Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 04.07.2014 N П-14/ОМС-670 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2113"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2014 г. № П-14/ОМС-670

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2113

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2113 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 3 293 476 577 рублей, в том числе:
в 2014 году - 948 377 719 рублей;
в 2015 году - 869 767 063 рубля;
в 2016 году - 882 789 595 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляют 1 501 210 730 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 323 890 430 рублей;
в 2015 году - 288 464 500 рублей;
в 2016 году - 296 313 600 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы целевых средств из областного бюджета составляют 1 792 265 847 рублей, в числе:
в 2014 году - 624 487 289 рублей;
в 2015 году - 581 302 563 рубля;
в 2016 году - 586 475 995 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
".

1.2. Пункт 26 строки "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
"26) увеличение доли обучающихся, получающих организованное (буфетное) питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района к 2018 году до 99,8 процентов;".
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы дополнить пунктами 30, 31 следующего содержания:
"30) увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района к 2018 году до 98,2 процентов;
31) увеличение доли муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обеспеченных финансово-экономическим, хозяйственным, учебно-методическим и информационно-кадровым сопровождением, к 2018 году до 100 процентов".
1.4. В абзаце 27 раздела 3 "Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы" муниципальной программы слово "горячее" заменить словами "организованное (буфетное)", цифры "98" заменить цифрами "99,8".
1.5. В абзаце 30 раздела 3 "Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы" муниципальной программы знак препинания "." заменить знаком препинания ";".
1.6. Раздел 3 "Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы" муниципальной программы дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"- увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района к 2018 году до 98,2 процентов;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обеспеченных финансово-экономическим, хозяйственным, учебно-методическим и информационно-кадровым сопровождением, к 2018 году до 100 процентов.".
1.7. Раздел 5 "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального района, в пределах ассигнований, предусмотренных Комитету по образованию в бюджете муниципального района на соответствующие финансовые годы.
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 3 293 476 577 рублей, в том числе:
в 2014 году - 948 377 719 рублей;
в 2015 году - 869 767 063 рубля;
в 2016 году - 882 789 595 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляют 1 501 210 730 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 323 890 430 рублей;
в 2015 году - 288 464 500 рублей;
в 2016 году - 296 313 600 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы целевых средств из областного бюджета составляют 1 792 265 847 рублей, в числе:
в 2014 году - 624 487 289 рублей;
в 2015 году - 581 302 563 рубля;
в 2016 году - 586 475 995 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении к муниципальной программе.".
1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы изложить в новой редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 3 293 476 577 рублей, в том числе:
в 2014 году - 948 377 719 рублей;
в 2015 году - 869 767 063 рубля;
в 2016 году - 882 789 595 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляют 1 501 210 730 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 323 890 430 рублей;
в 2015 году - 288 464 500 рублей;
в 2016 году - 296 313 600 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы целевых средств из областного бюджета составляют 1 792 265 847 рублей, в числе:
в 2014 году - 624 487 289 рублей;
в 2015 году - 581 302 563 рубля;
в 2016 году - 586 475 995 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей
".

1.9. В пункте 5 строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы слова и цифры "в 2014 году - до 16,6 процентов" заменить словами и цифрами "в 2014 году - до 16,0 процентов".
1.10. В пункте 13 строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы слова и цифры "в 2014 году - до 80 процентов" заменить словами и цифрами "в 2014 году - до 75,5 процента".
1.11. В пункте 26 строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы слово "горячее" заменить словами "организованное (буфетное)".
1.12. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) паспорта подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы дополнить пунктами 30, 31 следующего содержания:
"30. Увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района по годам:
в 2014 году - до 97,8 процента;
в 2015 году - до 97,9 процента;
в 2016 году - до 98 процентов;
в 2017 году - до 98,1 процента;
в 2018 году - до 98,2 процента.
31. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обеспеченных финансово-экономическим, хозяйственным, учебно-методическим и информационно-кадровым сопровождением, по годам:
в 2014 году - до 100 процентов;
в 2015 году - до 100 процентов;
в 2016 году - до 100 процентов;
в 2017 году - до 100 процентов;
в 2018 году - до 100 процентов".
1.13. В разделе 5 "Описание основных мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения" паспорта подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы:
1.13.1. в абзаце 2 цифры и слова "117 300 рублей" заменить цифрами и словами "117 600 рублей";
1.13.2. в абзаце 4 цифры и слова "23 367 200 рублей" заменить цифрами и словами "6 157 200 рублей";
1.13.3. в абзаце 6 цифры и слова "119 690 000 рублей" заменить цифрами и словами "120 110 056,81 рублей";
1.13.4. в абзаце 17 цифры и слова "1 417 403 700 рублей" заменить цифрами и словами "1 205 367 355,19 рублей".
1.14. Раздел 6 "Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объемы финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 3 293 476 577 рублей, в том числе:
в 2014 году - 948 377 719 рублей;
в 2015 году - 869 767 063 рубля;
в 2016 году - 882 789 595 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета составляют 1 501 210 730 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 323 890 430 рублей;
в 2015 году - 288 464 500 рублей;
в 2016 году - 296 313 600 рублей;
в 2017 году - 296 273 600 рублей;
в 2018 году - 296 268 600 рублей.
Из общего объема финансирования расходы целевых средств из областного бюджета составляют 1 792 265 847 рублей, в числе:
в 2014 году - 624 487 289 рублей;
в 2015 году - 581 302 563 рубля;
в 2016 году - 586 475 995 рублей.".
1.15. В абзаце 27 раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы слово "горячее" заменить словами "организованное (буфетное)".
1.16. В абзаце 30 раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы знак препинания "." заменить знаком препинания ";".
1.17. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области" муниципальной программы дополнить абзацами следующего содержания:
"- увеличение доли обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района до 98,2 процента;
- увеличение доли муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обеспеченных финансово-экономическим, хозяйственным, учебно-методическим и информационно-кадровым сопровождением, до 100 процентов.".
1.18. Приложение "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Развитие образования в Омском муниципальном районе Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 4 июля 2014 г. № П-14/ОМС-670

"Приложение
к муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Развитие образования в Омском
муниципальном районе Омской области"

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 года
по 2018 год
Источник финансирования
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития образования Омского муниципального района Омской области в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, государства и общества
Задачи муниципальной программы:
1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования на территории Омского муниципального района Омской области
2. Совершенствование системы управления в сфере образования
Подпрограмма муниципальной программы: "Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области"
Цель подпрограммы муниципальной программы:
1. Осуществление управления в сфере образования на территории Омского муниципального района Омской области
2. Повышение эффективности функционирования системы образования Омского муниципального района Омской области
1.
Задача 1 подпрограммы муниципальной программы: Создание современных условий организации образовательного процесса, отвечающих требованиям федеральных государственных стандартов.
Всего:
2088109221,81
699092158,27
656960116,27
664007247,27
33187300,00
34862400,00

1. районный бюджет, в том числе:
2088109221,81
699092158,27
656960116,27
664007247,27
33187300,00
34862400,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
295843374,81
74604869,27
75657553,27
77531252,27
33187300,00
34862400,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
1792265847,00
624487289,00
581302563,00
586475995,00
-
-
1.3. переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. иные источники
-
-
-
-
-
-
1. Основное мероприятие. Осуществление управления в сфере образования на территории Омского муниципального района Омской области.
1.1.
Развитие опытно-экспериментальной и инновационной деятельности
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
117600,00
17100,00
20500,00
25000,00
25000,00
30000,00
Доля педагогов, осуществляющих экспериментальную и инновационную деятельность, от общего количества педагогов образовательных организаций муниципального района
%
30
35
40
45
50
1. районный бюджет, в том числе:
117600,00
17100,00
20500,00
25000,00
25000,00
30000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117600,00
17100,00
20500,00
25000,00
25000,00
30000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Организация и проведение районных мероприятий интеллектуальной направленности с обучающимися образовательных учреждений
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
3900000,00
600000,00
680000,00
770000,00
870000,00
980000,00
Доля детей и подростков, участвовавших в мероприятиях интеллектуальной направленности, от общего количества обучающихся образовательных организаций муниципального района
%
15
16
17
18
19
1. районный бюджет, в том числе:
3900000,00
600000,00
680000,00
770000,00
870000,00
980000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3900000,00
600000,00
680000,00
770000,00
870000,00
980000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Организация и проведение районных мероприятий творческой направленности с обучающимися образовательных учреждений
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
1208600,00
145000,00
141600,00
291000,00
307000,00
324000,00
Доля детей и подростков, участвовавших в мероприятиях творческой направленности, от общего количества обучающихся образовательных организаций муниципального района
%
19
20
21
22
23
1. районный бюджет, в том числе:
1208600,00
145000,00
141600,00
291000,00
307000,00
324000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1208600,00
145000,00
141600,00
291000,00
307000,00
324000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.
Организация и проведение районных мероприятий физкультурно-спортивной направленности с обучающимися образовательных учреждений
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
2775000,00
495000,00
525000,00
555000,00
585000,00
615000,00
Доля детей и подростков, участвовавших в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, от общего количества обучающихся образовательных организаций муниципального района
%
17
18
19
20
21
1. районный бюджет, в том числе:
2775000,00
495000,00
525000,00
555000,00
585000,00
615000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2775000,00
495000,00
525000,00
555000,00
585000,00
615000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Участие обучающихся образовательных организаций муниципального района в мероприятиях, проводимых районной Ассоциацией детских и молодежных общественных организаций "Наш мир"
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
286000,00
41000,00
53000,00
62000,00
65000,00
65000,00
Доля детей и подростков, участвовавших в детских общественных объединениях по интересам, от общего количества детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях муниципального района
%
49
50
51
52
53
1. районный бюджет, в том числе:
286000,00
41000,00
53000,00
62000,00
65000,00
65000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
286000,00
41000,00
53000,00
62000,00
65000,00
65000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.
Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и Всероссийского уровня
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
451000,00
61000,00
71000,00
97000,00
108000,00
114000,00
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях областного и всероссийского уровня, от общего количества обучающихся в образовательных организациях муниципального района
%
37
38
39
40
41
1. районный бюджет, в том числе:
451000,00
61000,00
71000,00
97000,00
108000,00
114000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
451000,00
61000,00
71000,00
97000,00
108000,00
114000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7.
Нормативно-правовое и методическое сопровождение профессионального развития педагогов
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
161700,00
4700,00
35000,00
37000,00
40000,00
45000,00
Доля педагогов, прошедших аттестацию в установленном порядке на первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, от общего количества педагогов образовательных организаций муниципального района
%
15
16
18
20
22
1. районный бюджет, в том числе:
161700,00
4700,00
35000,00
37000,00
40000,00
45000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
161700,00
4700,00
35000,00
37000,00
40000,00
45000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.
Программно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в образовательных учреждениях всех типов
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
905000,00
170600,00
171400,00
178000,00
185000,00
200000,00
Доля педагогов, широко использующих в образовательном процессе современные технологии, от общего количества педагогов образовательных организаций муниципального района
%
68
80
85
90
95
1. районный бюджет, в том числе:
905000,00
170600,00
171400,00
178000,00
185000,00
200000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
905000,00
170600,00
171400,00
178000,00
185000,00
200000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9.
Развитие профессионального мастерства педагогов образовательных организаций муниципального района
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
896000,00
142500,00
178500,00
185000,00
190000,00
200000,00
Доля педагогов, транслирующих свой опыт на муниципальном, региональном и всероссийском уровне (участников конференций, педагогических чтений, выставок), от общего количества педагогов образовательных организаций муниципального района
%
40
45
50
55
60
1. районный бюджет, в том числе:
896000,00
142500,00
178500,00
185000,00
190000,00
200000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
896000,00
142500,00
178500,00
185000,00
190000,00
200000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10.
Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных организаций муниципального района
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
4194500,00
785500,00
829000,00
850000,00
860000,00
870000,00
Доля педагогов - участников конкурса профессионального мастерства муниципального, регионального и всероссийского уровней от общего количества педагогов образовательных организаций муниципального района
%
16,0
18,5
20
21
22
1. районный бюджет, в том числе:
4194500,00
785500,00
829000,00
850000,00
860000,00
870000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4194500,00
785500,00
829000,00
850000,00
860000,00
870000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.11.
Меры социальной поддержки молодых педагогов в виде единовременных и/или ежемесячных денежных выплат и выплат на строительство (приобретение) или реконструкцию жилого помещения
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
17110000,00
2708000,00
3020000,00
3432000,00
3794000,00
4156000,00
Доля молодых педагогов, обеспеченных мерами социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат, от общего числа молодых педагогов образовательных организаций со стажем работы до 3-х лет
%
73
80
85
90
100
1. районный бюджет, в том числе:
17110000,00
2708000,00
3020000,00
3432000,00
3794000,00
4156000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17110000,00
2708000,00
3020000,00
3432000,00
3794000,00
4156000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.12.
Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий, гарантирующих доступность и качество предоставления дошкольного образования
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
20380056,81
3800010,27
4210023,27
4220023,27
4070000,00
4080000,00
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления дошкольного образования, от общего количества дошкольных образовательных организаций муниципального района
%
80
90
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
20380056,81
3800010,27
4210023,27
4220023,27
4070000,00
4080000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20380056,81
3800010,27
4210023,27
4220023,27
4070000,00
4080000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.13.
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий, гарантирующих доступность и качество предоставления общего образования
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
9073000,00
803000,00
1890000,00
2000000,00
2120000,00
2260000,00
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления общего образования, от общего количества общеобразовательных организаций муниципального района
%
75,5
90
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
9073000,00
803000,00
1890000,00
2000000,00
2120000,00
2260000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
9073000,00
803000,00
1890000,00
2000000,00
2120000,00
2260000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.14.
Создание в образовательных организациях дополнительного образования детей условий, гарантирующих доступность и качество дополнительного образования
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
2550000,00
360000,00
465000,00
520000,00
575000,00
630000,00
Доля образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия, гарантирующие доступность и качество предоставления дополнительного образования, от общего количества образовательных организаций дополнительного образования муниципального района
%
97
97
98
99
100
1. районный бюджет, в том числе:
2550000,00
360000,00
465000,00
520000,00
575000,00
630000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2550000,00
360000,00
465000,00
520000,00
575000,00
630000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.15.
Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций муниципального района
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
5060000,00
1000000,00
1000000,00
1010000,00
1020000,00
1030000,00
Доля образовательных организаций, оснащенных средствами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, от общего количества образовательных организаций муниципального района
%
92
94
96
98
100
1. районный бюджет, в том числе:
5060000,00
1000000,00
1000000,00
1010000,00
1020000,00
1030000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5060000,00
1000000,00
1000000,00
1010000,00
1020000,00
1030000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.16.
Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных образовательных организациях муниципального района
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
83047000,00
15847000,00
15600000,00
16400000,00
17200000,00
18000000,00
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены капитальные ремонты зданий и помещений, от общего количества образовательных организаций муниципального района
%
45
48
50
58
60
1. районный бюджет, в том числе:
83047000,00
15847000,00
15600000,00
16400000,00
17200000,00
18000000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
83047000,00
15847000,00
15600000,00
16400000,00
17200000,00
18000000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.17.
Организация и проведение мероприятий с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, районных семинаров-совещаний с социальными педагогами, опекунами и попечителями
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
182400,00
35000,00
35500,00
36200,00
37300,00
38400,00
Доля подопечных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принявших участие в районных мероприятиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
90
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
182400,00
35000,00
35500,00
36200,00
37300,00
38400,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
182400,00
35000,00
35500,00
36200,00
37300,00
38400,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.18.
Создание в муниципальных образовательных организациях условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
5033000,00
795000,00
873000,00
1004000,00
1136000,00
1225000,00
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, от общего количества общеобразовательных организаций муниципального района
%
92,7
97,5
98
99
100
1. районный бюджет, в том числе:
5033000,00
795000,00
873000,00
1004000,00
1136000,00
1225000,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5033000,00
795000,00
873000,00
1004000,00
1136000,00
1225000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.19.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
1536962478,00
541503518,00
496220094,00
499238866,00
0,00
0,00
Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность, в общем количестве образовательных организаций муниципального района
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
1536962478,00
541503518,00
496220094,00
499238866,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
1536962478,00
541503518,00
496220094,00
499238866,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.20.
Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
49436856,00
14523529,00
15593048,00
19320279,00
0,00
0,00
Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию на содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях муниципального района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в общей численности родителей, подавших заявление о предоставлении данной компенсации
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
49436856,00
14523529,00
15593048,00
19320279,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
49436856,00
14523529,00
15593048,00
19320279,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.21.
Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, денежных средств на содержание подопечных детей
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
66081276,00
21051828,00
22019112,00
23010336,00
0,00
0,00
Доля опекунов, попечителей, получающих меры социальной поддержки, от общего количества опекунов, попечителей, проживающих на территории муниципального района
%
91
95
95
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
66081276,00
21051828,00
22019112,00
23010336,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
66081276,00
21051828,00
22019112,00
23010336,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.22.
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
13298760,00
4248000,00
4431420,00
4619340,00
0,00
0,00
Доля приемных родителей, получающих меры социальной поддержки, от общего количества приемных родителей, проживающих на территории муниципального района
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
13298760,00
4248000,00
4431420,00
4619340,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
13298760,00
4248000,00
4431420,00
4619340,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.23.
Обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций комплектами учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доля общеобразовательных организаций муниципального района, обеспеченных комплектами учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, от общего количества общеобразовательных организаций муниципального района
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.24.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
2014
2018
Комитет по образованию
Всего:
13465389,00
4488463,00
4488463,00
4488463,00
0,00
0,00
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества, выявленных детей, оставшихся без попечения родителей
%
91,5
94
94
95
96
1. районный бюджет, в том числе:
13465389,00
4488463,00
4488463,00
4488463,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
13465389,00
4488463,00
4488463,00
4488463,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.25.
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям по договору
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
15124932,00
5041644,00
5041644,00
5041644,00
0,00
0,00
Доля опекунов, попечителей, приемных родителей, получающих денежные вознаграждения, от общего количества опекунов, попечителей, приемных родителей, проживающих на территории муниципального района
%
64
65
70
72
74
1. районный бюджет, в том числе:
15124932,00
5041644,00
5041644,00
5041644,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
15124932,00
5041644,00
5041644,00
5041644,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.26.
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
38946417,00
14604014,00
13547059,00
10795344,00
0,00
0,00
Доля обучающихся, получающих горячее питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района
%
97,8
97,9
98
98,1
98,2
1. районный бюджет, в том числе:
38946417,00
14604014,00
13547059,00
10795344,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
20035161,00
7302007,00
6366577,00
6366577,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
18911256,00
7302007,00
7180482,00
4428767,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток






2. иные источники






1.27.
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
197462257,00
65820752,00
65820753,00
65820752,00
0,00
0,00
Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, обеспеченных финансово-экономическим, хозяйственным, учебно-методическим и информационно-кадровым сопровождением
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
197462257,00
65820752,00
65820753,00
65820752,00
0,00
0,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
118477357,00
39492452,00
39492453,00
39492452,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
78984900,00
26328300,00
26328300,00
26328300,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток






2. иные источники






2. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы образования Омского муниципального района Омской области"
2.
Задача 2 подпрограммы муниципальной программы: Координация финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций Омского муниципального района Омской области.
Всего:
1205367355,19
249285560,73
212806946,73
218782347,73
263086300,00
261406200,00

1. районный бюджет, в том числе:
1205367355,19
249285560,73
212806946,73
218782347,73
263086300,00
261406200,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1205367355,19
249285560,73
212806946,73
218782347,73
263086300,00
261406200,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Организация буфетного питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
93337230,00
16796696,00
13397104,00
16645070,00
23249180,00
23249180,00
Доля обучающихся, получающих организованное (буфетное) питание, от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района
%
99,5
99,6
99,7
99,7
99,8
1. районный бюджет, в том числе:
93337230,00
16796696,00
13397104,00
16645070,00
23249180,00
23249180,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
93337230,00
16796696,00
13397104,00
16645070,00
23249180,00
23249180,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Организация отдыха и оздоровления детей
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
26262367,00
5423069,00
4042718,00
4204418,00
6296081,00
6296081,00
Доля детей в возрасте от 6-ти до 18 лет, пользующихся услугой детского оздоровительного отдыха, от плановых показателей количества мест в оздоровительных лагерях
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
26262367,00
5423069,00
4042718,00
4204418,00
6296081,00
6296081,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
26262367,00
5423069,00
4042718,00
4204418,00
6296081,00
6296081,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
24774399,60
4954879,92
4954879,92
4954879,92
4954879,92
4954879,92
Доля денежных средств, направленных на исполнение расходных обязательств Комитетом по образованию, от общей суммы средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
24774399,60
4954879,92
4954879,92
4954879,92
4954879,92
4954879,92
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
24774399,60
4954879,92
4954879,92
4954879,92
4954879,92
4954879,92
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.
Реализация прочих мероприятий ведомственной целевой программы "Функционирования системы образования Омского муниципального района Омской области"
2014
2018
МКУ "Центр ФЭХО в сфере образования"
Всего:
1060993358,59
222110915,81
190412244,81
192977979,81
228586159,08
226906059,08
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к образовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников, от общего числа образовательных организаций муниципального района
%
100
100
100
100
100
1. районный бюджет, в том числе:
1060993358,59
222110915,81
190412244,81
192977979,81
228586159,08
226906059,08
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1060993358,59
222110915,81
190412244,81
192977979,81
228586159,08
226906059,08
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по муниципальной программе
Всего:
3293476577,00
948377719,00
869767063,00
882789595,00
296273600,00
296268600,00

1. районный бюджет, в том числе:
3293476577,00
948377719,00
869767063,00
882789595,00
296273600,00
296268600,00
1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1501210730,00
323890430,00
288464500,00
296313600,00
296273600,00
296268600,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
1792265847,00
624487289,00
581302563,00
586475995,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------