Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 25.06.2014 N П-14/ОМС-645 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2014 г. № П-14/ОМС-645

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ТРАНСПОРТНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 75 220 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20 670 000,00 руб.,
в 2015 году - 14 470 000,00 руб.,
в 2016 году - 15 820 000,00 руб.,
в 2017 году - 12 340 000,00 руб.,
в 2018 году - 11 920 000,00 руб.
".

1.2. В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
- в абзаце 3 цифры "43 800 000,00" заменить цифрами "41 490 705,00"
- в абзаце 4 цифры "16 950 000,00" заменить цифрами "19 660 295,00"

- абзац 5 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 75 220 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 670 000,00 рублей;
в 2015 году - 14 470 000,00 рублей;
в 2016 году - 15 820 000,00 рублей;
в 2017 году - 12 340 000,00 рублей;
в 2018 году - 11 920 000,00 рублей.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении к муниципальной программе.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 1):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 490 705,00 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 8 790 705,00 руб.,
в 2015 году - 8 600 000,00 руб.,
в 2016 году - 8 600 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 100 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 400 000,00 руб.
".

1.4. Раздел 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Наименование мероприятия:
- Строительство подводящего газопровода к с. Андреевка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 1 464 267,61 рублей;
- Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на подводящий водопровод к с. Андреевка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 1 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего водопровода к с. Андреевка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 2 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 1 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 4 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 1 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 2 500 000,00 рублей;
- Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 2 000 000,00 рублей;
- Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета - 3 500 000,00 рублей;
- Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области с объемом финансирования из районного бюджета - 2 890 118,77 рублей;
- Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области" с объемом финансирования из районного бюджета - 99 252,62 рублей;
- Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области" с объемом финансирования из районного бюджета - 2 237 066,00 рублей.

Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к запланированному объему.

Наименование мероприятия - Чествование тружеников жилищно-коммунального хозяйства Омского муниципального района;
Наименование целевого индикатора - повышение престижа работников жилищно-коммунального хозяйства, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях жилищно-коммунального хозяйства;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение количества призеров к общему количеству участников мероприятия.

Наименование мероприятия - Утилизация и вывоз ТБО;
Наименование целевого индикатора - обеспечение утилизации и вывоза твердых бытовых отходов;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.".
1.5. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 490 705,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 8 790 705,00 рублей;
в 2015 году - 8 600 000,00 рублей;
в 2016 году - 8 600 000,00 рублей;
в 2017 году - 8 100 000,00 рублей;
в 2018 году - 7 400 000,00 рублей.".
1.6. В разделе 8 "Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы" Подпрограммы 1:
- в абзаце 2 цифры "43 800 000,00" заменить цифрами "41 490 705,00".
1.7. В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия" изложить в следующей редакции:

"
Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области; Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области;
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области
";

- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 19 759 295,00 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 10 879 295,00 руб.,
в 2015 году - 3 070 000,00 руб.,
в 2016 году - 3 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 1 370 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
".

1.8. Раздел 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Наименование мероприятия:
- Строительство автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная с объемом финансирования из районного бюджета 5 000 000,00 руб.;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790, с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Разработка ПСД на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Строительство дороги от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- Строительство участка дороги от п. Крутая Горка до д. Нижняя Ильинка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - километр;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - разность планового и фактического выполнения показателя.

Наименование мероприятия:
- "Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790, с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

Наименование мероприятия:
- "Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная" с объемом финансирования из районного бюджета 3 962 665,00 рублей;
Наименование целевого индикатора - выполнение работ по проектированию и строительство автодорог;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

Наименование мероприятия:
- Содержание дорог, находящихся в собственности муниципального района;
Наименование целевого индикатора - объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления жизнеобеспечения населения района;
Формула расчета целевого индикатора - отношение показателей фактического выполнения мероприятия к плановому.

Наименование мероприятия:
- Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения;
- Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения;
- Создание информационно-пропагандистской продукции;
Наименование целевого индикатора (группы мероприятий) - обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения;
Единица измерения целевого индикатора - процент;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Комитета по образованию, Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту;
Формула расчета целевого индикатора - отношение количества участников мероприятия к общему числу учащихся муниципальных образований.".

1.9. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 19 759 295,00 рублей, в том числе:
в 2014 году - 10 879 295,00 рублей;
в 2015 году - 3 070 000,00 рублей;
в 2016 году - 3 070 000,00 рублей;
в 2017 году - 1 370 000,00 рублей;
в 2018 году - 1 370 000,00 рублей.".
1.10. Приложение к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района Р.А. Юртаева.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 25 июня 2014 г. № П-14/ОМС-645

"Приложение
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными
и коммунальными услугами, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"

Мероприятия муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области
Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области
(наименование муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области)

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 год
по 2018 год
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низким расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы:
снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
1
Задача подпрограммы 1 муниципальной программы: Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них:
2014
2018
Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация);
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление)
Всего, из них расходы за счет:
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Строительство подводящего газопровода к с. Андреевка Омского муниципального района
2014

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Омского муниципального района (далее - МКУ "УКС")
Всего, из них расходы за счет:
1464267,61
1464267,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
1464267,61
1464267,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1464267,61
1464267,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к с. Андреевка Омского муниципального района
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Строительство подводящего водопровода к с. Андреевка Омского муниципального района
2015

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2500000,00
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2500000,00
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2500000,00
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2016

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1000000,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
1000000,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1000000,00
0,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2017

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3500000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района
2018

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск
2018

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.8
Мероприятие 8: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
2017

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
500000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9
Мероприятие 9: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2015

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3000000,00
0,00
3000000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3000000,00
0,00
3000000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3000000,00
0,00
3000000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.10
Мероприятие 10: Строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2016

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4500000,00
0,00
0,00
4500000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
4500000,00
0,00
0,00
4500000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4500000,00
0,00
0,00
4500000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.11
Мероприятие 11: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.12
Мероприятие 12: Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2015

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2500000,00
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2500000,00
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2500000,00
0,00
2500000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.13
Мероприятие 13: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2016

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2000000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2000000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2000000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.14
Мероприятие 14: Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2017

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3500000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3500000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.15
Мероприятие 15: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2890118,77
2890118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2890118,77
2890118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2890118,77
2890118,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.16
Мероприятие 16: Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области"
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
99252,62
99252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
99252,62
99252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
99252,62
99252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.17
Мероприятие 17: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2237066,00
2237066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2237066,00
2237066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2237066,00
2237066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Мероприятие 18: Чествование тружеников жилищно-коммунального хозяйства Омского муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
Повышение престижа работников ЖКХ, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ







1. Районный бюджет, в том числе:
500000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Мероприятие 19: Утилизация и вывоз ТБО
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2300000,00
0
500000,00
1000000,00
500000,00
300000,00
Обеспечение утилизации и вывоза твердых бытовых отходов
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
2300000,00
0
500000,00
1000000,00
500000,00
300000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2300000,00
0
500000,00
1000000,00
500000,00
300000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
41490705,00
8790705,00
8600000,00
8600000,00
8100000,00
7400000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2: Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы:
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
2
Задача подпрограммы 2 муниципальной программы: совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них:
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
5000000,00
5000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог







1. Районный бюджет, в том числе:
5000000,00
5000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5000000,00
5000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог







1. Районный бюджет, в том числе:
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1000000,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2015

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1000000,00

1000000,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%

100




1. Районный бюджет, в том числе:
1000000,00

1000000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1000000,00

1000000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Мероприятие 4: Строительство дороги от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2016

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2000000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог







1. Районный бюджет, в том числе:
2000000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2000000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Мероприятие 5: Строительство участка дороги от п. Крутая Горка до д. Нижняя Ильинка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района
2015

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1000000,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог







1. Районный бюджет, в том числе:
1000000,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1000000,00
0,00
1000000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
747630,00
747630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100





1. Районный бюджет, в том числе:
747630,00
747630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
747630,00
747630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.7
Мероприятие 7: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд, от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014

МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3962665,00
3962665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100





1. Районный бюджет, в том числе:
3962665,00
3962665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3962665,00
3962665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Мероприятие 8: Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации)
Всего, из них расходы за счет:
100000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
100000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Мероприятие 9: Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00








1. Районный бюджет, в том числе:
125000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Мероприятие 10: Создание информационно-пропагандистской продукции
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00








1. Районный бюджет, в том числе:
125000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Содержание дорог, находящихся в собственности муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4699000,00
99000,00
1000000,00
1000000,00
1300000,00
1300000,00
объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
4699000,00
99000,00
1000000,00
1000000,00
1300000,00
1300000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4699000,00
99000,00
1000000,00
1000000,00
1300000,00
1300000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
19759295,00
10879295,00
3070000,00
3070000,00
1370000,00
1370000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3: Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы:
Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
3
Задача подпрограммы 3 муниципальной программы: Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Основное мероприятие: Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов
2016
2017

Всего, из них расходы за счет:
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
Мероприятие 1: Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в сфере образования
2016
2017
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
3000000,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
3000000,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3000000,00
0,00
0,00
2000000,00
1000000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
Мероприятие 2: Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в сфере культуры
2016
2017
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
500000,00
0,00
0,00
300000,00
200000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
500000,00
0,00
0,00
300000,00
200000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500000,00
0,00
0,00
300000,00
200000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
Мероприятие 3: Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе в сфере физической культуры и спорта
2016
2017
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
150000,00
0,00
0,00
100000,00
50000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
150000,00
0,00
0,00
100000,00
50000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150000,00
0,00
0,00
100000,00
50000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
Мероприятие 4: Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2017

МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
150000,00
0,00
0,00
0,00
150000,00
0,00
Снижение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
150000,00
0,00
0,00
0,00
150000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150000,00
0,00
0,00
0,00
150000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
Мероприятие 5: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
6540000,00
660000,00
1800000,00
1180000,00
900000,00
2000000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
6540000,00
660000,00
1800000,00
1180000,00
900000,00
2000000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6540000,00
660000,00
1800000,00
1180000,00
900000,00
2000000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6
Мероприятие 6: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе в сфере культуры
2014
2018
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
2310000,00
310000,00
600000,00
300000,00
300000,00
800000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2310000,00
310000,00
600000,00
300000,00
300000,00
800000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2310000,00
310000,00
600000,00
300000,00
300000,00
800000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.7
Мероприятие 7: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе в сфере физической культуры и спорта
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
620000,00
30000,00
300000,00
70000,00
70000,00
150000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
620000,00
30000,00
300000,00
70000,00
70000,00
150000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
620000,00
30000,00
300000,00
70000,00
70000,00
150000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.8
Мероприятие 8: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2014
2018
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
700000,00
0,00
100000,00
200000,00
200000,00
200000,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
3
4
5
7
10
-
1. Районный бюджет, в том числе:
700000,00
0,00
100000,00
200000,00
200000,00
200000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700000,00
0,00
100000,00
200000,00
200000,00
200000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 3
Всего, из них расходы за счет:
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13970000,00
1000000,00
2800000,00
4150000,00
2870000,00
3150000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего, из них расходы за счет:
75220000,00
20670000,00
14470000,00
15820000,00
12340000,00
11920000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
75220000,00
20670000,00
14470000,00
15820000,00
12340000,00
11920000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
75220000,00
20670000,00
14470000,00
15820000,00
12340000,00
11920000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------