Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 25.04.2014 N П-14/ОМС-449 "О внесении изменения в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2116 "Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2014 г. № П-14/ОМС-449

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 "Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" (далее - постановление) следующее изменение:
приложение "Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Кузьминой Е.В. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 25 апреля 2014 г. № П-14/ОМС-449

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" (далее - муниципальная программа)
Наименование органа Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление социальной политики)
Наименование органа Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
Управление социальной политики
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цель муниципальной программы
Создание условий для социально-демографического развития Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район)
Задачи муниципальной программы
- Стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту;
- Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе;
- Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению;
- Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района;
- Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе;
- Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района;
- Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района;
- Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограммы муниципальной программы
- "Семья и демография";
- "Создание условий для оказания медицинской помощи населению";
- "Доступная среда";
- "Содействие занятости населения";
- "Развитие индивидуального жилищного строительства";
- "Обеспечение жильем молодых семей";
- "Старшее поколение";
- "Профилактика правонарушений"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 38 354 849 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 7 116 443 рубля;
- в 2015 году - 6 939 003 рубля;
- в 2016 году - 7 514 143 рубля;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 36 839 530 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 6 696 330 рублей;
- в 2015 году - 6 391 400 рублей;
- в 2016 году - 6 966 540 рублей;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей;
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 1 515 319 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 420 113 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рубля;
- в 2016 году - 547 603 рубля
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе к 2018 году до 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе к 2018 году 11,5 промилле;

- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе к 2018 году до 4,95 промилле;

- достижение значения коэффициента миграционного прироста населения в муниципальном районе к 2018 году до 18,95 промилле;

- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям 100 процентов работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, ежегодно;

- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов;

- издание и распространение не менее 1000 экземпляров информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения ежегодно;

- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек;

- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 71 процента;

- достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 82 процентов;

- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 75 процентов;

- снижение к 2018 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 7,35 процентов;

- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 102 семьям;

- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 102 молодым семьям;

- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;

- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов;

- достижение к 2018 доли соотношения числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 85 процентов;

- снижение к 2018 году соотношения числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних не менее чем до 16,2 единиц/1 тыс. несовершеннолетних;

- снижение к 2018 году соотношения числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района не менее чем до 1,63 единиц/1 тыс. населения муниципального района

1. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития муниципального района
в сфере реализации муниципальной программы

С 2010 года создание условий для социально-демографического развития муниципального района, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижения уровня общей безработицы, решение жилищной проблемы граждан, профилактики правонарушений осуществлялось в рамках реализации ряда долгосрочных целевых программ муниципального района.
В результате реализации программных мероприятий в муниципальном районе наметилась положительная динамика социально-демографической ситуации:

Показатель
Единица измерения
2010
2011
2012
Общий коэффициент рождаемости
промилле
14,4
14,2
14,5
Общий коэффициент смертности
промилле
12,9
12,3
11,7
Общий коэффициент естественного прироста
промилле
1,5
1,9
2,8
Коэффициент миграционного прироста
промилле
7,6
24,1
18,7
Общий коэффициент брачности
промилле
10,5
7,6
9,9
Общий коэффициент разводимости
промилле
4,9
4
5,2
Уровень общей безработицы
процент
8,4
8,3
7,7
Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия
процент

2,76
2,76

Однако, несмотря на некоторую положительную динамику развития социально-демографической ситуации в муниципальном районе, в настоящее время остаются вопросы, требующие оперативного решения.
Важным аспектом в проблеме рождаемости является рождение детей вне зарегистрированного брака. За 2012 год в муниципальном районе зарегистрировано 954 брака и 499 браков расторгнуто.
Одной из существующих медико-социальных проблем на территории муниципального района является предупреждение инфекционных заболеваний, а также заболеваний социального характера.
По итогам 2012 года на территории района зарегистрировано 11 261 случай инфекционных заболеваний (в 2011 году - 14 138 случаев).
Муниципальный район входит в состав территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу. Эпидемиологическое неблагополучие поддерживается наличием активных природных очагов.
В составе населения муниципального района отмечается тенденция повышения доли граждан пожилого возраста (женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет):


2010 год
2011 год
2012 год
I пол. 2013 года
Численность граждан пожилого возраста
17 937
19 070
19 919
20 156 (20,4 процента)

Возрастает потребность в обеспечении продуктивной занятости населения и адресной социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обладающих низкой конкурентоспособностью на рынке труда. На 1 июля 2013 года уровень зарегистрированной (официальной) безработицы составил 0,5 процентов от числа экономически активного населения, уровень общей безработицы 7,6 процента.
Остается сложной криминальная обстановка в муниципальном районе. В 2012 году удельный вес преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, увеличился с 24,0 процентов до 32,4 процентов, при среднеобластном - 29,6 процентов, при среднесельском - 35,6 процентов. Удельный вес подростковой преступности по состоянию на 31 июля 2013 года составил 12,2 процента, средний показатель по области - 5,3 процента.
Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на улучшение демографической ситуации. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- военные действия, этнические, религиозные и иные конфликты;
- неэффективное управление и взаимодействие исполнителей.
Указанные риски могут привести к увеличению естественной убыли населения района и миграционному оттоку населения за пределы муниципального района, значительному увеличению числа семей, находящихся в социально опасном положении, негативным изменениям на рынке труда, ухудшению здоровья граждан, увеличению числа граждан, ставших инвалидами.
В перспективе эти риски могут снизить эффективность ранее предпринимавшихся действий по улучшению демографической ситуации в муниципальном районе и повлечь увеличение расходов в будущем для достижения современного уровня демографического развития муниципального района.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для социально-демографического развития муниципального района.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере социально-демографических отношений.
Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере социальной политики.
Задача 1. Стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Семья и демография", включающей организацию мероприятий, направленных:
- на укрепление института семьи;
- на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.
Задача 2. Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению", включающей:
- организацию и проведение мероприятий по предупреждению социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- реализацию мер, направленных на повышение эффективности мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- стимулирование и поддержку медицинских кадров.
Задача 3. Формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Решение задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы "Доступная среда", включающей:
- организацию мероприятий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов;
- создание условий для обеспечения доступности инвалидов к объектам социальной сферы;
- реализацию мер, направленных на развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов.
Задача 4. Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района.
Решение данной задачи будет осуществляться в рамках подпрограммы "Содействие занятости населения", в рамках которой будут организованы мероприятия, направленные на содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан и граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Задача 5. Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе.
Решение задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства", предусматривающей предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе.
Задача 6. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", предусматривающей предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
Задача 7. Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района.
Данная задача будет реализовываться в рамках подпрограммы "Старшее поколение", включающей:
- реализацию мероприятий, направленных на содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг;
- формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Задача 8. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района.
Решение задачи будет осуществлено в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений", включающей:
- реализацию мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Достижение цели и выполнение задач муниципальной программы позволят создать условия для укрепления института семьи, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, снижения уровня общей безработицы, решения жилищной проблемы граждан, повысить эффективность деятельности системы профилактики правонарушений.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-демографического развития муниципального района.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе к 2018 году до 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе к 2018 году 11,5 промилле;
- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе к 2018 году до 4,95 промилле;
- достижение значения коэффициента миграционного прироста населения в муниципальном районе к 2018 году до 18,95 промилле;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям 100 процентов работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, ежегодно;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов;
- издание и распространение не менее 1 000 экземпляров информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения ежегодно;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 71 процента;
- достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 82 процентов;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 75 процентов;
- снижение к 2018 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 7,35 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 102 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 102 молодым семьям;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов;
- достижение к 2018 доли соотношения числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 85 процентов;
- снижение к 2018 году соотношения числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних не менее чем до 16,2 единиц/1 тыс. несовершеннолетних;
- снижение к 2018 году соотношения числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района не менее чем до 1,63 единиц/1 тыс. населения муниципального района.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2018 годов.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 38 354 849 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 7 116 443 рубля;
- в 2015 году - 6 939 003 рубля;
- в 2016 году - 7 514 143 рубля;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 36 839 530 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 6 696 330 рублей;
- в 2015 году - 6 391 400 рублей;
- в 2016 году - 6 966 540 рублей;
- в 2017 году - 8 033 590 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 1 515 319 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 420 113 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рубля;
- в 2016 году - 547 603 рубля.
Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

6. Система управления реализацией муниципальной программы

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограмм, указанные в соответствующих разделах подпрограмм.
Контроль за исполнением муниципальной программы включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;
2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.
Одновременно с реализацией муниципальной программы Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в социально-демографической сфере и связанных с ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма
"Семья и демография" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Семья и демография"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнитель основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики;
- Комитет по образованию;
- Управление по делам молодежи;
- Управление культуры;
- Организационно-кадровое управление;
- советник Главы муниципального района по информационной политике
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Задачи подпрограммы
- Укрепление института семьи;
- Повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий
- Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Семья и демография" составит 5 789 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 066 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Семья и демография" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 789 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 066 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе в 2018 году до 14,75 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 14,55 промилле;
- в 2015 году - 14,6 промилле;
- к 2016 году - 14,65 промилле;
- к 2017 году - 14,7 промилле;
- к 2018 году - 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе к 2018 году 11,5 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 9,95 промилле;
- в 2015 году - 10,0 промилле;
- в 2016 году - 10,5 промилле;
- в 2017 году - 11,0 промилле;
- в 2018 году - 11,5 промилле;
- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе к 2018 году до 4,95 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 5,15 промилле;
- в 2015 году - 5,1 промилле;
- в 2016 году - 5,05 промилле;
- в 2017 году - 5,0 промилле;
- в 2018 году - 4,95 промилле;
- достижение значения коэффициента миграционного прироста населения в муниципальном районе к 2018 году до 18,95 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 18,75 промилле;
- в 2015 году - 18,8 промилле;
- в 2016 году - 18,85 промилле;
- в 2017 году - 18,9 промилле;
- в 2018 году - 18,95 промилле

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
"Семья и демография", описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития

В муниципальном районе в 2012 году родилось 1 400 детей (2011 год - 1 358 детей), в брак вступили 954 пары (2010 год - 467 пар, 2011 год - 1 107 пар) и 499 пар (2010 год - 384 пары, 2011 год - 467 пар) развелись. В расчете на 1000 жителей муниципального района в 2012 году приходилось в среднем 14 родившихся, 10 браков, 5 разводов.
Несмотря на некоторый рост рождения в семьях вторых и третьих детей, только третья часть семей с одним ребенком собирается рожать второго. Таким образом, отмечается противоречие - между представлениями об идеальном количестве детей в семье - двое детей - и реальными намерениями, установкой на однодетную семью.
Наличествует проблема осознанного родительства. В связи с этим актуальным становится создание специальных образовательных программ и видов консультативной поддержки матерей и отцов для утверждения сознательного родительства.
Долгие годы муниципальный район характеризовался одним из лучших показателей миграции в Омской области. Однако в 2012 году ситуация резко изменилась, при сохранившемся уровне числа въезжающих, значительно выросло число выезжающих за пределы территории муниципального района:


2010 год
2011 год
2012 год
Прибывшие (чел.)
2571
5152
5774
Выбывшие (чел.)
1855
2853
3967

В этих условиях перед Администрацией муниципального района стоят задачи укрепления института семьи, повышения престижа труда и жизни в муниципальном районе.

2. Цель и задачи подпрограммы "Семья и демография"

Целью подпрограммы "Семья и демография" является создание условий для стабилизации численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.
Задачами подпрограммы "Семья и демография" являются укрепление института семьи и повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.

3. Срок реализации подпрограммы "Семья и демография"

Реализация подпрограммы "Семья и демография" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы "Семья и демография"

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Семья и демография" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи;
- организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе.
Основное мероприятие "Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи" включает в себя организацию районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе, мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования, организацию и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры, профильной смены "Семейная" палаточного лагеря "Лесной дозор", проведение семинаров-тренингов по теме "Охрана репродуктивного здоровья" с изданием печатной продукции, приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе.
Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе" включает в себя изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района, выпуск буклета "Омский район: территория новых возможностей", издание энциклопедии Омского района, изготовление медали Омского муниципального района Омской области "За заслуги перед Омским районом" (далее - медаль "За заслуги перед Омским районом"), организацию торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Омского района, торжественных мероприятий, посвященных вручению медали "За заслуги перед Омским районом".

5. Описание мероприятий подпрограммы "Семья и демография"
и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой "Семья и демография" предусматривается реализация двух групп мероприятий.
На пропаганду семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи" направлена следующая группа мероприятий:
1) организация районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе, в том числе организация и проведение Семейного форума, благотворительной акции "День радости", чествования многодетных матерей в рамках празднования Дня матери, молодоженов - на выездных торжественных регистрациях брака по месту жительства, подготовка и распространение информационных материалов, пропагандирующих привлекательность семейного образа жизни, ответственного материнства, отцовства;
2) приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе;
3) организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни, в муниципальных учреждениях образования, в том числе фестивалей, конкурсов, акций, посвященных семье и семейным ценностям, социологических исследований по вопросам семейного воспитания, мероприятий по вопросам организации работы с семьей и межведомственного взаимодействия в работе по семейному воспитанию;
4) организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры, в том числе дней семейного отдыха, семинаров-практикумов, научно-практических конференций, "круглых столов", творческих лабораторий, школ передового опыта по организации мероприятий семейной направленности, мониторинговых и маркетинговых исследований "Досуговые предпочтения семьи";
5) организация и проведение профильной смены "Семейная" палаточного лагеря "Лесной дозор";
6) проведение семинаров-тренингов по теме "Охрана репродуктивного здоровья" с изданием печатной продукции.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяются следующие целевые индикаторы:
- общий коэффициент рождаемости;
- общий коэффициент брачности;
- общий коэффициент разводимости.
Целевой индикатор "Общий коэффициент рождаемости" рассчитывается как отношение числа родившихся живыми к средней за период численности населения. Единица измерения - промилле.
Целевые индикаторы "Общий коэффициент брачности" и "Общий коэффициент разводимости" вычисляются как отношение соответственно числа заключенных и расторгнутых браков к средней за период численности населения. Измеряются в промилле.
На повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе направлена следующая группа мероприятий:
1) изготовление сувенирной продукции с логотипом муниципального района;
2) выпуск буклета "Омский район: территория новых возможностей";
3) издание энциклопедии Омского района;
4) организация торжественных мероприятий, посвященного 85-летию Омского района;
5) изготовление медали муниципального района "За заслуги перед Омским районом";
6) организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали "За заслуги перед Омским районом".
Целевой индикатор, характеризующий выполнение данной группы мероприятий - миграционный прирост, который рассчитывается как отношение величины миграционного прироста (убыли) за период к средней за период численности населения. Измеряется в промилле.
Источником данных для расчета целевых индикаторов являются сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы "Семья и демография"

Общий объем финансирования подпрограммы "Семья и демография" составит 5 789 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 066 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Семья и демография" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 5 789 630 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 2 066 670 рублей;
- в 2015 году - 726 500 рублей;
- в 2016 году - 864 190 рублей;
- в 2017 году - 1 009 620 рублей;
- в 2018 году - 1 122 650 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Семья и демография"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Семья и демография" позволит обеспечить к концу 2018 года:
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе до 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе 11,5 промилле;
- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе до 4,95 промилле;
- достижение значения коэффициента миграционного прироста населения в муниципальном районе до 18,95 промилле.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Общий коэффициент рождаемости (далее - И № 1)
промилле
14,55
14,6
14,65
14,7
14,75
2.
Общий коэффициент брачности (далее - И № 2)
промилле
9,95
10,0
10,5
11,0
11,5
3.
Общий коэффициент разводимости (далее - И № 3)
промилле
5,15
5,1
5,05
5,0
4,95
4.
Коэффициент миграционного прироста (далее - И № 4)
промилле
18,75
18,8
18,85
18,9
18,95

8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы "Семья и демография"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Семья и демография" осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Семья и демография", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Семья и демография" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Семья и демография".
Контроль за исполнением подпрограммы "Семья и демография" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Семья и демография";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Семья и демография" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Семья и демография".
Реализация и финансирование подпрограммы "Семья и демография" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "Семья и демография" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Семья и демография".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Семья и демография" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Семья и демография". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Семья и демография" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Создание условий для оказания
медицинской помощи населению" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Создание условий для оказания
медицинской помощи населению" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнитель основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики;
- Комитет по образованию
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
- Предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- Просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Перечень основных мероприятий
- Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" составит 2 490 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 490 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям 100 процентов работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, ежегодно;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе не менее 59 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 44 процента;
- в 2015 году - 49 процентов;
- в 2016 году - 52 процента;
- в 2017 году - 55 процентов;
- в 2018 году - 59 процентов;
- издание и распространение не менее 1000 экземпляров информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения ежегодно;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 41,8 человек;
- в 2015 году - 42,0 человек;
- в 2016 году - 42,2 человек;
- в 2017 году - 42,4 человек;
- в 2018 году - 42,6 человек

1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Создание условий для оказания
медицинской помощи населению", описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития

К полномочиям муниципального района в сфере охраны здоровья населения Омской области относятся:
- информирование населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- реализация мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе содействие в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансеризации граждан, просвещению и информированию населения муниципального образования, предотвращению социально значимых заболеваний.
В муниципальном районе в 2012 году отмечен рост заболеваемости коклюшем в 2 раза, дизентерией - в 3 раза, острым вирусным гепатитом А - в 2 раза, инфекционным мононуклеозом - в 1,5 раза, внебольничными пневмониями - в 1,3 раза, аскаридозом - в 2,5 раза.
Сохраняются высокие показатели заболеваемости населения муниципального района по острым кишечным инфекциям. В 2012 году зарегистрировано 324 случая установленной кишечной инфекции (показатель 344,4 на 100 тыс. населения), в том числе 200 случаев вирусной этиологии (показатель 204,1 на 100 тыс. населения, что соответствует уровню 2011 года), отмечен 431 случай неустановленной кишечной инфекции (показатель 458,1 на 100 тыс. населения, что на 1,08 больше, чем за аналогичный период 2011 года), регистрировалась групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии среди детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее - МБДОУ) "Детский сад "Горячеключевской" (7 случаев), МБДОУ "Лузинский-2" (5 случаев).
Одной из наиболее сложных остается обстановка в районе по ВИЧ-инфекции. За 2012 год вновь зарегистрировано 48 случаев ВИЧ-инфекции (2011 год - 53). Всего на учете состоит 192 ВИЧ инфицированных и носителей ВИЧ-инфекции. В 2012 году на учете состояло 6 беременных с диагнозом ВИЧ-инфекция, все беременности благополучно разрешились родами. 3-х этапная химиопрофилактика передачи инфекции от матери плоду была проведена в 100 процентов случаев.
Заболеваемость туберкулезом в муниципальном районе в 2012 году составила 84 случая, в том числе туберкулез органов дыхания - 80 (у детей до 14 лет - 4). Актуальность приобрела проблема туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Вовлечение в эпидемиологический процесс одних и тех же групп риска, сходство отдельных звеньев патогенеза на фоне высокой инфицированности микобактериями туберкулеза населения обусловили крайне неблагоприятное развитие сочетанной патологии ВИЧ и туберкулеза.
По паразитарным заболеваниям сохраняются высокие уровни пораженности лямблиозом, энтеробиозом и описторхозом среди населения (показатели 38,26; 197,7; 275,3 на 100 тысяч населения соответственно).
За 2012 год с укусами клеща обратилось 266 человек, из них детей 113 человек (42,8 процента), что в 1,09 раза выше, чем в 2011 году.
В 2012 году среди жителей района выявлено 503 чел., инвазированных гельминтами (в 2011 г. - 424 человека). Показатель заболеваемости составил 467,2 на 100 тыс. населения, что на 9,2 процента выше показателя 2011 года.
Важнейшей составной частью профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний, а также заболеваний социального характера является информирование населения муниципального района, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального района, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
В современных условиях особую важность приобретает реализация на территории муниципального района мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе содействие лечебно-профилактическим учреждениям в осуществлении мероприятий по проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, а также диспансеризации граждан.
Немаловажным фактором, влияющим на качество предоставляемой медицинской помощи населению, является укомплектование медицинских учреждений квалифицированными врачами и средними медицинскими работниками.
По состоянию на 01.01.2013 укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 84,4 процента и 80,8 процентов - средними медицинскими работниками. Из 43 фельдшерско-акушерских пунктов муниципального района (далее - ФАП) только 37 укомплектованы медицинскими работниками. Медицинская помощь на 6 ФАПах оказывается силами выездной бригады поликлиники и участковых больниц.

2. Цель и задачи подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению"

Целью подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" является создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе.
Задачи подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" определяются ее целью и заключаются в следующем:
- предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактика заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров.

3. Срок реализации подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению"

Реализация подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению"

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний;
- создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров.
Основное мероприятие "Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих" включает в себя проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям, информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения.
Основное мероприятие "Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний" включает в себя приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Основное мероприятие "Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров" включает в себя организацию мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров.

5. Описание мероприятий, входящих в состав подпрограммы
"Создание условий для оказания медицинской помощи
населению" и целевых индикаторов их выполнения

На предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, подпрограммой "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" направлена реализация следующих мероприятий:
- Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор "Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям". Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Омская центральная районная больница" (далее - БУЗОО "Омская ЦРБ").
- Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор "Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения, в общей численности опрошенных граждан в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения БУЗОО "Омская ЦРБ".
В целях просвещения и информирования населения о формировании здорового образа жизни, профилактики заболеваний подпрограммой "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" запланировано мероприятие "Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: "Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
Значение целевого индикатора определяется как число изданных и распространенных информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения. Единица измерения - экземпляры.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.
В целях создания условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров подпрограммой "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" предусмотрена организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров, в том числе организация и проведение ежегодного конкурса на лучшего врача и лучшего среднего медицинского работника, встреч со студентами, обучающимися в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Омская государственная медицинская академия", торжественных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника, мониторинг обеспечения кадрами системы здравоохранения муниципального района.
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: "Обеспеченность населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения)".
Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы чисел занятых должностей врачей и средних медицинских работников к численности населения муниципального района, обслуживаемого БУЗОО "Омская ЦРБ" на конец года. Единица измерения - человек.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения БУЗОО "Омская ЦРБ".

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению"

Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" составит 2 490 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 490 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 470 000 рублей;
- в 2016 году - 490 000 рублей;
- в 2017 году - 530 000 рублей;
- в 2018 году - 550 000 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Создание
условий для оказания медицинской помощи населению"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" позволит обеспечить:
- первичной вакцинацией по эпидпоказаниям 100 процентов работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, ежегодно;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов;
- издание и распространение не менее 1000 экземпляров информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения ежегодно;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям (далее - И № 5)
процентов
100
100
100
100
100
2.
Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе (далее - И № 6)
процентов
44
49
52
55
59
3.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения (далее - И № 7)
экземпляров
1000
1000
1000
1000
1000
4.
Обеспеченность населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) (далее - И № 8)
человек
41,8
42
42,2
42,4
42,6

8. Описание системы управления
реализацией подпрограммы "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению".
Контроль за исполнением подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению".
Реализация и финансирование подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Доступная среда"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнители основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики;
- Комитет по образованию;
- Управление по делам молодежи;
- Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Задачи подпрограммы
- Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности;
- Формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры;
- Развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Перечень основных мероприятий
- Социальная реабилитация инвалидов;
- Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы;
- Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Доступная среда" составит 10 406 760 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 293 500 рублей;
- в 2015 году - 1 958 500 рублей;
- в 2016 году - 2 066 150 рублей;
- в 2017 году - 2 453 980 рублей;
- в 2018 году - 2 634 630 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Доступная среда" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 406 760 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 293 500 рублей;
- в 2015 году - 1 958 500 рублей;
- в 2016 году - 2 066 150 рублей;
- в 2017 году - 2 453 980 рублей;
- в 2018 году - 2 634 630 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 71 процента, в том числе по годам:
- в 2014 году - 59 процентов;
- в 2015 году - 62 процента;
- в 2016 году - 65 процентов;
- в 2017 году - 68 процентов
- в 2018 году - 71 процент;
- достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов не менее 82 процентов учреждений культуры муниципального района, в том числе по годам:
- в 2014 году - 55,5 процентов;
- в 2015 году - 62 процента;
- в 2016 году - 70 процентов;
- в 2017 году - 78 процентов
- в 2018 году - 82 процента;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 75 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 65 процентов;
- в 2015 году - 68 процентов;
- в 2016 году - 71 процент;
- в 2017 году - 73 процента;
- в 2018 году - 75 процентов

1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Доступная среда", основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и их интеграция в общество является одной из приоритетных задач Администрации.
Наметившаяся в 2010 году положительная тенденция снижения уровня инвалидизации населения в муниципальном районе не нашла своего подтверждения в 2011 - 2012 годах:


2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Численность инвалидов (чел.)
6753
7826
6590
6644
6601
Численность детей-инвалидов
292
263
256
268
284

В настоящее время в муниципальном районе остается нерешенным ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.
Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. К числу таких объектов, в частности, относятся муниципальные учреждения культуры.
Другая важная проблема для инвалидов - недостаточный уровень доступности, оперативности и эффективности предоставления приоритетных услуг.
По сведениям ВОИ в 2012 году доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе составила 59 процентов.
Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствуют психологические барьеры, затрудняющие социальные контакты инвалидов и их окружения.
По сведениям ВОИ в 2012 году доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе составила 65 процентов.
Все эти барьеры в немалой степени обуславливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.
Выполнение мероприятий подпрограммы "Доступная среда" обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

2. Цель и задачи подпрограммы "Доступная среда"

Целью подпрограммы "Доступная среда" является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению.
Задачами подпрограммы "Доступная среда" являются обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности, формирование доступности для инвалидов основных объектов социальной инфраструктуры, развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов.

3. Срок реализации подпрограммы "Доступная среда"

Реализация подпрограммы "Доступная среда" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание основных мероприятий,
входящих в состав подпрограммы "Доступная среда"

Для достижения цели и решения задач подпрограммы "Доступная среда" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- социальная реабилитация инвалидов;
- создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы;
- развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов.
Основное мероприятие "Социальная реабилитация инвалидов" включает в себя организацию и проведение спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов, районного фестиваля творчества детей-инвалидов "Парус надежды", мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество, предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы" включает в себя оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями.
Основное мероприятие "Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов" включает в себя мероприятие, направленное на развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов.

5. Описание мероприятий подпрограммы "Доступная среда"
и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой "Доступная среда" предусматривается реализация трех групп мероприятий.
На социальную реабилитацию инвалидов направлена следующая группа мероприятий:
1) организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов, в том числе организация в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, занятий физической культурой и спортом для инвалидов по специальному графику, проведение районной спартакиады по зимней и летней программе для лиц с ограниченными физическими возможностями, организация участия в областных спартакиадах для лиц с ограниченными физическими возможностями;
2) организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов "Парус надежды";
3) предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество;
4) организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество, в том числе организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую первичную организацию Омской районной организации "Всероссийское общество инвалидов", церемонии чествования жителей муниципального района с ограниченными возможностями, создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;
5) создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организация и проведение семинаров, совещаний по вопросу обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, оказание консультативных услуг для родителей и учителей, связанных с обеспечением образовательного процесса детей-инвалидов, организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса детей-инвалидов.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: "Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, опрошенных в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления Министерства труда и социального развития Омской обрасти по Омскому району Омской области (далее - УМТСР).
В целях создания условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы будет реализовано мероприятие "Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями".
Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: "Доля доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа учреждений культуры муниципального района, доступных для инвалидов в общем числе учреждений культуры муниципального района. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения УМТСР.
На развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов будет направлено мероприятие "Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов", в рамках которого будет организовано, в том числе проведение благотворительной акции "Лавка сувениров" для людей с ограниченными возможностями, изготовление и распространение информационных материалов по вопросам социальной реабилитации инвалидов, а также мероприятия по социальной поддержке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения УМТСР.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы "Доступная среда"

Общий объем финансирования подпрограммы "Доступная среда" составит 10 406 760 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 293 500 рублей;
- в 2015 году - 1 958 500 рублей;
- в 2016 году - 2 066 150 рублей;
- в 2017 году - 2 453 980 рублей;
- в 2018 году - 2 634 630 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Доступная среда" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 406 760 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 293 500 рублей;
- в 2015 году - 1 958 500 рублей;
- в 2016 году - 2 066 150 рублей;
- в 2017 году - 2 453 980 рублей;
- в 2018 году - 2 634 630 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Доступная среда"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Доступная среда" позволит обеспечить достижение к концу 2018 года:
- доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 71 процента;
- доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 82 процентов;
- доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 75 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Доступная среда" по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И № 9)
проценты
59
62
65
68
71
2.
Доля доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района (далее - И № 10)
проценты
55,5
62
70
78
82
3.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И № 11)
проценты
65
68
71
73
75

8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы "Доступная среда"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Доступная среда" осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Доступная среда", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Доступная среда" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Доступная среда".
Контроль за исполнением подпрограммы "Доступная среда" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Доступная среда";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Доступная среда" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Доступная среда".
Реализация и финансирование подпрограммы "Доступная среда" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "Доступная среда" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Доступная среда".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Доступная среда" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Доступная среда". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Доступная среда" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Содействие занятости населения"
муниципальной программы "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Содействие занятости населения"
муниципальной программы "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Содействие занятости населения"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнители основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики;
- Комитет по образованию;
- Управление по делам молодежи;
- Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Перечень основных мероприятий
Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" составит 3 345 419 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 753 113 рублей;
- в 2015 году - 862 603 рубля;
- в 2016 году - 896 103 рубля;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 830 100 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 315 000 рублей;
- в 2015 году - 315 000 рублей;
- в 2016 году - 348 500 рублей;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей;
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 515 319 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 420 113 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рубля;
- в 2016 году - 547 603 рубля
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- снижение в 2018 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 7,35 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 7,55 процентов;
- в 2015 году - 7,5 процентов;
- в 2016 году - 7,45 процентов;
- в 2017 году - 7,4 процентов;
- в 2018 году - 7,35 процентов

1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Содействие занятости населения",
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития

Под влиянием общеэкономических тенденций в 2012 году ситуация на рынке труда в муниципальном районе характеризуется снижением уровня безработицы, как общей, так и зарегистрированной.
По состоянию на 1 июля 2013 года по результатам проводимого УМТСР мониторинга численность постоянного населения муниципального района составляет 104,594 тыс. человек, численность трудоспособного населения - 64,096 тыс. человек, численность занятых в экономике - 50,826 тыс. человек.
Уровень общей безработицы в районе в 1 полугодии 2013 года составил 7,6 процента.
Преобладающими сферами занятости по видам экономической деятельности остается сельское хозяйство, обрабатывающее производство, торговля, общественное питание, здравоохранение. Происходит развитие сфер бытового обслуживания населения и оказание персональных услуг, и здесь на первый план выходят индивидуальные предприниматели, организующие собственное дело на территории района.
Произошедшие изменения в 2012 году связаны, прежде всего, со значительным уменьшением численности уволенных в связи с сокращением с предприятий муниципального района и города Омска.
В течение 2012 года наблюдается снижение процессов высвобождения на территории муниципального района. За январь - декабрь 2012 года о высвобождении 578 работников заявила 34 организации муниципального района, среди которых такие крупные работодатели, как Общество с ограниченной ответственностью "Омский бекон", Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская", Общество с ограниченной ответственностью "Сибагрохолдинг", Муниципальное унитарное предприятие "Тепловая компания" муниципального района. Заявленная численность высвобождаемых работников на 299 человек или на 34 процента меньше, чем за аналогичный период 2011 года (877 чел). Основными причинами проведения данной процедуры являются реорганизация, изменение штатного расписания организаций, ликвидация организации, модернизация отдельных видов деятельности.
В поселениях с высоким уровнем безработицы востребованы программы активной политики занятости как общественные работы для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работе.
Необходимость решения существующих проблем занятости населения и снижения социальной напряженности в муниципальном районе требует программно-целевого подхода к решению вопросов содействия занятости населения.

2. Цель и задачи подпрограммы
"Содействие занятости населения"

Целью подпрограммы "Содействие занятости населения" является реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района.
Задача подпрограммы "Содействие занятости населения" определяется ее целью и заключается в стабилизации ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест.

3. Срок реализации подпрограммы
"Содействие занятости населения"

Реализация подпрограммы "Содействие занятости населения" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание основных мероприятий, входящих в состав
подпрограммы "Содействие занятости населения"

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы "Содействие занятости населения" планируется выполнение основного мероприятия: "Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы", которое включает в себя участие в организации и финансировании проведения общественных работ, организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения.

5. Описание мероприятий подпрограммы "Содействие
занятости населения" и целевых индикаторов их выполнения

В целях содействия трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, подпрограммой предусматривается реализация следующей группы мероприятий:
1) участие в организации и финансировании проведения общественных работ;
2) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий используется следующий целевой индикатор - уровень общей безработицы в муниципальном районе.
Значение целевого индикатора "Уровень общей безработицы в муниципальном районе" определяется как соотношение общей численности безработных в муниципальном районе к численности экономически активного населения муниципального района. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные БУ "ЦЗН Омского района".

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Содействие занятости населения"

Общий объем финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" составит 3 345 419 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 753 113 рублей;
- в 2015 году - 862 603 рубля;
- в 2016 году - 896 103 рубля;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 830 100 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 315 000 рублей;
- в 2015 году - 315 000 рублей;
- в 2016 году - 348 500 рублей;
- в 2017 году - 405 500 рублей;
- в 2018 году - 446 100 рублей;
Из общего объема финансирования подпрограммы "Содействие занятости населения" расходы районного бюджета за счет целевых средств из областного бюджета составят 1 515 319 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 420 113 рублей;
- в 2015 году - 547 603 рубля;
- в 2016 году - 547 603 рубля.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Содействие занятости населения"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" позволит обеспечить к концу 2018 года снижение уровня общей безработицы в муниципальном районе до 7,35 процентов.
Значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" по годам приведено в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Уровень общей безработицы в муниципальном районе (далее - И № 12)
проценты
7,55
7,5
7,45
7,4
7,35

8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы "Содействие занятости населения"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения".
Контроль за исполнением подпрограммы "Содействие занятости населения" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Содействие занятости населения" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Содействие занятости населения".
Реализация и финансирование подпрограммы "Содействие занятости населения" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "Содействие занятости населения" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Содействие занятости населения".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Содействие занятости населения" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Содействие занятости населения". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Развитие индивидуального
жилищного строительства" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие индивидуального
жилищного строительства" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнитель основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Задачи подпрограммы
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Перечень основных мероприятий
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" составит 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 102 семьям, в том числе:
- в 2014 году - 17 семьям;
- в 2015 году - 19 семьям;
- в 2016 году - 20 семьям;
- в 2017 году - 22 семьям;
- в 2018 году - 24 семьям

1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Развитие индивидуального
жилищного строительства", основные проблемы, оценка
причин их возникновения и прогноз ее развития

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области в 2012 году на территории муниципального района индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 50,8 тыс. кв. метров индивидуальных жилых домов, что составляет 22,2 процента от общего объема жилья, введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками по районам Омской области. Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилья составила 97,5 процентов от общего объема ввода жилья на территории муниципального района.
Развитие индивидуального жилищного строительства необходимо для повышения доступности жилья для широких слоев населения. В первую очередь, это актуально для категорий граждан, доходы которых позволяют приобретать жилье в собственность с использованием накопительных и кредитных механизмов, а также различных форм муниципальной поддержки.
По состоянию на 1 августа 2013 года в муниципальном районе 1 034 человека состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Возможным решением жилищной проблемы граждан может стать строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов при условии получения муниципальной поддержки.
Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы индивидуального жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. Необходимо проведение единой политики, направленной на реализацию мер по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального района, предоставлению гражданам муниципальной поддержки при строительстве (реконструкции) индивидуальных жилых домов.

2. Цель и задачи подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

Целью подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" является поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе.
Задача подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" определяется ее целью и заключается в предоставлении гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе.

3. Срок реализации подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

Реализация подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"
основных мероприятий

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" планируется реализация основного мероприятия: "Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе", которое включает в себя оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе.

5. Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

В целях поддержки и развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе в рамках подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" предусмотрена реализация мероприятия "Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе".
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: "Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе".
Значение целевого индикатора определяется как число семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе. Единица измерения - семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.

6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" составит 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

Реализация подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" позволит оказать поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе к 2018 году не менее чем 102 семьям.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Количество семей, получивших поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе (далее - И № 13)
семей
17
19
20
22
24

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
"Развитие индивидуального жилищного строительства"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства", ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства".
Реализация и финансирование подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров).
Подпрограмма "Развитие индивидуального жилищного строительства" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
муниципальной программы "Социально-демографическое
развитие Омского муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
муниципальной программы "Социально-демографическое
развитие Омского муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнители основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнитель мероприятий
- Управление социальной политики
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Перечень основных мероприятий
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составит 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
Предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 102 молодым семьям, в том числе:
- в 2014 году - 17 семьям;
- в 2015 году - 19 семьям;
- в 2016 году - 20 семьям;
- в 2017 году - 22 семьям;
- в 2018 году - 24 семьям

1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей",
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития

Проблема приобретения собственного жилья всегда была и остается наиболее актуальной для молодых семей муниципального района. По состоянию на 1 августа 2013 года на территории муниципального района в списках семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 250 молодых семей.
Молодые семьи не всегда могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Вместе с тем, данная категория населения имеет перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.
Таким образом, муниципальная поддержка в предоставлении средств на оплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов поможет молодым семьям решить жилищные проблемы.
Настоящая подпрограмма является одним из механизмов реализации в муниципальном районе приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и направлена на укрепление системы муниципальной поддержки молодых семей при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.
Для решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей требуется организация взаимодействия органов власти всех уровней и заинтересованных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

2. Цель и задачи подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Целью подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" является предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.
Задача подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" определяется ее целью и заключается в предоставлении государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района.

3. Срок реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" основных мероприятий

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" планируется выполнение основного мероприятия "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья", которое включает в себя предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка.

5. Описание мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" и целевых индикаторов их выполнения

В целях предоставления государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района, подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" предусмотрена реализация мероприятия "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка".
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья".
Значение целевого индикатора определяется как число молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья. Единица измерения - семьи.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Администрации муниципального района.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составит 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 771 000 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 450 000 рублей;
- в 2015 году - 500 000 рублей;
- в 2016 году - 550 000 рублей;
- в 2017 году - 605 000 рублей;
- в 2018 году - 666 000 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" позволит предоставить поддержку в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья к 2018 году не менее чем 102 молодым семьям.
Значения целевого индикатора мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленной поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья (далее - И № 14)
семей
17
19
20
22
24

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", ответственность за реализацию основного мероприятия, а также достижение утвержденного значения целевого индикатора мероприятия осуществляет Управление социальной политики.
Контроль за исполнением подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".
Реализация и финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.
Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Старшее поколение"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнитель основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики;
- Управление культуры;
- Управление по делам молодежи
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
Содействие активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов
Перечень основных мероприятий
- Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества;
- Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Старшее поколение" составит 2 747 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 443 000 рублей;
- в 2015 году - 480 300 рублей;
- в 2016 году - 520 300 рублей;
- в 2017 году - 626 300 рублей;
- в 2018 году - 677 900 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Старшее поколение" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 747 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 443 000 рублей;
- в 2015 году - 480 300 рублей;
- в 2016 году - 520 300 рублей;
- в 2017 году - 626 300 рублей;
- в 2018 году - 677 900 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 77 процентов;
- в 2015 году - 79 процентов;
- в 2016 году - 81 процент;
- в 2017 году - 83 процента;
- в 2018 году - 85 процентов;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 68 процентов;
- в 2015 году - 71 процент;
- в 2016 году - 73 процента;
- в 2017 году - 75 процентов;
- в 2018 году - 78 процентов

1. Характеристика сферы социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Старшее поколение", основные
проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития

Характерной чертой социально-экономического положения граждан пожилого возраста (далее - ветераны) является невозможность в силу состояния здоровья и ряда других причин самостоятельно решать социально-бытовые проблемы, организовывать досуг, ограничение возможности для полноценного участия в общественной жизни.
Ветераны нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, испытывают трудности в установлении социальных контактов, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих.
По сведениям Совета ветеранов доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе составила 75 процентов, доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе составила 66 процентов.
Таким образом, вовлечение ветеранов в общественную жизнь посредством участия в жизни различных клубов, детских учреждений, организация кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария и др.) позволит восполнить нехватку общения и будет способствовать появлению новых социальных контактов.
Важным звеном в социальной работе должно стать умение устанавливать контакты с ветеранами. Все усилия должны быть направлены на активизацию ветеранов, побуждение их самостоятельно решать личные проблемы.

2. Цель и задачи подпрограммы "Старшее поколение"

Целью подпрограммы "Старшее поколение" является содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района.
Задача подпрограммы "Старшее поколение" определяется ее целью и заключается в содействии активному участию ветеранов в жизни общества, обеспечению доступности социальных услуг для ветеранов.

3. Срок реализации подпрограммы "Старшее поколение"

Реализация подпрограммы "Старшее поколение" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы
"Старшее поколение" основных мероприятий

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы "Старшее поколение" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества;
- формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста.
Основное мероприятие "Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества" включает в себя информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста, чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 80, 85, 90, 95, 100-летним юбилеями), организацию и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека, предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, организацию проведения спартакиады ветеранов.
Основное мероприятие "Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста" включает в себя организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

5. Описание мероприятий подпрограммы "Старшее поколение"
и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой "Старшее поколение" предусматривается реализация двух групп мероприятий.
На содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества направлена следующая группа мероприятий:
1) информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста, в том числе подготовка и освещение в средствах массовой информации вопросов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, социально-правовое консультирование граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан пожилого возраста, информирование через средства массовой информации льготных категорий граждан пожилого возраста о мерах социальной поддержки, предоставляемых им в соответствии с федеральным и областным законодательством;
2) чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 80, 85, 90, 95, 100-летним юбилеями);
3) организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека;
4) организация проведения спартакиады ветеранов;
5) предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: "Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности опрошенных ветеранов в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Совета ветеранов.
На обеспечение доступности социальных услуг направлена организация и проведение мероприятий, направленных на формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста, в том числе организация и проведение ежегодного районного конкурса профессионального мастерства "Лучший социальный работник".
Мероприятие направлено на повышение престижа профессий социальной сферы, повышение кадрового потенциала работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области.
Целевым индикатором, определяющим эффективность реализации указанного мероприятия, определен индикатор: "Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов, опрошенных в муниципальном районе. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения УМТСР.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы "Старшее поколение"

Общий объем финансирования подпрограммы "Старшее поколение" составит 2 747 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 443 000 рублей;
- в 2015 году - 480 300 рублей;
- в 2016 году - 520 300 рублей;
- в 2017 году - 626 300 рублей;
- в 2018 году - 677 900 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Старшее поколение" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 747 800 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 443 000 рублей;
- в 2015 году - 480 300 рублей;
- в 2016 году - 520 300 рублей;
- в 2017 году - 626 300 рублей;
- в 2018 году - 677 900 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Старшее поколение"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" позволит обеспечить достижение к концу 2018 года:
- доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе (далее - И № 15)
проценты
77
79
81
83
85
2.
Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе (далее - И № 16)
проценты
68
71
73
75
78

8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы "Старшее поколение"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Старшее поколение" осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Старшее поколение", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Старшее поколение" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Старшее поколение".
Контроль за исполнением подпрограммы "Старшее поколение" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Старшее поколение";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Старшее поколение" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Старшее поколение".
Реализация и финансирование подпрограммы "Старшее поколение" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "Старшее поколение" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Старшее поколение".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Старшее поколение" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Старшее поколение". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Старшее поколение" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
муниципальной программы "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Профилактика правонарушений"
муниципальной программы "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"

Наименование муниципальной программы
"Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Профилактика правонарушений"
Соисполнитель муниципальной программы
- Управление социальной политики
Исполнитель основного мероприятия
- Управление социальной политики
Исполнители мероприятий
- Управление социальной политики;
- Комитет по образованию;
- Управление по делам молодежи;
- Управление культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы
Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Задачи подпрограммы
- Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
- Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Перечень основных мероприятий
- Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних
- Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 8 033 240 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 228 160 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 8 033 240 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 228 160 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2018 доли соотношения числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 68 процентов;
- в 2015 году - 73 процента;
- в 2016 году - 75 процентов;
- в 2017 году - 79 процентов;
- в 2018 году - 85 процентов;
- снижение к 2018 году соотношения числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних не менее чем до 16,2 единиц/1 тыс. несовершеннолетних (далее - единиц), в том числе по годам:
- в 2014 году - 16,6 единиц;
- в 2015 году - 16,5 единиц;
- в 2016 году - 16,4 единиц;
- в 2017 году - 16,3 единиц;
- в 2018 году - 16,2 единиц;
- снижение к 2018 году соотношения числа преступлений, совершенных в общественных местах с численностью населения муниципального района не менее чем до 1,63 единиц/1 тыс. населения муниципального района, в том числе по годам:
- в 2014 году - 1,67 единиц;
- в 2015 году - 1,66 единиц;
- в 2016 году - 1,65 единиц;
- в 2017 году - 1,64 единиц;
- в 2018 году - 1,63 единиц

1. Сфера социально-экономического развития
муниципального района, в рамках которой предполагается
реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений",
основные проблемы, оценка причин их возникновения
и прогноз ее развития

Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан муниципального района - важнейшая задача органов местного самоуправления, решению которой постоянно уделяется пристальное внимание.
В целях сохранения позитивных тенденций по укреплению общественной безопасности и снижению уровня преступности на территории муниципального района в планируемый период потребуется принятие активных мер, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Наиболее приемлемым вариантом решения этих задач является организация и проведение просветительско-профилактических акций, организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка.

2. Цель и задачи подпрограммы
"Профилактика правонарушений"

Целью подпрограммы "Профилактика правонарушений" является укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района.
Задачами подпрограммы "Профилактика правонарушений" являются формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.

3. Срок реализации подпрограммы
"Профилактика правонарушений"

Реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений" осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2018 годов.

4. Описание входящих в состав подпрограммы
"Профилактика правонарушений" основных мероприятий

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы "Профилактика правонарушений" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- совершенствование системы социальной профилактики правонарушений.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних" включает в себя организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, организацию и проведение фестиваля "Трудовое лето", организацию и проведение методического семинара-практикума "Летняя трудовая четверть", просветительско-профилактических акций, организацию оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие "Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений" включает в себя организацию мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, организацию и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, развитие, стимулирование и поддержку добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка.

5. Описание мероприятий подпрограммы "Профилактика
правонарушений" и целевых индикаторов их выполнения

На формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних направлена следующая группа мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений":
1) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
2) организация и проведение фестиваля "Трудовое лето", методического семинара-практикума "Летняя трудовая четверть";
3) организация и проведение просветительско-профилактических акций;
4) организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к численности указанной категории лиц в муниципальном районе (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления по делам молодежи.
На совершенствование системы социальной профилактики правонарушений следующая группа мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений":
1) организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, в том числе разработка и издание справочно-информационных бюллетеней, памяток по вопросам предупреждения детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, создание передвижных консультативных пунктов по оказанию бесплатных правовых услуг подросткам и их родителям, организация и проведение межведомственных семинаров (совещаний) для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение методическими пособиями, литературой специалистов по работе с детьми и молодежью по вопросам профилактики семейного неблагополучия, асоциальных явлений среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни;
2) организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;
3) развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка, в том числе проведение конкурса на лучшее общественное формирование по охране общественного порядка, организация деятельности детских общественных объединений правовой направленности; освещение в районной газете "Омский пригород" деятельности участковых уполномоченных полиции во взаимодействии с населением района по вопросам профилактики правонарушений.
Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяются следующие целевые индикаторы
- соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних (единиц на 1 тыс. несовершеннолетних);
- соотношение числа преступлений, совершенных в общественных местах с численностью населения муниципального района (единиц на 1 тыс. населения).
Исходные данные при расчете значения целевого индикатора "Соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних" общее число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в отчетном периоде, численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Значение данного целевого индикатора определяется как отношение общего числа зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в отчетном периоде к численности несовершеннолетних. Единица измерения - единиц на 1 тыс. несовершеннолетних).
Значение целевого индикатора "Соотношение числа преступлений, совершенных в общественных местах, с численностью населения муниципального района" определяется как отношение общего числа зарегистрированных преступлений в общественных местах в отчетном периоде к численности населения муниципального района. Единица измерения - единиц на 1 тыс. человек).
При расчете значений целевых индикаторов используются сведения ОМВД и сведения территориального органа федеральной службы государственной статистики по Омской области.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений"

Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 8 033 240 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 228 160 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 8 033 240 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 228 160 рублей;
- в 2015 году - 1 431 100 рублей;
- в 2016 году - 1 567 400 рублей;
- в 2017 году - 1 805 190 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Профилактика правонарушений"

Выполнение мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" позволит обеспечить к концу 2018 года:
- достижение доли соотношения числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 85 процентов;
- снижение соотношения числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних не менее чем до 16,2 единиц/1 тыс. несовершеннолетних;
- снижение соотношения числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района не менее чем до 1,63 единиц/1 тыс. населения муниципального района.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" по годам приведены в таблице:

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (далее - И № 17)
проценты
68
73
75
79
85
2.
Соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних (далее - И № 18)
единиц на 1 тыс. несовершеннолетних
16,6
16,5
16,4
16,3
16,2
3.
Соотношение числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района (далее - И № 19)
единиц на 1 тыс. населения
1,67
1,66
1,65
1,64
1,63

8. Описание системы управления реализацией
подпрограммы "Профилактика правонарушений"

Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" осуществляет Управление социальной политики.
Ответственность за реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений", а также достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" несут соисполнители и исполнители основных мероприятий подпрограмм и мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений".
Контроль за исполнением подпрограммы "Профилактика правонарушений" включает:
1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений";
2) контроль за качеством реализуемых в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" мероприятий;
3) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений".
Реализация и финансирование подпрограммы "Профилактика правонарушений" осуществляется в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы "Профилактика правонарушений".
Одновременно с реализацией подпрограммы "Профилактика правонарушений" Управлением социальной политики организуется анализ возникающих тенденций развития отношений в демографической сфере и связанных с ними рисков реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений". С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.





Приложение № 1
к муниципальной программе Омского
муниципального района Омской области
"Социально-демографическое развитие Омского
муниципального района Омской области"

Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального
района Омской области "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"

№ п\п
Наименование показателя
Срок реализации мероприятия муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель муниципальной программы: создание условий для социально-демографического развития Омского муниципального района Омской области














Задача № 1 муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту














Подпрограмма № 1 "Семья и демография"














Цель подпрограммы "Семья и демография": стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему демографическому росту














1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
3 849 630
626 670
666 500
754 190
844 620
957 650








1. Районный бюджет, в том числе:
3 849 630
626 670
666 500
754 190
844 620
957 650








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 849 630
626 670
666 500
754 190
844 620
957 650








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.
Основное мероприятие: "Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи"
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
3 849 630
626 670
666 500
754 190
844 620
957 650








1. Районный бюджет, в том числе:
3 849 630
626 670
666 500
754 190
844 620
957 650








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 849 630
626 670
666 500
754 190
844 620
957 650








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.1.
Организация районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2014 - 2018
УСП
Всего:
2 740 810
452 260
471 500
552 200
585 900
678 950
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 1.1.1 - 1.1.6:
1. Районный бюджет, в том числе:
2 740 810
452 260
471 500
552 200
585 900
678 950
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 740 810
452 260
471 500
552 200
585 900
678 950
И № 1
промилле

14,6
14,6
14,7
14,7
14,75
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 2
промилле

9,95
10
10,5
11
11,5
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
И № 3
промилле

5,15
5,1
5,05
5
4,95
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2014 - 2018
УСП
Всего:
200 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000








1. Районный бюджет, в том числе:
200 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования
2014 - 2018
КО
Всего:
93 330
14 510
17 000
18 700
20 520
22 600








1. Районный бюджет, в том числе:
93 330
14 510
17 000
18 700
20 520
22 600








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
93 330
14 510
17 000
18 700
20 520
22 600








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2014 - 2018
УК
Всего:
212 090
31 700
38 900
42 790
47 000
51 700








1. Районный бюджет, в том числе:
212 090
31 700
38 900
42 790
47 000
51 700








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
212 090
31 700
38 900
42 790
47 000
51 700








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.5.
Организация и проведение профильной смены "Семейная" палаточного лагеря "Лесной дозор"
2014 - 2018
УМП
Всего:
527 500
78 200
87 600
88 300
131 400
142 000








1. Районный бюджет, в том числе:
527 500
78 200
87 600
88 300
131 400
142 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
527 500
78 200
87 600
88 300
131 400
142 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








1.1.6.
Проведение семинаров-тренингов по теме "Охрана репродуктивного здоровья" с изданием печатной продукции
2014 - 2018
УМП
Всего:
75 900
10 000
11 500
12 200
19 800
22 400








1. Районный бюджет, в том числе:
75 900
10 000
11 500
12 200
19 800
22 400








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
75 900
10 000
11 500
12 200
19 800
22 400








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.
Задача № 2: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
1 940 000
1 440 000
60 000
110 000
165 000
165 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 940 000
1 440 000
60 000
110 000
165 000
165 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 940 000
1 440 000
60 000
110 000
165 000
165 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе"
УСП, Администрация (Организационно-кадровое управление) (далее - ОКУ), Администрация (Советник Главы муниципального района по информационной политике) (далее - Советник)
Всего:
1 940 000
1 440 000
60 000
110 000
165 000
165 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 940 000
1 440 000
60 000
110 000
165 000
165 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 940 000
1 440 000
60 000
110 000
165 000
165 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2014 - 2018
УСП
Всего:
600 000
300 000
50 000
50 000
100 000
100 000
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 2.1.1 - 2.1.6:
1. Районный бюджет, в том числе:
600 000
300 000
50 000
50 000
100 000
100 000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
600 000
300 000
50 000
50 000
100 000
100 000
И № 4
промилле

18,8
18,8
18,9
18,9
18,95
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.2.
Выпуск буклета "Омский район: территория новых возможностей"
2014 - 2018
УСП
Всего:
200 000
50 000
-
50 000
50 000
50 000








1. Районный бюджет, в том числе:
200 000
50 000
-
50 000
50 000
50 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200 000
50 000
-
50 000
50 000
50 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2014
Советник
Всего:
700 000
700 000
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
700 000
700 000
-
-
-
-








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
700 000
700 000
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Омского района
2014
УСП, УК
Всего:
300 000
300 000
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
300 000
300 000
-
-
-
-








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000
300 000
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.5.
Изготовление медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
80 000
80 000
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
80 000
80 000
-
-
-
-








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
80 000
80 000
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
60 000
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000








1. Районный бюджет, в том числе:
60 000
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
60 000
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Семья и демография" муниципальной программы
Всего:
5 789 630
2 066 670
726 500
864 190
1 009 620
1 122 650








1. Районный бюджет, в том числе:
5 789 630
2 066 670
726 500
864 190
1 009 620
1 122 650








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5 789 630
2 066 670
726 500
864 190
1 009 620
1 122 650








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
-













Подпрограмма № 2 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
-













Цель подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
-













3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








3.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих"
УСП, КО
Всего:
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2014 - 2018
КО
Всего:
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000
И № 5
процентов

100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 200 000
220 000
230 000
240 000
250 000
260 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2014 - 2018
УСП
Всего:
-
-
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
-
-
-
-
-
-
И № 6
процентов

44
49
52
55
59
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1. Районный бюджет, в том числе:
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








4.1.
Основное мероприятие "Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний"
УСП, УМП
Всего:
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1. Районный бюджет, в том числе:
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2014 - 2018
УСП, УМП
Всего:
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1. Районный бюджет, в том числе:
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000
И № 7
экземпляров
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
165 000
25 000
25 000
25 000
45 000
45 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








5.1.
Основное мероприятие "Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров"
УСП
Всего:
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2014 - 2018
УСП
Всего:
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1. Районный бюджет, в том числе:
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000
И № 8
процентов

41,8
42
42,2
42,4
42,6
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 125 000
205 000
215 000
225 000
235 000
245 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Всего:
2 490 000
450 000
470 000
490 000
530 000
550 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 490 000
450 000
470 000
490 000
530 000
550 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 490 000
450 000
470 000
490 000
530 000
550 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
-













Подпрограмма № 3 "Доступная среда"

-













Цель подпрограммы "Доступная среда": формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
10 406 760
1 293 500
1 958 500
2 066 150
2 453 980
2 634 630








6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах деятельности
Всего:
3 028 060
504 000
514 500
527 750
710 780
771 030








1. Районный бюджет, в том числе:
3 028 060
504 000
514 500
527 750
710 780
771 030








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 028 060
504 000
514 500
527 750
710 780
771 030








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








6.1.
Основное мероприятие: "Социальная реабилитация инвалидов"
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
3 028 060
504 000
514 500
527 750
710 780
771 030








1. Районный бюджет, в том числе:
3 028 060
504 000
514 500
527 750
710 780
771 030








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 028 060
504 000
514 500
527 750
710 780
771 030








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2014 - 2018
УМП
Всего:
1 450 050
225 000
227 000
230 000
365 750
402 300
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 6.1.1 - 6.1.5:
1. Районный бюджет, в том числе:
1 450 050
225 000
227 000
230 000
365 750
402 300
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 450 050
225 000
227 000
230 000
365 750
402 300
И № 9
процентов

59
62
65
68
71
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов "Парус надежды"
2014 - 2018
УК
Всего:
404 000
67 000
73 000
80 000
88 000
96 000








1. Районный бюджет, в том числе:
404 000
67 000
73 000
80 000
88 000
96 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
404 000
67 000
73 000
80 000
88 000
96 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2014 - 2018
УСП
Всего:
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000








1. Районный бюджет, в том числе:
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2014 - 2018
УСП
Всего:
660 400
110 000
112 000
115 000
154 000
169 400








1. Районный бюджет, в том числе:
660 400
110 000
112 000
115 000
154 000
169 400








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
660 400
110 000
112 000
115 000
154 000
169 400








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2014 - 2018
КО
Всего:
13 610
2 000
2 500
2 750
3 030
3 330








1. Районный бюджет, в том числе:
13 610
2 000
2 500
2 750
3 030
3 330








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
13 610
2 000
2 500
2 750
3 030
3 330








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1. Районный бюджет, в том числе:
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








7.1.
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы"
УК
Всего:
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1. Районный бюджет, в том числе:
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2014 - 2018
УК
Всего:
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1. Районный бюджет, в том числе:
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000
И № 10
процентов

55,5
62
70
78
82
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7 035 000
750 000
1 350 000
1 490 000
1 640 000
1 805 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1. Районный бюджет, в том числе:
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








8.1.
Основное мероприятие: "Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов"
УСП
Всего:
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1. Районный бюджет, в том числе:
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2014 - 2018
УСП
Всего:
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1. Районный бюджет, в том числе:
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600
И № 11
процентов

65
68
71
73
75
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
343 700
39 500
94 000
48 400
103 200
58 600








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Доступная среда"
Всего:
10 406 760
1 293 500
1 958 500
2 066 150
2 453 980
2 634 630








1. Районный бюджет, в том числе:
10 406 760
1 293 500
1 958 500
2 066 150
2 453 980
2 634 630








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
10 406 760
1 293 500
1 958 500
2 066 150
2 453 980
2 634 630








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 4 муниципальной программы: Реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
-













Подпрограмма № 4 "Содействие занятости населения"
-













Цель подпрограммы "Содействие занятости населения": реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
-













9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
3 345 419
735 113
862 603
896 103
405 500
446 100








1. Районный бюджет, в том числе:
3 345 419
735 113
862 603
896 103
405 500
446 100








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 830 100
315 000
315 000
348 500
405 500
446 100








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 515 319
420 113
547 603
547 603
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








9.1.
Основное мероприятие: "Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы"
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
3 345 419
735 113
862 603
896 103
405 500
446 100








1. Районный бюджет, в том числе:
3 345 419
735 113
862 603
896 103
405 500
446 100








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 830 100
315 000
315 000
348 500
405 500
446 100








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 515 319
420 113
547 603
547 603
-
-








1.3. Переходящий остаток
-

-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2014 - 2018
УСП
Всего:
194 000
25 000
25 000
29 500
54 500
60 000








1. Районный бюджет, в том числе:
194 000
25 000
25 000
29 500
54 500
60 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
194 000
25 000
25 000
29 500
54 500
60 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2014 - 2018
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
2 441 306
-
837 603
866 603
351 000
386 100
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 9.1.1 - 9.12:
1. Районный бюджет, в том числе:
2 441 306
-
837 603
866 603
351 000
386 100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 346 100
-
290 000
319 000
351 000
386 100
И № 12
процентов

7,55
7,5
7,45
7,4
7,35
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 095 206
-
547 603
547 603
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








КО
Всего:
333 150
333 150
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
333 150
333 150
-
-
-
-








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
136 057
136 057
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
197 093
197 093
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








УМП
Всего:
161 556
161 556
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
161 556
161 556
-
-
-
-








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
65 976
65 976
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
95 580
95 580
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-

-
-
-
-








2. Иные источники
-

-
-
-
-








УК
Всего:
215 407
215 407
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
215 407
215 407
-
-
-
-








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
87 967
87 967
-
-
-
-








1.2. Целевые средства из областного бюджета
127 440
127 440
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения"
Всего:
3 345 419
735 113
862 603
896 103
405 500
446 100








1. Районный бюджет, в том числе:
3 345 419
735 113
862 603
896 103
405 500
446 100








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 830 100
315 000
315 000
348 500
405 500
446 100








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 515 319
420 113
547 603
547 603
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 5 муниципальной программы: Поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
-













Подпрограмма № 5 "Развитие индивидуального жилищного строительства"














Цель подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства": поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
-













10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








10.1.
Основное мероприятие "Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе"
УСП
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








10.1.1.
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2014 - 2018
УСП
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000
И № 13
семей
102
17
19
20
22
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Развитие индивидуального жилищного строительства"
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
-













Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем молодых семей"
-













Цель подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей": предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
-













11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








11.1.
Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья"
УСП
Всего:
-
-
-
-
-
-








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2014 - 2018
УСП
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000
И № 14
семей
102
17
19
20
22
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
Всего:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1. Районный бюджет, в том числе:
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 771 000
450 000
500 000
550 000
605 000
666 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 7 муниципальной программы: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
-













Подпрограмма № 7 "Старшее поколение"
-













Цель подпрограммы "Старшее поколение": содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
-













12.
Задача № 1: содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг
Всего:
2 747 800
443 000
490 300
530 300
619 300
664 900








1. Районный бюджет, в том числе:
2 747 800
443 000
490 300
530 300
619 300
664 900








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 747 800
443 000
490 300
530 300
619 300
664 900








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1.
Основное мероприятие "Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества"
УСП, УК, УМП
Всего:
2 110 200
349 000
376 900
407 100
471 700
505 500








1. Районный бюджет, в том числе:
2 110 200
349 000
376 900
407 100
471 700
505 500








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 110 200
349 000
376 900
407 100
471 700
505 500








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2014 - 2018
УСП
Всего:
66 300
10 000
12 000
13 200
14 800
16 300
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 12.1.1 - 12.1.5:
1. Районный бюджет, в том числе:
66 300
10 000
12 000
13 200
14 800
16 300
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66 300
10 000
12 000
13 200
14 800
16 300
И № 15
процентов

77
79
81
83
85
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 80, 85, 90, 95, 100-летним юбилеями)
2014 - 2018
УСП
Всего:
332 900
45 000
50 000
56 000
88 700
93 200








1. Районный бюджет, в том числе:
332 900
45 000
50 000
56 000
88 700
93 200








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
332 900
45 000
50 000
56 000
88 700
93 200








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2014 - 2018
УК
Всего:
268 600
44 000
48 400
53 200
58 600
64 400








1. Районный бюджет, в том числе:
268 600
44 000
48 400
53 200
58 600
64 400








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
268 600
44 000
48 400
53 200
58 600
64 400








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2014 - 2018
УК
Всего:
1 007 400
165 000
181 500
199 700
219 600
241 600








1. Районный бюджет, в том числе:
1 007 400
165 000
181 500
199 700
219 600
241 600








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 007 400
165 000
181 500
199 700
219 600
241 600








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2014 - 2018
УМП
Всего:
435 000
85 000
85 000
85 000
90 000
90 000








1. Районный бюджет, в том числе:
435 000
85 000
85 000
85 000
90 000
90 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
435 000
85 000
85 000
85 000
90 000
90 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.2.
Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста
Всего:
637 600
94 000
113 400
123 200
147 600
159 400








1. Районный бюджет, в том числе:
637 600
94 000
113 400
123 200
147 600
159 400








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
637 600
94 000
113 400
123 200
147 600
159 400








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2014 - 2018
УСП
Всего:
637 600
94 000
113 400
123 200
147 600
159 400








1. Районный бюджет, в том числе:
637 600
94 000
113 400
123 200
147 600
159 400
И № 16
процентов

68
71
73
75
78
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
637 600
94 000
113 400
123 200
147 600
159 400








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Старшее поколение"
Всего:
2 747 800
443 000
490 300
530 300
619 300
664 900








1. Районный бюджет, в том числе:
2 747 800
443 000
490 300
530 300
619 300
664 900








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 747 800
443 000
490 300
530 300
619 300
664 900








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
-













Подпрограмма № 8 "Профилактика правонарушений"
-













Цель подпрограммы "Профилактика правонарушений": укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
-













13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
7 431 640
1 140 000
1 331 000
1 453 000
1 668 000
1 839 640








1. Районный бюджет, в том числе:
7 431 640
1 140 000
1 331 000
1 453 000
1 668 000
1 839 640








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7 431 640
1 140 000
1 331 000
1 453 000
1 668 000
1 839 640








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








13.1.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних"
Всего:
7 431 640
1 140 000
1 331 000
1 453 000
1 668 000
1 839 640








1. Районный бюджет, в том числе:
7 431 640
1 140 000
1 331 000
1 453 000
1 668 000
1 839 640








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7 431 640
1 140 000
1 331 000
1 453 000
1 668 000
1 839 640








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2014 - 2018
УМП
Всего:
297 640
42 000
50 000
59 000
68 400
78 240
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 13.1.1 - 13.1.2:
1. Районный бюджет, в том числе:
297 640
42 000
50 000
59 000
68 400
78 240
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
297 640
42 000
50 000
59 000
68 400
78 240
И № 17
процентов

68
73
75
79
85
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








13.1.2
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2014 - 2018
УМП
Всего:
6 025 000
920 000
1 100 000
1 210 000
1 331 000
1 464 000








1. Районный бюджет, в том числе:
6 025 000
920 000
1 100 000
1 210 000
1 331 000
1 464 000








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6 025 000
920 000
1 100 000
1 210 000
1 331 000
1 464 000








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2014 - 2018
УМП
Всего:
988 200
160 000
160 000
160 000
242 000
266 200








1. Районный бюджет, в том числе:
988 200
160 000
160 000
160 000
242 000
266 200








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
988 200
160 000
160 000
160 000
242 000
266 200








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








13.1.4.
Организация и проведение фестиваля "Трудовое лето", методического семинара-практикума "Летняя трудовая четверть"
2014 - 2018
УМП
Всего:
120 800
18 000
21 000
24 000
26 600
31 200








1. Районный бюджет, в том числе:
120 800
18 000
21 000
24 000
26 600
31 200








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
120 800
18 000
21 000
24 000
26 600
31 200








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
601 600
88 160
100 100
114 400
137 190
161 750








1. Районный бюджет, в том числе:
601 600
88 160
100 100
114 400
137 190
161 750








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
601 600
88 160
100 100
114 400
137 190
161 750








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








14.1.
Основное мероприятие "Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений"
Всего:
601 600
88 160
100 100
114 400
137 190
161 750








1. Районный бюджет, в том числе:
601 600
88 160
100 100
114 400
137 190
161 750








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
601 600
88 160
100 100
114 400
137 190
161 750








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2014 - 2018
УМП
Всего:
323 400
48 000
58 000
64 400
71 950
81 050
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 14.1.1 - 14.1.3:
1. Районный бюджет, в том числе:
323 400
48 000
58 000
64 400
71 950
81 050
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
323 400
48 000
58 000
64 400
71 950
81 050
И № 18
единиц на 1 тыс. н/летних

16,6
16,5
16,4
16,3
16,2
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 19
единиц на 1 тыс. населения

1,67
1,66
1,65
1,64
1,63
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2014 - 2018
УСП
Всего:
159 100
22 000
23 000
28 300
36 300
49 500








1. Районный бюджет, в том числе:
159 100
22 000
23 000
28 300
36 300
49 500








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
159 100
22 000
23 000
28 300
36 300
49 500








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2014 - 2018
УСП
Всего:
119 100
18 160
19 100
21 700
28 940
31 200








1. Районный бюджет, в том числе:
119 100
18 160
19 100
21 700
28 940
31 200








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
119 100
18 160
19 100
21 700
28 940
31 200








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений"
Всего:
8 033 240
1 228 160
1 431 100
1 567 400
1 805 190
2 001 390








1. Районный бюджет, в том числе:
8 033 240
1 228 160
1 431 100
1 567 400
1 805 190
2 001 390








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
8 033 240
1 228 160
1 431 100
1 567 400
1 805 190
2 001 390








1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-








Всего по муниципальной программе
Всего:
38 354 849
7 116 443
6 939 003
7 514 143
8 033 590
8 751 670








1. Районный бюджет, в том числе:
38 354 849
7 116 443
6 939 003
7 514 143
8 033 590
8 751 670








1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
36 839 530
6 696 330
6 391 400
6 966 540
8 033 590
8 751 670








1.2. Целевые средства из областного бюджета
1 515 319
420 113
547 603
547 603
-
-








1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-








2. Иные источники
-
-
-
-
-
-










------------------------------------------------------------------