в туристской индустрии, через участие в конференциях, круглых столах, региональных выставках, туристических слетах, прохождение ими стажировок и посещение мастер-классов.
На сегодня туристические маршруты Одесского района находятся на стадии развития и требуют доработки. Планируется дальнейшее их развитие - строительство пяти казачьих куреней, казачьей полосы мужества, а также реализация проектов "Одесская жемчужина" и "Национальная деревня" - строительство восьми национальных подворий в парковой зоне села Одесское.
С целью дальнейшего развития проекта "Одесская жемчужина" планируется строительство индивидуальных домиков для проживания, организация дополнительных площадок для отдыха, подвод к объекту воды, газа, дороги с твердым покрытием.
Проект "Национальная деревня" - это закладка и формирование парковой зоны в центре села Одесское. Планируется благоустройство территории (высадка деревьев, устройство пешеходных дорожек), проведение коммуникаций, строительство национальных подворий, установка аттракционов, организация конных прогулок.
Реализация молодежной политики района в 2014 - 2016 гг. направлена на организацию оздоровительного отдыха детей, временного трудоустройства несовершеннолетних, организацию деятельности Советов общественности по работе с детьми в поселениях, организацию и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др.
Реализация указанных мероприятий позволит создать систему профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, а также обеспечить развитие общественных объединений и включение молодежи в социально активные формы деятельности.

4.3. Охрана окружающей среды

В целях решения задач в области охраны окружающей среды в 2014 - 2016 гг. будут реализованы следующие мероприятия:
- обустройство и содержание свалок, ликвидация стихийных свалок (1249 тыс. руб. за счет средств местного бюджета);
- активизация работы по сбору мусора в сельских поселениях путем заключения договоров на вывоз и складирование твердых бытовых отходов, сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп, осуществляемых ООО "Прогресс" и ИП Горбенко М.А.;
- модернизация оборудования для полной сортировки твердых бытовых отходов мощностью 10 - 15 тонн в сутки, объем финансовых вложений порядка 1200 тыс. руб.;
- строительство в 2015 году дороги на свалку в с. Одесское (700 тыс. руб. за счет средств местного бюджета).

4.4. Инфраструктурное обеспечение развития
экономики и социальной сферы

В целях развития сектора жилищно-коммунального хозяйства основной упор будет сделан на модернизацию имеющихся мощностей и централизованных сетей, используемых для передачи ресурсов, строительство и ввод новых объектов.
Развитие отрасли будет осуществляться посредством участия в конкурсных отборах действующих федеральных и областных программ с привлечением финансовых средств из внебюджетных источников.
В рамках мероприятий, относящихся к документам территориального планирования и документации по планировке территории, приняты решения о разработке четырех новых генеральных планов: Буняковского, Ганновского, Благодаровского и Белостокского сельских поселений.
В 2014 году будет разработан проект планировки нового микрорайона в с. Одесское (мкр. "Западный") и в с. Генераловка (поселок "Казачий"), с. Лукьяновка.
Продолжится освоение площадки комплексной застройки мкр. "Дачный", которая рассчитана на строительство 70 жилых домов.
В 2015 - 2016 годах запланировано строительство инженерных коммуникаций, газо-, водо-, электроснабжения в мкр. Западный в с. Одесское с привлечением средств бюджетов всех уровней в сумме 75 млн. рублей и внебюджетных средств - 15 млн. рублей.
На реализацию мероприятий по реконструкции водопроводных сетей из областного бюджета будет направлено более 5,4 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 2 млн. рублей, в 2015 году - 2,8 млн. рублей, в 2016 году - 0,6 млн. рублей; из районного бюджета порядка 0,8 млн. рублей, в том числе: в 2014 году - 0,5 млн. рублей, в 2015 году - 0,2 млн. рублей, в 2016 году - 0,1 млн. рублей.
На строительство насосных станций в селах Побочино и Орехово планируются поступления из областного бюджета порядка 4,5 млн. рублей и средства местного бюджета 0,2 млн. рублей.
На строительство межпоселковых газопроводов до сел Буняковка, Благодаровка, Ганновка планируется привлечь из внебюджетных источников порядка 30 млн. рублей, из местного бюджета - 0,5 млн. рублей.
В 2014 - 2016 годах планируется проведение ремонтных работ объектов социальной сферы на сумму порядка 22 млн. рублей, в том числе из федерального и областного бюджетов на сумму 16,9 млн. рублей, из местного бюджета на сумму 5,9 млн. рублей.
На реализацию мероприятий в сфере теплоснабжения планируется замена 1,2 км тепловых сетей в с. Одесское на сумму 0,6 млн. руб. из местного бюджета.
В 2014 году лимит дорожного фонда составит 5,2 млн. руб.
В рамках государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п предусмотрена реализация мероприятий:
- капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Ганновка Ганновского сельского поселения 0,6 км, 1000 тыс. рублей - областной бюджет, 53 тыс. рублей - местный бюджет;
- капитальный ремонт автомобильной дороги в селе Лукьяновка Лукьяновского сельского казачьего поселения 0,6 км, 1000 тыс. рублей - областной бюджет, 53 тыс. рублей - местный бюджет;
- строительство и реконструкция поселковых водопроводов в селе Орехово Ореховского сельского поселения 1,5 км, 2000 тыс. рублей - областной бюджет, 106 тыс. рублей - местный бюджет.

Раздел 5. Основные направления повышения эффективности
системы муниципального управления

Основными направлениями повышения эффективности системы муниципального управления являются:
- эффективное управление собственностью Одесского района;
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение результативности и оптимизации контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне;
- внедрение процедур оценки регулирующего воздействия в нормотворческую деятельность органов местного самоуправления Одесского муниципального района с 1 января 2016 года.
Мероприятия по управлению собственностью будут реализованы в рамках подпрограмм "Повышение эффективности управления общественными финансами и муниципального финансового контроля, развитие межбюджетных отношений в Одесском районе Омской области" на 2014 - 2020 годы, "Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области" на 2014 - 2020 годы, основными направлениями реализации которых являются инвентаризация объектов недвижимости, формирование границ земельных участков и постановка на кадастровый учет, оценка имущества и др.
Модернизация системы муниципального управления в финансово-бюджетной сфере выражается в активном участии Одесского муниципального района в реализации бюджетных реформ, проводимых на федеральном уровне и озвученных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике на 2014 - 2016 годы.
Достижение поставленной цели реализуется в рамках следующих задач:
1. Формирование и исполнение программного бюджета. Основным механизмом реализации поставленной задачи должны стать муниципальная программа "Повышение эффективности управления общественными финансами Одесского муниципального района Омской области на период до 2018 года". Программный формат бюджета должен укрепить финансовую стабильность муниципального района, повысить инвестиционный климат в районе. В целях повышения эффективности расходов местного бюджета разработана и внедрена система ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Одесского муниципального района. При этом указанная оценка увязана с результативностью деятельности органов местного самоуправления Одесского муниципального района. Результативность, в свою очередь, может быть положена в основу механизма стимулирования муниципальных служащих.
2. Развитие системы муниципального финансового контроля в Одесском муниципальном районе Омской области. Основным вектором развития в финансово-бюджетной сфере должна стать ориентация системы финансового контроля на достижение результатов, предусмотренных при выделении средств из бюджетов всех уровней. Совершенствование механизма муниципального финансового контроля в Одесском муниципальном районе Омской области должно происходить по следующим направлениям:
- совершенствование правового регулирования системы муниципального финансового контроля;
- координация и организация взаимодействия между органами государственного и муниципального финансового контроля Омской области;
- развитие системы внутреннего контроля в органах местного самоуправления муниципального района.
3. Повышение прозрачности бюджетного процесса. В рамках инициативы "Народный бюджет" органам местного самоуправления муниципального района необходимо будет перейти к открытому диалогу с жителями района по вопросам составления и исполнения местных бюджетов. В режиме обратной связи должен быть обеспечен сбор информации о проблемах населения района, дальнейшая ее обработка и реализация в составе местного бюджета с возможностью контроля со стороны общественности за ходом их реализации.
Общий объем финансирования составит 1050 тыс. руб. за счет средств бюджета района, в том числе по годам:
2014 - 350 тыс. руб.;
2015 - 350 тыс. руб.;
2016 - 350 тыс. руб.
Повышение качества управления муниципальными финансами будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:
- оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с применением механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг;
- проведение инвентаризации расходных обязательств;
- проведение мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам посредством взаимодействия с налоговыми органами, проведения заседаний межведомственных комиссий;
- совершенствование механизмов муниципального финансового контроля;
- обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса Одесского района посредством использования информационных ресурсов в сети "Интернет";
- совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов.
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти Омской области по вопросам организации деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором гражданам будут предоставляться государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна".
В 2014 - 2016 годах будет обеспечено дальнейшее проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг.
Создание многофункционального центра позволит обеспечить достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", в том числе повысить доступность, эффективность и качество предоставления населению государственных и муниципальных услуг, в том числе довести долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году не менее 65%.
Органами местного самоуправления Одесского района продолжена работа по переводу муниципальных услуг в электронную форму, размещению сведений об услугах в реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Омской области.
С 1 января 2016 года планируется внедрение инструментов оценки регулирующего воздействия в отношении муниципальных правовых актов Одесского района. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Раздел 6. Механизм и система управления
реализацией Программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы социально-экономического развития осуществляет Администрация Одесского муниципального района, которая является ответственным исполнителем Программы.
Администрация совместно с соисполнителем, в лице администраций поселений, осуществляет:
1) формирование (корректировку) плана действий по реализации Программы и системы контрольных показателей, ежегодно;
2) мониторинг достижения целевых индикаторов и ожидаемых результатов и выработку рекомендаций, обеспечивающих достижение контрольных показателей, ежегодно;
3) координацию действий по реализации Программы в течение года;
4) подготовку и предоставление в Совет Одесского муниципального района ежегодных отчетов о реализации Программы.
Отчет о реализации Программы содержит данные о финансировании Программы в целом и отдельных ее мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности;
5) информационное сопровождение о ходе реализации Программы, в том числе путем размещения на официальном сайте Одесского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://odes.omskportal.ru, ежегодно.





Приложение 1
к Программе

Перечень мероприятий программы

№ п/п
Наименование мероприятия, индикаторы
Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Источник финансирования
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2014
1. Рост конкурентоспособности экономики
1
Содействие в повышении инвестиционной активности, создание новых и модернизация существующих производств
МБ
0
0
0
0
ОБ
1647,5
1647,5
0
0
ФБ
1630,1
1630,1
0
0
ВНБ
193932
142858,9
37050
15700

Количество реализованных инвестиционных проектов по модернизации, технологическому обновлению промышленных и сельскохозяйственных производств, вводу в эксплуатацию новых производств, единиц
x
x
4
9
7
7
27
15
6
2
Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства
МБ
450
150
150
150
ОБ
600
200
200
200
ФБ
2400
800
800
800
ВНБ
360
120
120
120

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов
x
x
45,49
45,60
45,80
46,00
46,00
47,00
48,00
3
Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышения эффективности сельскохозяйственного производства
МБ
10026,7
3323,8
3342,4
3360,5
ОБ
164974
54934
55000
55040
ФБ
180600
60150
60200
60250
ВНБ
2921000
910000
970000
1041000

Степень выполнения целевых индикаторов Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией Одесского муниципального района Омской области от 29 марта 2013 года № 3/2, в том числе по производству основных видов продукции, (процентов):
x
x
100
100
100
100
100
100
100
- производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн
x
x
0
0
226,7
0
226,7
229
231
- производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
x
x
4,460
4,200
5,460
4,497
18,617
18,710
18,800
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн
x
x
0,680
1,600
3,500
0,721
6,501
6,624
6,771

Доля руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации от общего количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также по оказанию консультативной помощи СХТП (в среднем за последние 3 года)
x
x
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,3
6,4
2. Улучшение качества жизни населения
4
Создание условий для обеспечения эффективной занятости населения
МБ
1845
615
615
615
ОБ
3269
1329
979
961
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в Центр занятости населения с целью поиска подходящей работы, процентов
x

37
75
75
71
71
71
71
5
Повышение качества и доступности образования для различных категорий населения
МБ
6734
2734
2000
2000
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, процентов
x
x
100
100
100
100
100
100
100

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, процентов
x
x
59,36
60,0
61,0
62,4
62,4
63,8
63,8

Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационные категории, процентов:









- в дошкольных организациях
x
x
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
24,5
34,5
- в общеобразовательных организациях
x
x
39
39
39
39
39
44
59
- в организациях дополнительного образования
x
x
23,4
23,4
23,4
23,4
23,4
32,9
42

Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, процентов:









- в дошкольных организациях
x
x
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
53,3
52,5
- в общеобразовательных организациях
x
x
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
- в организациях дополнительного образования
x
x
46
46
46
46
46
46
46

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников организаций, процентов:









- в дошкольных организациях
x
x
92,6
92,6
92,6
92,6
92,6
92,8
93,0
- в общеобразовательных организациях


92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
92,1
92,3

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников организаций, процентов:









- в дошкольных организациях
x
x
35
35
35
35
35
38
33
- в общеобразовательных организациях
x
x
26
26
26
26
26
28
30

Удельный вес численности руководителей организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования, процентов
x
x
37
37
37
37
37
43
50

Доля трудовых договоров с педагогическими работниками и руководителями, соответствующих требованиям "эффективного контракта", процентов:









- в дошкольных организациях
x
x
100
100
100
100
100
100
100
- в общеобразовательных организациях
x
x
100
100
100
100
100
100
100
- в организациях дополнительного образования
x
x
100
100
100
100
100
100
100

Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных организаций со стажем работы не менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций, процентов
x
x
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,6
31,0

Удельный вес численности педагогических работников организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников организаций, процентов:
- в общеобразовательных организациях
x
x
15
15
15
15
15
17
19
- в организациях дополнительного образования
x
x
33,6
33,6
33,6
33,6
33,6
33,7
33,7
6
Повышение качества жизни населения за счет развития охраны здоровья
МБ
0
0
0
0
0
ОБ
0
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
0

Смертность населения в трудоспособном возрасте, умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте
x
x
2,7
3,7
4,7
5,5
5,5
5,3
5,0

Смертность населения в трудоспособном возрасте от новообразований, умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте
x
x
45,6
90,0
120,0
130,0
130,0
125,0
123,0

Младенческая смертность, умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тыс. детей
x
x
0
0
4,0
7,1
7,1
6,0
5,5
7
Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни
МБ
3700
900
900
1900
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек
x
x
4830
4900
4988
5104
5104
5684
6213
8
Создание условий для сохранения культурного наследия, развития культурного потенциала и любительского самодеятельного творчества
МБ
600
600
0
0
ОБ
800
800
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований, процентов
x
x
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
9
Обустройство и содержание свалок, активизация работы по сбору мусора в сельских поселениях
МБ
1949,0
0
1324,5
624,5
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Количество объектов, единиц
x
x
8
8
8
8
8
8
8
10
Обеспечение повышения доступности жилья, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
МБ
6500
1000
3400
2100
ОБ
15000
2000
7400
5600
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
30000
10000
10000
10000

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м
x
x
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,6

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, га
x
x
1
1,21
1
1
4,21
4,21
4,21

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
x
x
90,5
90,7
90,9
91
91
92
93
11
Создание развитой коммунальной инфраструктуры
МБ
2000
0
1000
1000
ОБ
15000
0
7000
8000
ФБ
57000
0
28000
29000
ВНБ
15000
0
7000
8000

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, процентов
x
x
73
72
71
70
70
65
60
12
Капитальный ремонт автомобильных дорог
МБ
106
106
0
0
ОБ
2000
2000
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов
x
x
57,7
57,0
56,0
55,0
55,0
50,0
45,0
3. Муниципальное управление
13
Повышение качества управления муниципальными финансами, использования и распоряжения муниципальной собственностью
МБ
1050
350
350
350
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходах бюджета муниципального образования (без учета субвенций), процентов
x
x
20,13
20,16
20,16
20,16
20,16
20,05
19,73
14
Повышение доступности и комфортности для граждан получения муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления
МБ
0
0
0
0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
15000
15000
0
0

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов
x
x
100
100
100
100
100
100
100

Всего
МБ
34960,7
9778,8
13081,9
12100
ОБ
203290,5
62910,5
70579
69801
ФБ
241630,1
62580,1
89000
90050
ВНБ
3176608,9
1077858,9
1024050
1074700






Приложение № 1
к Программе комплексного
социально-экономического развития
Одесского муниципального района
Омской области на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий и целевых индикаторов Программы

№ п/п
Наименование мероприятия (группы мероприятий)
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Источники финансирования
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Рост конкурентоспособности экономики муниципального района
1
Содействие в повышении инвестиционной активности, создание новых и модернизация существующих производств
МБ <*>
0
0
0
0
Количество реализованных инвестиционных проектов по модернизации, технологическому обновлению промышленных и сельскохозяйственных производств, вводу в эксплуатацию новых производств
Единиц
4
4
9
7
7
15
6
ОБ <*>
1647,5
1647,5
0
0
ФБ <*>
1630,1
1630,1
0
0
ВНБ <*>
193932
142858,9
37050
15700
2
Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства
МБ
450
150
150
150
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Процентов
45,49
45,49
45,60
45,80
46,00
47,00
48,00
ОБ
600
200
200
200
ФБ
2400
800
800
800
ВНБ
360
120
120
120
3
Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышения эффективности сельскохозяйственного производства
МБ
10026,7
3323,8
3342,4
3360,5
Степень выполнения целевых индикаторов Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и Администрацией Одесского муниципального района Омской области от 29 марта 2013 года № 3/2, в том числе по производству основных видов продукции:
Процентов
100,4
100
100
100
100
100
100
ОБ
164974
54934
55000
55040
ФБ
180600
60150
60200
60250
ВНБ
2921000
910000
970000
1041000
- производство зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн

224,5
0
0
226,7
0
229
231
- производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

18,5
4,46
4,2
5,46
4,497
18,71
18,8
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн

5,8
0,68
1,6
3,5
0,721
6,624
6,771







Доля руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию консультативной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также по оказанию консультативной помощи СХТП (в среднем за последние 3 года)
Процентов
6,1
6,2
6,2
6,2
6,2
6,3
6,4
Улучшение качества жизни населения муниципального района
4
Создание условий для обеспечения эффективной занятости населения
МБ
1845
615
615
615
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в Центр занятости населения с целью поиска подходящей работы
Процент

37
75
75
71
71
71
ОБ
3269
1329
979
961
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
5
Повышение качества и доступности образования для различных категорий населения
МБ
6734
2734
2000
2000
Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет
Процентов
100
100
100
100
100
100
100
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности
Процентов
59,36
59,36
60,0
61,0
62,4
63,8
63,8
Доля педагогических работников, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая квалификационные категории:
- в дошкольных организациях
Процентов
22,7
23,5
23,5
23,5
23,5
24,5
34,5
- в общеобразовательных организациях

37,5
39
39
39
39
44
59
- в организациях дополнительного образования

22,9
23,4
23,4
23,4
23,4
32,9
42
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций:
- в дошкольных организациях
Процентов
60,1
55,6
55,6
55,6
55,6
53,3
52,5
- в общеобразовательных организациях

45,1
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
- в организациях дополнительного образования

29,5
46
46
46
46
46
46
Удельный вес численности педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников организаций:
- в дошкольных организациях
Процентов
88,7
92,6
92,6
92,6
92,6
92,8
93,0
- в общеобразовательных организациях

94,5
92
92
92
92
92,1
92,3
Удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников организаций:
- в дошкольных организациях
Процентов
33,6
35
35
35
35
38
33
- в общеобразовательных организациях

27
26
26
26
26
28
30
Удельный вес численности руководителей организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по программе подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования
Процентов
33
37
37
37
37
43
50
Доля трудовых договоров с педагогическими работниками и руководителями, соответствующих требованиям "эффективного контракта":
- в дошкольных организациях
Процентов
75
100
100
100
100
100
100
- в общеобразовательных организациях

80
100
100
100
100
100
100
- в организациях дополнительного образования

100
100
100
100
100
100
100
Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных организаций со стажем работы не менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций
Процентов
15,6
30,2
30,2
30,2
30,2
30,6
31,0
Удельный вес численности педагогических работников организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников организаций:
- в общеобразовательных организациях
Процентов
16,9
15
15
15
15
17
19
- в организациях дополнительного образования

33,3
33,6
33,6
33,6
33,6
33,7
33,7
6
Повышение качества жизни населения за счет развития охраны здоровья
МБ
0
0
0
0
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте
5,07
2,7
3,7
4,7
5,5
5,3
5,0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
Смертность населения в трудоспособном возрасте от новообразований
Умерших на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте
134,0
45,6
90,0
120,0
130,0
125,0
123,0
Младенческая смертность
Умерших детей в возрасте до 1 года на 1 тыс. детей
16,3
0
0
4,0
7,1
6,0
5,5
7
Создание условий для привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни
МБ
3700
900
900
1900
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Человек
4830
4830
4900
4988
5104
5684
6213
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
8
Создание условий для сохранения культурного наследия, развития культурного потенциала и любительского самодеятельного творчества
МБ
600
600
0
0
Доля жителей муниципального района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе в составе клубных формирований
Процентов
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
15,66
ОБ
800
800
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
9
Обустройство и содержание свалок, активизация работы по сбору мусора в сельских поселениях
МБ
1949,00
0
1324,5
624,5
Количество объектов
Единиц
8
8
8
8
8
8
8
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
10
Обеспечение повышения доступности жилья, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
МБ
6500
1000
3400
2100
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя
Кв.м
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,6
ОБ
15000
2000
7400
5600
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
30000
10000
10000
10000
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
Га
4,21
1
1,21
1
1
4,21
4,21
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
Процентов
90,5
90,5
90,7
90,9
91
92
93
11
Создание развитой коммунальной инфраструктуры
МБ
2000
0
1000
1000
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
Процентов
75,0
73
72
71
70
65
60
ОБ
15000
0
7000
8000
ФБ
57000
0
28000
29000
ВНБ
15000
0
7000
8000
12
Капитальный ремонт автомобильных дорог
МБ
106
106
0
0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Процентов
57,7
57,7
57,0
56,0
55,0
50,0
45,0
ОБ
2000
2000
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
Повышение эффективности системы муниципального управления
13
Повышение качества управления муниципальными финансами, использования и распоряжения муниципальной собственностью
МБ
1050
350
350
350
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходах бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Процентов
16,18
20,13
20,16
20,16
20,16
20,05
19,73
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
0
0
0
0
14
Повышение доступности и комфортности для граждан получения муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления
МБ
0
0
0
0
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
Процентов
100
100
100
100
100
100
100
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВНБ
15000
15000
0
0

Всего
МБ
34960,7
9978,8
13081,9
12100









ОБ
203290,5
62910,5
70579
69801
ФБ
241630,1
62580,1
89000
90050
ВНБ
3176608,9
1077858,9
1024050
107470

Примечание:
<*> МБ - местный бюджет, <*> ОБ - областной бюджет, <*> ФБ - федеральный бюджет, <*> ВНБ - внебюджетные средства.





Приложение № 2
к Программе

Оценка вклада в экономику Одесского района
от реализации Программы

№ п/п
Наименование мероприятий Программы
Год
Создание новых рабочих мест, в т.ч. высокотехнологичных (единиц)
Объем инвестиций из местного бюджета (тыс. руб.)
Объем привлеченных инвестиций по всем мероприятиям, включенным в Программу (тыс. руб.)
В том числе
Отдача в форме налоговых (неналоговых) доходов по мероприятиям, имеющим экономический и бюджетный эффект (тыс. руб.)
В том числе в:
Примечание
поступления целевого характера из федерального бюджета
поступления целевого характера из областного бюджета
средства фондов
иные источники, предусмотренные законодательством
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
Программа комплексного социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области

Всего
всего
136,00
12790,00
395046,50
61030,10
31047,50
0,00
302968,90
3247,00
0,00
1164,90
2122,50
x
2014
41,00
5990,00
182056,50
2430,10
6647,50
0,00
172978,90
286,70
0,00
101,50
185,30
2015
43,00
3550,00
100570,00
28800,00
15600,00
0,00
56170,00
1276,10
0,00
459,60
835,10
2016
52,00
3250,00
112420,00
29800,00
8800,00
0,00
73820,00
1684,20
0,00
603,80
1102,10
1. Рост конкурентоспособности экономики муниципального района

Всего
всего
44,00
0,00
200886,50
1630,10
1647,50
0,00
197608,90
1657,40
0,00
601,40
1096,40
x
2014
21,00
0,00
146136,50
1630,10
1647,50
0,00
142858,90
210,30
0,00
75,00
135,40
2015
12,00
0,00
39050,00
0,00
0,00
0,00
39050,00
636,50
0,00
232,40
422,70
2016
11,00
0,00
15700,00
0,00
0,00
0,00
15700,00
810,60
0,00
294,00
538,30

1
Приобретение зернотока, ООО "Белосток"
всего
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




2
Приобретение комбайна, ООО "Благодаровское"
всего
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00




1 кв.
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




3
Приобретение зернотока, ИП глава КФХ Никифоров И.И.
всего
6,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
331,90
0,00
117,70
214,20
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
6,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
60,60
0,00
21,80
38,80
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
6,00

0,00



0,00
30,30
0,00
10,90
19,40
4 кв.
0,00

0,00



0,00
30,30
0,00
10,90
19,40
2015
0,00

0,00



0,00
131,00
0,00
46,40
84,60
2016
0,00

0,00



0,00
140,30
0,00
49,50
90,80
4
Приобретение сушилок, ИП глава КФХ Никифоров И.И.
всего
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
3200,00




2016
0,00

0,00



0,00




5
Приобретение комбайна, ИП глава КФХ Никифоров И.И.
всего
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




6
Реконструкция животноводческого помещения, реконструкция родильного отделения, профилактория, помещения для содержания нетелей, колхоз "Ганновский"
всего
0,00
0,00
5800,00
0,00
0,00
0,00
5800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
5800,00
0,00
0,00
0,00
5800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

4000,00



4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
0,00
1800,00
0,00
0,00
0,00
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Приобретение доильного зала, колхоз "Ганновский"
всего
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00




2016
0,00

0,00



0,00




8
Приобретение сельскохозяйственной техники (комбайн), ИП глава КФХ Обертюк В.И.
всего
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
4500,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
4500,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




9
Приобретение кормоуборочного комбайна, колхоз "Ганновский"
всего
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




10
Приобретение комбайнов, борон, ООО "Агрохолдинг-Сибирь"
всего
0,00
0,00
62000,00
0,00
0,00
0,00
62000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
50000,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00
0,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
50000,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

12000,00



12000,00




2016
0,00

0,00



0,00




11
Расширение и модернизация забойного цеха, ООО "Лукьяновско-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие"
всего
2,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
4500,00
113,20
0,00
40,40
72,80
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
2,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
30,60
0,00
10,80
19,80
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
2,00
0,00
2000,00



2000,00
10,20
0,00
3,60
6,60
3 кв.
0,00

0,00



0,00
10,20
0,00
3,60
6,60
4 кв.
0,00

0,00



0,00
10,20
0,00
3,60
6,60
2015
0,00
0,00
2500,00



2500,00
41,30
0,00
14,80
26,50
2016
0,00

0,00



0,00
41,30
0,00
14,80
26,50
12
Расширение и модернизация колбасного цеха, ООО "Лукьяновско-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие"
всего
1,00
0,00
5500,00
0,00
0,00
0,00
5500,00
41,40
0,00
14,60
26,80
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00
20,70
0,00
7,30
13,40
2016
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
20,70
0,00
7,30
13,40
13
Открытие цеха по переработке крупы, ООО "Русь-Агро"
всего
2,00
0,00
2100,00
0,00
0,00
0,00
2100,00
70,00
0,00
39,10
71,20
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
2,00
0,00
2100,00
0,00
0,00
0,00
2100,00
20,00
0,00
7,20
12,80
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
2,00
0,00
2100,00
0,00
0,00
0,00
2100,00
10,00
0,00
3,60
6,40
4 кв.
0,00

0,00



0,00
10,00
0,00
3,60
6,40
2015
0,00

0,00



0,00
25,00
0,00
15,40
28,20
2016
0,00

0,00



0,00
25,00
0,00
16,50
30,20
14
Приобретение трактора, ИП глава КФХ Гольцман С.В.
всего
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




15
Приобретение оборудования для сортировки твердых бытовых отходов, ИП Горбенко М.А.
всего
0,00
0,00
1200,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00




2015
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00




2016
0,00

0,00



0,00




16
Приобретение ленточной пилорамы Авангард-80, ИП Вдовенко А.В.
всего
1,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
230,00
42,90
0,00
15,20
27,70
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
1,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
230,00
11,70
0,00
4,20
7,50
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
1,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
230,00
3,90
0,00
1,40
2,50
3 кв.
0,00

0,00



0,00
3,90
0,00
1,40
2,50
4 кв.
0,00

0,00



0,00
3,90
0,00
1,40
2,50
2015
0,00

0,00



0,00
15,60
0,00
5,50
10,10
2016
0,00

0,00



0,00
15,60
0,00
5,50
10,10
17
Приобретение Камаза, ИП Вдовенко А.В.
всего
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




18
Строительство здания склада для готовой продукции, ИП Вдовенко А.В.
всего
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00




2016
0,00

0,00



0,00




19
Приобретение комбайна, ИП глава КФХ Леонов С.А.
всего
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00
0,00
6300,00
0,00
0,00
0,00
6300,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




20
Строительство цеха по переработке зерна и бобовых на крупу, ИП глава КФХ Зубко Д.И.
всего
3,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
46,80
0,00
16,50
30,30
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
46,80
0,00
16,50
30,30
21
Газификация производственных помещений, ИП глава КФХ Зубко Д.И.
всего
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00




2016
0,00

0,00



0,00




22
Газификация производственных цехов и торговых точек, Одесское РайПО
всего
0,00
0,00
1200,00
0,00
0,00
0,00
1200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00
0,00
1200,00
0,00
0,00
0,00
1200,00




2016
0,00

0,00



0,00




23
Реконструкция цеха по переработке мяса и мясопродуктов, производства колбасных изделий, Одесское РайПО
всего
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00




2015
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
350,00




2016
0,00

0,00



0,00




24
Приобретение сушилок, ИП Коноплев В.Д.
всего
0,00
0,00
7200,00
0,00
0,00
0,00
7200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
3200,00




2016
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
4000,00




25
Приобретение трактора К-700, ИП глава КФХ Григорьев А.В.
всего
0,00
0,00
5200,00
0,00
0,00
0,00
5200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00
0,00
5200,00



5200,00




26
Строительство цеха по переработке мяса и мясопродуктов, ИП глава КФХ Зубко Д.И.
всего
4,00
0,00
2500,00
0,00
0,00
0,00
2500,00
74,80
0,00
26,40
48,40
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
4,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
74,80
0,00
26,40
48,40
27
Строительство теплицы для выращивания овощей, ИП Глава КФХ Зубко Д.И.
всего
3,00
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
112,20
0,00
39,60
72,60
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
56,10
0,00
19,80
36,30
2016
0,00

0,00



0,00
56,10
0,00
19,80
36,30
28
Приобретение погрузчика, ИП глава КФХ Гольцман В.Р.
всего
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
4000,00




1 кв.
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
4000,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




29
Приобретение машинно-тракторной мастерской, зернотока, ИП глава КФХ Лебедь С.А.
всего
4,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
220,90
0,00
77,90
143,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
4,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
40,00
0,00
14,00
26,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
4,00

0,00



0,00
20,00
0,00
7,00
13,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
20,00
0,00
7,00
13,00
2015
0,00

0,00



0,00
87,30
0,00
30,90
56,40
2016
0,00

0,00



0,00
93,60
0,00
33,00
60,60
30
Приобретение машинно-тракторной мастерской, гаража, ИП глава КФХ Орлов
всего
4,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
220,90
0,00
77,90
143,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
4,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
40,00
0,00
14,00
26,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
4,00

0,00



0,00
20,00
0,00
7,00
13,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
20,00
0,00
7,00
13,00
2015
0,00

0,00



0,00
87,30
0,00
30,90
56,40
2016
0,00

0,00



0,00
93,60
0,00
33,00
60,60
31
Установка подрабатывающей машины на зерноток, ООО "Шохин"
всего
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
3100,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
3 кв.
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
3100,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




32
Установка подрабатывающей машины на зерноток, ИП глава КФХ Леонов С.А.
всего
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
3100,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00
0,00
3100,00
0,00
0,00
0,00
3100,00





3 кв.
0,00

0,00



0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2016
0,00

0,00



0,00




33
Приобретение сельскохозяйственной техники, ИП глава КФХ Леонов С.А.
всего
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00





2016
0,00

0,00



0,00




34
Приобретение сельскохозяйственной техники, КФХ Котенко Г.И.
всего
0,00
0,00
4252,00
0,00
0,00
0,00
4252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Экономический эффект от реализации мероприятия - привлечение внебюджетных средств
2014
0,00
0,00
4252,00
0,00
0,00
0,00
4252,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00
0,00
4252,00
0,00
0,00
0,00
4252,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




35
Строительство газовой заправки в с. Желанное, ИП Косицин В.И.
всего
4,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
187,20
0,00
66,20
121,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
3 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
93,60
0,00
33,10
60,50
2016
0,00

0,00



0,00
93,60
0,00
33,10
60,50
36
Строительство газовой заправки в с. Одесское
всего
4,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
93,60
0,00
33,10
60,50
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
4,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
93,60
0,00
33,10
60,50
37
Приобретение нетелей, телок, приобретение оборудования, приобретение с/х техники, ИП глава КФХ Наумов А.В.
всего
3,00
0,00
3762,60
1038,50
1219,10
0,00
1505,00
102,00
0,00
36,30
65,70
В рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Омской области от 15 октября 2013 г. № 252-п
2014
0,00
0,00
3762,60
1038,50
1219,10
0,00
1505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00






0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

3762,60
1038,50
1219,10
0,00
1505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00






0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00






0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,00
0,00
16,80
30,20
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
19,50
35,50
38
Приобретение сельскохозяйственной техники, КФХ Кириллов Н.В.
всего
2,00
0,00
1191,90
591,60
428,40
0,00
171,90
41,40
0,00
16,00
25,50
В рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Омской области от 15 октября 2013 г. № 252-п
2014
2,00
0,00
1191,90
591,60
428,40
0,00
171,90
7,40
0,00
3,00
4,50
1 кв.
0,00






0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

1191,90
591,60
428,40
0,00
171,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
2,00






3,70
0,00
1,50
2,20
4 кв.
0,00






3,70
0,00
1,50
2,30
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
6,00
10,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,00
0,00
7,00
11,00
39
Модернизация склада под элеватор, ИП глава КФХ Гольцман С.В.
всего
1,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
31,20
0,00
11,00
20,20
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
15,60
0,00
5,50
10,10
2016
0,00

0,00



0,00
15,60
0,00
5,50
10,10
2. Улучшение качества жизни населения муниципального района

Всего
всего
92,00
1850,00
49160,00
2400,00
600,00
0,00
45360,00
1589,60
0,00
563,50
1026,10
x
2014
20,00
1550,00
6920,00
800,00
200,00
0,00
5120,00
76,40
0,00
26,50
49,90
2015
31,00
150,00
1120,00
800,00
200,00
0,00
120,00
639,60
0,00
227,20
412,40
2016
41,00
150,00
41120,00
800,00
200,00
0,00
40120,00
873,60
0,00
309,80
563,80

40
Строительство крытого ледового спортивного катка
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Строительство торгового комплекса розничной сети "Магнит", ЗАО "Тандер"
всего
10,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
351,00
0,00
126,00
225,00
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
10,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
39,00
0,00
14,00
25,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00

5000,00



5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
10,00

0,00



0,00
39,00
0,00
14,00
25,00
2015
0,00

0,00



0,00
156,00
0,00
56,00
100,00
2016
0,00

0,00



0,00
156,00
0,00
56,00
100,00
42
Ремонт здания районного культурно-досугового центра
всего
0,00
600,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
600,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00

0,00



0,00




2 кв.
0,00

0,00



0,00




3 кв.
0,00
600,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00




4 кв.
0,00

0,00



0,00




2015
0,00

0,00



0,00




2016
0,00

0,00



0,00




43
Строительство детской игровой площадки
всего
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00
0,00




0,00




2 кв.
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




3 кв.
0,00
0,00




0,00




4 кв.
0,00
0,00




0,00




2015
0,00
0,00




0,00




2016
0,00
0,00




0,00




44
Строительство солнечной электростанции, ООО Авелар Солар Технолоджи
всего
10,00
0,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
234,00
0,00
82,60
151,40
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
10,00
0,00
40000,00
0,00
0,00
0,00
40000,00
234,00
0,00
82,60
151,40
45
Поддержка малого предпринимательства
всего
72,00
450,00
3360,00
2400,00
600,00
0,00
360,00
1004,60
0,00
354,90
649,70
Отдача налоговых поступлений рассчитана в части НДФЛ
2014
10,00
150,00
1120,00
800,00
200,00
0,00
120,00
37,40
0,00
12,50
24,90
1 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
10,00
150,00
1120,00
800,00
200,00
0,00
120,00
37,40
0,00
12,50
24,90
2015
31,00
150,00
1120,00
800,00
200,00
0,00
120,00
483,60
0,00
171,20
312,40
2016
31,00
150,00
1120,00
800,00
200,00
0,00
120,00
483,60
0,00
171,20
312,40
3. Жилищно-коммунальный комплекс

Всего
всего
0,00
10940,00
130000,00
57000,00
28800,00
0,00
45000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
2014
0,00
4440,00
14000,00
0,00
4800,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
3400,00
60400,00
28000,00
15400,00
0,00
17000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
3100,00
55600,00
29000,00
8600,00
0,00
18000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46
Реконструкция водопроводных сетей с. Орехово (1,5 км), с. Цветково, с. Генераловка, с. Одесское, с. Лукьяновка, с. Буняковка, с. Благодаровка, с. Ганновка
всего
0,00
800,00
5450,00
0,00
5450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Омской области от 15 октября 2013 г. № 252-п
2014
0,00
500,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




3 кв.
0,00
500,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00




4 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2015
0,00
200,00
2850,00
0,00
2850,00
0,00
0,00




2016
0,00
100,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00




47
Строительство межпоселковых газопроводов до с. Буняковка, с. Благодаровка, с. Ганновка
всего
0,00
500,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Потенциальная организация ООО "Юза"
2014
0,00
500,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00




1 кв.
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




3 кв.
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00




4 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2015
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00




2016
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00




48
Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях
всего
0,00
6734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
2734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
2734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Замена тепловых сетей в с. Одесское
всего
0,00
600,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
600,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
600,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Строительство насосных станций с. Побочино, с. Орехово
всего
0,00
200,00
4550,00
0,00
4550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




3 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




4 кв.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




2015
0,00
200,00
4550,00
0,00
4550,00
0,00
0,00




2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




51
Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Ганновка (0,6 км), с. Лукьяновка (0,6 км)
всего
0,00
106,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", утвержденной постановлением Омской области от 15 октября 2013 г. № 252-п
2014
0,00
106,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00




1 кв.
0,00





0,00




2 кв.
0,00
106,00
2000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00




3 кв.
0,00





0,00




4 кв.
0,00





0,00




2015
0,00
0,00




0,00




2016
0,00
0,00




0,00




52
Создание инженерной инфраструктуры в мкр. Западный (газо-, водо-, электроснабжение)
всего
0,00
2000,00
88000,00
57000,00
16000,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ООО "ЮЗА"
2014
0,00










1 кв.
0,00










2 кв.
0,00










3 кв.
0,00










4 кв.
0,00










2015
0,00
1000,00
43000,00
28000,00
8000,00

7000,00




2016
0,00
1000,00
45000,00
29000,00
8000,00

8000,00




4. Повышение эффективности системы муниципального управления

Всего
всего
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
2014
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
Открытие многофункционального центра предоставления услуг
всего
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Отдача в виде налоговых доходов рассчитана с учетом НДФЛ
2014
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 кв.
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 кв.
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00

0,00



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------